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老師,公立醫(yī)院確認去年的收入怎么做賬務(wù)處理呢
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/06 08:28
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好,公立醫(yī)院采用的是收付實現(xiàn)制的話,直接計入當(dāng)期損益,正常做賬務(wù)處理就可以的。
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公辦幼兒園財務(wù)制度模板有沒有?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/06 07:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,有的,您可以通過以下方式查詢 教育主管部門網(wǎng)站:訪問當(dāng)?shù)亟逃只蚪逃龔d的官方網(wǎng)站,查找相關(guān)的財務(wù)管理規(guī)定或模板。 財政部門網(wǎng)站:財政部門可能會提供有關(guān)事業(yè)單位財務(wù)管理的通用模板或指導(dǎo)性文件。 政府**息平臺:一些地方政府會在其**息平臺上發(fā)布相關(guān)的財務(wù)管理模板或制度。
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老師公積金的繳費基數(shù)是按照員工應(yīng)發(fā)工資還是可以按照公積金的最低基數(shù)繳納?怎樣合理合法合規(guī)?
郭老師
??|
提問時間:08/05 19:58
#事業(yè)單位#
基金繳費基數(shù)是上年平均工資,如果這個工資低于最低社保基數(shù),按照最低社保基數(shù)來
?閱讀? 1626
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成品貿(mào)易公司,做內(nèi)帳,公司0元購入了一臺運輸車,要不要入帳?如果要入怎么樣入
鄒老師
??|
提問時間:08/05 19:29
#事業(yè)單位#
你好,是什么原因,導(dǎo)致0元就能購入一臺運輸車呢?
?閱讀? 1596
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工資的基本組成?那些計入社保基數(shù)!
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 19:27
#事業(yè)單位#
你好,一般情況下,員工的工資由“基礎(chǔ)工資”和“考核工資”兩大模塊組成。 基礎(chǔ)工資=基本工資+崗位工資+各種津貼+加班工資 考核工資=月度考核工資+季度考核工資+年度考核工資
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老師 公戶轉(zhuǎn)給外賬會計的備注寫什么?就是外賬客戶幫我們公司做的社保 更改法人消息 報稅之類的 ,給他們付錢備注什么?
東老師
??|
提問時間:08/05 16:57
#事業(yè)單位#
你好,寫支付某某人服務(wù)費就可以
?閱讀? 1641
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您好老師,市場互相監(jiān)管協(xié)約要蓋什么章
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 16:24
#事業(yè)單位#
雙方的法人主體蓋公章就行
?閱讀? 1501
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事業(yè)單位處理往來款項應(yīng)注意什么?比如有公司將款項誤轉(zhuǎn)入你經(jīng)辦的賬戶,你在記賬時應(yīng)注意哪方面的問題?
樸老師
??|
提問時間:08/05 15:10
#事業(yè)單位#
一、事業(yè)單位處理往來款項應(yīng)注意的事項 1.準(zhǔn)確性和及時性確保往來款項的記賬準(zhǔn)確無誤,包括金額、對方單位名稱、款項性質(zhì)等信息。及時進行賬務(wù)處理,避免因拖延導(dǎo)致賬目混亂或遺漏。例如,收到一筆往來款項后應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成記賬工作,以便后續(xù)的核對和清理。 2.分類清晰對往來款項進行合理分類,如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等。不同類型的往來款項可能有不同的管理要求和核算方法。比如,應(yīng)收賬款主要是本單位應(yīng)收取的款項,其他應(yīng)收款可能包括職工借款等,分類清晰有助于準(zhǔn)確統(tǒng)計和管理。 3.定期核對與清理定期與往來單位或個人進行賬目核對,及時發(fā)現(xiàn)差異并進行調(diào)整。對于長期掛賬的往來款項,要查明原因,及時清理。例如,每季度或每半年對往來款項進行一次全面核對,對于超過一定期限未清理的款項要進行專項分析和處理。 4.審批流程完整對于往來款項的發(fā)生和調(diào)整,應(yīng)嚴格執(zhí)行內(nèi)部審批流程。確保每一筆往來業(yè)務(wù)都經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?,防止出現(xiàn)違規(guī)操作。比如,大額的往來款項支付或核銷需要經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責(zé)人的審批簽字。 5.合規(guī)性往來款項的處理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度的規(guī)定。尤其在涉及財政資金往來時,要嚴格遵守財政資金管理的要求。例如,對于財政應(yīng)返還額度等往來款項的核算和處理,要按照財政部門的規(guī)定執(zhí)行。 二、當(dāng)有公司將款項誤轉(zhuǎn)入經(jīng)辦賬戶記賬時的注意問題 1.確認款項來源首先要積極與對方公司聯(lián)系,確認款項誤轉(zhuǎn)的原因、具體金額、匯款時間等信息。保留與對方溝通的記錄,以備后續(xù)查證。例如,通過電話、郵件或書面函件等方式與對方溝通,明確款項的性質(zhì)和處理方式。 2.暫掛過渡科目在記賬時,先將誤轉(zhuǎn)的款項暫掛在“其他應(yīng)付款”等過渡科目中,避免直接確認為收入或其他不當(dāng)科目。如:借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款 - 暫收誤轉(zhuǎn)款項。 3.記錄詳細信息在賬務(wù)處理中詳細記錄該筆款項的相關(guān)信息,包括對方公司名稱、匯款憑證號碼、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等。這樣可以方便后續(xù)的查詢和處理,也有助于在出現(xiàn)問題時能夠迅速找到相關(guān)依據(jù)。 4.配合退款處理如果需要將款項退回,要按照單位的退款審批流程進行操作。在退款時,確**款金額和對方賬戶信息準(zhǔn)確無誤,并及時進行賬務(wù)處理。退款記賬時:借:其他應(yīng)付款 - 暫收誤轉(zhuǎn)款項;貸:銀行存款。 5.保留相關(guān)憑證保存好銀行收款憑證、與對方溝通的記錄、內(nèi)部審批文件等相關(guān)憑證,以備審計和監(jiān)督檢查。這些憑證是證明往來款項處理合規(guī)性和準(zhǔn)確性的重要依據(jù)。
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基金會收到資產(chǎn)捐贈但是沒有捐贈協(xié)議,能否開捐贈票據(jù)?如果可以,附件需要什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 15:05
#事業(yè)單位#
您好,可以開票,附件是發(fā)票就可以
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老師,您好,我們是幼兒園食堂,午飯12元,其中老師交2元,財政補貼10元(財政補貼的錢沒收到),老師當(dāng)月吃,下月收費(通過預(yù)收賬款核算) 分錄1 借:預(yù)收賬款12 貸:伙食費收入2 上級補助收入10 借:銀行存款2 其他應(yīng)收-上級補助2 貸:預(yù)收賬款 還是分錄2 借:預(yù)收賬款2 貸:伙食費收入2 借:其他應(yīng)收10 貸:上級補助10 收到教師款時,借:銀行存款2 貸:伙食費收入2 老師我的分錄做的對嗎?哪個分錄更合適呢?還是我直接做錯了
樸老師
??|
提問時間:08/05 14:56
#事業(yè)單位#
分錄 1 的分析: “借:預(yù)收賬款 12;貸:伙食費收入 2;上級補助收入 10”,這里將整體的 12 元收入進行了拆分確認,邏輯上有一定合理性,體現(xiàn)了不同來源收入的分類。 “借:銀行存款 2;其他應(yīng)收 - 上級補助 2;貸:預(yù)收賬款”,在收到老師交的 2 元時的處理是正確的,將預(yù)收賬款沖減。但“其他應(yīng)收 - 上級補助 2”這里不太恰當(dāng),因為財政補貼尚未實際收到,直接這樣處理不太符合會計處理的謹慎性原則。 分錄 2 的分析: “借:預(yù)收賬款 2;貸:伙食費收入 2”,對于老師交的 2 元的處理是正確的,明確了這部分收入的來源和性質(zhì)。 “借:其他應(yīng)收 10;貸:上級補助 10”,在財政補貼未收到時,先通過其他應(yīng)收款掛賬處理是合理的,符合會計的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,待實際收到補貼時再進行沖減。 “收到教師款時,借:銀行存款 2;貸:伙食費收入 2”,再次明確了老師交款的收入確認,與前面的處理相呼應(yīng)。 綜合來看,分錄 2 相對更合適一些。它清晰地劃分了老師交款和財政補貼的會計處理,既符合實際業(yè)務(wù)情況,又遵循了會計原則。不過,在實際操作中還需要注意以下幾點: 1.對于財政補貼,要及時關(guān)注其到賬情況,一旦收到補貼應(yīng)及時沖減其他應(yīng)收款。 2.定期核對預(yù)收賬款的余額,確保與實際未結(jié)算的款項相符
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學(xué)校的積木墻也計入固定資產(chǎn)嗎
郭老師
??|
提問時間:08/05 14:47
#事業(yè)單位#
對的是的,做固定資產(chǎn)的
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A某參與本單位的內(nèi)部招采評標(biāo)后,領(lǐng)取評標(biāo)費,違反什么規(guī)定?
樸老師
??|
提問時間:08/05 14:11
#事業(yè)單位#
A 某參與本單位的內(nèi)部招采評標(biāo)后領(lǐng)取評標(biāo)費是否違反規(guī)定,需要考慮以下幾個方面: 一、單位內(nèi)部規(guī)定 1.如果單位有明確的規(guī)章制度禁止內(nèi)部員工在參與本單位內(nèi)部招采評標(biāo)時領(lǐng)取評標(biāo)費,那么 A 某的行為就違反了單位自身的規(guī)定。例如,一些單位為了保證內(nèi)部評標(biāo)工作的公正性和純粹性,規(guī)定內(nèi)部人員參與評標(biāo)屬于工作職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù),不允許額外領(lǐng)取費用。 2.若單位沒有相關(guān)禁止性規(guī)定,且未明確評標(biāo)費用的支付標(biāo)準(zhǔn)和范圍,那么需要進一步從其他角度來判斷。 二、利益沖突和公正性考量 1.即使單位沒有明文禁止領(lǐng)取評標(biāo)費的規(guī)定,但如果領(lǐng)取評標(biāo)費可能導(dǎo)致潛在的利益沖突,影響評標(biāo)工作的公正性和客觀性,也可能存在問題。例如,A 某因為領(lǐng)取了評標(biāo)費,可能在評標(biāo)過程中受到經(jīng)濟利益的干擾,無法完全客觀公正地進行評審,從而違反了公平、公正、公開的招采評標(biāo)原則?;蛘呷绻I(lǐng)取評標(biāo)費的行為可能引起其他投標(biāo)人或利益相關(guān)方對評標(biāo)公正性的質(zhì)疑,也可能存在不妥之處。 三、行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī) 1.在某些特定行業(yè)或領(lǐng)域,可能存在相關(guān)的行業(yè)規(guī)范或監(jiān)管要求,對內(nèi)部評標(biāo)人員領(lǐng)取評標(biāo)費有相應(yīng)的規(guī)定。比如在一些公共資源交易領(lǐng)域,對于評標(biāo)人員的費用支付有嚴格的規(guī)范和限制,以確保評標(biāo)活動的合規(guī)性。 2.從法律法規(guī)層面,如果沒有明確的法律禁止性規(guī)定,但如果這種行為違背了誠實信用、公平競爭等基本的法律原則,也可能存在一定的法律風(fēng)險。
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老師您好! 核銷一個固定資產(chǎn),需要怎么做賬,已經(jīng)提的折舊應(yīng)該沖減回來嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 11:27
#事業(yè)單位#
您好, 為什么要核銷了,是因為什么原因?
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老師我想問一下我單位買的車:若車價款為6萬元,專票,不含稅價格是5.8萬,稅2千,車購稅如果是4千,那么我固定資產(chǎn)原值是不是6.2萬元呢
郭老師
??|
提問時間:08/05 10:19
#事業(yè)單位#
你好,如果你單位是一般納稅人,你的固定資產(chǎn)原值是5.8萬?4000。
?閱讀? 1459
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單位同事出差培訓(xùn),火車票買的二等坐票比普通車票貴了70元,這部分錢單位需要給報銷么
郭老師
??|
提問時間:08/05 09:16
#事業(yè)單位#
看你單位制度超過的不允許報銷的就不要報銷
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老師,您好,我們是幼兒園,孩子入園時預(yù)交一個月飯費396元,大班畢業(yè)時,根據(jù)實際出勤多退少補,7月有部分幼兒需要多交18元,有部分幼兒需要退36元,我應(yīng)該怎么附憑證呢?
郭老師
??|
提問時間:08/05 08:52
#事業(yè)單位#
銀行回單和發(fā)票 最好有孩子的考勤表 沒有發(fā)票的不用
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事業(yè)單位采購白工服入辦公費還是什么明細科目?
小鎖老師
??|
提問時間:08/04 17:50
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是屬于計入辦公費,這個就行
?閱讀? 1534
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公辦幼兒園收到學(xué)生家長交來的校車費?怎么開票?有沒有啥子需要備注的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 17:14
#事業(yè)單位#
您好,這個開現(xiàn)代服務(wù)就可以,備注什么時侯交的,交的時長
?閱讀? 1521
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歷史成本不是成本,對嗎?老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 15:29
#事業(yè)單位#
您好, 這個也是成本呀,只不過是以前的
?閱讀? 1477
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基本工資3000出勤天數(shù)8.5天伙食補助150職務(wù)獎1650怎么算出實發(fā)工資
小鎖老師
??|
提問時間:08/03 21:30
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,你們是雙休嗎,這個還是
?閱讀? 5139
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合作社墊付項目款怎么做賬?
bamboo老師
??|
提問時間:08/03 20:47
#事業(yè)單位#
您好 請問是自己單位的項目還是其他單位的項目
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采購預(yù)算沒有用完是必須要退回?可不可以運用于下次采購預(yù)算?
樸老師
??|
提問時間:08/03 20:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你們是事業(yè)單位嗎
?閱讀? 1460
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中小學(xué)食堂的收取費用表中的上期盈余和勒緊盈余怎么填
波德老師
??|
提問時間:08/03 19:56
#事業(yè)單位#
你好,上期盈余用上期收入-上期支出。累計盈余看明細賬余額是多少就是多少
?閱讀? 1513
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收到撥付的10萬元中藥材項目款 借:銀行存款10萬 貸:專項應(yīng)付款-中藥材項目10萬 支付其中材料費10萬,人工費2萬 借:專項應(yīng)付款10萬 貸:銀行存款10萬 另外的2萬元是用銀行存款支付的,請問借方做什么會計分錄
小鎖老師
??|
提問時間:08/03 15:57
#事業(yè)單位#
您好,這個的話 借 原材料 2 貸 銀行存款2
?閱讀? 2592
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支出村民因戶施策款怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/03 15:40
#事業(yè)單位#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
?閱讀? 1671
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月末盤庫存,庫管,財務(wù)參加,監(jiān)管人員是誰,還有誰可以參加
波德老師
??|
提問時間:08/03 06:41
#事業(yè)單位#
你好,有的單位設(shè)置監(jiān)督委員會或企管部,他們參加了就是監(jiān)管人員,他們不參加了財務(wù)就是監(jiān)管人員
?閱讀? 1511
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這筆憑證是這樣錄的嗎????????
樸老師
??|
提問時間:08/02 19:58
#事業(yè)單位#
你這個分錄沒有意義,具體什么業(yè)務(wù)
?閱讀? 1557
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學(xué)校支付的生育津貼計入管理費用還是業(yè)務(wù)活動?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/02 19:32
#事業(yè)單位#
您好, 收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付就是做相反的分錄
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請問老師 事業(yè)單位沒有成本科目用什么科目代替了
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/02 17:23
#事業(yè)單位#
就是業(yè)務(wù)活動費用,經(jīng)營費用
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醫(yī)院自制藥如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
??|
提問時間:08/02 14:51
#事業(yè)單位#
醫(yī)院自制藥結(jié)轉(zhuǎn)成本通常可以按照以下步驟進行: 1.確定成本項目原材料成本:包括藥材、化學(xué)試劑等直接用于制藥的材料。直接人工成本:參與制藥過程的直接生產(chǎn)人員的工資、福利等。制造費用:如設(shè)備折舊、水電費、車間管理人員工資等間接費用。 2.歸集成本在制藥過程中,分別對上述成本項目進行歸集。通過領(lǐng)料單、工時記錄等方式記錄原材料的使用和人工工時。 3.分配制造費用如果存在多種自制藥共同分擔(dān)制造費用,需要選擇合理的分配方法,如按照生產(chǎn)工時、產(chǎn)量等進行分配。 4.計算單位成本總成本除以生產(chǎn)的藥品數(shù)量,得到單位成本。 5.結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)自制藥銷售或使用時,按照銷售或使用的數(shù)量乘以單位成本,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。
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