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老師一個公司兩個股東,一個股東是百分之四十五,一個股東是百分之五十五, 請問怎么做賬,費用以及稅費等怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:08/29 20:15
#事業(yè)單位#
你好,收到投資款的時候,你分清楚具體的是哪個股東投資進來的就行,其他的和一個人股東是一樣的。寫上具體的業(yè)務(wù)明細。都是一個公司的,看整體就行。
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民非企業(yè)從公戶提備用金20000塊現(xiàn)金流量表怎么填
郭老師
??|
提問時間:06/28 11:49
#事業(yè)單位#
你好,提的是現(xiàn)金嗎?如果是的話,這個不涉及到現(xiàn)金流量表,它是借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款一正數(shù)1負數(shù)正好抵了。
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老師,工會經(jīng)費從零余額賬戶轉(zhuǎn)到基本戶,從基本戶上再支出,月底賬上零余額怎么辦,就一直這么留著
CC橙老師
??|
提問時間:08/14 07:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,如果是企業(yè)自行設(shè)置的賬戶,只是當(dāng)做零余額賬戶使用,企業(yè)可以自行轉(zhuǎn)出對應(yīng)的款項。如果是事業(yè)單位財政付款的零余額賬戶,需要向賬戶管理部門反應(yīng),是退回款項還是做其他的處理方式
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醫(yī)院報銷私車加油費違反什么規(guī)定?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/15 15:09
#事業(yè)單位#
您好,違反業(yè)務(wù)的真實性
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公司交的車間工人的五險一金,怎么做分錄,老師寫個完整的
小菲老師
??|
提問時間:02/12 06:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:生產(chǎn)成本-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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學(xué)校請專家講課酬費5000元,沒有開發(fā)票可以當(dāng)勞務(wù)費入帳嗎?
大張老師
??|
提問時間:01/28 16:25
#事業(yè)單位#
您好,可以入賬。但是所得稅匯算清繳不能扣除,需要調(diào)增。
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有關(guān)事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余使用問題。請教對一體化系統(tǒng)熟悉的老師
樸老師
??|
提問時間:01/26 12:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你這個提問的時候得加上你是哪個省份的哦
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政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,長期股權(quán)投資賬面余額大于投資成本,跨年處置收益納入預(yù)算管理, 其財務(wù)會計處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:長期股權(quán)投資—成本 借:銀行存款 [實際取得價款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤] 長期股權(quán)投資—損益調(diào)整 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費] 投資收益 [取得價款扣減投資賬面余額、應(yīng)收股利和相關(guān)稅費后的差額] 應(yīng)繳財政款 [貸差] 注:實際是投資賬面余額 ???請寫出其預(yù)算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:()關(guān)于投資成本 () 分錄貸方投資預(yù)算收益金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項字母在括號內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利
Anan老師
??|
提問時間:12/24 19:11
#事業(yè)單位#
根據(jù)給出的信息,政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,其預(yù)算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目)如下:
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老師 ,行政單位盤盈固定資產(chǎn)怎么入賬,要怎么出分錄?
一鳴老師
??|
提問時間:07/05 17:29
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計盈余
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序時賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:34
#事業(yè)單位#
或者賬務(wù)處理不對,或者申報表不對
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某事業(yè)單位2x19年年終分配,非財政撥款結(jié)余總額為800000元,按照結(jié)余的40%提取職工福利基金。①2x19年12月31日,財務(wù)會計分錄如下: 借:本年盈余分配--提取職工福利基金320 000貸:專用基金--職工福利基金 320 000②同時,編制預(yù)算會計分錄: 老師這個預(yù)算會計怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/26 11:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“非財政撥款結(jié)余”科目,用以核算事業(yè)單位非財政撥款收支的結(jié)余。因此,在預(yù)算會計中,事業(yè)單位提取職工福利基金的賬務(wù)處理如下: 借:非財政撥款結(jié)余-結(jié)余分配-提取職工福利基金 320000 貸:專用基金-職工福利基金 320000 預(yù)算會計中并沒有涉及“資金結(jié)存”科目,因此不需要編制預(yù)算會計分錄的第二部分。
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你好,老師請問在編制現(xiàn)金流量表時,如何理解這個公式:營業(yè)收入 +本期收到的增值稅銷項稅額+應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
穆易老師
??|
提問時間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
您好! 這是公式法計算 假設(shè)銷售全部是現(xiàn)金收入, 故營業(yè)收入全部是現(xiàn)金收入 因為營業(yè)收入不含稅,所以并不包含增值稅所以也需要加上增值稅 你可以理解 借 現(xiàn)金 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 因為現(xiàn)金流編制是收付實現(xiàn)制,所以同時本期的銷售收入現(xiàn)金還應(yīng)該包括期初銷售本期收回的款項,所以應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
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我們是行政事業(yè)單位,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項為負,這個要怎么看啊
耿老師
??|
提問時間:08/25 15:59
#事業(yè)單位#
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負數(shù)是什么原因? 財政撥款給多少花多少,還能出現(xiàn)負數(shù)?這不太正常,一般又這幾種情況,你對照檢查一下 第一種情況,做了事開了票,錢沒付完,全部記支出了。 第二種情況,單位使用其他資金付款,卻誤記了財政支出。 第三種情況,單位占用償還性資金列支出,導(dǎo)致支出大于收入。 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負數(shù)是什么原因? 事業(yè)結(jié)余為何為負數(shù)? ①事業(yè)結(jié)余的核算內(nèi)容。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間除經(jīng)營收支外各項收支相抵后的余額。用公式表示為: 事業(yè)結(jié)余=(財政補助收入十上級補助收入十附屬單位繳款十事業(yè)收入十其他收入)一(撥出經(jīng)費十事業(yè)支出十上繳上級支出十非經(jīng)營業(yè)務(wù)負擔(dān)的銷售稅金十對附屬單位補助) ②主要賬務(wù)處理。事業(yè)單位應(yīng)設(shè)置“事業(yè)結(jié)余”科目,核算事業(yè)結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況。年度終了轉(zhuǎn)賬后,該科目應(yīng)無余額。會計期末,應(yīng)將除經(jīng)營收支類、??钍罩ь惡徒Y(jié)轉(zhuǎn)自籌基建以外的收支類科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目。年度終了,將“事業(yè)結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”科目。 如果出現(xiàn)負數(shù),說明你在記賬的時候可能出現(xiàn)兩個錯誤,一個是將有些收入未計入事業(yè)結(jié)余內(nèi),另一個錯誤是將應(yīng)該在其他科目支出的費用,記錄在事業(yè)結(jié)余中。當(dāng)然還有一個可能就是你們的領(lǐng)導(dǎo)花錢太厲害了,這樣就需要你將一些支出劃在其他會計科目里。
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事業(yè)單位去年支付的工程款,支付時候是用的預(yù)算資金分錄,今年發(fā)現(xiàn)付多了又退回來了, 支付是財務(wù)會計:借:代建項目 貸:財政撥款收入 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 貸:財政撥款預(yù)算收入,今年款項退回單位的往來資金戶,現(xiàn)在賬務(wù)該怎么處理?
樸老師
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提問時間:05/07 11:14
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計部分: 借:銀行存款/其他應(yīng)收款 貸:代建項目 1. 預(yù)算會計部分: 借:財政撥款預(yù)算收入 貸:事業(yè)支出
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本年利潤期末余額是貸方,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證怎么寫?
小同老師
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提問時間:01/28 10:45
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),借:本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤和盈余公積
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事業(yè)單位,購買設(shè)備,支付設(shè)備款一部分由財政撥款支付的、一部分由自有資金支付的,怎么記賬? 假設(shè)該設(shè)備100萬元,財政撥款支付90萬,自有資金支付10萬。
樸老師
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提問時間:11/22 15:58
#事業(yè)單位#
一、財務(wù)會計分錄 收到財政撥款時(假設(shè)先收到撥款) 借:銀行存款 900000 貸:財政撥款收入 900000 購買設(shè)備時 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:銀行存款 1000000 同時,沖減財政撥款收入和使用自有資金 借:財政撥款收入 900000 單位管理費用(自有資金部分)100000 貸:銀行存款 1000000 二、預(yù)算會計分錄 收到財政撥款時 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 900000 貸:財政撥款預(yù)算收入 900000 購買設(shè)備時 借:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 900000 事業(yè)支出 - 非財政專項資金支出 100000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000000 同時,確認(rèn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:固定基金 1000000(事業(yè)單位舊制度下,若采用新制度則不做此分錄)
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用財政部門核撥的事業(yè)預(yù)算收入退學(xué)生多交的學(xué)費,怎么做賬務(wù)處理,財務(wù)會計和預(yù)算會計
劉老師06
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提問時間:10/11 23:09
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計: 借:應(yīng)繳財政款 或 預(yù)收賬款 貸:銀行存款
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老師你好,行政機關(guān)辦公樓裝修,費用58萬,辦公樓不是自己的,這裝修費用怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:09/24 11:31
#事業(yè)單位#
你好,這個記入長期待攤費用,然后攤銷。
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你好,老師請問變更公司的經(jīng)營地址,需要哪些資料?
文文老師
??|
提問時間:09/23 14:18
#事業(yè)單位#
需要新公司租賃合同與房產(chǎn)證
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收到廠家返回來貨款怎么樣入帳?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 16:39
#事業(yè)單位#
借:庫存商品正數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)
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您好,我正在收聽天津繼續(xù)教育《行政事業(yè)單位預(yù)算編制與執(zhí)行分析》中講到了事業(yè)單位預(yù)算調(diào)整的規(guī)定,我想了解一下,這個政策依據(jù),謝謝!
樸老師
??|
提問時間:03/21 14:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要了解什么
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存貨盤盈 批準(zhǔn)后 借 待處理財產(chǎn)損益一待處理流動資產(chǎn)損益 貨 管理費用一存貨盤盈(紅字)借方 這樣做對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/07 09:26
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的哈
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制造業(yè)企業(yè)租廠房給其他公司,從租計征怎么做分錄,以及怎么計算?稅率是多少?
小智老師
??|
提問時間:09/03 21:16
#事業(yè)單位#
租廠房給其他公司,收入確認(rèn)為租金收入。做分錄時借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記租金收入。稅率視地區(qū)而定,一般為增值稅6%。具體操作需結(jié)合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定。
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內(nèi)帳,工廠返利,7月份我們贈送了500元的飲料,8月份工廠返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問時間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈送了500元的飲料,工廠返給你這500元貨物嗎?贈送你怎么做的分錄?
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實繳與認(rèn)繳怎么繳,繳那個比較好
言-老師
??|
提問時間:01/31 20:44
#事業(yè)單位#
你好!認(rèn)繳就是你可以以后交錢,現(xiàn)在公司成立還沒有打到公司賬上,只要你后期存就可以, 實繳就是你要現(xiàn)在就要交到公司賬上,就是實際存到公司賬戶的錢
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行政事業(yè)單位報銷差旅費,可以用手撕票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/04 11:59
#事業(yè)單位#
可以的,正規(guī)發(fā)票就行,不管需要消費小票證明業(yè)務(wù)的真實性
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅也是按月申報嗎,企業(yè)納稅申報表中是不是應(yīng)該有這兩個稅
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:49
#事業(yè)單位#
按稅局的核定,有月,季,還有次
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老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時,需要算明年一月份工資個稅, 在代扣代繳客服端算個稅需要把單位個人專項扣除項填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個人專項扣除項), 可是只有部分人的專項扣除項可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個人在個稅APP上確認(rèn)23年專項扣除項之后,我才能遷入成功嗎
立峰老師
??|
提問時間:12/18 17:19
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 需要員工本森自己操作的。
?閱讀? 2061
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行政單位職業(yè)年金從國庫集中支付轉(zhuǎn)入基本戶支付的賬務(wù)處理(需要體現(xiàn)個人部分),因工資支付個人部分掛在應(yīng)付職工薪酬科目,轉(zhuǎn)保險時如何沖平
木木老師
??|
提問時間:10/17 20:47
#事業(yè)單位#
那你現(xiàn)在就是借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬進行調(diào)整處理?
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行政事業(yè)單位,使用政府會計制度。應(yīng)付款1萬元,雙方協(xié)商同意支付0.6萬元解除債務(wù),剩余0.4萬元怎么做會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/26 09:45
#事業(yè)單位#
1.沖減應(yīng)付賬款并確認(rèn)收入: 借:應(yīng)付賬款 10,000 貸:事業(yè)收入(或其他相關(guān)收入科目)4,000 貸:銀行存款(或國庫集中支付)6,000 這個分錄中,“應(yīng)付賬款”科目減少了10,000元,其中6,000元通過“銀行存款”或“國庫集中支付”科目以現(xiàn)金的形式支付,而剩余的4,000元則轉(zhuǎn)為“事業(yè)收入”或其他相關(guān)收入科目。 1.如果該款項是因銷售或服務(wù)而產(chǎn)生的收入,則可以考慮將其轉(zhuǎn)為“應(yīng)收賬款”或“事業(yè)收入”: 借:應(yīng)付賬款 10,000 貸:應(yīng)收賬款(或事業(yè)收入) 6,000 貸:銀行存款(或國庫集中支付) 4,000
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