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有限公司投資兩家合伙企業(yè),一家盈利一家虧損,虧損能不能互相彌補(bǔ)
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:58
#稅務(wù)#
如果合伙企業(yè)產(chǎn)生虧損,其虧損額只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度用合伙企業(yè)自身的盈利來彌補(bǔ),而不能用于抵減其他主體的應(yīng)納稅所得額。 不過,如果想用一家合伙企業(yè)的虧損抵減另一家合伙企業(yè)的盈利,也并不是完全沒有辦法。在此就簡(jiǎn)單介紹兩種方案: 方案一: 通過關(guān)聯(lián)交易將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至虧損的合伙企業(yè),此時(shí)需要考慮關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、合理性。 方案二: 搭建雙層合伙架構(gòu),讓虧損的合伙企業(yè)成為盈利的合伙企業(yè)的合伙人,并將利潤(rùn)分配至虧損的合伙企業(yè),以達(dá)到盈虧互抵的目的。
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出口退稅采購(gòu)發(fā)票錄入,顯示商品名稱跟報(bào)關(guān)單不一致,但是核對(duì)都一樣,是怎么回事
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:33
#稅務(wù)#
你好,你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)?
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老師咱們學(xué)堂里有個(gè)體戶報(bào)稅流程嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:13
#稅務(wù)#
您好,您說的是實(shí)操么,有的哦,各行業(yè)的都有
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2022年老板墊付的費(fèi)用發(fā)票,電費(fèi),餐費(fèi)等,現(xiàn)在2024年了可以入賬報(bào)銷嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/28 13:34
#稅務(wù)#
你好,如果是之前沒有報(bào)銷,現(xiàn)在是可以補(bǔ)做報(bào)銷入賬的
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老師,剛接手此公司報(bào)稅業(yè)務(wù),是稅務(wù)新手,這種類型公司是按照農(nóng)產(chǎn)品報(bào)稅還是貿(mào)易零售類型啊,不太懂,麻煩老師多講講
咕咚老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,具體要看公司的業(yè)務(wù)。如果只是進(jìn)成品貨物再賣出去的,就是貿(mào)易零售類型的。
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老師,利潤(rùn)表1季度虧損,2季度盈利還要交企業(yè)所得稅嗎?去年也是虧損的
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:52
#稅務(wù)#
可以先彌補(bǔ)虧損的
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新版電子稅務(wù)局怎樣繳稅稅費(fèi)?
余倩老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:55
#稅務(wù)#
你好,首頁下方有個(gè)稅費(fèi)繳納的功能。
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老師:個(gè)體戶當(dāng)月注冊(cè),可以當(dāng)月開票嗎?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:15
#稅務(wù)#
只要你們辦理了稅務(wù)登記備案,就可以
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個(gè)體戶如果開三個(gè)點(diǎn)的專票合計(jì)35000。都需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:36
#稅務(wù)#
您好,要交增值稅附加稅,經(jīng)營(yíng)所得稅
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我們跟銀行有貸款,但是投資款未到位,需要利息支出納稅調(diào)整,請(qǐng)問填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目利息支出還是其他?賬載金額是只填調(diào)整金額還是所有的利息支出金額?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:14
#稅務(wù)#
...
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房地產(chǎn)開發(fā)成本的項(xiàng)目有()。 A.貸款利息支出 B.拆遷補(bǔ)償費(fèi) C.基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) D.周轉(zhuǎn)房攤銷
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/24 22:39
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,這個(gè)題的答案是,全選
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法人轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶備注投資款,然后后續(xù)步驟我怎么操作
若麗老師
??|
提問時(shí)間:05/31 17:30
#稅務(wù)#
您好,后續(xù)您做賬就可以了,不需要其他操作了
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開機(jī)動(dòng)車六連發(fā)票,噸位按照什么填?總質(zhì)量,額定載質(zhì)量,還是整備質(zhì)量
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/23 17:09
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按整備質(zhì)量填,車船稅也是按那個(gè)來算
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生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,免抵退稅額是怎么得出來的呢?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/27 21:29
#稅務(wù)#
您好 免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,免抵退稅額 第一行397716.74*0.13=51703.1762 第二行38480.77*0.13=5002.5001 第三行435362.11*0.13=56597.0743
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請(qǐng)問這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開勞務(wù)票嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:50
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以開的,能
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增值稅一直有留抵,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:46
#稅務(wù)#
稅局會(huì)要求退稅,若金額較大,可能會(huì)來查賬
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新公司法目前是怎么規(guī)定實(shí)繳的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 18:23
#稅務(wù)#
你好!老公司是32年6月30日之前,7,1后的公司是5年內(nèi)
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老師您好,匯算清繳申報(bào)出現(xiàn)退稅,又不想退稅,容易被查賬?,F(xiàn)在有沒有好的辦法可以讓我多交點(diǎn)稅呢。我把無票支出進(jìn)行調(diào)整,我該怎么調(diào)整去年的賬。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 18:27
#稅務(wù)#
您好,不用調(diào)賬,直接調(diào)表,賬也沒有錯(cuò) 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這里調(diào)增
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每月都有一名員工獎(jiǎng)勵(lì)300元,這300元用不用申報(bào)個(gè)稅呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 14:52
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來說,需要并入工資申報(bào)個(gè)稅
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老師,一個(gè)新公司,2023年成立,2023年,老板就轉(zhuǎn)了5萬塊錢進(jìn)入公賬投資款,就沒有其他業(yè)務(wù)。之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,去年沒有做賬,賬目開始時(shí)間是從2024年1月開始的,所有2023年的業(yè)務(wù)之前會(huì)計(jì)都做在2024年1月,2024年1月的期初余額都是0。 老師,我填2023年的工商年報(bào)的時(shí)候,股東及出資信息。我也是寫0嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:06
#稅務(wù)#
股東信息:確保填寫的股東(發(fā)起人)的姓名或名稱與在2023年市場(chǎng)監(jiān)管部門登記的信息一致。 認(rèn)繳出資額:每個(gè)股東(發(fā)起人)的出資信息只需填報(bào)一條,即截至2023年12月31日,公司章程中約定的出資數(shù)額。由于老板已經(jīng)轉(zhuǎn)入了5萬元作為投資款,因此這部分金額應(yīng)該被包括在認(rèn)繳出資額中。 認(rèn)繳出資時(shí)間:這是指股東按照公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納出資的截止日期。根據(jù)實(shí)際情況填寫。 實(shí)繳出資額:這是指截至2023年12月31日,股東實(shí)際已經(jīng)繳納的出資金額。由于老板已經(jīng)轉(zhuǎn)入了5萬元,這部分金額應(yīng)該被填寫在實(shí)繳出資額中。 實(shí)繳出資時(shí)間:這是指最后一次實(shí)繳出資的時(shí)間。由于老板在2023年已經(jīng)完成了出資,因此應(yīng)填寫相應(yīng)的日期。 因此,在填寫2023年的工商年報(bào)時(shí),股東及出資信息的部分不應(yīng)填寫為0。相反,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫相應(yīng)的金額和日期。
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銷售的車輛怎么轉(zhuǎn)入公司固定資產(chǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/11 20:59
#稅務(wù)#
你好購(gòu)入的還是銷售的 什么業(yè)務(wù)的
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后,再想抵扣怎么辦,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:41
#稅務(wù)#
您好,分錄是原分錄的的負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(負(fù)) 申報(bào)表已報(bào)交款已成事實(shí),只能帶齊你的申報(bào)資料(上月的所有申報(bào)表,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票資料,稅證、公章等)到稅務(wù)局大廳處理解決。
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經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金如何申報(bào)個(gè)稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 08:51
#稅務(wù)#
你好!你是說辭退補(bǔ)償嗎
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飛機(jī)票能抵稅嗎,抵多少,出租車票呢,火車船呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 20:42
#稅務(wù)#
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
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匯算清繳時(shí),職工福利費(fèi)沒有進(jìn)入過應(yīng)付職工薪酬科目需要填進(jìn)去么,職工薪酬的表就和賬里余額不一樣了
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:48
#稅務(wù)#
職工福利費(fèi)沒有進(jìn)入過應(yīng)付職工薪酬科目需要填進(jìn)
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老師好,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司虧損狀態(tài),個(gè)稅還要嗎?未分配利潤(rùn)是負(fù)的,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:21
#稅務(wù)#
你好,如果虧損的話是不用的。
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老師,您好!2023年還可以留底退稅的行業(yè)有哪些???謝謝!
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/16 21:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增量留抵稅額,這次將范圍擴(kuò)大到全部制造業(yè),以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)馄髽I(yè)
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請(qǐng)問工傷年報(bào)里職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額含職工個(gè)人部分嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不包含個(gè)人部分的
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生產(chǎn)企業(yè),商砼,原材料轉(zhuǎn)化出來的,分錄怎么寫,麻煩和我說哈,上網(wǎng)查了一圈都是沒有
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 15:38
#稅務(wù)#
借原材料,貸銀行存款, 借生產(chǎn)成本,貸原材料, 借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用, 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。
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所得稅年度匯算時(shí),如果公司賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資有金額,是不是得勾選“從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:12
#稅務(wù)#
不用,專門從事股權(quán)投資的,才要勾選
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