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進口代理業(yè)務(wù)中,收到委托方的收購資金時,應(yīng)付賬款科目設(shè)置輔助核算,是選客戶還是供應(yīng)商
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/12 14:18
#稅務(wù)#
應(yīng)付賬款是掛供應(yīng)商輔助核算
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老師 6月留底增值稅4883.95元,6月這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個月報要使用留抵稅額,我需要怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/12 14:17
#稅務(wù)#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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你好!請問一下我們?nèi)ツ暧幸晃粏T工上班途中出車禍,現(xiàn)在公司賠償他10萬元,我怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:12
#稅務(wù)#
您好,這個計入管理費用-福利費里面
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我們現(xiàn)在有2家AB公司,中間的聯(lián)系只有A供貨給B,現(xiàn)在因為別的原因,B自己做產(chǎn)成品,導(dǎo)致利潤現(xiàn)在全部到B公司,現(xiàn)在想要A公司也有利潤,有什么符合稅法的途徑讓A公司增加利潤(心中想到一個B公司做的產(chǎn)成品發(fā)貨到A公司分解一下再發(fā)給A)請老師們指點一下
郭老師
??|
提問時間:08/12 14:11
#稅務(wù)#
分解一下發(fā)給A是什么意思?這個需要簡單的加工嗎?
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老師你好,拍照題中,確認的10萬遞延所得稅資產(chǎn),是稅法不認,所以要調(diào)增是嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/12 14:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 是這樣
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實際工資已經(jīng)發(fā)放了幾個月了,一直沒有申報個稅,怎么處理
暖暖老師
??|
提問時間:08/12 14:02
#稅務(wù)#
你好,回去補充申報需要
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外貿(mào)公司以CIF價成交2804美金,實際支付給貨代公司的海運費4849美金比報關(guān)單顯示的低(報關(guān)單上:運費724美金,保費50元人民幣),確認收入是多少錢?怎么做賬呀?
樸老師
??|
提問時間:08/12 14:02
#稅務(wù)#
一、確認收入金額 以 CIF 價扣除報關(guān)單顯示的運費和保費后的金額 確認收入(收入核算以報關(guān)單為準(zhǔn),實際支付與報關(guān)單的差異計入當(dāng)期損益)。 匯率換算(假設(shè) 1 美元 = 7 元人民幣,50 元人民幣為保費): 報關(guān)單運費:724 美元 × 7 = 5068 元 報關(guān)單保費:50 元 CIF 總價:2804 美元 × 7 = 19628 元 確認收入金額: 收入 = CIF 總價 - 報關(guān)單運費 - 報關(guān)單保費 = 19628 - 5068 - 50 = 14510 元人民幣 二、賬務(wù)處理 1. 確認銷售收入 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 19628 元(2804 美元 ×7) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14510 元 貸:其他應(yīng)付款 —— 預(yù)估運費 5068 元 貸:其他應(yīng)付款 —— 預(yù)估保費 50 元 2. 實際支付貨代海運費(4849 美元 ×7=33943 元) 借:其他應(yīng)付款 —— 預(yù)估運費 5068 元 借:銷售費用(實際運費與報關(guān)單運費的差額) 28875 元(33943 - 5068) 貸:銀行存款 33943 元 3. 實際支付保費(若與報關(guān)單一致) 借:其他應(yīng)付款 —— 預(yù)估保費 50 元 貸:銀行存款 50 元
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滴滴打車費能抵扣嗎?怎么抵扣?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 13:59
#稅務(wù)#
您好可以的,這個是可以抵扣的
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現(xiàn)在在辦理股權(quán)變更,股東變更情況報告表里面的股權(quán)變動原因一般怎么填?這個股東持有公司股權(quán)439.6萬占公司注冊資本的20%,實繳為0萬未繳439.6萬,我要把這個人的股份轉(zhuǎn)給老板名下,能寫0萬的價格轉(zhuǎn)讓給受讓方嗎?還是要寫439.6萬的價格轉(zhuǎn)給受讓方 我的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額為負數(shù) 要交哪些稅?
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:58
#稅務(wù)#
股權(quán)變動原因:可填 “股東因個人原因?qū)⒐蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給公司老板”。 轉(zhuǎn)讓價格:可 0 元轉(zhuǎn)讓,但可能被稅務(wù)機關(guān)核定。 稅費:印花稅按合同金額萬分之五繳納;個人轉(zhuǎn)讓股權(quán),若收入低于原值及費用且無正當(dāng)理由,可能被核定,否則無需繳個稅;企業(yè)轉(zhuǎn)讓則并入應(yīng)納稅所得額繳稅。未分配利潤為負可能影響股權(quán)評估價值
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求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細模板
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:57
#稅務(wù)#
情形 可開具發(fā)票類型 具體說明 購買方為一般納稅人且用于可抵扣項目 增值稅專用發(fā)票 例如,一般納稅人企業(yè)購買原材料用于生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品、購買辦公用品用于辦公等,銷售方應(yīng)開具專票,購買方可以憑票抵扣進項稅額。 購買方為一般納稅人但用于不可抵扣項目 增值稅普通發(fā)票 如一般納稅人企業(yè)購進貨物或服務(wù)用于集體福利、個人消費、簡易計稅項目等,其進項稅額不得抵扣,銷售方應(yīng)開具普票。 購買方為小規(guī)模納稅人 增值稅普通發(fā)票 小規(guī)模納稅人由于不能抵扣進項稅額,取得專票也無實際用途,一般只需取得普票用于記賬等即可。 購買方為自然人或其他非企業(yè)性單位(如行政事業(yè)單位等) 增值稅普通發(fā)票 自然人購買商品或接受服務(wù)主要用于消費憑證,非企業(yè)性單位通常也不存在進項稅額抵扣問題,銷售方應(yīng)開具普票。 銷售免稅貨物或服務(wù)(國有糧食購銷企業(yè)銷售免稅糧食除外) 增值稅普通發(fā)票 根據(jù)規(guī)定,銷售免稅項目不得開具專票,只能開具普票,以體現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策和保證稅收征管的規(guī)范性。 特定應(yīng)稅服務(wù) 增值稅普通發(fā)票 如納稅人提供餐飲服務(wù)、娛樂服務(wù)等,購買方即使是一般納稅人也不得抵扣進項稅額,所以銷售方只能開具普票。 銷售舊貨、自己使用過的固定資產(chǎn)(適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策的除外) 增值稅普通發(fā)票 一般納稅人銷售舊貨、自己使用過的固定資產(chǎn),若適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策,不得開具增值稅專用發(fā)票。但如果放棄減稅,按照簡易辦法依照 3% 征收率繳納增值稅,則可以開具增值稅專用發(fā)票
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老師問一下、業(yè)務(wù)員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務(wù)費用的小票類似那種超市的結(jié)賬單、能在中國境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務(wù)員國外沒有發(fā)票的
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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請問老師國內(nèi)個人捐贈給我們樣品我們又把這個樣品捐贈給國外了,這個需要捐贈協(xié)議嗎?這個我們幫著報關(guān)了,樣品是通過電商平臺交易的。
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:46
#稅務(wù)#
答案是需要捐贈協(xié)議。捐贈協(xié)議可明確各方權(quán)利義務(wù),確保捐贈合法合規(guī),保障透明度,還可作為報關(guān)證明材料,便于海關(guān)監(jiān)管查驗,應(yīng)對可能出現(xiàn)的質(zhì)量等問題,避免糾紛,減少企業(yè)法律風(fēng)險。
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25年2月申報25年1月發(fā)12月的工資,我現(xiàn)在改正25年1月發(fā)12月的工資數(shù),會影響24年的個稅匯算清繳嗎?(改正后顯示就是25年1月某某金額,這個是24年12月發(fā)的)
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是2024.12月發(fā)的,還是2025.1月發(fā)的?? 申報所屬期是什么時候?
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老師,監(jiān)理公司**的項目,收到業(yè)主款以后需要付給**方,**方再開發(fā)票過來,這種有稅務(wù)風(fēng)險么?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有對應(yīng)的合同,銀行流水,會減少風(fēng)險
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老師我要開安裝服務(wù)費是開勞務(wù) 還是建筑服務(wù)
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般是建筑服務(wù),要有這個經(jīng)營范圍
?閱讀? 46
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工程公司開具的簡易計稅勞務(wù)專票,可以用來抵扣增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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飛機票算進項燃氣費要算進去嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 算 航空旅客運輸進項稅額的計算公式為:(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。
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個人獨資企業(yè)經(jīng)營者轉(zhuǎn)錢進企業(yè)賬戶如何入賬,是做為投資款還是借款
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般是做借款
?閱讀? 13
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22年尾,23年初都少計提了工資,已經(jīng)發(fā)了。問現(xiàn)在25年怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
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老師,我購買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:15
#稅務(wù)#
為啥沒有發(fā)票?沒有發(fā)票沒法稅前扣除
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申請留抵退稅需要滿足什么條件?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 進項大于銷項,企業(yè)有留抵,就可以申報
?閱讀? 23
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請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
郭老師
??|
提問時間:08/12 13:09
#稅務(wù)#
你好,零申報可以申報。
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法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 去工商局變更 (1)《公司變更登記申請書》(需原法人及新任法人簽署)。 (2)股東會決議(加蓋公司公章)。 (3)公司章程修正案(加蓋公司公章)。 (4)公司原法人免職文件(加蓋公司公章)。 (5)公司新法人任職文件(加蓋公司公章)及履歷(個人簽字)。
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老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 預(yù)付卡的就是這樣開
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老師,電信開的這種發(fā)票在全量發(fā)票里怎么查不到?
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:57
#稅務(wù)#
因為這個是開票盤里面開出來的,開票盤里面開出來的大部分是查不到的,只有一小部分能查。
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老師,我們是小規(guī)模納稅人公司入住交易中心平臺,客戶選擇這個交易中心平臺夠買貨品需要通過一個收款平臺充值后再在我們公司購物,交易中心平臺需要收銷售貨品手續(xù)費,賬戶里沒有錢,收款平臺轉(zhuǎn)款到我們公司,我們再轉(zhuǎn)款到交易中心平臺,這筆賬怎么做
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:49
#稅務(wù)#
你好,你們是代收代付的嗎?
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生育津貼,是按社?;鶖?shù)補貼,還是按報的工資額拿補貼的
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:49
#稅務(wù)#
你好,按照社?;鶖?shù)。
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老師,我們公司是做化肥業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在想做委托加工,就是我們公司購買原材料和包裝,委托其他廠家加工成成品,我們再銷售成品?,F(xiàn)在的疑問是:我們銷售成品需要給購買方開發(fā)票,但是我們只有原材料的進項票,怎樣給購買方開銷售發(fā)票呢?
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:48
#稅務(wù)#
開產(chǎn)品的名字就可以了,對其他公司收取你的加工費,給你開加工費的發(fā)票。
?閱讀? 18
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我單位有個員工被裁,支付2萬離職補償金,個稅申報免稅收入那填不了,這種情況應(yīng)該交稅嗎?不是本地社平工資3倍以內(nèi)免稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:47
#稅務(wù)#
你好,辭退補償?shù)脑谌暌淮窝a償收入里面申報,不需要填寫免稅收入,需要交稅,它會給你自動計算的。不超過上年平均工資3倍的,不需要繳納,系統(tǒng)會給你計算,不需要你自己手動來計算。
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買了社保,沒報工資,現(xiàn)在這個人也沒買社保了,前面沒報工資沒啥影響吧
郭老師
??|
提問時間:08/12 12:32
#稅務(wù)#
有 屬于**影響他退休 企業(yè)查到有罰款的
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