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老師好!請問,事業(yè)單位通過招、拍、掛程序取得土地,用于公益性房屋設(shè)施建設(shè),工程竣工后,征用土地支付的費(fèi)用,應(yīng)該歸入無形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)?
venus老師
??|
提問時間:06/18 09:22
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員,計(jì)入無形資產(chǎn)科目的
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老師,請問一下政務(wù)招標(biāo),公司一般要準(zhǔn)備哪些東西
嬋老師
??|
提問時間:06/18 08:27
#事業(yè)單位#
企業(yè)三證及資制文件、 法定代表人授權(quán)書、 投標(biāo)函、技術(shù)方案(技術(shù)標(biāo))、商務(wù)報價(商務(wù)標(biāo))、廠家授權(quán) 、投標(biāo)保證金等
?閱讀? 9668
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事業(yè)單位征用土地建設(shè)房屋,支付的征地費(fèi)用計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
呂小冬老師
??|
提問時間:06/17 23:41
#事業(yè)單位#
你好是的,支付的征地費(fèi)用計(jì)入無形資產(chǎn)。
?閱讀? 5624
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以前年度盤盈固定資產(chǎn),現(xiàn)在以名義金額入賬該如何做會計(jì)分錄事業(yè)單位會計(jì)
薇老師
??|
提問時間:06/17 22:56
#事業(yè)單位#
你好,可以參考以下分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 1740
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為什么這里的預(yù)算會計(jì)不進(jìn)行核算?這不是也涉及到了銀行存款嘛錢
丁小丁老師
??|
提問時間:06/17 17:17
#事業(yè)單位#
您好!其他專用基金不做預(yù)算會計(jì)的,這個是制度規(guī)定的
?閱讀? 10003
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您好老師!可用發(fā)票額度去調(diào)整,申請說要補(bǔ)充員工聘用合同,誰要提交那個員工的聘用合同呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/17 16:29
#事業(yè)單位#
你好,這個一般是辦稅員提交
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事業(yè)單位:公用經(jīng)費(fèi)綜合定額里面的“物業(yè)管理費(fèi)“和單項(xiàng)定額里面的“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”有什么區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:06/17 15:48
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額里面的“物業(yè)管理費(fèi)”和單項(xiàng)定額里面的“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”的區(qū)別可能在于以下方面: 1.涵蓋范圍:“物業(yè)管理費(fèi)”可能是一個更廣泛的概念,涵蓋了事業(yè)單位所有物業(yè)的管理費(fèi)用,包括辦公用房、職工宿舍、公共區(qū)域等;而“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”則專門針對辦公用房的物業(yè)管理費(fèi)用。 2.費(fèi)用明細(xì):兩者的費(fèi)用明細(xì)可能有所不同。“物業(yè)管理費(fèi)”可能包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出;而“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”可能更側(cè)重于辦公用房的日常維護(hù)、安保、清潔等費(fèi)用。 3.計(jì)費(fèi)方式:在計(jì)費(fèi)方式上,也可能存在差異?!拔飿I(yè)管理費(fèi)”可能是按照整個單位的物業(yè)面積或其他綜合因素計(jì)算;而“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”可能是按照辦公用房的面積或其他特定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 4.用途側(cè)重:“物業(yè)管理費(fèi)”的用途可能更廣泛,用于維持整個單位物業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);“辦公用房物業(yè)管理費(fèi)”則主要用于保障辦公用房的良好環(huán)境和正常使用
?閱讀? 10172
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你好,老師,1我們是浙A公司,他們是玉B公司。玉B公司是我們的供應(yīng)商,賣東西給我們的。2這個是玉B公司發(fā)給我們的對賬單,但是我不太會做表格,就想從他們這里借鑒一下?,F(xiàn)在在B公司立場上思考:3在玉B公司立場上,我看不懂這個開票是什么意思,是增值稅電子票嗎?開票金額是他司還本公司金額以票據(jù)形式嗎?為什么款只跟款平,票只跟票平,看不懂
微微老師
??|
提問時間:06/17 15:16
#事業(yè)單位#
你好,開票就是來發(fā)票,電子發(fā)票或者其他。銷售產(chǎn)品,需要開票和收款。她只是記錄了這個過程。
?閱讀? 10086
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事業(yè)單位對監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行三次公開招標(biāo)但都不足三家,是否可以選擇競爭性磋商?同時,競爭性磋商參與投標(biāo)單位也只有兩家是否需要重新招標(biāo)?
樸老師
??|
提問時間:06/17 15:02
#事業(yè)單位#
如果三次公開招標(biāo)都不足三家,是可以選擇競爭性磋商的。但需要注意的是,你單位作為事業(yè)單位,不屬于政府購買服務(wù)的適格主體,不適用財(cái)政部2015年發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》中,關(guān)于“在采購過程中符合要求的供應(yīng)商(社會資本)只有2家的,可以繼續(xù)進(jìn)行采購活動”的規(guī)定。因此,當(dāng)你單位遇到符合要求的供應(yīng)商只有2家時,應(yīng)當(dāng)重新開展采購活動
?閱讀? 3886
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你好,老師。提取現(xiàn)金20筆,金額一樣,用途一樣,同一個月不同一天取的,銀行存款科目能直接寫合計(jì)數(shù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/17 09:11
#事業(yè)單位#
可以的,沒問題的哈
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老師可以看一下這道題嗎
李愛老師
??|
提問時間:06/16 17:02
#事業(yè)單位#
您好,一會給你發(fā)過去
?閱讀? 1390
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老師,請問單位收到罰沒物資、發(fā)生罰沒支出會計(jì)和預(yù)會怎么做分錄呢
陳釗老師
??|
提問時間:06/16 09:38
#事業(yè)單位#
您好,以下是單位收到罰沒物資和發(fā)生罰沒支出的會計(jì)分錄示例(以下僅為一般情況,具體還需根據(jù)實(shí)際情況和單位會計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整): 收到罰沒物資: 借:庫存商品/原材料等(罰沒物資對應(yīng)的資產(chǎn)科目) 貸:營業(yè)外收入 發(fā)生罰沒支出: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款等 需要注意的是,對于罰沒物資和支出的處理要符合相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度要求。同時,在實(shí)際操作中,可能還需要根據(jù)具體情況進(jìn)一步細(xì)化和準(zhǔn)確記錄相關(guān)業(yè)務(wù)。
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老師 報廢固定資產(chǎn)有什么程序,從頭到位給我說一下,包括做賬,固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作
陳釗老師
??|
提問時間:06/16 09:31
#事業(yè)單位#
您好,以下是報廢固定資產(chǎn)的一般程序及相關(guān)說明: 一、報廢申請 由資產(chǎn)使用部門或管理人員提出報廢申請,詳細(xì)說明資產(chǎn)報廢的原因。 二、鑒定與審批 相關(guān)部門(如技術(shù)部門、資產(chǎn)管理部門等)對資產(chǎn)進(jìn)行鑒定,確認(rèn)是否符合報廢標(biāo)準(zhǔn)。然后按照企業(yè)規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。 三、固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中對該資產(chǎn)進(jìn)行報廢標(biāo)記或狀態(tài)變更。 四、賬務(wù)處理 1. 將固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊進(jìn)行轉(zhuǎn)出: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2. 若有清理收入: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 3. 計(jì)算清理凈損益,若為凈損失: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若為凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 五、實(shí)物處理 根據(jù)企業(yè)規(guī)定,對報廢的固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行妥善處理,如變賣、拆解等。 需要注意的是,具體的程序和要求可能因企業(yè)的規(guī)模、管理制度等因素而有所不同。在實(shí)際操作中,應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部的規(guī)定和流程執(zhí)行。
?閱讀? 10575
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#事業(yè)單位# #事業(yè)單位# 請問老師,事業(yè)單位執(zhí)行《政府會計(jì)準(zhǔn)則》固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
陳詩晗老師
??|
提問時間:06/15 21:26
#事業(yè)單位#
借,應(yīng)付賬款38 累計(jì)折舊3 貸,固定資產(chǎn)32 資產(chǎn)處置費(fèi)用9
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#事業(yè)單位# 請問老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
陳釗老師
??|
提問時間:06/15 21:06
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn)清理 29 萬元 累計(jì)折舊 3 萬元 貸:固定資產(chǎn) 32 萬元 借:應(yīng)付賬款—工程款 38 萬元 貸:固定資產(chǎn)清理 29 萬元 營業(yè)外收入 9 萬元
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請問老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款38萬元(法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
軟軟老師
??|
提問時間:06/15 21:00
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)清理 29 累計(jì)折舊3 貸:固定資產(chǎn) 32 償還工程款 借:應(yīng)付賬款-工程款 38 貸:固定資產(chǎn)清理29 其他收益/銀行存款(如有銀行存款支付)9
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一般公共預(yù)算支出當(dāng)年預(yù)算調(diào)整數(shù)占決算數(shù)的比重大小,各說明了什么問題?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 15:10
#事業(yè)單位#
您好,是去年做好的對今年的收入、支出、行政事業(yè)收費(fèi)等各項(xiàng)目大概是多少的估計(jì)數(shù),年終決算數(shù)是本年年終扎帳后實(shí)際發(fā)生的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)等的實(shí)際發(fā)生數(shù), 以及各項(xiàng)收入構(gòu)成、各項(xiàng)支出構(gòu)成,支出又分基孝碧本支出和項(xiàng)睜裂目支出,并根據(jù)具體明細(xì)分別列出實(shí)際發(fā)生數(shù)。這兩個數(shù)據(jù)一般是要求進(jìn)行對比的,以便分析預(yù)算完成情況和財(cái)務(wù)指標(biāo)。
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根據(jù)利潤表的稅金及附加385641.28和所得稅費(fèi)用1204210.92;資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)78312.6可以算出年度納稅總額嗎?
東老師
??|
提問時間:06/14 18:26
#事業(yè)單位#
對,就是根據(jù)這些數(shù)據(jù)來算。
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暫估入賬,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,這是2023年會計(jì)分錄,但今年匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費(fèi)用納稅調(diào)增了, 今年應(yīng)該如何做分錄。
廖君老師
??|
提問時間:06/14 18:21
#事業(yè)單位#
您好, 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?jì)利潤沒有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
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年度納稅總額怎么算,按照報表怎么看,怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報表算錯
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/14 17:40
#事業(yè)單位#
年報納稅總額根據(jù)單位實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等等。 具體計(jì)算: 1、將應(yīng)交稅費(fèi)二級科目明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡單一點(diǎn)的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”項(xiàng)目金額填寫。
?閱讀? 10946
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老師您好,事業(yè)單位給員工宿舍購置米面油等生活用品違反規(guī)定不?
小鎖老師
??|
提問時間:06/14 13:54
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是不違反的哈
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收款時候:借 銀行存款10萬 其他應(yīng)付款2萬 貸 預(yù)收賬款 12萬 銷售時候發(fā) 借 預(yù)收10萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10萬 借 費(fèi)用 2萬 貸 其他應(yīng)付款 萬 這樣子嗎
郭老師
??|
提問時間:06/14 11:42
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 1456
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我們公司是活動預(yù)收客戶的款,收客戶10萬,需要發(fā)12萬的貨,發(fā)貨不是一次的,怎么在賬務(wù)提現(xiàn)還欠客戶12萬的貨
甜椒老師
??|
提問時間:06/14 11:21
#事業(yè)單位#
您好!借:銀行存款 10 銷售費(fèi)用 2 貸:預(yù)收賬款12 參考分錄如下,這樣做會比較清晰一些摘要備注清楚
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這是同事的 我想知道利潤是怎么算的呢
小寶老師
??|
提問時間:06/14 10:52
#事業(yè)單位#
利潤的計(jì)算公式是銷售收入減成本,減費(fèi)用。
?閱讀? 1336
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公司要會計(jì)簡歷,哪位老師有模板發(fā)我一下
桂龍老師
??|
提問時間:06/14 10:07
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,你看一下吧
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上一個會計(jì)不干了,他用的是金蝶軟件,怎么跟他交接,現(xiàn)在剛?cè)ナ裁匆膊恢溃?/a>
廖君老師
??|
提問時間:06/14 04:45
#事業(yè)單位#
您好,要把金蝶的數(shù)據(jù)都備份了,以后導(dǎo)入我們自已的財(cái)務(wù)軟件。 會計(jì)交接需要交接清楚會計(jì)原始憑證、會計(jì)賬簿、 會計(jì)報表、印章、會計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
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3. 理工大學(xué)銀行賬戶收到財(cái)政撥款 100000元財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:34
#事業(yè)單位#
您好,財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 100000 貸:財(cái)政撥款收入 100000 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存——貨幣資金 100000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 100000
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.理工大學(xué)接受捐贈一臺科研設(shè)備,設(shè)備票據(jù)載明價款 30000元,另通過銀行存款支付相關(guān)運(yùn)輸費(fèi) 2000元,預(yù)算會計(jì)咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:21
#事業(yè)單位#
您好,接受捐贈設(shè)備時,財(cái)務(wù)會計(jì)賬務(wù)處理為: 借:固定資產(chǎn) 32000(30000+2000) 貸:捐贈收入 30000 銀行存款 2000 預(yù)算會計(jì)在支付運(yùn)輸費(fèi)時做處理: 借:事業(yè)支出 2000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 2000
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理工大學(xué)以銀行存款購買一批教學(xué)材料,金額 10000元,已驗(yàn)收入庫。次日,工作人員領(lǐng)用 2000 元材料用于教學(xué); 3. 理工大學(xué)銀行賬戶收到財(cái)政撥款 100000元;. 4. 理工大學(xué)通過零余額賬戶用款額度支付打印費(fèi) 800 元; 5.年末,理工大學(xué)注銷零余額賬戶剩余資金 50000 元; 要求:財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:16
#事業(yè)單位#
您好,以下是財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的具體處理: 1. 購買教學(xué)材料并驗(yàn)收入庫: - 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:庫存物品 10000 貸:銀行存款 10000 - 預(yù)算會計(jì):不做處理。 2. 領(lǐng)用材料: - 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 2000 貸:庫存物品 2000 - 預(yù)算會計(jì):不做處理。 3. 收到財(cái)政撥款: - 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 100000 貸:財(cái)政撥款收入 100000 - 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存——貨幣資金 100000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 100000 4. 支付打印費(fèi): - 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 800 貸:零余額賬戶用款額度 800 - 預(yù)算會計(jì): 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 800 5. 注銷零余額賬戶剩余資金: - 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:財(cái)政應(yīng)返還額度 50000 貸:零余額賬戶用款額度 50000 - 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 50000 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 50000
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理工大學(xué)以銀行存款購買一批教學(xué)材料,金額 10000元,已驗(yàn)收入庫。次日,工作人員領(lǐng)用 2000 元材料用于教學(xué),預(yù)算會計(jì)咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:15
#事業(yè)單位#
您好,如果購買材料的資金屬于財(cái)政資金或納入預(yù)算管理的資金,那么預(yù)算會計(jì)需要做賬務(wù)處理,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 如果購買材料的資金不屬于財(cái)政資金且未納入預(yù)算管理,預(yù)算會計(jì)通常不做處理。
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