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老師 計提增值稅 附加稅 怎么做分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:44
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 16
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老師,我們小規(guī)模納稅人,開票應該開普票,但開錯了開成1個點的專票了,用戶已經(jīng)做賬了,不能沖紅了,這張票我們就正常繳稅就可以吧,后期還可以繼續(xù)開普票嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:42
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 18
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個體工商戶定期定額納稅需要找成本票嗎?需要單獨申報經(jīng)營所得嗎?有什么優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:39
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 26
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新增值稅法中的一項應稅交易,是否可以等同于會計準則中的單項履約義務
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:37
#稅務#
新增值稅法中的應稅交易與會計準則的單項履約義務不等同。 應稅交易:聚焦是否發(fā)生增值稅征稅范圍內(nèi)的行為(如銷售貨物、服務等)及征稅條件。單項履約義務:關注合同中可明確區(qū)分的商品或服務轉讓承諾(需滿足可區(qū)分性等條件)。 例:銷售設備并安裝,會計上若可區(qū)分則為兩項履約義務,增值稅法中通常視為一項應稅交易。
?閱讀? 231
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個體工商戶定期定額要申報哪些稅種
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:37
#稅務#
增值稅附加稅所得稅
?閱讀? 31
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新《增值稅》法第十二條規(guī)定納稅人發(fā)生兩項以上應稅交易涉及不同稅率、征收率的,應當分別核算適用不同稅率、征收率的銷售額;未分別核算的,從高適用稅率。第十三條規(guī)定納稅人發(fā)生一項應稅交易涉及兩個以上稅率、征收率的,按照應稅交易的主要業(yè)務適用稅率、征收率。請問如何判斷納稅人發(fā)生的事一項應稅交易還是多項應稅交易?
鐘存老師
??|
提問時間:07/05 17:36
#稅務#
一項交易,指的是一次交易 比如,簽訂了一份合同
?閱讀? 73
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老師物流運輸公司這種通行費抵扣,是老板自己私人充值的卡,賬怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 17:36
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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你好老師,請問水泥監(jiān)測費,車輛維修費,環(huán)境監(jiān)測費,咨詢服務費請問交印花稅嗎?按買賣合同交嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:25
#稅務#
您好,這個是按照技術合同繳納
?閱讀? 180
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老師,你好,現(xiàn)在國家頒布電商法了嗎,是不是,電商平臺數(shù)據(jù)都會推送到稅務局
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:25
#稅務#
您好,這個的話,還沒有完全正式頒布,是推送到稅務局的
?閱讀? 21
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計提5月的工資,那發(fā)放工資金額是扣的4月份的個稅的金額是吧
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:12
#稅務#
計提5月的工資是扣5月的個稅
?閱讀? 18
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老師,我是一家建筑勞務公司,可以享受月10萬元以下免稅的政策,但我開票做收入的時候,會計分錄要不要做銷項稅額,以10萬元為例,分錄具體怎么做?
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:09
#稅務#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
?閱讀? 17
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老師這個同一戶收到的金額不同,開發(fā)票給對方可以一起開還是要分開開
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:08
#稅務#
那個可以一起開的哈
?閱讀? 24
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A公司需要建造廠房,和Y公司簽訂了建造合同,Y和W簽訂了150萬分包合同,A給Y的農(nóng)民工工資專戶打款農(nóng)民工工工資,Y負責發(fā)放。農(nóng)民工工人都是W提工的。工資表也是W提供的。目前W公司只開了20萬的勞務發(fā)票。A和Y賬務如何處理,個稅由誰申報。
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 17:03
#稅務#
您好,這個的話,A的話,這個是做勞務成本,Y只是做這個往來款,A支付,A做申報
?閱讀? 77
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老師,這個是什么意思呢
小菲老師
??|
提問時間:07/05 17:03
#稅務#
同學,你好 第一行是輸入企業(yè)稅號 第二行是輸入登陸人的身份證或者手機號 第三行,輸入密碼
?閱讀? 22
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老師,我們公司想實繳,不是一次性實繳,分批實繳,每次間隔多久
家權老師
??|
提問時間:07/05 17:02
#稅務#
沒有規(guī)定時間的,在規(guī)定時間內(nèi)交足就行
?閱讀? 14
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老師,2020年12月份補交了一筆增值稅,沒有沖紅發(fā)票,直接補繳了2%,應該怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 16:45
#稅務#
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 14
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老師,待抵扣的進項稅金,在資產(chǎn)負債表中,填在哪一項
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:42
#稅務#
那個體現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)
?閱讀? 16
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老師,民宿購買,浴缸,面盆,馬桶,要入普定資產(chǎn)還是,管理費用
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:40
#稅務#
那些是裝修的費用計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 24
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勞務公司的零時工也要申報個稅嘛
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:37
#稅務#
是的,凡是發(fā)工資都要申報個稅
?閱讀? 16
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老師:稅務罰款,怎樣做分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:07/05 16:29
#稅務#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,這個是要納稅調增的哦,在年度匯繳時
?閱讀? 17
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老師,固定資產(chǎn)汽車開的二手車交易發(fā)票,申報增值稅時系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)沒有小汽車的二手車發(fā)票,怎么申報處理固定資產(chǎn)的增值稅
小鄧子老師
??|
提問時間:07/05 16:28
#稅務#
填寫附表一: 將銷售額填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第11欄 “3%征收率的貨物及加工修理修配勞務” “開具其他發(fā)票”列 銷售額 = 含稅銷售額 ÷ (1+3%)
?閱讀? 20
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老師,您好,增值稅在電子稅務局提交申報以后還可以修改嗎
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:25
#稅務#
可以更正申報的哈
?閱讀? 16
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本公司是小規(guī)模納稅人,因開具銷售普票時是用模板導入明細,然后稅率開成了3%,這樣發(fā)票需要紅沖嘛?還是說普票就不用管了?
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:19
#稅務#
偶然開一張沒事的,按不含稅申報就行
?閱讀? 13
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國家稅務總局關于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)報送涉稅信息有關事項的公告國家稅務總局公告2025年第15號。老師這個文件說的是什么意思,奶茶除了門店銷售,網(wǎng)上也有 這個跟我們有關系嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/05 16:16
#稅務#
同學,你好 網(wǎng)上也有?你們在什么平臺銷售?
?閱讀? 16
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老師,小規(guī)模納稅人3%增值稅稅率減按1%,怎么進行賬務處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 16:15
#稅務#
您好,按1%來計提,如果不用交增值稅,轉到營業(yè)外收入里面
?閱讀? 18
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老師,你好。我在5月份的時候補繳了2024年的企業(yè)所得稅,怎么記賬啊?建筑勞務公司
家權老師
??|
提問時間:07/05 16:02
#稅務#
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 37
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老師,您好,進項稅額已經(jīng)認證抵扣,報增值稅的時候怎么顯示不出來,需要再點什么嗎
家權老師
??|
提問時間:07/05 15:41
#稅務#
那個需要統(tǒng)計確認才行
?閱讀? 20
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相當于我撤銷了重復的,系統(tǒng)申報時還是加上這筆
郭老師
??|
提問時間:07/05 15:40
#稅務#
你好,紅的確認單是幾月份撤銷的
?閱讀? 20
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老師,有個問題請教下,接收的賬待認證進項稅額的數(shù)字比實際電子稅務局未認證的數(shù)大很多,開票時沒看電子稅務局,只看了賬面數(shù),這個月報稅才發(fā)現(xiàn),就算全認證完了,會上好幾萬的稅,老板不愿意,這個有啥好的辦法沒?謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/05 15:38
#稅務#
先不交稅 以后有進項發(fā)票嗎 有的話留底抵欠 但是附加稅需要按照抵扣之前的繳納 有滯納金
?閱讀? 21
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老師印花稅我在申報時多報了12000元的數(shù)額,我以交過費了,用不用更正
家權老師
??|
提問時間:07/05 15:28
#稅務#
沒事的,下次少報就行
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