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第九題哪來的10000呢?麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。
鄒老師
??|
提問時間:04/26 14:02
#初級職稱#
你好,題干描述是萬元,答案要求是元,把萬元換算成元,所以需要乘以10000 。這里的10000就是這樣來的
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老師,這題承攬的報酬應(yīng)該是多少的?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 13:37
#初級職稱#
您好,63750 承攬合同丁商貿(mào)公司提供原料成本,甲化妝品公司收取不含增值稅加工費 63750 元 ,其中包含代墊的輔助材料 5100 元,根據(jù) “承攬合同印花稅的計稅依據(jù)為支付的報酬”,這里支付的報酬就是甲化妝品公司收取的不含增值稅加工費,所以承攬報酬為 63750 元
?閱讀? 115
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第九題10000怎么來的 不懂
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 13:31
#初級職稱#
您好,那個是萬元和元的單位換算
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湖南省2025年初級會計繼續(xù)教育學(xué)分需要多少算及格
周老師
??|
提問時間:04/26 11:57
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 90學(xué)分(60專業(yè)+30公需)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 229
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老師,有批材料做成庫存商品了。在匯算清繳表里還可以填享受加計扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 09:52
#初級職稱#
是轉(zhuǎn)入管理費用-研發(fā)費用才可以加計扣除,計入扣除商品的不行
?閱讀? 119
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老師,離職工資補償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關(guān)系
鳳陽老師
??|
提問時間:04/26 09:43
#初級職稱#
一般來講n是經(jīng)濟補償金,2n是賠償金。
?閱讀? 124
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老師好,請問我去電子稅務(wù)局APP上面查詢收到的發(fā)票,為什么有這樣的界面,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 09:34
#初級職稱#
您好,以財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份去查,您的賬號權(quán)限不夠嘛
?閱讀? 121
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請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
董孝彬老師
??|
提問時間:04/25 22:19
#初級職稱#
您好,生產(chǎn)線在2021年12月1日進行了改擴建,并且在2021年12月31日達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)。這意味著在12月期間,生產(chǎn)線并未用于生產(chǎn),而是處于停用狀態(tài)進行改造。屬于固定資產(chǎn)的更新改造,在更新改造期間,生產(chǎn)線應(yīng)停止計提折舊。
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請看圖片問題,我想問一下為何應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方余額時,不列入應(yīng)交稅費項目中??因為這個答案顯示7800
郭老師
??|
提問時間:04/25 22:10
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目描述和選項,我們需要計算2023年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費”項目的期末余額。 首先,分析題目給出的信息: 1.**購入材料的增值稅進項稅額**:117,000元 2.**銷售商品的增值稅銷項稅額**:65,000元 3.**計提的房產(chǎn)稅**:5,000元 4.**計提的車船稅**:2,800元 在計算“應(yīng)交稅費”項目時,我們需要考慮以下幾點: -**應(yīng)交增值稅**:應(yīng)交增值稅的余額是銷項稅額減去進項稅額。 \[ \text{應(yīng)交增值稅}=65,000-117,000=-52,000\text{元} \] 由于是借方余額,表示進項稅額大于銷項稅額。 -**其他應(yīng)交稅費**:包括房產(chǎn)稅和車船稅。 \[ \text{其他應(yīng)交稅費}=5,000+2,800=7,800\text{元} \] 在資產(chǎn)負(fù)債表中,“應(yīng)交稅費”項目通常只反映貸方余額(即企業(yè)應(yīng)付的稅費)。借方余額的應(yīng)交增值稅(-52,000元)不計入“應(yīng)交稅費”項目,因為它表示企業(yè)有多余的進項稅額可以抵扣。 因此,資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費”項目的期末余額僅包括其他應(yīng)交稅費的部分,即7,800元。 所以,正確答案是B選項:7,800元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費用材料轉(zhuǎn)回來沖減了。
小菲老師
??|
提問時間:04/25 20:07
#初級職稱#
同學(xué),你好 具體分錄發(fā)一下
?閱讀? 132
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老師,研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結(jié)轉(zhuǎn)費用。我在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對。是不是分錄錯了。多了結(jié)轉(zhuǎn)材料的雙倍。
宋生老師
??|
提問時間:04/25 18:01
#初級職稱#
你好,這個要看你當(dāng)時做了哪些分錄,才能確定
?閱讀? 130
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老師,幫忙看一下這個15題
小敏敏老師
??|
提問時間:04/25 17:54
#初級職稱#
你好,請稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 119
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老師,幫忙看一下,這個題
段天峰老師
??|
提問時間:04/25 17:53
#初級職稱#
就應(yīng)該是A 增值稅銷售額里面 已經(jīng)包括消費稅了 不用在除以1-10%
?閱讀? 125
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老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
文文老師
??|
提問時間:04/25 17:48
#初級職稱#
賣出去東西了,會有對應(yīng)的商品成本
?閱讀? 125
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暫估入庫有風(fēng)險么老師
宋生老師
??|
提問時間:04/25 17:23
#初級職稱#
你好,風(fēng)險肯定是有的了。
?閱讀? 142
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老師,無法收回來的發(fā)票做了營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 15:19
#初級職稱#
那個不能稅前扣除的
?閱讀? 147
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公司發(fā)工資,工人有生產(chǎn)組打包組按組發(fā)工資到時候分這樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 14:51
#初級職稱#
不可以的,必須要發(fā)到人,除非每個組有專門人承包了,能取得發(fā)票
?閱讀? 118
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老師,這個是在哪里改?我在企業(yè)電子化系統(tǒng)里也看到有變更。
小菲老師
??|
提問時間:04/25 12:25
#初級職稱#
登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng),找到“事項辦理”或類似的功能模塊,選擇“變更登記”進行在線申報。在申報過程中,需按照系統(tǒng)提示填寫變更后的股東信息
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發(fā)貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調(diào)整嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/25 12:10
#初級職稱#
您好,為什么要多入了,不按實際的成本入,那這樣成本就對不上了
?閱讀? 124
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甲煙廠為增值稅一般納稅人,2021年12月初庫存的外購煙絲不含增值稅買價5萬元,當(dāng)月外購 煙絲不含增值稅買價40萬元,月末庫存的外購煙絲不含增值稅買價10萬元,領(lǐng)用的煙絲當(dāng)月全部用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。已知煙絲消費稅稅率為30%。計算甲煙廠當(dāng)月準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已繳納消費稅稅額的下列算式中,正確的是(B)。 A40x30%=12 萬元 B(40-10)x30%=9萬元 C(5+40-10)x30%=10.5萬元 D (5+40)30%=13.5萬元 我想問一下這個題的應(yīng)稅稅額不是按照生產(chǎn)領(lǐng)用的計算嗎 那它月初庫存的加上購入的減去月末庫存的不應(yīng)該是35?
鳳陽老師
??|
提問時間:04/25 11:37
#初級職稱#
期初庫存的煙絲已在購進當(dāng)期抵扣完畢,算本期的時候不能重復(fù)計算啦
?閱讀? 184
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老師 這道題d是不是能計入總額但不可以計入銷售收入里
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 11:16
#初級職稱#
是的,就是那樣子的哈
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成本會計為什么先算在產(chǎn)品不是完工產(chǎn)品
賈老師
??|
提問時間:05/09 15:48
#初級職稱#
如果計算方法是要求先計算出在產(chǎn)品成本,完工產(chǎn)品是倒擠的,只能是此方法 如不是,先計算哪個,都是可以的,如定額比例法,約當(dāng)產(chǎn)量法,都是如此。
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付款人承兌付條件的,條件無效,承兌有效。這句話對嗎,為什么
金老師
??|
提問時間:05/09 15:48
#初級職稱#
不正確。付款人承兌匯票,不能附有條件;承兌附有條件的,視為拒絕承兌。
?閱讀? 413
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自產(chǎn)的空調(diào)用于辦公樓,不屬于集體福利視同銷售嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/09 15:10
#初級職稱#
不屬于集體福利,用于辦公樓是指用于生產(chǎn)經(jīng)營,是屬于用于增值稅應(yīng)稅項目,不需要視同銷售。
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固定資產(chǎn)減值折舊 ,固定資產(chǎn)有殘值的情況下,直線法,雙倍發(fā),年限法在什時候計算殘值呀?
汪老師
??|
提問時間:05/09 15:02
#初級職稱#
直線法(年限平均法)、年數(shù)總和法下要考慮殘值;雙倍余額遞減法下不考慮殘值。
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年初未分配利潤 當(dāng)年實現(xiàn)的利潤是先沖減年初借方未分配利潤在算提取盈余公積,還是先計算盈余公積一系列之后的凈利潤,在沖減借方的未分配利潤
秦老師
??|
提問時間:05/09 14:46
#初級職稱#
有年初未彌補虧損的,當(dāng)年是先彌補虧損,之后以余額為基礎(chǔ)計提盈余公積,如果還是虧損,則不計提。
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消費稅是在不含增值稅的的基礎(chǔ)上算的,而增值稅是在含消費稅的基礎(chǔ)上算的,這么說對嗎
金老師
??|
提問時間:05/09 14:39
#初級職稱#
您的理解是正確的。
?閱讀? 512
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交易性金融資產(chǎn)下公允價值變動的金額怎么確定的
歐陽老師
??|
提問時間:05/09 14:35
#初級職稱#
假定初始成本是100萬元,資產(chǎn)負(fù)債表日是150萬元,則“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目就是50萬元。
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從價計征、從量計征的定義是什么?從價計征、從量計征的適用范圍是什么?
王一老師
??|
提問時間:05/09 14:29
#初級職稱#
1、從價計征,即以課稅對象的自然數(shù)量與單位價格的乘積為計稅依據(jù),按這種方法計征的稅種稱從價稅。從價計征是定率征收。從量計征,是指以征稅對象的重量、件數(shù)、容量、面積等為計稅依據(jù),按照固定稅額標(biāo)準(zhǔn)計征的稅收,如消費稅中的白酒,按每500克,征收0.5元的消費稅。 2、以消費稅為例: 三種計稅方法 適用范圍 從量計征 啤酒、黃酒、成品油 從價和從量復(fù)合計征 白酒、卷煙 從價計征 除上述兩種以外的其他應(yīng)稅消費品
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勞動爭議范圍 ,勞動爭議的定義是什么?勞動爭議的范圍是什么?
小王老師
??|
提問時間:05/09 14:27
#初級職稱#
勞動爭議是指勞動關(guān)系當(dāng)事人之間因?qū)崿F(xiàn)勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)發(fā)生分歧而引起的爭議,也稱勞動糾紛、勞資爭議。 勞動爭議的范圍: (1)因確認(rèn)勞動關(guān)系發(fā)生的爭議。 (2)訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生爭議。 (3)因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議。 (4)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓(xùn)以及勞動保護發(fā)生的爭議。 (5)因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議。 不屬于勞動爭議的情形: (1)勞動者請求社會保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)放社會保險金的糾紛; (2)勞動者與用人單位因住房制度改革產(chǎn)生的公有住房轉(zhuǎn)讓糾紛; (3)勞動者對勞動能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結(jié)論或?qū)β殬I(yè)病診斷鑒定委員會的職業(yè)病診斷鑒定結(jié)論的異議糾紛; (4)家庭或個人與家政服務(wù)人員之間的糾紛; (5)個體工匠與幫工、學(xué)徒之間的糾紛; (6)農(nóng)村承包經(jīng)營戶與受雇人之間的糾紛。
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