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老師您好,請(qǐng)問公司買了一部手機(jī)可以入賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:31
#稅務(wù)#
您好, 買這個(gè)手機(jī)是做什么用的
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老師好,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)種植公司附帶旅游觀光的除了免稅的,其他還要交什么稅?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:08
#稅務(wù)#
你好,需要分開核算收入,種植免稅,旅游服務(wù)收入需要繳納稅款
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老師,匯算清繳時(shí),到底先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先匯算清繳呢?有什么注意的嗎?
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:05/26 22:58
#稅務(wù)#
你好,先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表再做匯算清繳。注意無票的費(fèi)用需要調(diào)增等,一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)。
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看一下這個(gè)問題
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:26
#稅務(wù)#
組成計(jì)稅價(jià)格是 45/(1-10%)=50 進(jìn)口消費(fèi)稅50*10%=5
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電子稅務(wù)局里可用發(fā)票額度是多久的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 11:04
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是一個(gè)月的或者一個(gè)季度的。
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公司名下買車有什么好處呢?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/26 13:19
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣增值稅的應(yīng)納稅額 折舊部分,可以抵扣所得稅
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餐飲業(yè)定額征收的,現(xiàn)在是電子票,有時(shí)不夠開有時(shí)沒有開足,有什么辦法根據(jù)實(shí)際開的繳納嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 15:40
#稅務(wù)#
你好,你可以申請(qǐng)調(diào)額度
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企業(yè)所得稅匯算清繳,老師,下面申報(bào)提示,不管它,有影響嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/12 17:21
#稅務(wù)#
12月份或者第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào),應(yīng)在納稅年度終了后15日內(nèi)完成,預(yù)繳申報(bào)后進(jìn)行當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳
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關(guān)于一次性補(bǔ)發(fā)本年前幾個(gè)月工資如何申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)?2月時(shí)基礎(chǔ)工資調(diào)整提高工資,在2022年12月一次性補(bǔ)發(fā),原基礎(chǔ)工資7300元,例如在12月補(bǔ)發(fā)了1月至12月每月增加的部分650元*12個(gè)月工資7800元,12月發(fā)放=原基礎(chǔ)工資7300+補(bǔ)發(fā)12個(gè)月7800元=15100,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是應(yīng)該在第二年1月時(shí)按合計(jì)的15100元申報(bào)個(gè)稅嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:12/24 19:22
#稅務(wù)#
對(duì)的,同學(xué)按累計(jì)申報(bào),現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)也是累積的
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老師,我之前看我們公司稅務(wù)局,有好多員工開的公司的普通發(fā)票,沒來報(bào)銷,這樣會(huì)有什么影響嗎?
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:06/04 22:18
#稅務(wù)#
你好同學(xué),這些沒報(bào)銷的發(fā)票屬于公司的業(yè)務(wù)嗎
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報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,更改,會(huì)不會(huì)有影響
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/30 22:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不會(huì)有影響的,沒事的哈
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老師 A公司是B公司的控股股東,客戶和B公司簽的業(yè)務(wù)合同,B公司開票給了客戶??蛻舾犊罡兜搅薃公司,這樣是否可以?是否需要完善相關(guān)資料?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:12
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 有個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,A公司代收款,是可以的
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生產(chǎn)的工人安全培訓(xùn),應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:59
#稅務(wù)#
可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)
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公司廁所的擦手紙的專票可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:43
#稅務(wù)#
那個(gè)不能抵扣的,消費(fèi)品
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股權(quán)變更怎么操作 要聯(lián)系專管員嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 先開股東大會(huì)然后簽協(xié)議然后工商轉(zhuǎn)讓然后稅局備案
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老師請(qǐng)問一般納稅人開出的租金發(fā)票的稅率是多少?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)租賃的話是屬于9%的
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老師,一般納稅人申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票額度需要提供什么資料?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/30 22:40
#稅務(wù)#
你好,一般需要提供簽訂的合同可以的,合同金額最好大一些
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老師,匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么填寫
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:10
#稅務(wù)#
您好,A105080表填數(shù):科目余額表進(jìn)行取數(shù),資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額,本年折舊填寫累計(jì)折舊貸方數(shù),累計(jì)折舊填寫累計(jì)折舊科目的余額數(shù)。 賬載123和稅收458列對(duì)應(yīng)填 一樣的數(shù)據(jù)就不用納稅調(diào)整。 折舊完了 原值也沒有了就不用算 A105080表 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 填數(shù):原值就是填寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用賬面初始發(fā)生金額,本年攤銷,累計(jì)攤銷
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我在電子稅務(wù)平臺(tái)上代開了一張電子發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤,我在電子稅務(wù)平臺(tái)上申請(qǐng)代開紅字電子發(fā)票,還沒成功,需要提供購(gòu)方有效證明才能予以辦理紅字電子發(fā)票。請(qǐng)問我如何能快速有效的辦理成功?還有,我能重新再開票給這個(gè)客戶嗎?在還沒沖紅錯(cuò)誤的發(fā)票的情況下能重新開嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/24 14:47
#稅務(wù)#
您好,在還沒沖紅錯(cuò)誤的發(fā)票的情況下能重新開,能的 沒有快速方法,提供購(gòu)方有效證明,這個(gè)是不能跳過的,
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老師,公司個(gè)稅申報(bào)每個(gè)人的明細(xì)我在哪里查看導(dǎo)出來?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 08:54
#稅務(wù)#
你好,自然人電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)查詢,在這里面有申報(bào)明細(xì)查詢。
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老師是不是電子專用發(fā)票才需要電子版的存檔,普通發(fā)票不需要吧。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/10 12:03
#稅務(wù)#
您好, 是的專票才要, 普票不用
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老師,收到100萬工程款,已開發(fā)票,但是成本發(fā)票還得等兩個(gè)月才能開回來,我應(yīng)該怎么做賬,
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 成本可以暫估
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外銷模式:FOB CIF EXW DDP DDU的不同業(yè)務(wù)模式對(duì)應(yīng)的收入確認(rèn)口徑分別是什么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是看這個(gè)圖片
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不定項(xiàng)選擇
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/29 15:29
#稅務(wù)#
您好,是直接需要這個(gè)答案是吧
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內(nèi)賬和外賬的區(qū)別是什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:14
#稅務(wù)#
內(nèi)賬相對(duì)流水些,按照老板的要求做,有時(shí)甚至不用會(huì)計(jì)科目,但要把企業(yè)發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)做進(jìn)去 而外賬是將合規(guī)單據(jù)做進(jìn)去,作為企業(yè)對(duì)外報(bào)稅用,要按照規(guī)定做賬務(wù)處理
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出口退稅采購(gòu)發(fā)票錄入,顯示商品名稱跟報(bào)關(guān)單不一致,但是核對(duì)都一樣,是怎么回事
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:33
#稅務(wù)#
你好,你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)?
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年收入16.4萬,個(gè)稅交多少?怎么計(jì)算的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/10 18:21
#稅務(wù)#
你好是工資的話 假設(shè)沒有其他的扣除 16.4-6)萬*10%-2520 按著繳納的
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老師咱們學(xué)堂里有個(gè)體戶報(bào)稅流程嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:13
#稅務(wù)#
您好,您說的是實(shí)操么,有的哦,各行業(yè)的都有
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老師,注冊(cè)資金實(shí)繳了之后,允許做減資嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:20
#稅務(wù)#
你好,可以辦理,可以辦理減資的手續(xù)的。
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認(rèn)繳情況下,A公司注冊(cè)資本500萬,B公司占股30%,C個(gè)人占股70%,未分配利潤(rùn)10萬,本月凈利潤(rùn)60萬,現(xiàn)B公司要把30%轉(zhuǎn)給C個(gè)人,那這樣是怎么算稅費(fèi)呀,
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,根據(jù)轉(zhuǎn)讓金額,只計(jì)算B公司和C個(gè)人應(yīng)繳納的印花稅就行了。
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