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免抵提稅申報時,如果顯示有疑點內容:美元離岸價超過海關信息離岸價,應該怎么辦,實際是報關單上面有4項,稅局只讀到其中一項的價格
樸老師
??|
提問時間:08/12 11:35
#稅務#
先核對申報的美元離岸價是否準確,確認已扣除運保費,且數(shù)量、計量單位無誤。 檢查報關單號錄入是否正確,若無誤,聯(lián)系稅務機關說明海關數(shù)據未完整讀?。▓箨P單 4 項僅讀 1 項),并提供報關單原件等證明。 若因數(shù)據傳輸問題,按稅務要求補充材料;若有離岸價差異,填寫差異原因說明表,更正后重新申報。
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請問資產負債表里邊應收應付有余額,老板說讓把這些余額清一下,要怎么做呢
郭老師
??|
提問時間:08/12 11:31
#稅務#
收不回來的,建營業(yè)外支出貸應收賬款, 不支付的,借應付賬款貸營業(yè)外收入。
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自然人客戶端,去門前申報以后,電腦不就看不到申報的工資明細了嗎?那有什么比較簡單的辦法可以看到
文文老師
??|
提問時間:08/12 11:30
#稅務#
門前申報 ?你好,是不是打錯字了
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已收款 未開票 這樣還用交增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:08/12 11:30
#稅務#
若確認為未開票收入,需要申報增值稅
?閱讀? 16
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老師請教個問題,我們和對方欠的施工合同,里面也含有材料,我們讓他們代為付款和采購,廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
文文老師
??|
提問時間:08/12 11:30
#稅務#
廠家直接把發(fā)票開給我們,可以
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汽車貿易公司從甲汽車制造廠購進3.6升小汽車20輛,不含稅價為40萬元/輛。該貿易公司本月銷售12輛,含稅收入58.76萬元,以1輛用于抵乙公司債務,根據債務重組合同規(guī)定按貿易公司對外銷售價格抵償乙企業(yè)債務,開具了專用發(fā)票。 問1??汽車貿易公司銷售12輛車以及抵債的1輛車要不要交消費稅,怎么算? 2??乙企業(yè)債務重組取得的車購置稅怎么算
樸老師
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提問時間:08/12 11:24
#稅務#
問題一:汽車貿易公司銷售 12 輛車以及抵債的 1 輛車均不需要繳納消費稅。根據消費稅相關規(guī)定,小汽車在生產環(huán)節(jié)繳納消費稅,超豪華小汽車(不含稅零售價≥90 萬元)在零售環(huán)節(jié)加征一道消費稅。本題中汽車貿易公司屬于購進后再銷售,不屬于生產環(huán)節(jié),且車輛不含稅單價為 40 萬元,未達到超豪華小汽車標準,所以無需繳納消費稅。 問題二:乙企業(yè)債務重組取得的小汽車應繳納車輛購置稅。根據規(guī)定,納稅人以其他方式取得并自用的應稅車輛,車輛購置稅的計稅價格按購置該型號車輛的價格確認。乙企業(yè)應納稅額的計算公式為:應納稅額 = 計稅價格 × 稅率。已知貿易公司含稅銷售收入為 58.76 萬元,車輛購置稅稅率為 10%,則乙企業(yè)應納車輛購置稅 = 58.76÷(1+13%)×10%=5.2(萬元)。
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老師 我們企業(yè)有套房子租給別人了 我們沒有給他開過租賃發(fā)票 現(xiàn)在稅務局預警到了租我們房子的租戶了 讓我們給他提供租賃發(fā)票 那這個事情該如何解決呀 主要是我們公司名下的房子從來沒有在稅務局申報過房產稅之類的 我們能不能用個人給她開個發(fā)票應付一下這個事兒呀 房子在我們公司名下 而且據租戶說他也沒在賬上做過租賃費之類的 我就好奇稅務局怎么預警到他的房子在我們公司名下 而且據租戶說他也沒在賬上做過租賃費之類的 我就好奇稅務局怎么預警到他的
樸老師
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提問時間:08/12 11:20
#稅務#
處理方式:必須由公司開具租賃發(fā)票,不能用個人名義開票(屬虛開,違法)。需補報房產稅等稅費,按規(guī)定繳納增值稅、房產稅(租金 12%)等,規(guī)范賬務。 預警原因:可能通過不動產登記信息與企業(yè)納稅數(shù)據比對發(fā)現(xiàn)(公司有房產卻未申報相關稅費),或大數(shù)據分析、線索舉報等。 建議如實配合稅務機關,及時補稅開票,避免風險。
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稅務會做案頭分析是覺得這家公司有問題?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 11:16
#稅務#
同學,你好 也不一定
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老師您好,目前我們公司兩位股東,一個大股東兼法人想退出并轉讓給第三方,另外一個股東投資款想拿回投資款,退回投資款之后,公戶上面還有六萬元,準備留著當日常支出,有兩個問題想咨詢:一,投資款退回,是要先登記股權退出再轉賬嗎?二,原來兩位股東都退出,公司轉讓給第三方,熟人,他可以當法人一人公司嗎?剩余的錢留賬上,可以打包免費轉給他嗎?或者同價轉讓,可以不交稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/12 11:15
#稅務#
投資款退回需先完成股權退出手續(xù)(股權轉讓或減資的工商變更等),再轉賬,確保程序合規(guī)。 可以轉為第三方的一人公司,需辦理股權變更、章程修改及工商登記。公戶剩余 6 萬元屬公司財產,不能直接免費或隨意轉給新股東;股權轉讓價格需合理,若溢價需按規(guī)定繳稅(如印花稅、所得稅),平價轉讓需證明合理性,否則可能被稅務機關核定征稅。
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你好,我們現(xiàn)在是加工制造業(yè),工商局讓我們改成零售行業(yè),我們是購買原材料,發(fā)給別的企業(yè)加工,我們付加工費,賣成品,要是改成零售業(yè),還可以這樣做嗎
家權老師
??|
提問時間:08/12 11:07
#稅務#
那個是看營業(yè)執(zhí)照的第一業(yè)務范圍是啥?
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老師,我們法人以個人名義簽租房協(xié)議付第一期房租租了房子成立了一個公司,然后再換成公司名義簽租房協(xié)議。房東第一期房租只開法人個人發(fā)票給我們,不能開公司抬頭發(fā)票,在財務稅務上要怎么操作?
家權老師
??|
提問時間:08/12 11:05
#稅務#
第1期的還是做公司的費用,只是做納稅調增
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請問稅法哪一條明確規(guī)定,A公司銷售貨物必須A公司開票給客戶,不得讓B公司代開的?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 11:04
#稅務#
同學,你好 根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》(國函〔1993〕174號)規(guī)定:“第十八條銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發(fā)生經營業(yè)務收取款項,收款方應當向付款方開具發(fā)票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票”。 第二十一條規(guī)定:“開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實開具,開具紙質發(fā)票應當加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為: (一)為他人、為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票; ?。ǘ┳屗藶樽约洪_具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票; ?。ㄈ┙榻B他人開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票?!?/a>
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7月因為變更名稱給平臺開發(fā)票沒有開具成功,這樣的話,咱們按賬單記賬 無票部分會增大, 因為存在應開而未開的發(fā)票。這個月就這樣報,下月沖減無票呢;還是這期申報無票部分 扣除應開未開發(fā)票部分好呢?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 11:01
#稅務#
同學,你好 這個月就正常申報,無票收入也要申報
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公戶給個人支付勞務費,對方未上大廳給我們開勞務費發(fā)票,我們也不打算稅前扣除這個勞務支出了,這種情況下還需要給他申報勞務報酬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 11:00
#稅務#
您好,要對方把發(fā)票作廢吧
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出口退稅申報時,報關單+0+項號,我們報關單中有項目4個,但商品編號一樣的,應該怎么填寫,需要分開4個填寫嗎
樸老師
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提問時間:08/12 11:00
#稅務#
查看計量單位是否一致:如果 4 個項目的法定計量單位和申報計量單位都完全一致, 可以將這 4 個項目合并為一條記錄進行填寫。填寫時,數(shù)量填寫這 4 個項目的數(shù)量總和, 金額填寫這 4 個項目的總金額。例如,4 個項目的數(shù)量分別是 10、15、12、13, 合并填寫的數(shù)量就是 10 + 15 + 12 + 13 = 50;若金額分別是 100 元、120 元、110 元、130 元, 合并填寫的金額就是 100 + 120 + 110 + 130 = 460 元。 計量單位不一致的情況:若法定計量單位或申報計量單位存在不一致的情況, 則需要分開填寫,按照每個項目實際的數(shù)量、金額、計量單位等信息準確錄入。
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老師,一個公司可以某一部分員工交三險,另一部分交五險嗎?能這樣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 10:59
#稅務#
您好,不能,都是全都交一樣的
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電子稅務網,計算抵扣進項稅額,對應的金額,是填含稅還是不含稅
家權老師
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提問時間:08/12 10:59
#稅務#
那個計算抵扣進項稅額,對應的金額,是填不含稅
?閱讀? 16
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老師你好,外貿公司出口收到的錢是國外的支付寶賬戶轉進我的支付寶里的人民幣,能退稅不?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 10:48
#稅務#
同學,你好 這個要看當?shù)囟悇站郑銢]有通過銀行,會有問題
?閱讀? 26
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幾年前采購的商品,對方沒有貨,現(xiàn)在退錢給我們,他們把發(fā)票紅沖可以嗎?我們把發(fā)票入賬了怎么辦
小菲老師
??|
提問時間:08/12 10:48
#稅務#
同學,你好 可以紅沖。 你們做負數(shù)分錄
?閱讀? 31
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老師中央空調清洗發(fā)票開具建筑服務-工程款對的不
小菲老師
??|
提問時間:08/12 10:45
#稅務#
同學,你好 是可以的,也可以開具勞務*勞務費
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按次申報的印花稅有哪些?
家權老師
??|
提問時間:08/12 10:42
#稅務#
偶兒發(fā)生一次的,比如房租印花稅
?閱讀? 31
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社??蛻舳嗽谀睦锵螺d呀
郭老師
??|
提問時間:08/12 10:39
#稅務#
去你當?shù)仉娮佣悇站掷锩嬗幸粋€下載服務,在這里面找軟件下載,要選擇你當?shù)氐?/a>
?閱讀? 17
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老師,請問同一個車,公司的,折舊完了,老板低價買了,換了個車牌號又賣給公司,這該咋處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 10:38
#稅務#
您好,先把舊車做固定資產清理,買的新車再計入固定資產
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公司注銷,清算企業(yè)所得稅申報,負債清償損益明細表應付職工薪酬賬面價值46400,計稅基礎46400,清償金額那要填嗎,其他應付款賬面價值28857.65,計稅基礎28857.65,清償金額要填嗎
樸老師
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提問時間:08/12 10:37
#稅務#
應付職工薪酬:若已足額支付職工薪酬,清償金額填 46400 元;若未足額支付,按實際能支付金額填 。 其他應付款:已清償則填 28857.65 元;未清償時,依協(xié)商、清算方案或法律規(guī)定確定實際支付額填
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申報個稅,社保公積金這些能自動預填嗎?還是說必須手輸
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 10:36
#稅務#
您好,社保和公積金是自動出來的,個稅工資你可以導入工資表,
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如果開發(fā)票,稅收編碼填錯了會有什么影響
家權老師
??|
提問時間:08/12 10:36
#稅務#
那個選擇錯誤就是廢票
?閱讀? 27
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老師,請問公司老板5月份新購買一個公司,賬面上掛有向原來股東法人東的借款,這些款現(xiàn)在從公司支付有問題嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/12 10:36
#稅務#
那個沒問題的,本身就應該歸還
?閱讀? 12
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老師,公司向個人借款支付的利息,需要代扣代繳個稅嗎?對方要給公司開具發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/12 10:35
#稅務#
是的,需要申報個稅,叫對方開發(fā)票
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工資表,在電子國稅局哪里打印
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 10:26
#稅務#
您好,這個是在自然人電子稅務局上面導出來,因為是在這上面申報的
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網站推廣費已經交錢了,開發(fā)票了,,現(xiàn)在不想做了,要求退錢,對方可以發(fā)票作廢吧,已經兩個月了
小菲老師
??|
提問時間:08/12 10:26
#稅務#
同學,你好 對方可以開具紅字發(fā)票的
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