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你好,老師。提取現(xiàn)金20筆,金額一樣,用途一樣,同一個月不同一天取的,銀行存款科目能直接寫合計數(shù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/17 09:11
#事業(yè)單位#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 10138
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老師可以看一下這道題嗎
李愛老師
??|
提問時間:06/16 17:02
#事業(yè)單位#
您好,一會給你發(fā)過去
?閱讀? 1390
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老師,請問單位收到罰沒物資、發(fā)生罰沒支出會計和預(yù)會怎么做分錄呢
陳釗老師
??|
提問時間:06/16 09:38
#事業(yè)單位#
您好,以下是單位收到罰沒物資和發(fā)生罰沒支出的會計分錄示例(以下僅為一般情況,具體還需根據(jù)實際情況和單位會計制度進(jìn)行調(diào)整): 收到罰沒物資: 借:庫存商品/原材料等(罰沒物資對應(yīng)的資產(chǎn)科目) 貸:營業(yè)外收入 發(fā)生罰沒支出: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款等 需要注意的是,對于罰沒物資和支出的處理要符合相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度要求。同時,在實際操作中,可能還需要根據(jù)具體情況進(jìn)一步細(xì)化和準(zhǔn)確記錄相關(guān)業(yè)務(wù)。
?閱讀? 11001
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老師 報廢固定資產(chǎn)有什么程序,從頭到位給我說一下,包括做賬,固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作
陳釗老師
??|
提問時間:06/16 09:31
#事業(yè)單位#
您好,以下是報廢固定資產(chǎn)的一般程序及相關(guān)說明: 一、報廢申請 由資產(chǎn)使用部門或管理人員提出報廢申請,詳細(xì)說明資產(chǎn)報廢的原因。 二、鑒定與審批 相關(guān)部門(如技術(shù)部門、資產(chǎn)管理部門等)對資產(chǎn)進(jìn)行鑒定,確認(rèn)是否符合報廢標(biāo)準(zhǔn)。然后按照企業(yè)規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。 三、固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中對該資產(chǎn)進(jìn)行報廢標(biāo)記或狀態(tài)變更。 四、賬務(wù)處理 1. 將固定資產(chǎn)的原值和累計折舊進(jìn)行轉(zhuǎn)出: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2. 若有清理收入: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 3. 計算清理凈損益,若為凈損失: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若為凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 五、實物處理 根據(jù)企業(yè)規(guī)定,對報廢的固定資產(chǎn)實物進(jìn)行妥善處理,如變賣、拆解等。 需要注意的是,具體的程序和要求可能因企業(yè)的規(guī)模、管理制度等因素而有所不同。在實際操作中,應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部的規(guī)定和流程執(zhí)行。
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#事業(yè)單位# #事業(yè)單位# 請問老師,事業(yè)單位執(zhí)行《政府會計準(zhǔn)則》固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
陳詩晗老師
??|
提問時間:06/15 21:26
#事業(yè)單位#
借,應(yīng)付賬款38 累計折舊3 貸,固定資產(chǎn)32 資產(chǎn)處置費用9
?閱讀? 4136
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#事業(yè)單位# 請問老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
陳釗老師
??|
提問時間:06/15 21:06
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn)清理 29 萬元 累計折舊 3 萬元 貸:固定資產(chǎn) 32 萬元 借:應(yīng)付賬款—工程款 38 萬元 貸:固定資產(chǎn)清理 29 萬元 營業(yè)外收入 9 萬元
?閱讀? 1375
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請問老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)法院拍賣償還工程款38萬元(法院直接支付施工方),固定資產(chǎn)(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業(yè)務(wù)如何處理,謝謝。
軟軟老師
??|
提問時間:06/15 21:00
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)清理 29 累計折舊3 貸:固定資產(chǎn) 32 償還工程款 借:應(yīng)付賬款-工程款 38 貸:固定資產(chǎn)清理29 其他收益/銀行存款(如有銀行存款支付)9
?閱讀? 1360
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一般公共預(yù)算支出當(dāng)年預(yù)算調(diào)整數(shù)占決算數(shù)的比重大小,各說明了什么問題?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 15:10
#事業(yè)單位#
您好,是去年做好的對今年的收入、支出、行政事業(yè)收費等各項目大概是多少的估計數(shù),年終決算數(shù)是本年年終扎帳后實際發(fā)生的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)等的實際發(fā)生數(shù), 以及各項收入構(gòu)成、各項支出構(gòu)成,支出又分基孝碧本支出和項睜裂目支出,并根據(jù)具體明細(xì)分別列出實際發(fā)生數(shù)。這兩個數(shù)據(jù)一般是要求進(jìn)行對比的,以便分析預(yù)算完成情況和財務(wù)指標(biāo)。
?閱讀? 1056
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根據(jù)利潤表的稅金及附加385641.28和所得稅費用1204210.92;資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費78312.6可以算出年度納稅總額嗎?
東老師
??|
提問時間:06/14 18:26
#事業(yè)單位#
對,就是根據(jù)這些數(shù)據(jù)來算。
?閱讀? 10842
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暫估入賬,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,這是2023年會計分錄,但今年匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費用納稅調(diào)增了, 今年應(yīng)該如何做分錄。
廖君老師
??|
提問時間:06/14 18:21
#事業(yè)單位#
您好, 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
?閱讀? 997
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年度納稅總額怎么算,按照報表怎么看,怎么根據(jù)財務(wù)報表算錯
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/14 17:40
#事業(yè)單位#
年報納稅總額根據(jù)單位實際繳納的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等等。 具體計算: 1、將應(yīng)交稅費二級科目明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡單一點的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項稅費”項目金額填寫。
?閱讀? 10944
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老師您好,事業(yè)單位給員工宿舍購置米面油等生活用品違反規(guī)定不?
小鎖老師
??|
提問時間:06/14 13:54
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是不違反的哈
?閱讀? 1078
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收款時候:借 銀行存款10萬 其他應(yīng)付款2萬 貸 預(yù)收賬款 12萬 銷售時候發(fā) 借 預(yù)收10萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10萬 借 費用 2萬 貸 其他應(yīng)付款 萬 這樣子嗎
郭老師
??|
提問時間:06/14 11:42
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 1455
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我們公司是活動預(yù)收客戶的款,收客戶10萬,需要發(fā)12萬的貨,發(fā)貨不是一次的,怎么在賬務(wù)提現(xiàn)還欠客戶12萬的貨
甜椒老師
??|
提問時間:06/14 11:21
#事業(yè)單位#
您好!借:銀行存款 10 銷售費用 2 貸:預(yù)收賬款12 參考分錄如下,這樣做會比較清晰一些摘要備注清楚
?閱讀? 1658
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這是同事的 我想知道利潤是怎么算的呢
小寶老師
??|
提問時間:06/14 10:52
#事業(yè)單位#
利潤的計算公式是銷售收入減成本,減費用。
?閱讀? 1335
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公司要會計簡歷,哪位老師有模板發(fā)我一下
桂龍老師
??|
提問時間:06/14 10:07
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,你看一下吧
?閱讀? 11158
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上一個會計不干了,他用的是金蝶軟件,怎么跟他交接,現(xiàn)在剛?cè)ナ裁匆膊恢溃?/a>
廖君老師
??|
提問時間:06/14 04:45
#事業(yè)單位#
您好,要把金蝶的數(shù)據(jù)都備份了,以后導(dǎo)入我們自已的財務(wù)軟件。 會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負(fù)責(zé)。
?閱讀? 11367
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3. 理工大學(xué)銀行賬戶收到財政撥款 100000元財務(wù)會計和預(yù)算會計咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:34
#事業(yè)單位#
您好,財務(wù)會計: 借:銀行存款 100000 貸:財政撥款收入 100000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 100000 貸:財政撥款預(yù)算收入 100000
?閱讀? 1568
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.理工大學(xué)接受捐贈一臺科研設(shè)備,設(shè)備票據(jù)載明價款 30000元,另通過銀行存款支付相關(guān)運輸費 2000元,預(yù)算會計咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:21
#事業(yè)單位#
您好,接受捐贈設(shè)備時,財務(wù)會計賬務(wù)處理為: 借:固定資產(chǎn) 32000(30000+2000) 貸:捐贈收入 30000 銀行存款 2000 預(yù)算會計在支付運輸費時做處理: 借:事業(yè)支出 2000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 2000
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理工大學(xué)以銀行存款購買一批教學(xué)材料,金額 10000元,已驗收入庫。次日,工作人員領(lǐng)用 2000 元材料用于教學(xué); 3. 理工大學(xué)銀行賬戶收到財政撥款 100000元;. 4. 理工大學(xué)通過零余額賬戶用款額度支付打印費 800 元; 5.年末,理工大學(xué)注銷零余額賬戶剩余資金 50000 元; 要求:財務(wù)會計和預(yù)算會計咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:16
#事業(yè)單位#
您好,以下是財務(wù)會計和預(yù)算會計的具體處理: 1. 購買教學(xué)材料并驗收入庫: - 財務(wù)會計: 借:庫存物品 10000 貸:銀行存款 10000 - 預(yù)算會計:不做處理。 2. 領(lǐng)用材料: - 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 2000 貸:庫存物品 2000 - 預(yù)算會計:不做處理。 3. 收到財政撥款: - 財務(wù)會計: 借:銀行存款 100000 貸:財政撥款收入 100000 - 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——貨幣資金 100000 貸:財政撥款預(yù)算收入 100000 4. 支付打印費: - 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 800 貸:零余額賬戶用款額度 800 - 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 800 5. 注銷零余額賬戶剩余資金: - 財務(wù)會計: 借:財政應(yīng)返還額度 50000 貸:零余額賬戶用款額度 50000 - 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度 50000 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 50000
?閱讀? 1410
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理工大學(xué)以銀行存款購買一批教學(xué)材料,金額 10000元,已驗收入庫。次日,工作人員領(lǐng)用 2000 元材料用于教學(xué),預(yù)算會計咋做
陳釗老師
??|
提問時間:06/13 23:15
#事業(yè)單位#
您好,如果購買材料的資金屬于財政資金或納入預(yù)算管理的資金,那么預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 如果購買材料的資金不屬于財政資金且未納入預(yù)算管理,預(yù)算會計通常不做處理。
?閱讀? 1842
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事業(yè)單位的黨費可以用于春節(jié)才藝比賽的獎金嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/13 18:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個不可以
?閱讀? 1388
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老師 報廢固定資產(chǎn)都需要做什么處理?
文文老師
??|
提問時間:06/13 16:57
#事業(yè)單位#
是指怎么做賬還是?
?閱讀? 11526
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事業(yè)單位收到乙方支付的拆除補(bǔ)償款怎么入會計分錄(后期恢復(fù)原狀后涉及退還)
微微老師
??|
提問時間:06/13 16:35
#事業(yè)單位#
您好,計入其他應(yīng)付款即可
?閱讀? 11534
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你好老師,我們是自收自支事業(yè)單位,收到財政撥款或者同級其他單位轉(zhuǎn)賬的時候需要開收據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/13 14:27
#事業(yè)單位#
你好!這個是看主管單位的要求的
?閱讀? 11887
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老師通過營業(yè)執(zhí)照怎樣看他是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
文文老師
??|
提問時間:06/13 09:56
#事業(yè)單位#
無法通過營業(yè)執(zhí)照看出
?閱讀? 12105
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銀行承兌匯票結(jié)算的,憑證附件需要發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/13 09:13
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不需要發(fā)票
?閱讀? 11808
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是我想問一下,c和d選項為什么不屬于混合銷售行為?
盛宇老師
??|
提問時間:06/13 00:47
#事業(yè)單位#
您好,選項C均為銷售服務(wù)。
?閱讀? 4185
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老師我想問一下采購車輛合同我們單位分三次給供應(yīng)商付款,第三次的質(zhì)保金等質(zhì)保期一年結(jié)束在付,關(guān)于這個車輛采購的質(zhì)保金最高設(shè)限法律規(guī)定里有沒有說明不得超過百分之幾
廖君老師
??|
提問時間:06/12 19:20
#事業(yè)單位#
您好,沒有規(guī)定的,雙方約定。主要是依靠雙方自行約定處理,法律不做強(qiáng)制性規(guī)定 工程上有規(guī)定是最高3% 最新施行的《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》(下稱《辦法》)第七條規(guī)定:發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金,保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%。合同約定由承包人以銀行保函替代預(yù)留保證金的,保函金額不得高于工程價款結(jié)算總額的3%。
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請問,行政事業(yè)單位專家費沒發(fā)票可以報銷嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/12 16:17
#事業(yè)單位#
專業(yè)家費用,沒有發(fā)票,可以根據(jù)相關(guān)文件資料等相關(guān)說明,入賬。
?閱讀? 1173
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