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管理費用中的租賃費發(fā)票在企業(yè)匯算清繳前未取得,是要調(diào)增嗎?要在哪個表填列?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:00
#稅務#
你好是的,這個在納稅調(diào)整明細表扣除類第14項里面填。
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劃撥的土地權(quán)屬屬于誰
易 老師
??|
提問時間:04/23 15:50
#稅務#
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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營業(yè)執(zhí)照上沒有經(jīng)營范圍可以開票嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 11:27
#稅務#
沒有經(jīng)營范圍的,你問下你稅務局允許你們自己開吧,只要允許開就可以。
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【231910】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為:【338286】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第9行“投資收益”為:【0】元; 4.申報的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
東老師
??|
提問時間:05/27 14:39
#稅務#
你好,這個你可以自己看一下和報表的數(shù)是否一致。如果一致的話直接申報就行。
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老師,其他應付款發(fā)生額借方1000,貸方500,現(xiàn)金流量表我怎么去指定?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 09:35
#稅務#
你好,前邊都說了哈,如果是同一個單位發(fā)生的。 1000就是支付的其他與經(jīng)營活動,收到500就是支付負數(shù)
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機動車報稅聯(lián)蓋章了,能不能用
文文老師
??|
提問時間:04/19 16:12
#稅務#
機動車報稅聯(lián)蓋章了,能用
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計算承包經(jīng)營個稅的時候,用調(diào)整前的利潤還是調(diào)整后的?
郭老師
??|
提問時間:04/29 16:00
#稅務#
你好,按照調(diào)整之后的來。
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請問老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中資產(chǎn)總額(填平均值)是怎么計算的???
東老師
??|
提問時間:04/14 15:08
#稅務#
資產(chǎn)總額(1+3月資產(chǎn)總額)/2 然后就是(4+6)/2 (7+9)/2 (10+12)/2 然后用他們結(jié)果之和/4就是年度總資產(chǎn)要填寫
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增加增值稅稅種大稅務大廳那啥資料
東老師
??|
提問時間:06/09 15:32
#稅務#
你好,帶著公章 營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)辦人身份證就成
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麻煩解一下
丁小丁老師
??|
提問時間:07/02 13:18
#稅務#
您好!這個需要計算,晚一點給過程吧
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老師,自己購買廠房,需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:48
#稅務#
您好, 企業(yè)購買廠房,購買方需要繳納契稅、印花稅。之后涉及繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 繳納印花稅,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額的0.5‰。 繳納契稅,土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,以成交價格為計稅依據(jù),契稅稅率為百分之三至百分之五。 房產(chǎn)稅的稅率,依照房產(chǎn)余值計算繳納的,稅率為1.2%;依照房產(chǎn)租金收入計算繳納的,稅率為12%。 土地使用稅按年計算、分期繳納。繳納期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。 土地使用稅每平方米年稅額如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元。
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經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風險: ? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》第6行第4列“電子設備_資產(chǎn)計稅基礎”為:【981.36】元; 2.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》第6行第5列“電子設備_稅收折舊、攤銷額”為:【981.36】元; 3.按照政策規(guī)定,電子設備最低折舊年限為3年,請核實。 這是什么意思?怎么處理呢?就是去年累計折舊的數(shù)據(jù)哦
CC橙老師
??|
提問時間:05/26 18:15
#稅務#
你好,電子設備一次性計提折舊了?稅法上最低折舊年限3年
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老師好,合作社發(fā)的工資需要申報工資薪金不,是不是農(nóng)民合作社不需要交社保
郭老師
??|
提問時間:06/09 12:01
#稅務#
需要申報的 勞動合同的繳納的
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公司是調(diào)料品公司,下游客戶主要是個體戶,上游是能開到進項票的,那有沒有必要說升級為一般納稅人,然后平常的那些費用支出可以作為進項抵扣,比如司機加油那個加油的票、過高速路拿回來的、路邊停車費等等能作為進項抵扣銷項嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:53
#稅務#
你好,想要抵扣增值稅必須是一般納稅人的,如果是小規(guī)模抵扣不了的。
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老師,請問個人所得稅中住房貸款和住房租金同時發(fā)生在2023年,是不是只能扣除一項,一整年?還是住房貸款發(fā)生在2023年年中,前面半年可以住房租金扣除???兩個都用?在個稅APP匯算清繳的時候退回不通過
王曉曉老師
??|
提問時間:05/30 10:35
#稅務#
你好,這個不可以同時扣除
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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅是不是要在5.31申請退,過了5.31就不能退了?
鄒老師
??|
提問時間:05/30 20:21
#稅務#
你好,過了5月31日,依然是可以申請退稅的。
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機械租賃個體工商戶,出租機械帶操作人員,開電子發(fā)票增值稅專用發(fā)票,開票稅率是多少?機械租賃的稅率
小菲老師
??|
提問時間:05/30 14:12
#稅務#
同學,你好 出租機械帶操作人員,那就是服務,增值稅6%
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請問有限合伙和普通合伙的區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:05/22 11:09
#稅務#
1.出資與合伙人資格: 普通合伙人在出資形式上較為靈活,不僅可以用貨幣、實物、土地使用權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等出資,還可以以勞務出資。而有限合伙人則不得以勞務出資,他們必須以金錢或其他財產(chǎn)出資。 國有獨資公司、國有企業(yè)、上市公司以及公益性的事業(yè)單位、社會團體不得成為普通合伙人,但可以成為有限合伙人。 1.財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓: 普通合伙人對外轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額時,通常需經(jīng)其他合伙人一致同意。 有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓其財產(chǎn)份額時,則只需提前30日通知其他合伙人,而無須經(jīng)過其他合伙人的一致同意。 1.合伙企業(yè)債務承擔: 普通合伙人對合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任,即當合伙企業(yè)無法清償?shù)狡趥鶆諘r,債權(quán)人可以要求任何一個普通合伙人承擔全部責任。 有限合伙人則以其認繳的出資額為限對合伙企業(yè)債務承擔有限責任。 1.合伙人喪失能力時的處理: 普通合伙人在喪失償債能力時應當然退伙,而在喪失民事行為能力時可能轉(zhuǎn)化為有限合伙人。 有限合伙人無論是喪失償債能力還是民事行為能力都無須退伙,除非合伙協(xié)議另有約定。 1.合伙企業(yè)的管理與經(jīng)營: 普通合伙企業(yè)的合伙人對執(zhí)行合伙事務享有同等的權(quán)利,通常共同經(jīng)營合伙企業(yè)。 有限合伙企業(yè)中,有限合伙人不執(zhí)行合伙事務,不得對外代表有限合伙企業(yè)。他們通常只負責出資,不參與合伙企業(yè)的日常管理和經(jīng)營。 1.合伙企業(yè)的性質(zhì): 普通合伙企業(yè)不具備法人資格,其合伙人對外在整體上仍承擔無限連帶責任。 有限合伙企業(yè)同樣不具備法人資格,但其內(nèi)部對承擔責任的合伙人進行了分類,有限合伙人承擔有限責任,普通合伙人承擔無限責任。 1.競業(yè)禁止和與本企業(yè)交易: 普通合伙人在未經(jīng)全體合伙人一致同意的情況下,不得同本合伙企業(yè)進行交易,也不得自營或者同他人合作經(jīng)營與本合伙企業(yè)相競爭的業(yè)務。 有限合伙人則可以自營或者同他人合作經(jīng)營與本有限合伙企業(yè)相競爭的業(yè)務,但合伙協(xié)議另有約定的除外。此外,有限合伙人可以同本有限合伙企業(yè)進行交易,但合伙協(xié)議另有約定的除外。 總之,有限合伙和普通合伙在出資、財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓、債務承擔、合伙人資格、合伙企業(yè)管理與經(jīng)營等方面存在顯著區(qū)別。選擇哪種合伙形式取決于合伙人的具體需求和偏好。
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印花稅對小規(guī)模納稅人征收有什么稅收優(yōu)惠嗎
郭老師
??|
提問時間:04/18 17:17
#稅務#
你好,可以享受減半政策。
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支付給國外人員傭金,需要交什么稅
廖君老師
??|
提問時間:06/04 17:29
#稅務#
您好,代扣個人所得稅,增值稅,附加稅 分錄以下數(shù)值不要管哈,是我們付的 借:銷售費用-傭金 100000/1.06 應交稅費—應交增值稅-進項稅100000/1.06 *6% 貸:銀行 100000-5896.2-(169.8+113.2+396.2)-100000/1.06 *6% 應交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應交稅費——應交所得稅 5896.2 應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6% 借: 應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6% 應交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應交稅費——應交所得稅 5896.2 貸:銀行10000/1.06 *6% +5896.2+(169.8+113.2+396.2)
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老師,請問機械租賃(挖機臺班費用)開票幾個點?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 11:59
#稅務#
您好, 這個是建筑服務,按9個點
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對食品,飲料,煙酒的工業(yè)企業(yè)需要繳納什么稅?增值稅稅率應是多少
王雁鳴老師
??|
提問時間:06/01 15:40
#稅務#
同學你好,需要繳納增值稅,消費稅,工資個人所得稅,企業(yè)所得稅等,增值稅率是13%。
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2023年的個人所得稅還可以修改嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/25 07:27
#稅務#
你好,修改預繳嗎?沒有做會算清剿的可以。
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老師好,我們是鋁材廠,現(xiàn)在這個鋁材進價漲了,客戶去年在我這里買的鋁材,款已付,現(xiàn)在叫我們開發(fā)票,我們按去年價格開發(fā)票可以嗎?對以后進項低銷項有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/24 14:51
#稅務#
可以的,這個不影響。
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老師科目匯總表需要登本年利潤嗎
東老師
??|
提問時間:05/22 16:09
#稅務#
你好,這個也是需要登記的。
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如何計算應納消費稅
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/26 19:40
#稅務#
你好,具體是什么應稅消費品?
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老師,種植業(yè)的稅收優(yōu)惠有哪些?
文文老師
??|
提問時間:02/17 15:02
#稅務#
自產(chǎn)自銷種植業(yè),免增值稅,企業(yè)所得稅需要分情況
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客戶在我公司購買了不同品種的水果,我給客戶開具普通發(fā)票項目,能不能直接開具水果大類,還是一定要開具明細,列明購買了什么水果以及對應多少件多少錢?
bamboo老師
??|
提問時間:05/25 21:57
#稅務#
您好 一定要開具明細,列明購買了什么水果以及對應多少件多少錢
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公司股東及出資信息21年已變更,但是22年年報沒改,23年再改不會有影響吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 13:48
#稅務#
您好,23年再改不會有影響的
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我們公司有攜程等開具的員工乘坐飛機的電子普通發(fā)票,發(fā)票名頭為個人,企業(yè)所得稅匯算清繳時需調(diào)增,我們領導說讓我調(diào)到職工福利費,請問老師是否可以?如果我通過調(diào)表不調(diào)賬的方式調(diào)到福利費,是否涉及到個人所得稅
冉老師
??|
提問時間:05/22 17:18
#稅務#
你好,同學 福利費是可以的,同學 不涉及個人所得稅的
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