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財(cái)務(wù)軟件
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我身兼A B兩家公司的財(cái)務(wù),我的社保原先在A公司購(gòu)買,現(xiàn)在老板要求我的工資和社保在B公司出,那B公司計(jì)提和發(fā)放社保、工資的分錄怎么做
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 22:20
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保借:管理費(fèi)用-社保單位部分貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
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甲醛治理費(fèi)是計(jì)入建筑工程還是固定資產(chǎn)
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 17:54
#事業(yè)單位#
你好!整個(gè)工程完工了嗎?
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工程監(jiān)理費(fèi)可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎還是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng),事業(yè)單位
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 17:14
#事業(yè)單位#
你好,先記入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
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代收代發(fā)分紅資金怎么做分錄??
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 15:14
#事業(yè)單位#
您好 代收的時(shí)候 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 代發(fā)的時(shí)候 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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今年公車報(bào)廢了,報(bào)廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來(lái)款,是這個(gè)公車?yán)现绊斄送鶃?lái)款的款項(xiàng),雙方有簽的協(xié)議,公車是13萬(wàn),但往來(lái)款是15萬(wàn),要下這個(gè)往來(lái)賬怎么處理?請(qǐng)老師解答一下,謝謝
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 13 營(yíng)業(yè)外支出 2 貸:應(yīng)收賬款 15
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村集體經(jīng)濟(jì)合作社收到政府撥付的五改項(xiàng)目款 收到款 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 由于五改項(xiàng)目是承包給農(nóng)戶 支付項(xiàng)目款 借:應(yīng)收款—xxx個(gè)人 貸:銀行存款 現(xiàn)收到農(nóng)戶在稅務(wù)大廳代開(kāi)給“當(dāng)?shù)厝嗣裾钡奈甯捻?xiàng)目發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師們以上兩筆我有做正確嗎? 收到發(fā)票又怎么做會(huì)計(jì)分錄 需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
周小明老師lemon
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好。解答如下: 您的會(huì)計(jì)分錄基本正確,但可能需要根據(jù)具體情況進(jìn)行一些調(diào)整。以下是對(duì)您提供的會(huì)計(jì)分錄的分析和建議: 收到政府撥付款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 這里,您將政府撥付的款項(xiàng)記入了“專項(xiàng)應(yīng)付款”,這通常是正確的,因?yàn)檫@些款項(xiàng)可能需要用于特定的項(xiàng)目或用途。 支付項(xiàng)目款給農(nóng)戶: 借:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(或“預(yù)付賬款”) 貸:銀行存款 這里,您將款項(xiàng)記入了“應(yīng)收款—xxx個(gè)人”,這可能不太準(zhǔn)確。通常情況下,支付給農(nóng)戶的款項(xiàng)應(yīng)該記入“應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”,因?yàn)檫@是您預(yù)付給農(nóng)戶的款項(xiàng),未來(lái)可能會(huì)通過(guò)項(xiàng)目完成情況來(lái)調(diào)整。 收到農(nóng)戶代開(kāi)的發(fā)票: 當(dāng)收到農(nóng)戶代開(kāi)的發(fā)票時(shí),您需要根據(jù)發(fā)票上的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如果發(fā)票上顯示的是農(nóng)戶為五改項(xiàng)目提供的服務(wù)或商品,那么您需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前預(yù)付的款項(xiàng),并確認(rèn)相應(yīng)的成本或費(fèi)用。 假設(shè)發(fā)票金額與之前預(yù)付的款項(xiàng)相等,會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(例如:在建工程、固定資產(chǎn)等,取決于項(xiàng)目的性質(zhì)) 貸:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(減少預(yù)付的款項(xiàng)) 如果發(fā)票金額大于之前預(yù)付的款項(xiàng),您還需要額外支付差額: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 貸:銀行存款(支付差額) 貸:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(減少預(yù)付的款項(xiàng))如果發(fā)票金額小于之前預(yù)付的款項(xiàng),您可能需要將差額記入其他科目,如“其他應(yīng)收款”或“營(yíng)業(yè)外收入”,具體取決于差額的性質(zhì)和會(huì)計(jì)政策。請(qǐng)注意,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)您所在地的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和具體的業(yè)務(wù)情況來(lái)確定。建議咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問(wèn)以獲取更準(zhǔn)確的指導(dǎo)。
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當(dāng)月要交當(dāng)月的社保,還用不用計(jì)提
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 06:40
#事業(yè)單位#
您好,咱說(shuō)的計(jì)提是過(guò)一下 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)這個(gè)科目,需要計(jì)提的,也方便歸集數(shù)據(jù)
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去幼兒園面試會(huì)計(jì)需要注意些什么?一般會(huì)問(wèn)到些那些問(wèn)題?
若麗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/20 17:56
#事業(yè)單位#
您好,幼兒園面試會(huì)計(jì)正常發(fā)揮,非公立的幼兒園財(cái)務(wù)比較簡(jiǎn)單,主要是做預(yù)算,審核費(fèi)用,收學(xué)費(fèi),各項(xiàng)做精準(zhǔn)就可以了,問(wèn)的問(wèn)題應(yīng)該跟其他財(cái)務(wù)面試差不多的
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股東沒(méi)有實(shí)權(quán),公司本質(zhì)上還是董事在管理,對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 19:57
#事業(yè)單位#
您好, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
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首次開(kāi)數(shù)電發(fā)票要怎么操作?先要去領(lǐng)電子發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 17:22
#事業(yè)單位#
你好!不用,這個(gè)稅務(wù)局直接給你批,你就能開(kāi)了
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老師,你好!想問(wèn)下,深圳打印單位職工月繳費(fèi)明細(xì)表,在那里導(dǎo)數(shù)據(jù)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 16:43
#事業(yè)單位#
您好,在電子稅務(wù)局申報(bào)社保的那里能導(dǎo)出EXCEL表, 社保費(fèi)申報(bào)-日常申報(bào)-查看員工預(yù)處理明細(xì) -導(dǎo)出就行
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國(guó)家公立幼兒園屬于企事業(yè)單位還是非盈利組織?請(qǐng)問(wèn)適用啥子會(huì)計(jì)制度?涉不涉及預(yù)算一體化?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 16:37
#事業(yè)單位#
大部分民非組織會(huì)計(jì)制度 新《政府會(huì)計(jì)制度》的實(shí)施,為公立幼兒園的會(huì)計(jì)核算提供了明確的指導(dǎo)和規(guī)范。盡管公立幼兒園可以按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行賬務(wù)處理,但實(shí)際操作中,它們也可以選擇采用民間非盈利組織的會(huì)計(jì)制度。這種選擇反映了公立幼兒園在財(cái)務(wù)管理上的靈活性,能夠根據(jù)自身的實(shí)際情況和需求,選擇最適合的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作 你當(dāng)?shù)刎?cái)政部門有要求嗎?如果沒(méi)有要求的話不需要
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員應(yīng)發(fā)工資15000,單位繳納社保596.自己承擔(dān)社保298,個(gè)稅102,實(shí)發(fā)工資14600。老師從計(jì)提到繳納給我做個(gè)完整的分錄帶上數(shù)字
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 14:25
#事業(yè)單位#
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)15000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸:銀行存款14600 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金298, 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)596,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保596 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保596,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金298,貸:銀行存款894 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102,貸:銀行存款102
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老師準(zhǔn)備去面試一個(gè)公立的幼兒園會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)一下一般幼兒園是使用的什么會(huì)計(jì)制度?涉及那些賬務(wù)處理?還有需要注意些啥子問(wèn)題?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 11:29
#事業(yè)單位#
你好,他如果是民非組織的話,用的是民非組織會(huì)計(jì)制度 有限公司的話,他就用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師你好,我想請(qǐng)教一下,就是行政單位的項(xiàng)目勞務(wù)派遣人員的伙食補(bǔ)助,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)是要計(jì)入什么科目?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 10:15
#事業(yè)單位#
對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票里面的嗎 還是直接支付
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行政事業(yè)單位 , 是31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新嗎? 但是這條科目說(shuō)明:“....如果購(gòu)置的相關(guān)硬件軟件不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。”
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 10:10
#事業(yè)單位#
對(duì)于行政事業(yè)單位,如果購(gòu)置的相關(guān)硬件軟件不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),通常不會(huì)在“31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新”科目中反映。 例如,購(gòu)買了一款價(jià)值較低的辦公軟件,其價(jià)值未達(dá)到固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)在“商品和服務(wù)支出”中的相關(guān)明細(xì)科目進(jìn)行核算,如“辦公費(fèi)”等。
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村室購(gòu)買辦公桌椅入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目貸方用公積公益金對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 09:44
#事業(yè)單位#
您好,你們是用什么付的錢了?
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老師,門診次均費(fèi)用和門診均次費(fèi)用有什么不同,均次費(fèi)用要怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 21:50
#事業(yè)單位#
您好,1..次均費(fèi)用就是指居民平均看一次門診平均所花費(fèi)的錢 次均門診費(fèi)用=醫(yī)療門診收入/總診療人次數(shù), 2.門診均次費(fèi)用是平均每次費(fèi)用=所有看病費(fèi)用/次數(shù) 其實(shí)2個(gè)表達(dá)是差不多的意思
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老師,您好,幼兒園食堂人員是第三方代發(fā)工資、購(gòu)買保險(xiǎn)、還有每人49元的管理費(fèi)。第三方發(fā)工資的老師行政賬屬于勞務(wù)費(fèi),食堂做賬時(shí)屬于什么費(fèi)用呢?伙食成本費(fèi)用-人員費(fèi)用-工資費(fèi)用?還是伙食成本費(fèi)用-人員費(fèi)用-其他費(fèi)用?還是伙食成本費(fèi)用-管理費(fèi)用-其他費(fèi)用呢?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 16:45
#事業(yè)單位#
你好!是按勞務(wù)成嫩核算的,食堂人員不是和你們簽的合同把?三方給你們提供什么發(fā)票?
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學(xué)校食堂購(gòu)買垃圾桶計(jì)入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 16:23
#事業(yè)單位#
您好, 計(jì)入福利費(fèi)就可以
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事業(yè)單位和外部人力公司簽合同,由外公司給發(fā)勞務(wù)或工資,外公司代扣代繳稅款給單位開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本單位這邊怎么記賬呀 部門說(shuō)不計(jì)工資總額不屬于工資,要記勞務(wù)費(fèi) 可以這么操作嗎?
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 13:19
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個(gè)屬于勞務(wù)派遣,不屬于工資,可以記勞務(wù)費(fèi)。
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你好老師,我之前是在建筑行業(yè)工作過(guò),做過(guò)關(guān)于項(xiàng)目上面的統(tǒng)計(jì)一些發(fā)票啊,款項(xiàng)有沒(méi)有收到,然后發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)存貨有沒(méi)有發(fā),還有一些呃關(guān)于項(xiàng)目上面的收支明細(xì),包括一些啊人工呀,費(fèi)用啊之類。就是如果我要想編輯在簡(jiǎn)歷里面的話,怎么樣講會(huì)顯得很有專業(yè)。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 12:23
#事業(yè)單位#
您好,1.工程項(xiàng)目成本會(huì)計(jì),向經(jīng)理、預(yù)算部門提供成本核算結(jié)果。 2.核對(duì)成本與預(yù)算差異并進(jìn)行差異分析,進(jìn)行材料用量控制。 3.登記企業(yè)應(yīng)收帳款明細(xì)帳,核對(duì)企業(yè)內(nèi)部資金往來(lái)。
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老師,房東不愿意開(kāi)房租的發(fā)票,有其他辦法取得發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 09:54
#事業(yè)單位#
可以舉報(bào)或公司承擔(dān)稅費(fèi)
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往來(lái)應(yīng)付款差1元怎么調(diào)平,事業(yè)單位
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 23:44
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,核對(duì)相關(guān)的賬目記錄,確認(rèn)這1元的差異是否由于輸入錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤造成。如果找到錯(cuò)誤,才能對(duì)應(yīng)進(jìn)行更正。
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應(yīng)收賬款差1元收不回來(lái)怎么調(diào)平?事業(yè)單位
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 23:43
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,應(yīng)該先搞清楚這1元錢為什么收不回來(lái),如果最終確定無(wú)法收回,則計(jì)入事業(yè)單位的“其他費(fèi)用”, 借:其他費(fèi)用 1 貸:應(yīng)收賬款 1
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事業(yè)單位取得公用取暖費(fèi)發(fā)票42萬(wàn),已付32萬(wàn)如何做賬呢?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 22:25
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位對(duì)此業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式: 取得公用取暖費(fèi)發(fā)票 42 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 - 取暖費(fèi) 420000 貸:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款 320000
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怎么算補(bǔ)交年金
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 19:31
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,具體公式為:補(bǔ)繳金額 = 補(bǔ)繳時(shí)上年度社會(huì)平均工資 × (應(yīng)補(bǔ)年度繳費(fèi)工資基數(shù) ÷ 應(yīng)補(bǔ)年度社會(huì)平均工資) × 繳費(fèi)比例 × 補(bǔ)繳系數(shù)。
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老師,您好,我們是第三方代發(fā)工資,原來(lái)的會(huì)計(jì)把食堂人員工資掛到了伙食成本-管理費(fèi)用-其他費(fèi)用里面了,我是繼續(xù)沿用她的科目走,還是從這個(gè)月改到伙食成本-人員費(fèi)用-工資費(fèi)用里面?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 17:02
#事業(yè)單位#
您好,改過(guò)來(lái),原來(lái)科目不合適就不用了
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電子稅務(wù)局開(kāi)紙質(zhì)發(fā)票的話,是不是要把之前的用開(kāi)票軟件的開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票上傳
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 16:46
#事業(yè)單位#
不需要的,抄稅就是上傳
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老師,您好,我是幼兒園,2022年有幾個(gè)月食堂人員的工資走的行政賬,沒(méi)有計(jì)入當(dāng)期成本,我現(xiàn)在要把這筆款項(xiàng)調(diào)整,把該筆錢轉(zhuǎn)到國(guó)庫(kù)科,我走賬科目怎么走呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 16:36
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的,你們當(dāng)時(shí)是在費(fèi)用嗎還是
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