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老師,怎么樣查詢員工2023年個稅匯算清繳沒有做呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:01
#稅務#
你好!公司查不了員工的
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新華廠僅生產A、B兩種產品,2019年9月初分別投產A、B兩種產品,分別生產600件和400件,9月份有關資料如下: (1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。 (2)A B 產品共同耗用燃料費用 40 000 (3)A、B產品共耗用電力費用50000元,A、B兩種產品的單位生產工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元 (4)應付工資總額為150000元,其中生產A、B兩產品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資40000元,并假定職工福利費工會經費和教育經費的實際發(fā)生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。 (5)生產車間固定資產折舊費6000元,辦公等費用4000元 (6)設有供水和機修兩車間,發(fā)生
唐維文
??|
提問時間:04/13 11:31
#稅務#
你好,你的題目不完整呢
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老師有個關于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,有關于填那個基本信息的時候,有一欄是當年分配的股息紅利等權益性投資收益金額。我現在做的是2023年的匯算清繳,那是指2023年公司決定分配的股息紅利嗎?還是說24年分配的23年了?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 14:28
#稅務#
您好,23年有決議就是23年的。如果有分紅等決議,就需要填,沒有就不用填
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7.資源稅的納稅環(huán)節(jié)有(?)。 A開采時 B.移送使用時 C.生產銷售時 D.發(fā)貨時
家權老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#稅務#
A開采時 B.移送使用時 C.生產銷售時 1.納稅人直接銷售。在銷售環(huán)節(jié)納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環(huán)節(jié)納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環(huán)節(jié)繳納資源稅。
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設備可以做公司的實繳嗎
微微老師
??|
提問時間:05/27 10:46
#稅務#
您好,這個是可以的呢。
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老師,如果只能一個區(qū)域一家子公司,那為什么步行街就有十家茶顏了吧,他們都是獨立的嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 08:21
#稅務#
您好,一個區(qū)域一家子公司,沒有這個說法的,公司想成立幾家子公司都可以的。
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老師好,匯算清繳無票支出填在A105000表的哪一欄次?
家權老師
??|
提問時間:05/24 14:16
#稅務#
在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
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居民企業(yè)轉讓股權所得 適用稅率
王超老師
??|
提問時間:05/09 22:01
#稅務#
你好 所得稅的稅率跟企業(yè)經營所得的適用稅率是一致的
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老師,社會保險費那一部分如何在個稅匯算清繳上顯示
廖君老師
??|
提問時間:06/08 21:45
#稅務#
...
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甲10萬把貨賣給乙,也就是說這個貨本身值10/(1+0.13),10×0.13是乙方付款承擔了稅費,而甲方這里顯示得到了銷項稅費,需要交這么多稅,如果甲方有進項,那就不用交這么多,實際上是購買方承擔了稅費,是這么理解的嗎?那最后就是消費者承擔了所有稅費
廖君老師
??|
提問時間:05/27 06:35
#稅務#
您好,是的,是這么理解的,是最終的消費者承擔了這個稅
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老師你好,我想咨詢下,我們這個公司的法人,他是持股比例49%,他實際的入股金額是30萬,我們這邊另外個股東投資款是411600,但是這個股東的錢是算在我們這個法人頭上,現在這個法人他不當啦,需要退股,他手頭上已經欠款三十多萬,他現在是想把欠款和投資款兩清,這種情況怎么處理,變更法人需要股權轉讓嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 15:07
#稅務#
你好,這種情況只能是做股權轉讓的,把股權轉給其他的股東。
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老師請問增值稅進項抵扣勾選的表格導出顯示紅字已鎖定是什么意思?
venus老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務#
鎖定標志代表已經被鎖定,意味著抵扣類勾選的金額或者其他相關信息不能再更改。
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公司增資到200萬,個人獨資企業(yè),需要啥流程啊
廖君老師
??|
提問時間:05/26 05:13
#稅務#
您好,有以下步驟 一、簽署股東協(xié)議書等法律文件; 二、到原工商登記機關申請變更登記,辦理變更登記所需提交的材料:1、 由公司加蓋公章的申請報告;2、 公司委托代理人的證明(委托書)以及委托人的工作證或身份證復印件;3、 公司法定代表人簽署的變更登記申請書;4、 股東會或董事會作出的增資擴股決議,涉及章程變更的應相應修改公司章程;5、 法律法規(guī)規(guī)定必須經審批的,國家有關部門的批準文件;6、 工商登記機關所發(fā)的全套登記表及其他材料;7、 提交公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正副本
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在認證抵扣時,勾選的進項稅額多了,想給轉出來,會計分錄怎么寫
家權老師
??|
提問時間:05/22 08:44
#稅務#
借:存貨等科目 貸:進項轉出
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您好,企業(yè)變更地址,股東變更,股權變更和增加經營范圍要去哪里辦理?需要準備什么資料呀?
小林老師
??|
提問時間:04/28 17:57
#稅務#
您好,是工商局變更,帶相關協(xié)議即可
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個體戶,無利潤的情況下,老板向個體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:49
#稅務#
老板向個體戶借款一年后任仍未還,不需要繳納稅費
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收購農產品,因為是海產品路途中會損失水分,每次倉庫收貨都會比對方出庫時候重量少一些,對方按照我們實際入庫數量開發(fā)票,這樣就會比合同數量和金額少,會不會有問題?這金額有差價的合同發(fā)票可以同時入賬嗎?十幾萬的貨款差額幾千塊錢
廖君老師
??|
提問時間:05/25 15:24
#稅務#
您好,不會有問題,我們產品的特殊性,我們按實際的發(fā)票也就是實收的數量來入賬的,和合同有差異正常,合同上最好寫上一句,因產品性質,以實際到貨作為結算數量
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企業(yè)借款利率超過同期銀行貸款利率的部分列利息支出,一般情況需要調增,但如果將借款用于固定資產產生的利息資本化后,那么超過銀行貸款利率部分的利息是否還需要調增?
東老師
??|
提問時間:05/25 08:56
#稅務#
您好,即使用于固定資產支出該調整也得調整。
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公司成立時注冊資本100萬沒有實繳,經營期間向股東借款有100萬多,現將其中的100萬借款轉為實收資本,印花稅當時繳納還是季度申報的時候繳納
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:57
#稅務#
您好,當月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規(guī)范準備好
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老師,請問下員工的公積金職工繳存的金額也是單位承擔費用了,這部分金額年度匯算是不是要納稅調增
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:24
#稅務#
您好,要調增的,因為本來是員工承擔的一半,但沒有做在工資表里給員工申報個稅,就不能稅前扣除,公司吃虧 了,其實申報在員工工資里,員工收入多了,但個人五險一金可以扣,個稅不會多,公司還能稅前扣除
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老師,請問建筑服務和設計服務的稅率分別是多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/03 12:00
#稅務#
你好!小規(guī)模都是1% 一般納稅人建筑服務是9%,設計是6%
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2023年9月成立的公司,到12月份沒業(yè)務,企業(yè)所得稅年度申報表該怎么申報
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:16
#稅務#
按財務報表數據 直接填寫
?閱讀? 10991
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老師 我們公司4個員工 買了五險 沒有一金 現在填匯算清繳工資薪金填了 你看下這張表還有沒有其他要填的地方啊
東老師
??|
提問時間:05/22 14:40
#稅務#
你好,繳納的社保也需要填到這里面的。
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老師,第八題怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時間:04/14 15:31
#稅務#
當月可以抵扣進項稅額 26000+52000=78000 當期銷項稅額的計算是 (1417000+2616)/1.09*9%+(95400+15900)/1.06*6%=123516 應交增值稅 123516-78000=45516
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老師,西藏的個稅起征點9000嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:08/16 20:59
#稅務#
您好,我想咨詢下**地區(qū)個人所得稅工資薪金的起征點是3500還是7500,聽說**地區(qū)的是7500,想咨詢下有沒有正式的文件? 答復:您好!根據藏政發(fā)【2011】70號文件規(guī)定: (一)機關、事業(yè)單位和社會團體職工(含合同制工人)取得的工資、薪金所得在計征個人所得稅時,費用扣除標準由2000元提高至3500元。 機關、事業(yè)單位和社會團體職工在扣除3500元費用后,仍可繼續(xù)扣除按照國家和**規(guī)定取得的**特殊津貼、固定工資、浮動工資及按照自治區(qū)人民政府規(guī)定由個人繳納的住房公積金、醫(yī)療保險金等免稅項目。 (二)企業(yè)及未按國家統(tǒng)一標準發(fā)放工資的事業(yè)單位和社會團體從業(yè)人員取得的工資、薪金所得在計征個人所得稅時,一律按扣除限額扣除。具體扣除限額為:一、二類地區(qū)7500元,三類地區(qū)7900元,四類地區(qū)8300元。 企、事業(yè)單位和社會團體從業(yè)人員取得的工資薪金所得,在計征個人所得稅時按照上述限額標準扣除后,仍可扣除個人按照自治區(qū)人民政府規(guī)定標準繳納的住房公積金、醫(yī)療保險金、基本養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金等全國統(tǒng)一規(guī)定的免稅項目。 答復機構:**自治區(qū)國家稅務局
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【工作要求】(1)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務招待費金額。 (2)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費金額。 (3)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費用。 (4)計算甲居民企業(yè)準予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 (5)計算甲居民企業(yè)計算應納稅所得額時,工資總額、工會經費、職工福利費和職工教育經費應調整應納稅所得額的金額。 (6)計算甲居民企業(yè)本年度境內應納稅所得額。 (7)計算甲居民企業(yè)境外所得應在我國補繳的企業(yè)所得稅。 (8)計算甲居民企業(yè)應補(退)企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。
小施老師
??|
提問時間:04/20 14:45
#稅務#
你好,學員,耐心等一下
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全電發(fā)票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時間:03/23 16:01
#稅務#
...
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為什么這里只計算了銷項稅不計算消費稅
王曉曉老師
??|
提問時間:05/27 17:58
#稅務#
你好,因為這里人家只是要算不含稅銷售額
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營業(yè)賬簿包括哪些,哪些是需要繳納印花稅的
易 老師
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提問時間:04/24 08:13
#稅務#
同學您好,賬本取消印花稅了,只有資本金還要交注冊資本實收資本增加交納萬分之二點五的印花稅
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這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:05/07 17:36
#稅務#
應交銷售消費稅的計算是 45.2/(1+13%)*15%=6 可以抵扣消費稅是 (1+10-4)*15%=1.05 應交消費稅是6-1.05=4.95
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