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老師我們公司小王在我司兼職一個月就來幾次 工資也是對公發(fā)放的 現(xiàn)在不是規(guī)定不是要公司必須給員工交社保嗎 那他這種的需要去社保局備案嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/12 14:51
#稅務#
同學,你好 簽訂勞務合同,就不用繳納社保了
?閱讀? 15
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老師您好:小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:50
#稅務#
小規(guī)模納稅人銷售商品稅率是1%,專票可以開3%
?閱讀? 18
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請問這種公戶怎么做賬,惠享服務是什么呀
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:49
#稅務#
那個計入財務費用-手續(xù)費
?閱讀? 16
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公司老板娘購買黃金開了發(fā)票,稅務問黃金是用來做什么的。要給個解釋,怎么解釋才好。其實黃金是老板娘自用的。
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:47
#稅務#
那個是自用的就不要在公司做賬了,沒法解釋就說開錯了
?閱讀? 29
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公司購買酒水什么情況下可以抵扣進項稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:40
#稅務#
您好,比如買來用于賣的,就可以抵扣進項
?閱讀? 17
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工程屬于不動產(chǎn)嗎 是不是不屬于
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:39
#稅務#
您好,工程不是不動產(chǎn),
?閱讀? 11
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老師 我們公司有個 環(huán)評費用 我暫時計入在建工程-環(huán)評費用 后期 這個轉入什么科目呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:38
#稅務#
您好,如果計入在建工程,后面是轉到固定資產(chǎn)的
?閱讀? 48
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老師,你好。我公司是江西企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在一浙江公司給我們開具原材料毛竹,我們可以抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:36
#稅務#
是你們需要的原材料就可以抵扣
?閱讀? 11
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公司有單位后勤管理服務,公司買了商品房,要出租給b公司,簽了租賃合同,另外給b公司額外提供一些服務,簽訂了后勤保障綜合服務協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容主要提供三項:保潔服務 辦公用具保養(yǎng)服務 建筑維護服務。 對于協(xié)議提供的服務開發(fā)票,開其他企業(yè)管理服務*后勤管理費合適嗎
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:36
#稅務#
可以那樣開的,合適的
?閱讀? 19
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老師好!如果我在上一個年度開的發(fā)票,這個合同次年還沒執(zhí)行完,合同的金額發(fā)生了變化,那么,上一年的發(fā)票還能不能紅沖?如果能紅沖,上一年的年報要不要更正申報?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 14:33
#稅務#
同學,你好 請稍等一下
?閱讀? 17
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不是在本公司員工,是另一個公司的員工,但其實都屬于一家,可以在本公司報銷嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:33
#稅務#
您好,意思是老板有多個公司,可以報銷的,只是那種實名的發(fā)票不能抵進項
?閱讀? 14
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一般戶銷戶,里面的余額轉到基本戶里,一般戶一直沒做賬,轉到基本戶可以做 借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:27
#稅務#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 21
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查發(fā)票在電子發(fā)票服務平臺還是增值稅發(fā)票管理平臺,收集的發(fā)票都不一樣,不重復,擔心漏落了
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:20
#稅務#
您好,現(xiàn)在直接在電子稅務局上面就可以查
?閱讀? 12
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進口代理業(yè)務中,收到委托方的收購資金時,應付賬款科目設置輔助核算,是選客戶還是供應商
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:18
#稅務#
應付賬款是掛供應商輔助核算
?閱讀? 13
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老師 6月留底增值稅4883.95元,6月這樣結轉分錄,這個月報要使用留抵稅額,我需要怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:08/12 14:17
#稅務#
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 103
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你好!請問一下我們?nèi)ツ暧幸晃粏T工上班途中出車禍,現(xiàn)在公司賠償他10萬元,我怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 14:12
#稅務#
您好,這個計入管理費用-福利費里面
?閱讀? 16
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我們現(xiàn)在有2家AB公司,中間的聯(lián)系只有A供貨給B,現(xiàn)在因為別的原因,B自己做產(chǎn)成品,導致利潤現(xiàn)在全部到B公司,現(xiàn)在想要A公司也有利潤,有什么符合稅法的途徑讓A公司增加利潤(心中想到一個B公司做的產(chǎn)成品發(fā)貨到A公司分解一下再發(fā)給A)請老師們指點一下
郭老師
??|
提問時間:08/12 14:11
#稅務#
分解一下發(fā)給A是什么意思?這個需要簡單的加工嗎?
?閱讀? 75
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老師你好,拍照題中,確認的10萬遞延所得稅資產(chǎn),是稅法不認,所以要調增是嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/12 14:05
#稅務#
同學你好 對的 是這樣
?閱讀? 61
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實際工資已經(jīng)發(fā)放了幾個月了,一直沒有申報個稅,怎么處理
暖暖老師
??|
提問時間:08/12 14:02
#稅務#
你好,回去補充申報需要
?閱讀? 76
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外貿(mào)公司以CIF價成交2804美金,實際支付給貨代公司的海運費4849美金比報關單顯示的低(報關單上:運費724美金,保費50元人民幣),確認收入是多少錢?怎么做賬呀?
樸老師
??|
提問時間:08/12 14:02
#稅務#
一、確認收入金額 以 CIF 價扣除報關單顯示的運費和保費后的金額 確認收入(收入核算以報關單為準,實際支付與報關單的差異計入當期損益)。 匯率換算(假設 1 美元 = 7 元人民幣,50 元人民幣為保費): 報關單運費:724 美元 × 7 = 5068 元 報關單保費:50 元 CIF 總價:2804 美元 × 7 = 19628 元 確認收入金額: 收入 = CIF 總價 - 報關單運費 - 報關單保費 = 19628 - 5068 - 50 = 14510 元人民幣 二、賬務處理 1. 確認銷售收入 借:應收賬款(或銀行存款) 19628 元(2804 美元 ×7) 貸:主營業(yè)務收入 14510 元 貸:其他應付款 —— 預估運費 5068 元 貸:其他應付款 —— 預估保費 50 元 2. 實際支付貨代海運費(4849 美元 ×7=33943 元) 借:其他應付款 —— 預估運費 5068 元 借:銷售費用(實際運費與報關單運費的差額) 28875 元(33943 - 5068) 貸:銀行存款 33943 元 3. 實際支付保費(若與報關單一致) 借:其他應付款 —— 預估保費 50 元 貸:銀行存款 50 元
?閱讀? 36
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滴滴打車費能抵扣嗎?怎么抵扣?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 13:59
#稅務#
您好可以的,這個是可以抵扣的
?閱讀? 13
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現(xiàn)在在辦理股權變更,股東變更情況報告表里面的股權變動原因一般怎么填?這個股東持有公司股權439.6萬占公司注冊資本的20%,實繳為0萬未繳439.6萬,我要把這個人的股份轉給老板名下,能寫0萬的價格轉讓給受讓方嗎?還是要寫439.6萬的價格轉給受讓方 我的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額為負數(shù) 要交哪些稅?
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:58
#稅務#
股權變動原因:可填 “股東因個人原因將股權轉讓給公司老板”。 轉讓價格:可 0 元轉讓,但可能被稅務機關核定。 稅費:印花稅按合同金額萬分之五繳納;個人轉讓股權,若收入低于原值及費用且無正當理由,可能被核定,否則無需繳個稅;企業(yè)轉讓則并入應納稅所得額繳稅。未分配利潤為負可能影響股權評估價值
?閱讀? 34
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求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細模板
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:57
#稅務#
情形 可開具發(fā)票類型 具體說明 購買方為一般納稅人且用于可抵扣項目 增值稅專用發(fā)票 例如,一般納稅人企業(yè)購買原材料用于生產(chǎn)應稅產(chǎn)品、購買辦公用品用于辦公等,銷售方應開具專票,購買方可以憑票抵扣進項稅額。 購買方為一般納稅人但用于不可抵扣項目 增值稅普通發(fā)票 如一般納稅人企業(yè)購進貨物或服務用于集體福利、個人消費、簡易計稅項目等,其進項稅額不得抵扣,銷售方應開具普票。 購買方為小規(guī)模納稅人 增值稅普通發(fā)票 小規(guī)模納稅人由于不能抵扣進項稅額,取得專票也無實際用途,一般只需取得普票用于記賬等即可。 購買方為自然人或其他非企業(yè)性單位(如行政事業(yè)單位等) 增值稅普通發(fā)票 自然人購買商品或接受服務主要用于消費憑證,非企業(yè)性單位通常也不存在進項稅額抵扣問題,銷售方應開具普票。 銷售免稅貨物或服務(國有糧食購銷企業(yè)銷售免稅糧食除外) 增值稅普通發(fā)票 根據(jù)規(guī)定,銷售免稅項目不得開具專票,只能開具普票,以體現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策和保證稅收征管的規(guī)范性。 特定應稅服務 增值稅普通發(fā)票 如納稅人提供餐飲服務、娛樂服務等,購買方即使是一般納稅人也不得抵扣進項稅額,所以銷售方只能開具普票。 銷售舊貨、自己使用過的固定資產(chǎn)(適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策的除外) 增值稅普通發(fā)票 一般納稅人銷售舊貨、自己使用過的固定資產(chǎn),若適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策,不得開具增值稅專用發(fā)票。但如果放棄減稅,按照簡易辦法依照 3% 征收率繳納增值稅,則可以開具增值稅專用發(fā)票
?閱讀? 27
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老師問一下、業(yè)務員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務費用的小票類似那種超市的結賬單、能在中國境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務員國外沒有發(fā)票的
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:55
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 20
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請問老師國內(nèi)個人捐贈給我們樣品我們又把這個樣品捐贈給國外了,這個需要捐贈協(xié)議嗎?這個我們幫著報關了,樣品是通過電商平臺交易的。
樸老師
??|
提問時間:08/12 13:46
#稅務#
答案是需要捐贈協(xié)議。捐贈協(xié)議可明確各方權利義務,確保捐贈合法合規(guī),保障透明度,還可作為報關證明材料,便于海關監(jiān)管查驗,應對可能出現(xiàn)的質量等問題,避免糾紛,減少企業(yè)法律風險。
?閱讀? 86
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25年2月申報25年1月發(fā)12月的工資,我現(xiàn)在改正25年1月發(fā)12月的工資數(shù),會影響24年的個稅匯算清繳嗎?(改正后顯示就是25年1月某某金額,這個是24年12月發(fā)的)
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:45
#稅務#
同學,你好 你是2024.12月發(fā)的,還是2025.1月發(fā)的?? 申報所屬期是什么時候?
?閱讀? 26
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老師,監(jiān)理公司**的項目,收到業(yè)主款以后需要付給**方,**方再開發(fā)票過來,這種有稅務風險么?
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務#
同學,你好 有對應的合同,銀行流水,會減少風險
?閱讀? 12
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老師我要開安裝服務費是開勞務 還是建筑服務
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務#
同學,你好 一般是建筑服務,要有這個經(jīng)營范圍
?閱讀? 46
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工程公司開具的簡易計稅勞務專票,可以用來抵扣增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 10
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飛機票算進項燃氣費要算進去嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/12 13:38
#稅務#
同學,你好 算 航空旅客運輸進項稅額的計算公式為:(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。
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