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老師請問增值稅進項抵扣勾選的表格導(dǎo)出顯示紅字已鎖定是什么意思?
venus老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
鎖定標(biāo)志代表已經(jīng)被鎖定,意味著抵扣類勾選的金額或者其他相關(guān)信息不能再更改。
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新華廠僅生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,2019年9月初分別投產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,分別生產(chǎn)600件和400件,9月份有關(guān)資料如下: (1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產(chǎn)品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。 (2)A B 產(chǎn)品共同耗用燃料費用 40 000 (3)A、B產(chǎn)品共耗用電力費用50000元,A、B兩種產(chǎn)品的單位生產(chǎn)工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元 (4)應(yīng)付工資總額為150000元,其中生產(chǎn)A、B兩產(chǎn)品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資40000元,并假定職工福利費工會經(jīng)費和教育經(jīng)費的實際發(fā)生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。 (5)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費6000元,辦公等費用4000元 (6)設(shè)有供水和機修兩車間,發(fā)生
唐維文
??|
提問時間:04/13 11:31
#稅務(wù)#
你好,你的題目不完整呢
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個人在我們公司買東西需要開票,那需要買家把錢轉(zhuǎn)到我們公賬戶嗎,就是私轉(zhuǎn)公
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:52
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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老師,怎么樣查詢員工2023年個稅匯算清繳沒有做呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:01
#稅務(wù)#
你好!公司查不了員工的
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7.資源稅的納稅環(huán)節(jié)有(?)。 A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 D.發(fā)貨時
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#稅務(wù)#
A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 1.納稅人直接銷售。在銷售環(huán)節(jié)納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環(huán)節(jié)納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環(huán)節(jié)繳納資源稅。
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老師有個關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,有關(guān)于填那個基本信息的時候,有一欄是當(dāng)年分配的股息紅利等權(quán)益性投資收益金額。我現(xiàn)在做的是2023年的匯算清繳,那是指2023年公司決定分配的股息紅利嗎?還是說24年分配的23年了?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 14:28
#稅務(wù)#
您好,23年有決議就是23年的。如果有分紅等決議,就需要填,沒有就不用填
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居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得 適用稅率
王超老師
??|
提問時間:05/09 22:01
#稅務(wù)#
你好 所得稅的稅率跟企業(yè)經(jīng)營所得的適用稅率是一致的
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設(shè)備可以做公司的實繳嗎
微微老師
??|
提問時間:05/27 10:46
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的呢。
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老師,如果只能一個區(qū)域一家子公司,那為什么步行街就有十家茶顏了吧,他們都是獨立的嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 08:21
#稅務(wù)#
您好,一個區(qū)域一家子公司,沒有這個說法的,公司想成立幾家子公司都可以的。
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老師好,匯算清繳無票支出填在A105000表的哪一欄次?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 14:16
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項目,沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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老師,社會保險費那一部分如何在個稅匯算清繳上顯示
廖君老師
??|
提問時間:06/08 21:45
#稅務(wù)#
...
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甲10萬把貨賣給乙,也就是說這個貨本身值10/(1+0.13),10×0.13是乙方付款承擔(dān)了稅費,而甲方這里顯示得到了銷項稅費,需要交這么多稅,如果甲方有進項,那就不用交這么多,實際上是購買方承擔(dān)了稅費,是這么理解的嗎?那最后就是消費者承擔(dān)了所有稅費
廖君老師
??|
提問時間:05/27 06:35
#稅務(wù)#
您好,是的,是這么理解的,是最終的消費者承擔(dān)了這個稅
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您好,企業(yè)變更地址,股東變更,股權(quán)變更和增加經(jīng)營范圍要去哪里辦理?需要準(zhǔn)備什么資料呀?
小林老師
??|
提問時間:04/28 17:57
#稅務(wù)#
您好,是工商局變更,帶相關(guān)協(xié)議即可
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老師你好,我想咨詢下,我們這個公司的法人,他是持股比例49%,他實際的入股金額是30萬,我們這邊另外個股東投資款是411600,但是這個股東的錢是算在我們這個法人頭上,現(xiàn)在這個法人他不當(dāng)啦,需要退股,他手頭上已經(jīng)欠款三十多萬,他現(xiàn)在是想把欠款和投資款兩清,這種情況怎么處理,變更法人需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 15:07
#稅務(wù)#
你好,這種情況只能是做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,把股權(quán)轉(zhuǎn)給其他的股東。
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公司增資到200萬,個人獨資企業(yè),需要啥流程啊
廖君老師
??|
提問時間:05/26 05:13
#稅務(wù)#
您好,有以下步驟 一、簽署股東協(xié)議書等法律文件; 二、到原工商登記機關(guān)申請變更登記,辦理變更登記所需提交的材料:1、 由公司加蓋公章的申請報告;2、 公司委托代理人的證明(委托書)以及委托人的工作證或身份證復(fù)印件;3、 公司法定代表人簽署的變更登記申請書;4、 股東會或董事會作出的增資擴股決議,涉及章程變更的應(yīng)相應(yīng)修改公司章程;5、 法律法規(guī)規(guī)定必須經(jīng)審批的,國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件;6、 工商登記機關(guān)所發(fā)的全套登記表及其他材料;7、 提交公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正副本
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企業(yè)借款利率超過同期銀行貸款利率的部分列利息支出,一般情況需要調(diào)增,但如果將借款用于固定資產(chǎn)產(chǎn)生的利息資本化后,那么超過銀行貸款利率部分的利息是否還需要調(diào)增?
東老師
??|
提問時間:05/25 08:56
#稅務(wù)#
您好,即使用于固定資產(chǎn)支出該調(diào)整也得調(diào)整。
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在認(rèn)證抵扣時,勾選的進項稅額多了,想給轉(zhuǎn)出來,會計分錄怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:44
#稅務(wù)#
借:存貨等科目 貸:進項轉(zhuǎn)出
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個體戶,無利潤的情況下,老板向個體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:49
#稅務(wù)#
老板向個體戶借款一年后任仍未還,不需要繳納稅費
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收購農(nóng)產(chǎn)品,因為是海產(chǎn)品路途中會損失水分,每次倉庫收貨都會比對方出庫時候重量少一些,對方按照我們實際入庫數(shù)量開發(fā)票,這樣就會比合同數(shù)量和金額少,會不會有問題?這金額有差價的合同發(fā)票可以同時入賬嗎?十幾萬的貨款差額幾千塊錢
廖君老師
??|
提問時間:05/25 15:24
#稅務(wù)#
您好,不會有問題,我們產(chǎn)品的特殊性,我們按實際的發(fā)票也就是實收的數(shù)量來入賬的,和合同有差異正常,合同上最好寫上一句,因產(chǎn)品性質(zhì),以實際到貨作為結(jié)算數(shù)量
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公司成立時注冊資本100萬沒有實繳,經(jīng)營期間向股東借款有100萬多,現(xiàn)將其中的100萬借款轉(zhuǎn)為實收資本,印花稅當(dāng)時繳納還是季度申報的時候繳納
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:57
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉(zhuǎn)款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規(guī)范準(zhǔn)備好
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老師,請問下員工的公積金職工繳存的金額也是單位承擔(dān)費用了,這部分金額年度匯算是不是要納稅調(diào)增
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:24
#稅務(wù)#
您好,要調(diào)增的,因為本來是員工承擔(dān)的一半,但沒有做在工資表里給員工申報個稅,就不能稅前扣除,公司吃虧 了,其實申報在員工工資里,員工收入多了,但個人五險一金可以扣,個稅不會多,公司還能稅前扣除
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老師,第八題怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時間:04/14 15:31
#稅務(wù)#
當(dāng)月可以抵扣進項稅額 26000+52000=78000 當(dāng)期銷項稅額的計算是 (1417000+2616)/1.09*9%+(95400+15900)/1.06*6%=123516 應(yīng)交增值稅 123516-78000=45516
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老師,請問建筑服務(wù)和設(shè)計服務(wù)的稅率分別是多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/03 12:00
#稅務(wù)#
你好!小規(guī)模都是1% 一般納稅人建筑服務(wù)是9%,設(shè)計是6%
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2023年9月成立的公司,到12月份沒業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅年度申報表該怎么申報
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:16
#稅務(wù)#
按財務(wù)報表數(shù)據(jù) 直接填寫
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老師 我們公司4個員工 買了五險 沒有一金 現(xiàn)在填匯算清繳工資薪金填了 你看下這張表還有沒有其他要填的地方啊
東老師
??|
提問時間:05/22 14:40
#稅務(wù)#
你好,繳納的社保也需要填到這里面的。
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【工作要求】(1)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費金額。 (2)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費金額。 (3)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費用。 (4)計算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 (5)計算甲居民企業(yè)計算應(yīng)納稅所得額時,工資總額、工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。 (6)計算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。 (7)計算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補繳的企業(yè)所得稅。 (8)計算甲居民企業(yè)應(yīng)補(退)企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。
小施老師
??|
提問時間:04/20 14:45
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,耐心等一下
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營業(yè)賬簿包括哪些,哪些是需要繳納印花稅的
易 老師
??|
提問時間:04/24 08:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,賬本取消印花稅了,只有資本金還要交注冊資本實收資本增加交納萬分之二點五的印花稅
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全電發(fā)票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時間:03/23 16:01
#稅務(wù)#
...
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為什么這里只計算了銷項稅不計算消費稅
王曉曉老師
??|
提問時間:05/27 17:58
#稅務(wù)#
你好,因為這里人家只是要算不含稅銷售額
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這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:05/07 17:36
#稅務(wù)#
應(yīng)交銷售消費稅的計算是 45.2/(1+13%)*15%=6 可以抵扣消費稅是 (1+10-4)*15%=1.05 應(yīng)交消費稅是6-1.05=4.95
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