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年末,行政事業(yè)單位將“本年盈余分配”、“前期調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入哪個科目。 A限定性凈資產(chǎn) B其他凈資產(chǎn) C權益法調(diào)整 D專用基金 老師,這個應該選哪個?不是應該轉(zhuǎn)入累計盈余科目么?
魯老師
??|
提問時間:12/10 11:04
#事業(yè)單位#
你好同學,我考慮一下,稍等
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老師,您好,幼兒園食堂單獨安裝水電表,需要按月計提水電費,沒有收據(jù),沒有發(fā)票,我計提時附什么材料呢?(總的水電費,要三個月一交)
藍小天老師
??|
提問時間:07/08 10:46
#事業(yè)單位#
你好,按照抄表照片,打印出來作為附件
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行政事業(yè)單位對固定資產(chǎn)金額有沒有金額限制,必須在1千元以上?
金金老師
??|
提問時間:09/02 10:18
#事業(yè)單位#
您好,這個是沒有的,沒有具體的文件
?閱讀? 2197
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某事業(yè)單位為高等學校,向?qū)W生收取的學費80000元納入財政專戶管理,按規(guī)定需要全額上繳財政專戶。同時按單位的月度用款計劃,收到從財政專戶返還的事業(yè)收入50000元。 【平行記賬】
蔣飛老師
??|
提問時間:05/24 08:55
#事業(yè)單位#
你好! 1.收款 借銀行存款 貸應繳財政款 2.上繳 借應繳財政款 貸銀行存款
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買的掃把垃圾桶這開什么發(fā)票呢
郭老師
??|
提問時間:08/16 14:53
#事業(yè)單位#
開清潔工具就可以。
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醫(yī)保繳滿多久才能報銷?因為我朋友生病要做手術 但是他繳納醫(yī)保的時候才滿半年
秦楓老師
??|
提問時間:05/31 23:36
#事業(yè)單位#
同學你好,醫(yī)保只要繳費滿一個月之后,且他的社??顟B(tài)正常,在醫(yī)院就醫(yī)就可以享受醫(yī)保待遇。
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請問老師 上山自采藥、領用原材料、人工、水電=庫存商品再銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,完整分錄
暖暖老師
??|
提問時間:08/02 14:33
#事業(yè)單位#
以下是相關的完整會計分錄: 上山自采藥: 借:原材料 貸:應付職工薪酬(采藥人工費用) 領用原材料: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)生人工費用: 借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)生水電費: 借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款(或應付賬款) 產(chǎn)品完工入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 銷售時: 借:銀行存款(或應收賬款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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資料:某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務, (1)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為52000元,增值稅額合計為8840元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅額為4840元,當月未認證的可抵扣增值稅額為4000元,全部款項已通過銀行存款支付,固定資產(chǎn)驗收合格并投入使用。 (2)出租房屋,取得租金收入80000元,按規(guī)定該收入不上繳財政。按規(guī)定計算確定的增值稅銷項稅額為8800元,款項尚未收到。 (3)以銀行存款交納當月的應交增值稅2500元。 (4)月末,轉(zhuǎn)出當月應交未交的增值稅3960元 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:07
#事業(yè)單位#
同學你好 預算會計分錄和財務會計分錄都寫嗎
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老師好,請問老師,孩子博士畢業(yè)財務管理專業(yè),現(xiàn)就業(yè)入職高校,一個是西南大學經(jīng)管學院會計專業(yè),可以做本專業(yè)研究。一個是西南財大投資系的資產(chǎn)評估專業(yè),要換專業(yè),怎么選?,謝謝急盼回答
暖暖老師
??|
提問時間:06/08 07:19
#事業(yè)單位#
你好,西南財大會計專業(yè)更貼近財務管理
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取現(xiàn)出來或者說轉(zhuǎn)法人這種備用金要用發(fā)票抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:10/17 11:58
#事業(yè)單位#
是的,需要憑發(fā)票沖賬的
?閱讀? 2190
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2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,也一并計入專項債中,專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項債截止日,利率為3.8%,計算它利息收入以及利息支出
小小霞老師
??|
提問時間:11/23 17:17
#事業(yè)單位#
你好, 利息收入計算: 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息收入: 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) - 71,200,000.00元 ≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息收入: 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) - (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) ≈ 35,021,912.50元 總利息收入 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ≈ 38,099,245.83元 利息支出計算: 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息支出: 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) ≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息支出: 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) ≈ 35,021,912.50元 總利息支出 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ≈ 38,099,245.83元 綜上所述,該專項債的總利息收入為38,099,245.83元,總利息支出也為38,099,245.83元。
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1.2024年1月5日,某行政單位從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金1000元,以備日常零星開支使用。同年1月6日,該行政單位以庫存現(xiàn)金支付一筆款項200元,內(nèi)容為日?;顒又邪l(fā)生的費用。該行政單位該如何編制會計分錄? 2.2024年3月5日,某行政單位采購一批材料,貨款3000元通過單位零余額賬戶支付,材料尚未驗收入庫。同年3月15日該批材料到達并驗收入庫,確定采購成本為3000元。該行政單位該如何編制會計分錄? 3.2024年3月10日,某事業(yè)單位以240萬元購入國債作為短期投資,其中包含尚未領取的債券利息10萬元,另外還單獨支付了手續(xù)費5萬元。同年6月8日,該事業(yè)單位收到債券利息10萬元;10月31日,又收到該國債持有期間期的利息5萬元;11月10日,以為260萬元出售該短期投資,投資收益無需上繳財政。該事業(yè)單位該如何編制會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:31
#事業(yè)單位#
1.2024年1月5日和1月6日的現(xiàn)金提取和支付 2024年1月5日,提取現(xiàn)金1000元: 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 2024年1月6日,支付日常費用200元: 借:事業(yè)支出/管理費用(或相應的費用科目) 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 1.2024年3月5日和3月15日的材料采購和入庫 2024年3月5日,支付材料貨款3000元(未驗收入庫): 借:在途物資 3000 貸:零余額賬戶用款額度 3000 2024年3月15日,材料驗收入庫: 借:庫存材料 3000 貸:在途物資 3000 1.2024年3月10日至11月10日的國債投資及其相關交易 2024年3月10日,購入國債作為短期投資(包含尚未領取的債券利息10萬元): 借:短期投資 2300000(購買國債的成本) 應收利息 100000(尚未領取的債券利息) 其他費用 50000(手續(xù)費) 貸:銀行存款 2450000 2024年6月8日,收到債券利息10萬元: 借:銀行存款 100000 貸:應收利息 100000 2024年10月31日,收到國債持有期間的利息5萬元(假設為投資收益): 借:銀行存款 50000 貸:投資收益 50000 2024年11月10日,以260萬元出售該短期投資: 借:銀行存款 2600000 貸:短期投資 2300000 投資收益 300000
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開票方開了發(fā)票出來,但是提供的是私人賬號可以嗎
家權老師
??|
提問時間:09/11 16:25
#事業(yè)單位#
對方是個體戶就可以的,是公司直接打公司賬戶
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行政單位為履職人員計提當月職工薪酬74000元,代扣個稅17000元。薪酬和個人所得稅都通過財政集中支付方式支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:01
#事業(yè)單位#
同學您好,請稍等,正在解答
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老師你好,我想咨詢一下,像那個疫情期間那種物資,像街道辦這一種是怎么樣登記的,因為那種物資有可能是,他是要求街道辦去采購回來,然后也就叫別人送過來,然后送廠家,然后直接送到那個核酸檢測點的那一種,那這一種是登記什么費用?是怎么樣去記賬?
文文老師
??|
提問時間:01/28 11:53
#事業(yè)單位#
自行采購的,可做為事業(yè)性支出
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在廣州黃埔區(qū)工作,請問單位和個人各應該承擔社保多少錢,按最低標準繳納,請問有么有單位個人各承擔多少以及算好的按最低標準的各自承擔的數(shù)據(jù)表
青老師
??|
提問時間:10/24 09:49
#事業(yè)單位#
你好; 廣州社保五險繳費比例 單位為職工交社保費用都是有固定比例的,五險單位和個人承擔的部分也都是不同的。按照法規(guī)社保單位要承擔15%養(yǎng)老保險,5.45%醫(yī)療保險,0.26%大病保險,0.32%失業(yè)保險,0.16%工傷保險,1.5%殘保金。職工個人要承擔8%養(yǎng)老保險,2%醫(yī)療保險,0.2%失業(yè)保險。 你們每個月繳納了社保后; 社保局官網(wǎng)都可以打印出來 當月繳費明細表; 里面的數(shù)據(jù)都顯示的
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你與三位朋友打算合開一家奶茶店,注冊資本為60萬元,年應納稅所得額預計為100萬元,現(xiàn)在兩種方案選擇:()方案1:4個合伙人每人出資15萬元,訂立合伙協(xié)議,利潤均分,風險共擔,成立合伙企業(yè);()方案2:4個股東每人出資15萬元,成立有限責任公司。
廖君老師
??|
提問時間:02/29 09:16
#事業(yè)單位#
您好!很高興為您解答,請稍等
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2.(其它,15.0分) 戊事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務: (1)通過財政直接支付方式向單位從事專業(yè)業(yè)務活動職工支付薪酬300萬元。 (2)在開展專業(yè)業(yè)務活動中繳納城市維護建設稅10萬元,款項通過銀行存款賬戶支付。該款項屬于非財政、非專項資金。 (3)通過銀行存款賬戶,為經(jīng)營活動支付外部人員勞務費5萬元。 (4)按照規(guī)定上繳上級單位款項100萬元,款項以銀行存款支付。 (5)通過銀行存款賬戶支付對附屬單位的補助款項60萬元。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務中的預算支出。 要求:編制上述業(yè)務的預算會計分錄。分錄中的單位是萬元。
柯南老師
??|
提問時間:01/04 10:07
#事業(yè)單位#
你好正在解答 請稍等
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事業(yè)單位員工補發(fā)以前年度的績效工資,金額8萬元,怎么申報個稅?是一次申報還是分批申報?
丁小丁老師
??|
提問時間:05/07 15:11
#事業(yè)單位#
您好!是一次補發(fā)的,就一次申報
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事業(yè)單位無償調(diào)出固定資產(chǎn)需要辦理什么手續(xù),怎么進行會計處理
宋生老師
??|
提問時間:11/28 11:16
#事業(yè)單位#
根據(jù)《事業(yè)單位會計準則》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定:行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)核算要通過“固定資金”科目,在反映固定資產(chǎn)增減變化的同時,相應反映固定資金的增減變化。 無償撥入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 無償撥出固定資產(chǎn) 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn)
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水利部的預算科目設置在哪能看,比如我要看其中一個科目都是包含什么支出
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/07 11:21
#事業(yè)單位#
水利部的預算科目設置可以在《水利工程造價管理規(guī)定》和《水利部關于貫徹落實<中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見>的實施意見》等文件中查看
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高新統(tǒng)計局,那邊代辦理科技型中小企業(yè)入庫,需要法人身份證掃描件和財務報表以及營業(yè)執(zhí)照加蓋公章,這個可以提供嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/20 11:03
#事業(yè)單位#
你好好,可以的,這個可以提供。
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老師,事業(yè)單位手工賬 記賬憑證上的總賬科目和明細科目怎么寫
堂堂老師
??|
提問時間:09/06 15:49
#事業(yè)單位#
記賬憑證上,總賬科目寫在借方或貸方上方,比如“應收賬款”。明細科目則根據(jù)具體業(yè)務分列,如“A公司貨款”。確??颇繉獪蚀_,借貸平衡。
?閱讀? 2175
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老師,這個賬務處理里,還少了一個進項稅的處理,這個要怎么做分錄。
郭老師
??|
提問時間:09/06 10:40
#事業(yè)單位#
你好,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
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老師您好,請問考高級職稱要求是什么
小智老師
??|
提問時間:09/20 11:54
#事業(yè)單位#
考高級職稱通常需具備一定年限的專業(yè)經(jīng)驗,通過專業(yè)知識考試和評審,有的還需完成論文或項目。具體要求視地區(qū)和行業(yè)而異,建議查詢當?shù)厝耸禄蛐袠I(yè)主管部門規(guī)定。
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老師這個怎么做財務會計和預算會計的分錄 某事業(yè)單位因管理不善毀損一批庫存貨物,其賬面價值為250000元,清理該批物資發(fā)生相關費用120000元,毀損物資變價收入為20000元,款項通過銀行存款收付。
樸老師
??|
提問時間:12/22 08:32
#事業(yè)單位#
財務會計分錄: 1.清理該批物資發(fā)生相關費用借:待處理財產(chǎn)損溢 120000貸:銀行存款 120000 2.毀損物資變價收入借:銀行存款 20000貸:待處理財產(chǎn)損溢 20000 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益借:待處理財產(chǎn)損溢 100000貸:非流動資產(chǎn)基金-存貨 100000 預算會計分錄: 1.清理該批物資發(fā)生相關費用借:事業(yè)支出 120000貸:資金結(jié)存-銀行存款 120000 2.毀損物資變價收入借:資金結(jié)存-銀行存款 20000貸:事業(yè)收入 20000 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益借:事業(yè)支出 100000貸:事業(yè)收入 100000
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請教老師一個問題:2022年高級會計師教材P238“必要利潤的確定”,如果題目中告訴資本加權平均資本(即投資者的必要報酬率),算目標成本時,這個加權平均資本成本是成本利潤率,還是銷售利潤率?謝謝!
蔣老師^^
??|
提問時間:05/19 11:56
#事業(yè)單位#
都不是。加權平均資本成本是按各類資本所占總資本來源的權重加權平均計算。計算時將每種資本的成本(稅后)乘以其占總資本的比例,然后加總。
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老師,請問下事業(yè)單位21年待攤費用12000少記了,但是有在每月攤銷1000,當時產(chǎn)生費用時做借:業(yè)務活動費12000貸:零余額賬戶用款額度,每月借:業(yè)務活動費1000貸:待攤費用1000。相當于業(yè)務活動費計了兩次,現(xiàn)在跨年該如何調(diào)整,謝謝!是否是借:待攤費用12000,貸:累計盈余12000?
樸老師
??|
提問時間:09/02 10:51
#事業(yè)單位#
同學你好 對的 是這樣
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公立幼兒園伙食費屬于代收款,利息收入、手續(xù)費及食堂人員工資是不不能計入***費用科目,而是沖減其他應付款。
鄒老師
??|
提問時間:12/06 07:56
#事業(yè)單位#
你好,公立幼兒園伙食費屬于代收款,伙食費本身是通過其他應付款核算。 利息收入、手續(xù)費,該怎么核算就怎么核算啊
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老師:學生餐費收跨月才收齊,本月只有部分收入,怎么記賬,這月的蔬菜下月支出的怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:35
#事業(yè)單位#
你好!比如本月應收的部分,借銀行存款 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 然后支出的時候,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款等
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