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老師,機(jī)關(guān)單位下設(shè)的單位沒(méi)有執(zhí)照嗎?這個(gè)怎么給他開(kāi)票呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 14:30
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話(huà)是有的啊,他們是單獨(dú)的主體啊,這個(gè)是
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老師一個(gè)公司兩個(gè)股東,一個(gè)股東是百分之四十五,一個(gè)股東是百分之五十五, 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,費(fèi)用以及稅費(fèi)等怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 20:15
#事業(yè)單位#
你好,收到投資款的時(shí)候,你分清楚具體的是哪個(gè)股東投資進(jìn)來(lái)的就行,其他的和一個(gè)人股東是一樣的。寫(xiě)上具體的業(yè)務(wù)明細(xì)。都是一個(gè)公司的,看整體就行。
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老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)從零余額賬戶(hù)轉(zhuǎn)到基本戶(hù),從基本戶(hù)上再支出,月底賬上零余額怎么辦,就一直這么留著
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 07:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,如果是企業(yè)自行設(shè)置的賬戶(hù),只是當(dāng)做零余額賬戶(hù)使用,企業(yè)可以自行轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。如果是事業(yè)單位財(cái)政付款的零余額賬戶(hù),需要向賬戶(hù)管理部門(mén)反應(yīng),是退回款項(xiàng)還是做其他的處理方式
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民非企業(yè)從公戶(hù)提備用金20000塊現(xiàn)金流量表怎么填
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 11:49
#事業(yè)單位#
你好,提的是現(xiàn)金嗎?如果是的話(huà),這個(gè)不涉及到現(xiàn)金流量表,它是借庫(kù)存現(xiàn)金貸,銀行存款一正數(shù)1負(fù)數(shù)正好抵了。
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政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額大于投資成本,跨年處置收益納入預(yù)算管理, 其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資—成本 借:銀行存款 [實(shí)際取得價(jià)款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)] 長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費(fèi)] 投資收益 [取得價(jià)款扣減投資賬面余額、應(yīng)收股利和相關(guān)稅費(fèi)后的差額] 應(yīng)繳財(cái)政款 [貸差] 注:實(shí)際是投資賬面余額 ???請(qǐng)寫(xiě)出其預(yù)算會(huì)計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫(xiě)一級(jí)科目) 借:() 貸:()關(guān)于投資成本 () 分錄貸方投資預(yù)算收益金額是( )。請(qǐng)?zhí)钜韵逻x項(xiàng)字母在括號(hào)內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利
Anan老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 19:11
#事業(yè)單位#
根據(jù)給出的信息,政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,其預(yù)算會(huì)計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫(xiě)一級(jí)科目)如下:
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老師 ,行政單位盤(pán)盈固定資產(chǎn)怎么入賬,要怎么出分錄?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 17:29
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余
?閱讀? 2071
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醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)私車(chē)加油費(fèi)違反什么規(guī)定?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 15:09
#事業(yè)單位#
您好,違反業(yè)務(wù)的真實(shí)性
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公司交的車(chē)間工人的五險(xiǎn)一金,怎么做分錄,老師寫(xiě)個(gè)完整的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 06:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:生產(chǎn)成本-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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學(xué)校請(qǐng)專(zhuān)家講課酬費(fèi)5000元,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票可以當(dāng)勞務(wù)費(fèi)入帳嗎?
大張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/28 16:25
#事業(yè)單位#
您好,可以入賬。但是所得稅匯算清繳不能扣除,需要調(diào)增。
?閱讀? 2070
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某事業(yè)單位2x19年年終分配,非財(cái)政撥款結(jié)余總額為800000元,按照結(jié)余的40%提取職工福利基金。①2x19年12月31日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如下: 借:本年盈余分配--提取職工福利基金320 000貸:專(zhuān)用基金--職工福利基金 320 000②同時(shí),編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 老師這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 11:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“非財(cái)政撥款結(jié)余”科目,用以核算事業(yè)單位非財(cái)政撥款收支的結(jié)余。因此,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,事業(yè)單位提取職工福利基金的賬務(wù)處理如下: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余-結(jié)余分配-提取職工福利基金 320000 貸:專(zhuān)用基金-職工福利基金 320000 預(yù)算會(huì)計(jì)中并沒(méi)有涉及“資金結(jié)存”科目,因此不需要編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的第二部分。
?閱讀? 2070
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你好,老師請(qǐng)問(wèn)在編制現(xiàn)金流量表時(shí),如何理解這個(gè)公式:營(yíng)業(yè)收入 +本期收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額+應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
穆易老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
您好! 這是公式法計(jì)算 假設(shè)銷(xiāo)售全部是現(xiàn)金收入, 故營(yíng)業(yè)收入全部是現(xiàn)金收入 因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入不含稅,所以并不包含增值稅所以也需要加上增值稅 你可以理解 借 現(xiàn)金 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 因?yàn)楝F(xiàn)金流編制是收付實(shí)現(xiàn)制,所以同時(shí)本期的銷(xiāo)售收入現(xiàn)金還應(yīng)該包括期初銷(xiāo)售本期收回的款項(xiàng),所以應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
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序時(shí)賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表不一致,是什么原因
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 09:34
#事業(yè)單位#
或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
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事業(yè)單位去年支付的工程款,支付時(shí)候是用的預(yù)算資金分錄,今年發(fā)現(xiàn)付多了又退回來(lái)了, 支付是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:代建項(xiàng)目 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,今年款項(xiàng)退回單位的往來(lái)資金戶(hù),現(xiàn)在賬務(wù)該怎么處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 11:14
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分: 借:銀行存款/其他應(yīng)收款 貸:代建項(xiàng)目 1. 預(yù)算會(huì)計(jì)部分: 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 貸:事業(yè)支出
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我們是行政事業(yè)單位,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)為負(fù),這個(gè)要怎么看啊
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 15:59
#事業(yè)單位#
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 財(cái)政撥款給多少花多少,還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)?這不太正常,一般又這幾種情況,你對(duì)照檢查一下 第一種情況,做了事開(kāi)了票,錢(qián)沒(méi)付完,全部記支出了。 第二種情況,單位使用其他資金付款,卻誤記了財(cái)政支出。 第三種情況,單位占用償還性資金列支出,導(dǎo)致支出大于收入。 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 事業(yè)結(jié)余為何為負(fù)數(shù)? ①事業(yè)結(jié)余的核算內(nèi)容。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間除經(jīng)營(yíng)收支外各項(xiàng)收支相抵后的余額。用公式表示為: 事業(yè)結(jié)余=(財(cái)政補(bǔ)助收入十上級(jí)補(bǔ)助收入十附屬單位繳款十事業(yè)收入十其他收入)一(撥出經(jīng)費(fèi)十事業(yè)支出十上繳上級(jí)支出十非經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷(xiāo)售稅金十對(duì)附屬單位補(bǔ)助) ②主要賬務(wù)處理。事業(yè)單位應(yīng)設(shè)置“事業(yè)結(jié)余”科目,核算事業(yè)結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況。年度終了轉(zhuǎn)賬后,該科目應(yīng)無(wú)余額。會(huì)計(jì)期末,應(yīng)將除經(jīng)營(yíng)收支類(lèi)、專(zhuān)款收支類(lèi)和結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建以外的收支類(lèi)科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目。年度終了,將“事業(yè)結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”科目。 如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),說(shuō)明你在記賬的時(shí)候可能出現(xiàn)兩個(gè)錯(cuò)誤,一個(gè)是將有些收入未計(jì)入事業(yè)結(jié)余內(nèi),另一個(gè)錯(cuò)誤是將應(yīng)該在其他科目支出的費(fèi)用,記錄在事業(yè)結(jié)余中。當(dāng)然還有一個(gè)可能就是你們的領(lǐng)導(dǎo)花錢(qián)太厲害了,這樣就需要你將一些支出劃在其他會(huì)計(jì)科目里。
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用財(cái)政部門(mén)核撥的事業(yè)預(yù)算收入退學(xué)生多交的學(xué)費(fèi),怎么做賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
劉老師06
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提問(wèn)時(shí)間:10/11 23:09
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 或 預(yù)收賬款 貸:銀行存款
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存貨盤(pán)盈 批準(zhǔn)后 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貨 管理費(fèi)用一存貨盤(pán)盈(紅字)借方 這樣做對(duì)嗎?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/07 09:26
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的哈
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您好,我正在收聽(tīng)天津繼續(xù)教育《行政事業(yè)單位預(yù)算編制與執(zhí)行分析》中講到了事業(yè)單位預(yù)算調(diào)整的規(guī)定,我想了解一下,這個(gè)政策依據(jù),謝謝!
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 14:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要了解什么
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本年利潤(rùn)期末余額是貸方,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)憑證怎么寫(xiě)?
小同老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/28 10:45
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),借:本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和盈余公積
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事業(yè)單位,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,支付設(shè)備款一部分由財(cái)政撥款支付的、一部分由自有資金支付的,怎么記賬? 假設(shè)該設(shè)備100萬(wàn)元,財(cái)政撥款支付90萬(wàn),自有資金支付10萬(wàn)。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 15:58
#事業(yè)單位#
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 收到財(cái)政撥款時(shí)(假設(shè)先收到撥款) 借:銀行存款 900000 貸:財(cái)政撥款收入 900000 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí) 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:銀行存款 1000000 同時(shí),沖減財(cái)政撥款收入和使用自有資金 借:財(cái)政撥款收入 900000 單位管理費(fèi)用(自有資金部分)100000 貸:銀行存款 1000000 二、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 收到財(cái)政撥款時(shí) 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 900000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 900000 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí) 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 900000 事業(yè)支出 - 非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出 100000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000000 同時(shí),確認(rèn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:固定基金 1000000(事業(yè)單位舊制度下,若采用新制度則不做此分錄)
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老師你好,行政機(jī)關(guān)辦公樓裝修,費(fèi)用58萬(wàn),辦公樓不是自己的,這裝修費(fèi)用怎么處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 11:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后攤銷(xiāo)。
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你好,老師請(qǐng)問(wèn)變更公司的經(jīng)營(yíng)地址,需要哪些資料?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 14:18
#事業(yè)單位#
需要新公司租賃合同與房產(chǎn)證
?閱讀? 2066
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收到廠(chǎng)家返回來(lái)貨款怎么樣入帳?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 16:39
#事業(yè)單位#
借:庫(kù)存商品正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本正數(shù)
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制造業(yè)企業(yè)租廠(chǎng)房給其他公司,從租計(jì)征怎么做分錄,以及怎么計(jì)算?稅率是多少?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 21:16
#事業(yè)單位#
租廠(chǎng)房給其他公司,收入確認(rèn)為租金收入。做分錄時(shí)借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記租金收入。稅率視地區(qū)而定,一般為增值稅6%。具體操作需結(jié)合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定。
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內(nèi)帳,工廠(chǎng)返利,7月份我們贈(zèng)送了500元的飲料,8月份工廠(chǎng)返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈(zèng)送了500元的飲料,工廠(chǎng)返給你這500元貨物嗎?贈(zèng)送你怎么做的分錄?
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這個(gè)題怎么做
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,2020年7月1日,收到魯能公司的轉(zhuǎn)賬支票 借:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 貸:吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 2020年7月1日,轉(zhuǎn)存定期存款 借:吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 貸:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 2020年7月31日,計(jì)提利息 由于7月有31天,故計(jì)息天數(shù)為31天。 借:應(yīng)收利息-魯能公司 275.81(100000 * 9% / 365 * 31) 貸:利息收入-定期存款利息收入 275.81 2021年7月5日,魯能公司提前支取4萬(wàn) 借:吸收存款-活期存款-魯能公司 40000 貸:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 40000 2021年7月5日,計(jì)提當(dāng)月的利息 由于7月有31天,故計(jì)息天數(shù)為27天(31 - 5)。 借:應(yīng)收利息-魯能公司 246.94((100000 - 40000) * 9% / 365 * 27) 貸:利息收入-定期存款利息收入 246.94 剩余6萬(wàn)元的利息在到期時(shí)一次性取出。
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實(shí)繳與認(rèn)繳怎么繳,繳那個(gè)比較好
言-老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 20:44
#事業(yè)單位#
你好!認(rèn)繳就是你可以以后交錢(qián),現(xiàn)在公司成立還沒(méi)有打到公司賬上,只要你后期存就可以, 實(shí)繳就是你要現(xiàn)在就要交到公司賬上,就是實(shí)際存到公司賬戶(hù)的錢(qián)
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行政單位職業(yè)年金從國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)入基本戶(hù)支付的賬務(wù)處理(需要體現(xiàn)個(gè)人部分),因工資支付個(gè)人部分掛在應(yīng)付職工薪酬科目,轉(zhuǎn)保險(xiǎn)時(shí)如何沖平
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 20:47
#事業(yè)單位#
那你現(xiàn)在就是借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行調(diào)整處理?
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅也是按月申報(bào)嗎,企業(yè)納稅申報(bào)表中是不是應(yīng)該有這兩個(gè)稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 09:49
#事業(yè)單位#
按稅局的核定,有月,季,還有次
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行政事業(yè)單位報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),可以用手撕票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:59
#事業(yè)單位#
可以的,正規(guī)發(fā)票就行,不管需要消費(fèi)小票證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
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公司名稱(chēng)變更過(guò)了在原發(fā)票上面蓋了舊公司抬頭的發(fā)票專(zhuān)用章,然后在再發(fā)票上面上面蓋公司變更之后的新的發(fā)票專(zhuān)用章這樣可以嗎
小寶老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/17 16:01
#事業(yè)單位#
您好,您可以把蓋的第一個(gè)章,再蓋一次,把它蓋模糊了,然后再在旁邊蓋上新的章,就是讓別人看不出第一個(gè)章的樣子。
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