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老師,個稅申報時,提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,無法申報,該怎么處理
文文老師
??|
提問時間:06/11 15:25
#稅務(wù)#
登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)后,依次順序點擊【綜合所得申報】→【收入及減除填寫】→【正常工資薪金所得】報表→右上角【更多操作】→最后一列【減除費用扣除確認】→【是否直接按照6萬元扣除】,如享受一次性扣除六萬元就選擇“是”,不享受一次性扣除六萬元就選擇“否”,選擇好后點擊“確認”。
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出口企業(yè)商品編碼的退稅率是不是要13%?
小菲老師
??|
提問時間:06/09 09:50
#稅務(wù)#
同學,你好 一般是的
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建筑工程行業(yè),查看以前的稅負率著實低的嚇人,想知道具體稅負率是多少,打電話給專管員問稅負,會被查嗎
東老師
??|
提問時間:05/25 19:37
#稅務(wù)#
您好,這個稅負率沒有準確數(shù)值,按照企業(yè)實際情況來
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出口退免稅是否還需要申報?
meizi老師
??|
提問時間:04/21 15:14
#稅務(wù)#
你好;是的; 要做申報處理的
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老師,我在申報個稅的時候,選擇雇員和實習生有什么影響嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/09 10:29
#稅務(wù)#
您好,實習生如果還沒有簽訂勞動合同的,選實習生,可以不交社保
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接受較大金額實物無償捐贈,怎么做賬,能先計入遞延資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 11:56
#稅務(wù)#
您好, 這個計入固定資產(chǎn)就可以
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請問工程分包款扣減稅款,賬務(wù)處理是沖減銷項稅額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 15:36
#稅務(wù)#
只是申報增值稅時扣除,做賬不用體現(xiàn)
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發(fā)票來源:1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng) 2、電子發(fā)票服務(wù)平臺 這二者有什么區(qū)別?。?、電子發(fā)票服務(wù)平臺是指電子稅務(wù)局里面開具出來的發(fā)票嗎?1、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)呢?是指稅控盤、金稅盤開具出來的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/23 16:33
#稅務(wù)#
1.技術(shù)架構(gòu)和運營方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):這是基于國家稅務(wù)總局官方出品的增值稅發(fā)票系統(tǒng),具有強大的技術(shù)支持。該系統(tǒng)主要用于納稅人在線管理企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票,可以快速高效地上傳和歸檔發(fā)票信息和開票數(shù)據(jù)等重要信息。其技術(shù)架構(gòu)相對穩(wěn)定和可靠,由政府出品。 電子發(fā)票服務(wù)平臺:這是一個獨立的發(fā)票管理平臺,主要由企業(yè)自主開發(fā)部署并運營。它對企業(yè)的技術(shù)條件要求較高,通過在線平臺幫助企業(yè)和個人實現(xiàn)發(fā)票的電子化存儲、管理和交換。 1.數(shù)據(jù)管理方式: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):主要作用是將企業(yè)開具的發(fā)票數(shù)據(jù)上傳至國家稅務(wù)總局的服務(wù)器,并實時查詢發(fā)票數(shù)據(jù),方便稅務(wù)部門對企業(yè)進行監(jiān)管。 電子發(fā)票服務(wù)平臺:更專注于數(shù)據(jù)的管理和利用。它可以對企業(yè)的開票數(shù)據(jù)進行多維度的分析、篩選、統(tǒng)計等操作,為企業(yè)的財務(wù)工作提供更有力的支持。 關(guān)于電子發(fā)票服務(wù)平臺和增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的具體開具方式: 電子發(fā)票服務(wù)平臺:它并不僅限于電子稅務(wù)局內(nèi)開具的發(fā)票。雖然電子稅務(wù)局是其中一個重要的開具渠道,但企業(yè)也可以通過其他符合規(guī)定的電子發(fā)票服務(wù)平臺進行發(fā)票的開具。 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng):它確實與稅控盤、金稅盤等硬件設(shè)備相關(guān)。這些硬件設(shè)備用于連接企業(yè)的開票系統(tǒng)與稅務(wù)部門的服務(wù)器,確保發(fā)票信息的實時上傳和驗證。
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這題為啥還要加18?
廖君老師
??|
提問時間:07/26 21:47
#稅務(wù)#
您好,這是免抵稅額 免抵退稅額,同樣需要交城建稅和教育費附加。這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是把退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對于企業(yè)來說,這部分抵銷的增值稅同樣需要計算繳納城建稅、教育費附加。畢竟,企業(yè)城建稅和教育費附加的計稅依據(jù)并沒有變化
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老師,研發(fā)租房能進研發(fā)費用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 16:33
#稅務(wù)#
跟研發(fā)項目相關(guān)的費用就可以計入
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小規(guī)模納稅人專票開的有1%和3%怎么申報
玲老師
??|
提問時間:04/14 11:30
#稅務(wù)#
全部填寫在第一行和第二行。然后1%稅率的。減免部分填寫減免表,再填寫主表的應(yīng)納稅額,減征額那一行。
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社保里面的年度繳費工資申報怎么作廢,員工已經(jīng)離職了,下載申報成功了,怎么作廢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 12:39
#稅務(wù)#
您好, 不用作廢,直接在社保官網(wǎng)減員就可以了
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老師咨詢您個事情,為什么營業(yè)執(zhí)照上的成立日期和登記機關(guān)的日期不一致呢,還有就是為什么有的營業(yè)執(zhí)照上沒有注明營業(yè)期限呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/29 11:17
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是先成立,后登記的,這個的
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現(xiàn)在有明文規(guī)定公司必須開社保賬戶嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 09:31
#稅務(wù)#
社保法有規(guī)定,給職工繳納社保是法定職責
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營業(yè)總收入含利潤表上面主營業(yè)務(wù)利潤嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 16:14
#稅務(wù)#
這個是不包含營業(yè)利潤的
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請問個人經(jīng)營所得匯算是還能退稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 10:47
#稅務(wù)#
你好!多交了就可以退
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第三問 境內(nèi)外合并使用綜合稅率表時 是扣除8個5000 還是扣60000呢
小林老師
??|
提問時間:07/29 17:10
#稅務(wù)#
您好,匯算清繳是扣除60000計算
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老師您好,請問社會團體的存款利息收入(我們計入其他收入),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們有提供服務(wù)收入,正常納稅。
玲老師
??|
提問時間:04/17 10:20
#稅務(wù)#
銀行存款利息是沖減財務(wù)費用 不需要繳納所得稅。
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一般納稅人只有13%.9%.6%這幾種稅率把?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/28 08:40
#稅務(wù)#
你好,還有一個簡易征收3%的
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電子稅務(wù)局上增值稅的稅種認定只有一個6%,但是公司開票很多都是13%的,這需要另外去認定增值稅稅種嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 11:36
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要的,要
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營業(yè)賬簿印花稅怎么申報
樸老師
??|
提問時間:10/31 11:45
#稅務(wù)#
營業(yè)賬簿印花稅申報需要攜帶以下材料:營業(yè)執(zhí)照副本、公章、申報表等,到當?shù)氐亩悇?wù)局進行申報。 營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)為實收資本與資本公積的合計數(shù),稅率是萬分之五。印花稅的申報時間一般為每月的15號之前,如果需要變更申報時間,需要攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、公章、申報表等材料到當?shù)氐亩悇?wù)局進行變更
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一般人,購買的保本理財產(chǎn)品,贖回收益繳納增值稅是吧?申報如何申報,沒有開具發(fā)票 。賬務(wù)處理計入投資收益
郭老師
??|
提問時間:06/03 10:18
#稅務(wù)#
對的是的,6% 一般計稅未開具發(fā)票一欄里面填寫,然后附表3第三行第一列加稅合計。
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老師,我公司召集客戶來了一場營銷會,給會場每人送了一份小禮品,這個會不會涉及到要交增值稅、企業(yè)所得稅,代扣個稅?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/28 23:21
#稅務(wù)#
同學你好,實際操作中,不會涉及到要交增值稅、企業(yè)所得稅,代扣個稅的。
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母子公司頻繁交易會有什么風險,我們子公司的業(yè)務(wù),老板非要母公司和甲方簽,然后母公司再和子公司簽,這樣做合理嗎?稅務(wù)上有什么風險
廖君老師
??|
提問時間:06/10 23:08
#稅務(wù)#
您好,不合理,老板是想把母公司的收入做大, 價格要公允,母子公司在不同稅務(wù)局管轄的話,要在2公司之間分配利潤,不能干沒有利潤的事,稅務(wù)會認為沒有合理性
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老師你好,初創(chuàng)公司有進項稅(與主營無關(guān)),無銷項稅。電子稅務(wù)局,進項稅填報,數(shù)據(jù)準備區(qū)導入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)直接導入了其他欄-本期認證相符的增值稅專用發(fā)票,是什么原因?為啥沒有導入待抵扣進項稅額-本期認證相符且本期未申報抵扣這欄呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/09 19:38
#稅務(wù)#
您好,您的表是對的哦 第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。 輔導期納稅人填寫本期認證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
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老師 我在之前的公司網(wǎng)銀授權(quán)人忘更改了怎么辦啊 有風險嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/21 10:15
#稅務(wù)#
你好,這個沒有什么關(guān)系的,一般他還要配合其他才能用。
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老師,個體經(jīng)營蔬菜和水果季度超過45萬需要繳納增值稅嗎?經(jīng)營所得超過多少需要繳稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 12:32
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在是季度不超過30萬,有利潤就有經(jīng)營所得
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空調(diào)維修的話是否可以按13%的稅率開?維修費勞務(wù)不是應(yīng)該6%嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/01 16:20
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人,是按13%開具發(fā)票 維修,是屬于增值稅的加工,修理修配,是按13%的稅率
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個人房東出租房子,要開發(fā)票給對方,去稅務(wù)局代開稅率是多少
小菲老師
??|
提問時間:05/31 10:11
#稅務(wù)#
同學,你好 增值稅一般5%,個稅10%
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電子專用發(fā)票開錯了需要紅沖,對方不同意紅沖怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:05/29 14:47
#稅務(wù)#
如果對方不同意紅沖,可以嘗試與對方進行溝通,說明紅沖的必要性和重要性,以及如果不進行紅沖可能帶來的后果。如果溝通無效,可以尋求稅務(wù)部門的幫助,由稅務(wù)部門介入?yún)f(xié)調(diào)解決。
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