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請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅計(jì)算表中的累計(jì)應(yīng)納稅額怎么算
樂(lè)悠劉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 11:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,就是1-2月累計(jì)應(yīng)納稅所得額,查表計(jì)算
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公司結(jié)算卡里面的錢,可以直接用公戶轉(zhuǎn)給結(jié)算卡嗎,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 17:13
#稅務(wù)#
不需要轉(zhuǎn)結(jié)算卡, 結(jié)算卡里面和這個(gè)基本戶里面是一個(gè)
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老師,個(gè)體戶申報(bào)工資薪金,這月發(fā)放了3個(gè)月工資,下月申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)。如某員工這月3個(gè)月工員發(fā)放了12000元,一次申報(bào)工資薪金代扣代繳不是要交個(gè)稅拉。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 19:28
#稅務(wù)#
您好,下月不發(fā)工資就0申報(bào),一次申報(bào)您把員工的入職日期寫真實(shí)的那一月,不會(huì)多交個(gè)稅的,從入職起每月可扣5000
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開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,只能開(kāi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有的品目是嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 13:26
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子。
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老師,工商年報(bào)股東信息與公司章程不一致應(yīng)該怎么處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)應(yīng)該按照章程來(lái)修改。
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與工廠產(chǎn)生交易,貨款在京東平臺(tái)通過(guò)個(gè)人微信支付了100000元,工廠開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)上的金額多了幾千塊錢,問(wèn)工廠說(shuō)的是京東有返利啥的就會(huì)有這種情況。哪這種,站在工廠的角度怎么處理做賬?站在買方的角度又怎么處理做賬?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 13:38
#稅務(wù)#
您好,工廠來(lái)看,他是收到的錢和開(kāi)的發(fā)票是一樣的,因?yàn)榫〇|有返利的錢, 買方來(lái)看,我們多收的發(fā)票不要管他,按實(shí)際付的錢入賬就可以了,發(fā)票多了沒(méi)關(guān)系的
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老師這二道題怎么算?幫我寫一下詳細(xì)步驟,謝謝[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 17:00
#稅務(wù)#
您好,正在為您解答
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現(xiàn)在遇到一個(gè)特別尷尬的問(wèn)題。個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,我看您這邊的繼續(xù)教育在說(shuō)是應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi),我無(wú)法理解,非經(jīng)營(yíng)所得為何要進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入,并且還要繳納增值稅,您能幫忙解釋一下么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 15:29
#稅務(wù)#
個(gè)人所得稅法》第十一條規(guī)定:對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)文件、代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
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老師,申報(bào)個(gè)稅為什么會(huì)有這個(gè)10000的累計(jì)減除費(fèi)用?
若麗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:28
#稅務(wù)#
您好,您是第一次報(bào)嗎?應(yīng)該是您的入職日期寫的上月,2個(gè)月的法定扣除金額5000相累計(jì)的金額
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你好老師,專家費(fèi),還有外來(lái)單位人員幫忙的保銷差旅費(fèi),都放到了業(yè)招費(fèi),這個(gè)都要挑出來(lái)嗎?還是就直接業(yè)招費(fèi)就行
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 12:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 直接入招待費(fèi)
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要開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票的大類是選什么呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 17:42
#稅務(wù)#
帶著操作員在用在建筑上的建筑服務(wù),如果是不帶操作員的單純的機(jī)械租賃的,就是經(jīng)營(yíng)租賃。
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老師 我畫紅線的地方指的是什么呢? 就是廣宣費(fèi)不允許扣除的支出,麻煩請(qǐng)很懂的老師才回答
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 11:00
#稅務(wù)#
您好,超額的部分,就是超過(guò)收入15%的部分 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入+視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除, 填報(bào)稅收規(guī)定不允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的金額。指超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 即超過(guò)營(yíng)業(yè)收入15%標(biāo)準(zhǔn)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
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海關(guān)繳款書(shū)上面的貨物數(shù)量代表本公司進(jìn)口了這么多數(shù)量的產(chǎn)品對(duì)嗎?比如這張圖片代表本公司進(jìn)口了1500kg的大理石板對(duì)不對(duì)
沈潔老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 14:02
#稅務(wù)#
你好,海關(guān)繳款書(shū)上的貨物重量就是海關(guān)核定的,一般就是企業(yè)實(shí)際進(jìn)口的數(shù)量
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2家公司有往來(lái)款需要報(bào)關(guān)聯(lián)報(bào)表嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 08:33
#稅務(wù)#
你好,單純借款不需要報(bào)這個(gè)。
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稅務(wù)上有未交稅款,滯納金以及罰款會(huì)導(dǎo)致企業(yè)信用等級(jí)降低嗎?對(duì)法人有沒(méi)有影響,有啥影響
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 10:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)會(huì)對(duì)企業(yè)的信用產(chǎn)生影響。
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老師,公司是拍短劇的,個(gè)人投資項(xiàng)目最后給他的分成讓對(duì)方開(kāi)什么票?他不是公司股東,只是針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的投資
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 17:40
#稅務(wù)#
你好,開(kāi)具版權(quán)使用費(fèi)就可以
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某公司購(gòu)買一臺(tái)新設(shè)備用于生產(chǎn)新產(chǎn)品,設(shè)備價(jià)值為50萬(wàn)元,使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,按年限平均法計(jì)提折舊(與稅法規(guī)定一致)。使用該設(shè)備預(yù)計(jì)每年能為公司帶來(lái)銷售收入50萬(wàn)元,付現(xiàn)成本15萬(wàn)元,最后一年收回殘值收入5萬(wàn)元。假設(shè)該公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,則該項(xiàng)目的投資回報(bào)率為(?。?。 A. 50.00% B. 57.50% C. 60.00% D. 59.00% 答案 正確答案:D 此題被做次數(shù): 13170次,正確率為 55.66%,易錯(cuò)項(xiàng)為B 答案解析 前四年的年現(xiàn)金凈流量=50-15-(50-15-45/5)×25%=28.5(萬(wàn)元),最后一年的現(xiàn)金凈流量=50-15-(50-15-45/5)×25%+5=33.5(萬(wàn)元),年均現(xiàn)金凈流量=(28.5×4+33.5)/5=29.5(萬(wàn)元),該項(xiàng)投資回報(bào)率=29.5/50=59%。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:05
#稅務(wù)#
您好,是這個(gè)公式不理解么 投資回報(bào)率公式是投資回報(bào)率=年均現(xiàn)金凈流量÷投資總額。投資回報(bào)率法是投資回報(bào)率是年均現(xiàn)金凈流量與投資總額的比率
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車輛購(gòu)置稅由哪個(gè)主體單位申報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 15:21
#稅務(wù)#
車輛購(gòu)置稅由購(gòu)買方申報(bào)
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工資表上的午餐補(bǔ)助要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上體現(xiàn)嗎?具體填在那一欄
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 15:11
#稅務(wù)#
你好1; 餐補(bǔ)是需要報(bào) 本期收入一起哈 ;
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我公司有一個(gè)西藏項(xiàng)目,做勞務(wù),我公司和客戶公司注冊(cè)地都是成都,開(kāi)票是要先辦涉外事項(xiàng),在在勞務(wù)所在地開(kāi)票嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 08:29
#稅務(wù)#
你好,是建筑項(xiàng)目嗎?如果是的話,需要辦理外經(jīng)證開(kāi)票的在你企業(yè)所在地開(kāi)發(fā)票就行。
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買賣活牛牛肉是否免增值稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 12:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不免需要正常交。
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老師,與收入有關(guān)的支出未收到發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方是非稅單位無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,那發(fā)生的這些支出在企業(yè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:46
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的是的,需要調(diào)。
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請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,施工總承包單位從項(xiàng)目方收到1000萬(wàn)工程款,他把確認(rèn)為收入,但是不支付下面的公司的工程款,他的收入是不是就增加了,但是費(fèi)用卻沒(méi)有增加,這樣的話一年的利潤(rùn)就增加了
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 16:38
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這樣的話就增加了這個(gè)的
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人力資源服務(wù)一般納稅人稅,稅率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 11:35
#稅務(wù)#
一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%。
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問(wèn)題03:公司為個(gè)人購(gòu)買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么? 問(wèn)題04:公司員工工傷,花費(fèi)21萬(wàn),醫(yī)保報(bào)銷12萬(wàn),在多少范圍可稅前扣除?稅法對(duì)這塊如何規(guī)定?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 11:32
#稅務(wù)#
第一個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)的,這個(gè)屬于福利費(fèi),如果不是高危行業(yè)的,抵扣不了 第二個(gè)按照福利費(fèi)來(lái),工資的14%可以抵扣所得稅。
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非貨幣性資產(chǎn)投資,為什么是長(zhǎng)投,不能按照股東入股一樣,做實(shí)收資本呢?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 21:56
#稅務(wù)#
你好同學(xué),因?yàn)椴皇前l(fā)行股票,而是把非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了,所以只能作投資和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),不能作實(shí)收資本。
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老師好!2022年全年一次性獎(jiǎng)金放在工資薪金里面。現(xiàn)在有一位員工要求匯算前更正到單獨(dú)的全年一次性獎(jiǎng)金里面,可以更正嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 15:38
#稅務(wù)#
可以打可以這么做的,你預(yù)繳的時(shí)候給他修改一下的
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2024年成立的公司,是不是幾年不用做企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年檢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 20:05
#稅務(wù)#
你好,這是今年不需要做的。
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請(qǐng)老師幫我解答一下這些題目
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 22:44
#稅務(wù)#
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老師,正在走注銷程序的企業(yè),工商年報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)是選擇“營(yíng)業(yè)、歇業(yè)、停業(yè)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:39
#稅務(wù)#
你好 還是按營(yíng)業(yè)來(lái)的
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