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你好老師,白酒銷售公司,現(xiàn)在收客戶品牌使用費(fèi),該怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:32
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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核定征收企業(yè)所得稅還可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:29
#稅務(wù)#
通常不可以了,已經(jīng)直接按核定征收了
?閱讀? 35
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請問一下我司是科技公司,在2021年委托研發(fā)一次性支付了10萬元費(fèi)用,研發(fā)周期從2021年開始,在2025年形成了無形支產(chǎn),符合加計(jì)扣除,當(dāng)時(shí)給了代帳公司做帳,沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,請問這個(gè)研發(fā)支出資本化能在今年調(diào)帳并加計(jì)扣除嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:26
#稅務(wù)#
可以調(diào)賬并嘗試加計(jì)扣除: 賬務(wù)上通過 “以前年度損益調(diào)整” 更正,將 10 萬元轉(zhuǎn)入 “研發(fā)支出 —— 資本化支出”,最終計(jì)入無形資產(chǎn)。 加計(jì)扣除需向稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報(bào)(在 5 年追補(bǔ)期內(nèi)),按無形資產(chǎn)成本 175% 攤銷,需提供合同、支付憑證等資料。 建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)流程
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老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項(xiàng)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:25
#稅務(wù)#
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
?閱讀? 30
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您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長什么時(shí)候抵扣的?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:23
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有時(shí)限限制
?閱讀? 23
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對方開具了專票,我方不報(bào)銷勾選發(fā)票可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:20
#稅務(wù)#
可以直接做不抵扣勾選
?閱讀? 72
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賬上導(dǎo)出來的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)沒有發(fā)票號碼,怎么和電子稅務(wù)局下載下來的未勾選明細(xì)進(jìn)行匹配呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你賬上需要增加發(fā)票號一欄,并且需要導(dǎo)出時(shí),要導(dǎo)出發(fā)票號
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老師您好!三方合同中,如果貨物屬于委托方,但因委托方的委托,貨物由受托方和第三方進(jìn)行資金結(jié)算以及收取發(fā)票是否合適。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:17
#稅務(wù)#
你好,不行的,可以代為收款,但是發(fā)票,仍然應(yīng)該按實(shí)際,而且得要跟合同一致。
?閱讀? 22
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企業(yè)養(yǎng)老科目 下級科目是什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:14
#稅務(wù)#
就是管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn)
?閱讀? 11
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老師請問開票抬頭是什么公司,對方打款是什么公司分公司,這樣可以嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:02
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 13
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老師你好,我想咨詢一下我們學(xué)校食堂是承包出去的,錢沒有過我們學(xué)校,學(xué)校也要做收入和成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 09:02
#稅務(wù)#
是的,除非食堂單獨(dú)辦理營業(yè)執(zhí)照才不需要你們學(xué)校做賬
?閱讀? 16
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保險(xiǎn)服務(wù),投標(biāo)保證保險(xiǎn)放到哪個(gè)科目比較好,服務(wù)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:59
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
?閱讀? 18
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首單,先備案,申報(bào),上門核查。備案提交什么資料提前準(zhǔn)備什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:58
#稅務(wù)#
《出口退(免)稅備案表》: 對外貿(mào)易經(jīng)營者備案證明: 海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊登記證明: 其他相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照副本等
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老師你好,公司一開始兩個(gè)股東,其中一個(gè)股東進(jìn)實(shí)收資本了,后來這個(gè)股東變更出來了,就剩一個(gè)股東了,那這個(gè)股東的投資款可以在撤回,轉(zhuǎn)給股東嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:55
#稅務(wù)#
你好,可以的,公司減資是可以
?閱讀? 17
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您好!客戶返修產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)要求開發(fā)票,發(fā)票要怎么開?謝謝!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)運(yùn)費(fèi),應(yīng)該提供運(yùn)輸服務(wù)的單位開。 就開運(yùn)輸服務(wù) 陸路運(yùn)輸服務(wù) 運(yùn)輸服務(wù) 30101
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我們是銷售方,客戶退貨了,暫時(shí)還沒有開紅字發(fā)票,我怎么賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:46
#稅務(wù)#
借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會(huì)計(jì)不做賬,老師我要是把庫存的進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣寫分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:30
#稅務(wù)#
分錄不對,勾選也需合規(guī): 需先補(bǔ)記庫存商品入賬:借庫存商品(不含稅)、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款 / 銀行存款(按實(shí)際付款)。 憑合規(guī)增值稅專用發(fā)票,在平臺勾選抵扣,確保票實(shí)一致。 先梳理業(yè)務(wù)補(bǔ)賬,再按規(guī)定抵扣。
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老師,我公司競拍的礦山開采,做無形資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在市場行情極差,肯定有減值跡象,請問財(cái)務(wù)是根據(jù)什么計(jì)提資產(chǎn)減值損失?需要出具什么樣的文件才算有效
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:18
#稅務(wù)#
你好,礦山最新市場評估報(bào)告(由獨(dú)立第三方評估機(jī)構(gòu)出具,明確公允價(jià)值及處置費(fèi)用); 未來現(xiàn)金流量預(yù)測表(附詳細(xì)測算依據(jù),如開采計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格走勢等); 管理層關(guān)于減值的決議文件,說明減值跡象及計(jì)提依據(jù)。
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公司出售車輛收入1萬元,稅務(wù)認(rèn)為交易價(jià)格偏低,要按4萬元確認(rèn)。該如何做賬?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/23 07:42
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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老師,我是服務(wù)行業(yè)的,有些客人會(huì)在開票的時(shí)候,多交錢返現(xiàn),財(cái)務(wù)應(yīng)該怎樣處理提現(xiàn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/23 07:39
#稅務(wù)#
那你們開發(fā)票按照返現(xiàn)之后的開嗎
?閱讀? 15
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郭老師在嗎,有問題請教
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/23 07:38
#稅務(wù)#
在的 具體的什么問題的
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老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個(gè)人所得稅和印花稅?計(jì)稅公式是什么?
東老師
??|
提問時(shí)間:07/23 05:48
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓股權(quán)需繳納的個(gè)人所得稅和印花稅計(jì)算如下: - 個(gè)人所得稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%。公式為:應(yīng)納稅額=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)×20%。本題中未提及合理費(fèi)用,視為0。股權(quán)原值=實(shí)繳資本×轉(zhuǎn)讓比例=38×15%=5.7萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為15萬元,應(yīng)納稅所得額=15-5.7-0=9.3萬元,個(gè)人所得稅=9.3×20%=1.86萬元。 - 印花稅:按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目,以股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同金額為計(jì)稅依據(jù),稅率為萬分之五。公式為:應(yīng)納稅額=股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同金額×0.05%。則印花稅應(yīng)納稅額=15×0.05%=0.0075萬元,即75元。 需注意,若稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無正當(dāng)理由,可能會(huì)按凈資產(chǎn)核定收入計(jì)稅。
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老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/23 05:41
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 33
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@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/22 23:26
#稅務(wù)#
朋友您好,就是我們公司要交哪些稅種,上面例的就是我們要申報(bào)的,按那個(gè)路徑去查一下哈
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電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:59
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,不影響
?閱讀? 24
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浙江溫州購買商鋪房產(chǎn)稅申報(bào)流程
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:32
#稅務(wù)#
您好,自用商鋪:應(yīng)納稅額=房產(chǎn)原值*70%*1.2%,每年5月15日、11月15日前在浙江省電子稅務(wù)局 財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào) 中勾選 房產(chǎn)稅 完成申報(bào)并分兩次繳稅。 出租商鋪:應(yīng)納稅額=租金收入*12%,按月或季度與增值稅同步在電子稅務(wù)局 從租計(jì)征 模塊申報(bào),個(gè)人出租商鋪無4%優(yōu)惠。
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老師,我發(fā)現(xiàn)4月份忘了做公司社保的憑證了,咋辦,改賬還是補(bǔ)在7月份
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,最好是改賬的
?閱讀? 28
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老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和內(nèi)資個(gè)體的區(qū)別?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:25
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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你好老師,請教一下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)和規(guī)避殘保金的事,我們現(xiàn)在有7個(gè)公司,員工400人左右,工資分為三部分:交社保的在本公司發(fā)工資,保安在保安公司發(fā)工資,其他工種在人力資源公司發(fā)工資(因?yàn)槊總€(gè)員工都買的有商業(yè)險(xiǎn),為了不浪費(fèi)商業(yè)險(xiǎn)名額,把所有員工分成了這三大類),現(xiàn)在問題是:1、個(gè)稅如果據(jù)實(shí)申報(bào),人數(shù)超30,殘保金年度可能超10萬。2、如果壓縮人數(shù)在30以內(nèi),單人工資會(huì)比較高,如果員工找稅務(wù)部門提起質(zhì)疑,也比較麻煩。這種情況應(yīng)該怎么辦合適?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)別據(jù)實(shí),有沒有就是關(guān)系好的員工,這個(gè)走一部分私戶
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現(xiàn)在小微企業(yè),是不是小于300萬都是5%的企業(yè)稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:09
#稅務(wù)#
對的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
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