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免抵提稅申報(bào)時(shí),如果顯示有疑點(diǎn)內(nèi)容:美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià),應(yīng)該怎么辦,實(shí)際是報(bào)關(guān)單上面有4項(xiàng),稅局只讀到其中一項(xiàng)的價(jià)格
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:35
#稅務(wù)#
先核對申報(bào)的美元離岸價(jià)是否準(zhǔn)確,確認(rèn)已扣除運(yùn)保費(fèi),且數(shù)量、計(jì)量單位無誤。 檢查報(bào)關(guān)單號(hào)錄入是否正確,若無誤,聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)說明海關(guān)數(shù)據(jù)未完整讀?。▓?bào)關(guān)單 4 項(xiàng)僅讀 1 項(xiàng)),并提供報(bào)關(guān)單原件等證明。 若因數(shù)據(jù)傳輸問題,按稅務(wù)要求補(bǔ)充材料;若有離岸價(jià)差異,填寫差異原因說明表,更正后重新申報(bào)。
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請問資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)收應(yīng)付有余額,老板說讓把這些余額清一下,要怎么做呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:31
#稅務(wù)#
收不回來的,建營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款, 不支付的,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
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自然人客戶端,去門前申報(bào)以后,電腦不就看不到申報(bào)的工資明細(xì)了嗎?那有什么比較簡單的辦法可以看到
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:30
#稅務(wù)#
門前申報(bào) ?你好,是不是打錯(cuò)字了
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已收款 未開票 這樣還用交增值稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:30
#稅務(wù)#
若確認(rèn)為未開票收入,需要申報(bào)增值稅
?閱讀? 16
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老師請教個(gè)問題,我們和對方欠的施工合同,里面也含有材料,我們讓他們代為付款和采購,廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:30
#稅務(wù)#
廠家直接把發(fā)票開給我們,可以
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汽車貿(mào)易公司從甲汽車制造廠購進(jìn)3.6升小汽車20輛,不含稅價(jià)為40萬元/輛。該貿(mào)易公司本月銷售12輛,含稅收入58.76萬元,以1輛用于抵乙公司債務(wù),根據(jù)債務(wù)重組合同規(guī)定按貿(mào)易公司對外銷售價(jià)格抵償乙企業(yè)債務(wù),開具了專用發(fā)票。 問1??汽車貿(mào)易公司銷售12輛車以及抵債的1輛車要不要交消費(fèi)稅,怎么算? 2??乙企業(yè)債務(wù)重組取得的車購置稅怎么算
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:24
#稅務(wù)#
問題一:汽車貿(mào)易公司銷售 12 輛車以及抵債的 1 輛車均不需要繳納消費(fèi)稅。根據(jù)消費(fèi)稅相關(guān)規(guī)定,小汽車在生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,超豪華小汽車(不含稅零售價(jià)≥90 萬元)在零售環(huán)節(jié)加征一道消費(fèi)稅。本題中汽車貿(mào)易公司屬于購進(jìn)后再銷售,不屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié),且車輛不含稅單價(jià)為 40 萬元,未達(dá)到超豪華小汽車標(biāo)準(zhǔn),所以無需繳納消費(fèi)稅。 問題二:乙企業(yè)債務(wù)重組取得的小汽車應(yīng)繳納車輛購置稅。根據(jù)規(guī)定,納稅人以其他方式取得并自用的應(yīng)稅車輛,車輛購置稅的計(jì)稅價(jià)格按購置該型號(hào)車輛的價(jià)格確認(rèn)。乙企業(yè)應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 計(jì)稅價(jià)格 × 稅率。已知貿(mào)易公司含稅銷售收入為 58.76 萬元,車輛購置稅稅率為 10%,則乙企業(yè)應(yīng)納車輛購置稅 = 58.76÷(1+13%)×10%=5.2(萬元)。
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老師 我們企業(yè)有套房子租給別人了 我們沒有給他開過租賃發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局預(yù)警到了租我們房子的租戶了 讓我們給他提供租賃發(fā)票 那這個(gè)事情該如何解決呀 主要是我們公司名下的房子從來沒有在稅務(wù)局申報(bào)過房產(chǎn)稅之類的 我們能不能用個(gè)人給她開個(gè)發(fā)票應(yīng)付一下這個(gè)事兒呀 房子在我們公司名下 而且據(jù)租戶說他也沒在賬上做過租賃費(fèi)之類的 我就好奇稅務(wù)局怎么預(yù)警到他的房子在我們公司名下 而且據(jù)租戶說他也沒在賬上做過租賃費(fèi)之類的 我就好奇稅務(wù)局怎么預(yù)警到他的
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:20
#稅務(wù)#
處理方式:必須由公司開具租賃發(fā)票,不能用個(gè)人名義開票(屬虛開,違法)。需補(bǔ)報(bào)房產(chǎn)稅等稅費(fèi),按規(guī)定繳納增值稅、房產(chǎn)稅(租金 12%)等,規(guī)范賬務(wù)。 預(yù)警原因:可能通過不動(dòng)產(chǎn)登記信息與企業(yè)納稅數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)(公司有房產(chǎn)卻未申報(bào)相關(guān)稅費(fèi)),或大數(shù)據(jù)分析、線索舉報(bào)等。 建議如實(shí)配合稅務(wù)機(jī)關(guān),及時(shí)補(bǔ)稅開票,避免風(fēng)險(xiǎn)。
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稅務(wù)會(huì)做案頭分析是覺得這家公司有問題?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 也不一定
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老師您好,目前我們公司兩位股東,一個(gè)大股東兼法人想退出并轉(zhuǎn)讓給第三方,另外一個(gè)股東投資款想拿回投資款,退回投資款之后,公戶上面還有六萬元,準(zhǔn)備留著當(dāng)日常支出,有兩個(gè)問題想咨詢:一,投資款退回,是要先登記股權(quán)退出再轉(zhuǎn)賬嗎?二,原來兩位股東都退出,公司轉(zhuǎn)讓給第三方,熟人,他可以當(dāng)法人一人公司嗎?剩余的錢留賬上,可以打包免費(fèi)轉(zhuǎn)給他嗎?或者同價(jià)轉(zhuǎn)讓,可以不交稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:15
#稅務(wù)#
投資款退回需先完成股權(quán)退出手續(xù)(股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資的工商變更等),再轉(zhuǎn)賬,確保程序合規(guī)。 可以轉(zhuǎn)為第三方的一人公司,需辦理股權(quán)變更、章程修改及工商登記。公戶剩余 6 萬元屬公司財(cái)產(chǎn),不能直接免費(fèi)或隨意轉(zhuǎn)給新股東;股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格需合理,若溢價(jià)需按規(guī)定繳稅(如印花稅、所得稅),平價(jià)轉(zhuǎn)讓需證明合理性,否則可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)核定征稅。
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你好,我們現(xiàn)在是加工制造業(yè),工商局讓我們改成零售行業(yè),我們是購買原材料,發(fā)給別的企業(yè)加工,我們付加工費(fèi),賣成品,要是改成零售業(yè),還可以這樣做嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:07
#稅務(wù)#
那個(gè)是看營業(yè)執(zhí)照的第一業(yè)務(wù)范圍是啥?
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老師,我們法人以個(gè)人名義簽租房協(xié)議付第一期房租租了房子成立了一個(gè)公司,然后再換成公司名義簽租房協(xié)議。房東第一期房租只開法人個(gè)人發(fā)票給我們,不能開公司抬頭發(fā)票,在財(cái)務(wù)稅務(wù)上要怎么操作?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:05
#稅務(wù)#
第1期的還是做公司的費(fèi)用,只是做納稅調(diào)增
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請問稅法哪一條明確規(guī)定,A公司銷售貨物必須A公司開票給客戶,不得讓B公司代開的?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》(國函〔1993〕174號(hào))規(guī)定:“第十八條銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票”。 第二十一條規(guī)定:“開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,開具紙質(zhì)發(fā)票應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個(gè)人不得有下列虛開發(fā)票行為: (一)為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; (二)讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; ?。ㄈ┙榻B他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票?!?/a>
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7月因?yàn)樽兏Q給平臺(tái)開發(fā)票沒有開具成功,這樣的話,咱們按賬單記賬 無票部分會(huì)增大, 因?yàn)榇嬖趹?yīng)開而未開的發(fā)票。這個(gè)月就這樣報(bào),下月沖減無票呢;還是這期申報(bào)無票部分 扣除應(yīng)開未開發(fā)票部分好呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)月就正常申報(bào),無票收入也要申報(bào)
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公戶給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi),對方未上大廳給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們也不打算稅前扣除這個(gè)勞務(wù)支出了,這種情況下還需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:00
#稅務(wù)#
您好,要對方把發(fā)票作廢吧
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出口退稅申報(bào)時(shí),報(bào)關(guān)單+0+項(xiàng)號(hào),我們報(bào)關(guān)單中有項(xiàng)目4個(gè),但商品編號(hào)一樣的,應(yīng)該怎么填寫,需要分開4個(gè)填寫嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:00
#稅務(wù)#
查看計(jì)量單位是否一致:如果 4 個(gè)項(xiàng)目的法定計(jì)量單位和申報(bào)計(jì)量單位都完全一致, 可以將這 4 個(gè)項(xiàng)目合并為一條記錄進(jìn)行填寫。填寫時(shí),數(shù)量填寫這 4 個(gè)項(xiàng)目的數(shù)量總和, 金額填寫這 4 個(gè)項(xiàng)目的總金額。例如,4 個(gè)項(xiàng)目的數(shù)量分別是 10、15、12、13, 合并填寫的數(shù)量就是 10 + 15 + 12 + 13 = 50;若金額分別是 100 元、120 元、110 元、130 元, 合并填寫的金額就是 100 + 120 + 110 + 130 = 460 元。 計(jì)量單位不一致的情況:若法定計(jì)量單位或申報(bào)計(jì)量單位存在不一致的情況, 則需要分開填寫,按照每個(gè)項(xiàng)目實(shí)際的數(shù)量、金額、計(jì)量單位等信息準(zhǔn)確錄入。
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老師,一個(gè)公司可以某一部分員工交三險(xiǎn),另一部分交五險(xiǎn)嗎?能這樣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:59
#稅務(wù)#
您好,不能,都是全都交一樣的
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電子稅務(wù)網(wǎng),計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對應(yīng)的金額,是填含稅還是不含稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:59
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對應(yīng)的金額,是填不含稅
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老師你好,外貿(mào)公司出口收到的錢是國外的支付寶賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)我的支付寶里的人民幣,能退稅不?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,你沒有通過銀行,會(huì)有問題
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幾年前采購的商品,對方?jīng)]有貨,現(xiàn)在退錢給我們,他們把發(fā)票紅沖可以嗎?我們把發(fā)票入賬了怎么辦
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以紅沖。 你們做負(fù)數(shù)分錄
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老師中央空調(diào)清洗發(fā)票開具建筑服務(wù)-工程款對的不
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的,也可以開具勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
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按次申報(bào)的印花稅有哪些?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:42
#稅務(wù)#
偶兒發(fā)生一次的,比如房租印花稅
?閱讀? 31
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社保客戶端在哪里下載呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:39
#稅務(wù)#
去你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局里面有一個(gè)下載服務(wù),在這里面找軟件下載,要選擇你當(dāng)?shù)氐?/a>
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老師,請問同一個(gè)車,公司的,折舊完了,老板低價(jià)買了,換了個(gè)車牌號(hào)又賣給公司,這該咋處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:38
#稅務(wù)#
您好,先把舊車做固定資產(chǎn)清理,買的新車再計(jì)入固定資產(chǎn)
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公司注銷,清算企業(yè)所得稅申報(bào),負(fù)債清償損益明細(xì)表應(yīng)付職工薪酬賬面價(jià)值46400,計(jì)稅基礎(chǔ)46400,清償金額那要填嗎,其他應(yīng)付款賬面價(jià)值28857.65,計(jì)稅基礎(chǔ)28857.65,清償金額要填嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:37
#稅務(wù)#
應(yīng)付職工薪酬:若已足額支付職工薪酬,清償金額填 46400 元;若未足額支付,按實(shí)際能支付金額填 。 其他應(yīng)付款:已清償則填 28857.65 元;未清償時(shí),依協(xié)商、清算方案或法律規(guī)定確定實(shí)際支付額填
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申報(bào)個(gè)稅,社保公積金這些能自動(dòng)預(yù)填嗎?還是說必須手輸
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:36
#稅務(wù)#
您好,社保和公積金是自動(dòng)出來的,個(gè)稅工資你可以導(dǎo)入工資表,
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如果開發(fā)票,稅收編碼填錯(cuò)了會(huì)有什么影響
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:36
#稅務(wù)#
那個(gè)選擇錯(cuò)誤就是廢票
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老師,請問公司老板5月份新購買一個(gè)公司,賬面上掛有向原來股東法人東的借款,這些款現(xiàn)在從公司支付有問題嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:36
#稅務(wù)#
那個(gè)沒問題的,本身就應(yīng)該歸還
?閱讀? 12
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老師,公司向個(gè)人借款支付的利息,需要代扣代繳個(gè)稅嗎?對方要給公司開具發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:35
#稅務(wù)#
是的,需要申報(bào)個(gè)稅,叫對方開發(fā)票
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工資表,在電子國稅局哪里打印
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是在自然人電子稅務(wù)局上面導(dǎo)出來,因?yàn)槭窃谶@上面申報(bào)的
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網(wǎng)站推廣費(fèi)已經(jīng)交錢了,開發(fā)票了,,現(xiàn)在不想做了,要求退錢,對方可以發(fā)票作廢吧,已經(jīng)兩個(gè)月了
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 對方可以開具紅字發(fā)票的
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