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代收代發(fā)分紅資金怎么做分錄??
bamboo老師
??|
提問時間:07/21 15:14
#事業(yè)單位#
您好 代收的時候 借 銀行存款 貸 其他應付款 代發(fā)的時候 借 其他應付款 貸 銀行存款
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今年公車報廢了,報廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來款,是這個公車老之前頂了往來款的款項,雙方有簽的協議,公車是13萬,但往來款是15萬,要下這個往來賬怎么處理?請老師解答一下,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:07/21 11:18
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:固定資產 13 營業(yè)外支出 2 貸:應收賬款 15
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村集體經濟合作社收到政府撥付的五改項目款 收到款 借:銀行存款 貸:專項應付款 由于五改項目是承包給農戶 支付項目款 借:應收款—xxx個人 貸:銀行存款 現收到農戶在稅務大廳代開給“當地人民政府”的五改項目發(fā)票 請問老師們以上兩筆我有做正確嗎? 收到發(fā)票又怎么做會計分錄 需要怎么做會計分錄
周小明老師lemon
??|
提問時間:07/21 10:35
#事業(yè)單位#
同學,您好。解答如下: 您的會計分錄基本正確,但可能需要根據具體情況進行一些調整。以下是對您提供的會計分錄的分析和建議: 收到政府撥付款項: 借:銀行存款 貸:專項應付款 這里,您將政府撥付的款項記入了“專項應付款”,這通常是正確的,因為這些款項可能需要用于特定的項目或用途。 支付項目款給農戶: 借:應付款—xxx個人(或“預付賬款”) 貸:銀行存款 這里,您將款項記入了“應收款—xxx個人”,這可能不太準確。通常情況下,支付給農戶的款項應該記入“應付款”或“預付賬款”,因為這是您預付給農戶的款項,未來可能會通過項目完成情況來調整。 收到農戶代開的發(fā)票: 當收到農戶代開的發(fā)票時,您需要根據發(fā)票上的內容進行會計處理。如果發(fā)票上顯示的是農戶為五改項目提供的服務或商品,那么您需要根據發(fā)票金額調整之前預付的款項,并確認相應的成本或費用。 假設發(fā)票金額與之前預付的款項相等,會計分錄可能是: 借:相關成本或費用科目(例如:在建工程、固定資產等,取決于項目的性質) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項) 如果發(fā)票金額大于之前預付的款項,您還需要額外支付差額: 借:相關成本或費用科目 貸:銀行存款(支付差額) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項)如果發(fā)票金額小于之前預付的款項,您可能需要將差額記入其他科目,如“其他應收款”或“營業(yè)外收入”,具體取決于差額的性質和會計政策。請注意,具體的會計分錄可能需要根據您所在地的會計準則和具體的業(yè)務情況來確定。建議咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問以獲取更準確的指導。
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當月要交當月的社保,還用不用計提
廖君老師
??|
提問時間:07/21 06:40
#事業(yè)單位#
您好,咱說的計提是過一下 應付職工薪酬-社保費這個科目,需要計提的,也方便歸集數據
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去幼兒園面試會計需要注意些什么?一般會問到些那些問題?
若麗老師
??|
提問時間:07/20 17:56
#事業(yè)單位#
您好,幼兒園面試會計正常發(fā)揮,非公立的幼兒園財務比較簡單,主要是做預算,審核費用,收學費,各項做精準就可以了,問的問題應該跟其他財務面試差不多的
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股東沒有實權,公司本質上還是董事在管理,對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/19 19:57
#事業(yè)單位#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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首次開數電發(fā)票要怎么操作?先要去領電子發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/19 17:22
#事業(yè)單位#
你好!不用,這個稅務局直接給你批,你就能開了
?閱讀? 1458
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老師,你好!想問下,深圳打印單位職工月繳費明細表,在那里導數據
廖君老師
??|
提問時間:07/19 16:43
#事業(yè)單位#
您好,在電子稅務局申報社保的那里能導出EXCEL表, 社保費申報-日常申報-查看員工預處理明細 -導出就行
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國家公立幼兒園屬于企事業(yè)單位還是非盈利組織?請問適用啥子會計制度?涉不涉及預算一體化?請老師指點一下
郭老師
??|
提問時間:07/19 16:37
#事業(yè)單位#
大部分民非組織會計制度 新《政府會計制度》的實施,為公立幼兒園的會計核算提供了明確的指導和規(guī)范。盡管公立幼兒園可以按照事業(yè)單位會計核算制度進行賬務處理,但實際操作中,它們也可以選擇采用民間非盈利組織的會計制度。這種選擇反映了公立幼兒園在財務管理上的靈活性,能夠根據自身的實際情況和需求,選擇最適合的會計制度進行操作 你當地財政部門有要求嗎?如果沒有要求的話不需要
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員應發(fā)工資15000,單位繳納社保596.自己承擔社保298,個稅102,實發(fā)工資14600。老師從計提到繳納給我做個完整的分錄帶上數字
宋生老師
??|
提問時間:07/19 14:25
#事業(yè)單位#
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)15000,貸:應付職工薪酬-工資15000 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資15000,貸:銀行存款14600 .應交稅費-個人所得稅102 其他應付款-個人負擔社保公積金298, 計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)596,貸:應付職工薪酬-社保596 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保596,其他應付款-個人負擔社保公積金298,貸:銀行存款894 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅102,貸:銀行存款102
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老師準備去面試一個公立的幼兒園會計,請問一下一般幼兒園是使用的什么會計制度?涉及那些賬務處理?還有需要注意些啥子問題?
郭老師
??|
提問時間:07/19 11:29
#事業(yè)單位#
你好,他如果是民非組織的話,用的是民非組織會計制度 有限公司的話,他就用的是小企業(yè)會計準則
?閱讀? 1530
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老師你好,我想請教一下,就是行政單位的項目勞務派遣人員的伙食補助,財務會計和預算會計是要計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:07/19 10:15
#事業(yè)單位#
對方給你開勞務發(fā)票里面的嗎 還是直接支付
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行政事業(yè)單位 , 是31007 信息網絡及軟件購置更新嗎? 但是這條科目說明:“....如果購置的相關硬件軟件不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。”
樸老師
??|
提問時間:07/19 10:10
#事業(yè)單位#
對于行政事業(yè)單位,如果購置的相關硬件軟件不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準,通常不會在“31007 信息網絡及軟件購置更新”科目中反映。 例如,購買了一款價值較低的辦公軟件,其價值未達到固定資產的確認標準,可能會在“商品和服務支出”中的相關明細科目進行核算,如“辦公費”等。
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村室購買辦公桌椅入固定資產會計科目貸方用公積公益金對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/19 09:44
#事業(yè)單位#
您好,你們是用什么付的錢了?
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老師,門診次均費用和門診均次費用有什么不同,均次費用要怎么計算
廖君老師
??|
提問時間:07/18 21:50
#事業(yè)單位#
您好,1..次均費用就是指居民平均看一次門診平均所花費的錢 次均門診費用=醫(yī)療門診收入/總診療人次數, 2.門診均次費用是平均每次費用=所有看病費用/次數 其實2個表達是差不多的意思
?閱讀? 1334
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老師,您好,幼兒園食堂人員是第三方代發(fā)工資、購買保險、還有每人49元的管理費。第三方發(fā)工資的老師行政賬屬于勞務費,食堂做賬時屬于什么費用呢?伙食成本費用-人員費用-工資費用?還是伙食成本費用-人員費用-其他費用?還是伙食成本費用-管理費用-其他費用呢?
耿老師
??|
提問時間:07/18 16:45
#事業(yè)單位#
你好!是按勞務成嫩核算的,食堂人員不是和你們簽的合同把?三方給你們提供什么發(fā)票?
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學校食堂購買垃圾桶計入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/18 16:23
#事業(yè)單位#
您好, 計入福利費就可以
?閱讀? 1415
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事業(yè)單位和外部人力公司簽合同,由外公司給發(fā)勞務或工資,外公司代扣代繳稅款給單位開發(fā)票,請問本單位這邊怎么記賬呀 部門說不計工資總額不屬于工資,要記勞務費 可以這么操作嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:07/18 13:19
#事業(yè)單位#
你好,同學,這個屬于勞務派遣,不屬于工資,可以記勞務費。
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你好老師,我之前是在建筑行業(yè)工作過,做過關于項目上面的統(tǒng)計一些發(fā)票啊,款項有沒有收到,然后發(fā)票有沒有開存貨有沒有發(fā),還有一些呃關于項目上面的收支明細,包括一些啊人工呀,費用啊之類。就是如果我要想編輯在簡歷里面的話,怎么樣講會顯得很有專業(yè)。
廖君老師
??|
提問時間:07/18 12:23
#事業(yè)單位#
您好,1.工程項目成本會計,向經理、預算部門提供成本核算結果。 2.核對成本與預算差異并進行差異分析,進行材料用量控制。 3.登記企業(yè)應收帳款明細帳,核對企業(yè)內部資金往來。
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老師,房東不愿意開房租的發(fā)票,有其他辦法取得發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/18 09:54
#事業(yè)單位#
可以舉報或公司承擔稅費
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往來應付款差1元怎么調平,事業(yè)單位
薇老師
??|
提問時間:07/17 23:44
#事業(yè)單位#
同學你好,核對相關的賬目記錄,確認這1元的差異是否由于輸入錯誤或計算錯誤造成。如果找到錯誤,才能對應進行更正。
?閱讀? 1349
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應收賬款差1元收不回來怎么調平?事業(yè)單位
小奇老師
??|
提問時間:07/17 23:43
#事業(yè)單位#
同學您好,應該先搞清楚這1元錢為什么收不回來,如果最終確定無法收回,則計入事業(yè)單位的“其他費用”, 借:其他費用 1 貸:應收賬款 1
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事業(yè)單位取得公用取暖費發(fā)票42萬,已付32萬如何做賬呢?
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 22:25
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位對此業(yè)務的賬務處理方式: 取得公用取暖費發(fā)票 42 萬時: 借:事業(yè)支出 - 取暖費 420000 貸:應付賬款 100000 貸:銀行存款 320000
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怎么算補交年金
薇老師
??|
提問時間:07/17 19:31
#事業(yè)單位#
同學你好,具體公式為:補繳金額 = 補繳時上年度社會平均工資 × (應補年度繳費工資基數 ÷ 應補年度社會平均工資) × 繳費比例 × 補繳系數。
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老師,您好,我們是第三方代發(fā)工資,原來的會計把食堂人員工資掛到了伙食成本-管理費用-其他費用里面了,我是繼續(xù)沿用她的科目走,還是從這個月改到伙食成本-人員費用-工資費用里面?
廖君老師
??|
提問時間:07/17 17:02
#事業(yè)單位#
您好,改過來,原來科目不合適就不用了
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電子稅務局開紙質發(fā)票的話,是不是要把之前的用開票軟件的開的紙質發(fā)票上傳
文文老師
??|
提問時間:07/17 16:46
#事業(yè)單位#
不需要的,抄稅就是上傳
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老師,您好,我是幼兒園,2022年有幾個月食堂人員的工資走的行政賬,沒有計入當期成本,我現在要把這筆款項調整,把該筆錢轉到國庫科,我走賬科目怎么走呢?
小鎖老師
??|
提問時間:07/17 16:36
#事業(yè)單位#
您好,現在的話是需要調整的,你們當時是在費用嗎還是
?閱讀? 1303
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公司員工報銷餐飲費沒有發(fā)票只有微信付款截圖 這個可以報銷嗎 怎么報銷
宋生老師
??|
提問時間:07/17 16:36
#事業(yè)單位#
你好!這個你可以報銷,但是不能稅前扣除
?閱讀? 1373
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您好,我單位是事業(yè)單位,7月5日-7月7日舉辦了線下會議,然后會議費定額標準是住宿費340元/人/天,伙食費130元/人/天,其他80元/人/天,然后報銷的人本來預算是7位專家住兩晚,住宿費是340元/人/天??7人??2天=4760元。實際來報銷時,只有3位專家住了兩晚,一位專家住了1晚,另外三位專家都是會議地本地的,但中午定了鐘點房,想問一下這種鐘點房可以報銷嗎
bamboo老師
??|
提問時間:07/17 16:18
#事業(yè)單位#
您好 請問會議通知有沒有說本地專家不報銷?
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老師你好,固定資產的折舊費用在利潤表中體現嗎?
東老師
??|
提問時間:07/17 16:05
#事業(yè)單位#
您好,折舊費在利潤表里面體現的。
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