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以知識產(chǎn)權(quán)作為公司實(shí)繳資本,單位要承擔(dān)哪些稅費(fèi)呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/12 12:13
#稅務(wù)#
印花稅:根據(jù)《印花稅法》規(guī)定,實(shí)繳注冊資本需要按照萬分之五的稅率征收印花稅。一般納稅人印花稅減半征收,而小規(guī)模納稅人則按照萬分之一點(diǎn)二五的稅率征收。 增值稅:對于知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓,需要繳納增值稅。如果使用的知識產(chǎn)權(quán)是商標(biāo)、版權(quán)等,則需要交增值稅;如果使用的是專利、軟件、集成電路布圖等,則可以免征增值稅。 個(gè)人所得稅:對于自然人股東而言,如果其轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)所獲得的收益超過了成本,那么需要繳納個(gè)人所得稅。但是,如果選擇以知識產(chǎn)權(quán)出資到企業(yè),可以采用遞延納稅優(yōu)惠政策。具體來說,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,當(dāng)期暫不繳稅,允許遞延至股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納。稅額計(jì)算方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減去技術(shù)成果原值與合理稅費(fèi)后的差額計(jì)算。 企業(yè)所得稅:對于知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓收入,企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅。如果知識產(chǎn)權(quán)是作為對公司的出資,那么這部分資產(chǎn)的價(jià)值在企業(yè)所得稅上可能會(huì)得到一定的優(yōu)惠處理。企業(yè)可以將知識產(chǎn)權(quán)的攤銷期限定為最短十年,從而在攤銷期間內(nèi)減少企業(yè)所得稅的繳納。 附加稅:股東需要基于已繳納的增值稅金額以及當(dāng)?shù)厮m用的附加稅稅率,進(jìn)一步計(jì)算并繳納相應(yīng)的附加稅費(fèi)。
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老師,匯算時(shí)職工薪酬調(diào)增了賬上需要調(diào)整處理嗎?招待費(fèi)調(diào)增后賬上需要調(diào)整處理嗎?虛擬暫估的調(diào)增是不是直接做一張沖應(yīng)付-暫估的分錄就可以
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué), 如果是多計(jì)提,多暫估的,本期直接沖回的
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公司自有廠房出租,需要繳納哪些稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:23
#稅務(wù)#
你好,需要增值稅及附加印花稅,房產(chǎn)稅。
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工商年報(bào)聯(lián)絡(luò)員信息不對 登陸不上 要重新備案需要帶什么啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/17 15:47
#稅務(wù)#
你好,他不是有一個(gè)變更聯(lián)絡(luò)員嗎?在這里面可以修改的。
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企業(yè)收到政府發(fā)放的研發(fā)補(bǔ)貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:59
#稅務(wù)#
這個(gè)需要交所得稅的
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老師您好,某信托理財(cái)產(chǎn)品分一般受益人和優(yōu)先受益人。但信托合同明確寫明:即使優(yōu)先受益人,如果底層投資標(biāo)的發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)及虧損時(shí),也同樣面臨著無法按照合同約定獲得信托收益,部分甚至全部本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過該描述,是否可認(rèn)定該理財(cái)產(chǎn)品為不保本理財(cái),收益無需申報(bào)增值稅?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/21 10:30
#稅務(wù)#
你好; 如果不保本的不繳納增值稅; 對的
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老師你好,公司員工不上班不發(fā)工資也不交社保了,但是員工自己要交社保,單位承擔(dān)部分可以是員工自己承擔(dān)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 17:19
#稅務(wù)#
單位承擔(dān)部分可以是員工自己承擔(dān)的,但是,必須要申報(bào)工資個(gè)稅,不然,按**社保
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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬的帳載金額,實(shí)際金額,稅收金額,分別怎么填寫呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/28 22:58
#稅務(wù)#
是職工薪酬明細(xì)表中,就是賬載金額就是你們計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際金額就是發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資,稅收金額就是你們申報(bào)的個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
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老師,想注銷公司,提示高風(fēng)險(xiǎn),不能走簡易注銷,普通注銷是不是要查賬。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不一定都要查。
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全年計(jì)提的工資比實(shí)際發(fā)放的工資少,做所得稅匯算時(shí),應(yīng)調(diào)減。實(shí)際操作中,這種情況有可能嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/11 11:33
#稅務(wù)#
意思是有部分工資沒發(fā)?
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員工為公司墊付費(fèi)用,不是差旅費(fèi),就是經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用,但是沒有發(fā)票,那能不能報(bào)銷,
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:38
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),沒有發(fā)票原則上是不能報(bào)銷的。
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老師,請教一個(gè)關(guān)于年度賬錯(cuò)誤的問題,去年的一個(gè)代墊費(fèi)用我們做到了銷售費(fèi)用,導(dǎo)致去年企業(yè)利潤負(fù)太多,我現(xiàn)在要把這個(gè)代墊的做成往來,做其他應(yīng)收,把利潤調(diào)上來,我應(yīng)該怎么調(diào)賬本,調(diào)完賬我再去改申報(bào)表是吧?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:28
#稅務(wù)#
您好,把那個(gè)錯(cuò)的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
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老師這個(gè)計(jì)算資源稅的時(shí)候?yàn)槭裁?00要乘以2呢
wu老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:23
#稅務(wù)#
你好,天然氣每立方米2元。600立方米,所以600*2
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銷售農(nóng)藥是免增值稅的嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/01 16:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于免的
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老師,請問職工薪酬調(diào)增表怎么填?賬載金額 實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填?我只知道去年預(yù)估了40多萬工資,到現(xiàn)在還有22萬沒有沖銷完
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:15
#稅務(wù)#
賬載金額是你賬上計(jì)提的,看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的,看應(yīng)付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計(jì) 稅收金額。如果沒有扣除比例的,和實(shí)際金額一樣。
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個(gè)體戶餐飲行業(yè)怎么納稅?一個(gè)月大概60萬的收入
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 19:04
#稅務(wù)#
你好,是小規(guī)模嗎?如果是的話,季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。你這個(gè)超過了,需要全額繳納,按照不含稅的金額乘以1% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 你看下生產(chǎn)經(jīng)營所得是什么征稅方式?
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活動(dòng)板房出租給別人,同時(shí)提供安裝,這個(gè)屬于混合還是聯(lián)兼營?可以分別核算嗎?稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 兼營行為,分別核算
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您好,老師,我想問下,我們網(wǎng)店屬于代銷得傭金的方式,這個(gè)增值稅如何繳納?是按照手續(xù)費(fèi)去計(jì)算傭金計(jì)算還是?我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商也是小規(guī)模。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/16 20:28
#稅務(wù)#
您好,服務(wù)費(fèi)稅率為3%,按傭金金額計(jì)算,我們也有,我們一般納稅人,6%服務(wù)費(fèi)
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若公司5月份成立,有盈利,企業(yè)所得稅是七月十五號報(bào)還是八月十五號
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 22:42
#稅務(wù)#
七月份申報(bào) 申報(bào)第二季度的
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老師好,企業(yè)稅務(wù)個(gè)稅系統(tǒng)已申報(bào)去年的數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以更正去年全年的申報(bào)嗎?對企業(yè)有沒什么影響呢?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:01
#稅務(wù)#
你好,需要到大廳修改的,很多員工已經(jīng)做了個(gè)稅的匯算。 要根據(jù)申報(bào)修改的情況,有可能會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算的數(shù)據(jù)的
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老師,您好!稅務(wù)問題請幫忙解答,謝謝
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/19 21:31
#稅務(wù)#
您好,計(jì)提到合伙人就可以,賣給合伙人以后所有權(quán)不歸公司了,但有一點(diǎn)要注意,賣給合伙人的價(jià)格與市場價(jià)格不能相差太大,差異太大,稅務(wù)可以調(diào)整讓公司補(bǔ)稅的
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老師,您好!兼職人員的工資是按工資薪金報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)呀?每個(gè)月兼職工資3000元
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:02
#稅務(wù)#
如果他已經(jīng)交了社保,可以按工資申報(bào)個(gè)稅,提供已交社保證明
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老師,報(bào)關(guān)單金額必須跟收匯金額一致嗎?我們給客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),客戶跟貨款一起付給了我們,我們是不是把海運(yùn)費(fèi)金額也得報(bào)關(guān)?謝謝老師
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/02 14:57
#稅務(wù)#
你好!在國際貿(mào)易中,報(bào)關(guān)單上的金額通常指的是貨物的交易價(jià)值,而收匯金額則是指實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額。當(dāng)出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),并且客戶將貨款與海運(yùn)費(fèi)一并支付給出口商時(shí),**海運(yùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)在報(bào)關(guān)時(shí)進(jìn)行申報(bào)**,以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額相符。以下是關(guān)于報(bào)關(guān)金額與收匯金額一致性的相關(guān)分析: 1. **報(bào)關(guān)金額的定義**:報(bào)關(guān)金額應(yīng)反映貨物的實(shí)際交易價(jià)值,包括貨物的單價(jià)和總價(jià)Θic-3Θ。 2. **收匯金額的含義**:收匯金額是指出口商實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額,可能因銀行手續(xù)費(fèi)等原因略有差異Θic-4Θ。 3. **海運(yùn)費(fèi)的申報(bào)**:如果出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),這部分費(fèi)用應(yīng)當(dāng)包含在報(bào)關(guān)金額中,因?yàn)樗峭瓿韶浳锝桓兜囊徊糠殖杀睛╥c-1Θ。 4. **報(bào)關(guān)金額與收匯金額的一致性**:理想情況下,報(bào)關(guān)金額應(yīng)與收匯金額保持一致。但實(shí)際操作中,由于銀行手續(xù)費(fèi)、匯率波動(dòng)等因素,兩者可能會(huì)有小幅差異Θic-4Θ。 5. **不一致的影響**:如果報(bào)關(guān)金額與收匯金額存在較大差異,可能會(huì)影響出口退稅、海關(guān)行政處罰等后續(xù)操作Θic-1ΘΘic-3Θ。 6. **解決不一致的措施**:如果發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)金額與收匯金額不一致,可以通過修改報(bào)關(guān)單或與客戶協(xié)商重新支付等方式進(jìn)行調(diào)整Θic-1Θ。 7. **報(bào)關(guān)單的修改難度**:一旦報(bào)關(guān)單提交后,修改可能會(huì)非常困難,因此需要在申報(bào)前仔細(xì)核對所有數(shù)據(jù)Θic-1Θ。 8. **雜費(fèi)的處理**:在報(bào)關(guān)時(shí),除了貨物的價(jià)值外,還需要如實(shí)申報(bào)運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、雜費(fèi)等,雜費(fèi)欄目是唯一可以填負(fù)數(shù)的地方Θic-1Θ。 總的來說,您在報(bào)關(guān)時(shí)確實(shí)需要將為客戶墊付的海運(yùn)費(fèi)金額包含在內(nèi),以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額一致。這不僅符合國際貿(mào)易的規(guī)范,也有助于避免后續(xù)可能出現(xiàn)的法律和稅務(wù)問題。同時(shí),建議在報(bào)關(guān)前與專業(yè)的報(bào)關(guān)行或貿(mào)易顧問進(jìn)行咨詢,確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。
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玉米子和秸稈能開一張票嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:51
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),能開在一張票上。
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老師,為什么資產(chǎn)表跟利潤表的邏輯關(guān)系差的就是這個(gè)月的營業(yè)外收入?上個(gè)月稅局有個(gè)稅退還給某員工5431.29,當(dāng)時(shí)我分錄是借:銀行 貸:營業(yè)外收入,這個(gè)月把錢轉(zhuǎn)給某員工我分錄是借:借:營業(yè)外收入 貸:銀行,為什么兩表的差異正好是5431.29
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:50
#稅務(wù)#
你好;你這個(gè)營業(yè)外收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益; 去看看 明細(xì)賬營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有
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老師,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的退休年齡是不是55歲?那比普通的職工晚5年才退休的退休工資會(huì)比較高嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/29 16:11
#稅務(wù)#
不是按職位,是按男女,男的60,女的55
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請問一般納稅人建筑公司土方勞務(wù)增值稅稅率是多少?開票代碼是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 17:15
#稅務(wù)#
就是開其他建筑服務(wù)的稅目
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老師,怎么更正去年四個(gè)季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 18:48
#稅務(wù)#
自己不一定能修改了 電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納 里面有作廢或者更正
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開具了增值稅專票,對方增值稅用途狀態(tài)顯示已確認(rèn)的話,想要紅沖那就得對方確認(rèn)紅字信息確認(rèn)單對嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/02 15:47
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年報(bào)零申報(bào)怎么報(bào)。
東老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:21
#稅務(wù)#
你好,這種情況零申報(bào)就是填寫零申報(bào)就可以了。
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