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老師,你好。我是物業(yè)公司,這個月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開24年的物業(yè)費發(fā)票,和水費發(fā)票。24年未開票收入我已經(jīng)申報了?,F(xiàn)在應該怎么開票?
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
這個需要和你稅務局那邊核實一下,正常的應該開1%的,但是一般納稅人開不了,你得開3%和你稅務局確認一下
?閱讀? 17
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更正納稅申報表,會被扣分,影響納稅信用等級嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
更正納稅申報表通常不會影響納稅信用等級
?閱讀? 30
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老師,你好,租賃的廠房,對方是小規(guī)模納稅人,要開幾個點的票給我們公司?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好,這個是5個點的稅率。
?閱讀? 44
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請問老師,公司股權(quán)變更在電子稅務局操作步驟
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好這個股權(quán)變更在電子稅務局,不需要另外的操作,你變更完之后做備案就可以了。
?閱讀? 30
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老師,您好!請問社**費屬于營業(yè)外收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/16 10:18
#稅務#
你好,不屬于,應該沖減社保費才對
?閱讀? 17
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老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 10:17
#稅務#
借:銀行存款 財務費用-貼現(xiàn)利息 貸:應收票據(jù)
?閱讀? 21
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您好,庫存盤虧怎么做賬務處理,原因有好幾個(管理不善,成本差異等)
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:16
#稅務#
你好,這個先借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品。 然后再借管理費用。 營業(yè)外支出等 貸待處理財產(chǎn)損益
?閱讀? 23
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老師,公司與房東簽訂了租賃合同,發(fā)生的水電費是房東姓名,能報銷入賬吧
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:10
#稅務#
你好,這個你沒有辦法稅前扣除的,要開公司抬頭才行。
?閱讀? 28
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印花稅申報的時候銷項開出去的票要交,進貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:55
#稅務#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 28
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老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項目
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:54
#稅務#
一般是按3%的稅率,計入土地的成本
?閱讀? 15
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老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購買方),向銀行申請貸款,貸款直接到賬個體戶(個體戶還未開通稅務、未設立公戶),請問個體戶需要進行什么操作,稅務籌劃要怎么進行?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:53
#稅務#
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入
?閱讀? 39
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老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務收入呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:52
#稅務#
你好這個是營業(yè)外收入。
?閱讀? 16
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按實際借款天數(shù)計算,自借款實際發(fā)放日2025年2月24日起至提前還款日2025年7月18日止,一共是多少天
暖暖老師
??|
提問時間:07/16 09:51
#稅務#
2月里 5天 3月31天, 4月30 5月31 6月30天 7月18天 合計5+31+30+31+30+18=115
?閱讀? 24
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老師問問外派駐地在蘇州的員工,來總公司的住宿計入什么科目,謝謝,就是過來匯報工作,
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:48
#稅務#
那個是外地公司報銷差旅費,
?閱讀? 22
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,增值稅3%稅率減按1%征收,請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:47
#稅務#
直接按1%計算增值稅
?閱讀? 226
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老師工資,社保(個人承擔和公司承擔)和個稅申報工資不一致,工資表也是錯誤的,老師怎么調(diào)賬呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:47
#稅務#
你好,你這個問題是這樣,你要先確認正確的是多少。然后再重新做工資表重新更正申報
?閱讀? 29
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員工需要報銷的項目沒有發(fā)票,可以拿自己家買的家具票來公司抵沒有票的報銷嗎嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:46
#稅務#
不可以的,那個是虛開發(fā)票
?閱讀? 40
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老師 稅務系統(tǒng)里有審計報告嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:45
#稅務#
稅務系統(tǒng)里沒有審計報告
?閱讀? 15
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公司注銷二手筆記本凈資產(chǎn)還有1700,出售給個人,是不是按照2%繳納增值稅么
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:43
#稅務#
你好你這個是固定資產(chǎn),是不是?你抵扣過進項嗎?
?閱讀? 15
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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
羅珍蓮老師
??|
提問時間:07/16 09:39
#稅務#
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除
?閱讀? 42
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固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做,以及庫存盤虧的分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:31
#稅務#
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
?閱讀? 48
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營利性幼兒園的保育費免增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:28
#稅務#
做了免稅備案就免稅的
?閱讀? 65
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新成立公司,主營建筑材料銷售,包括水泥瀝青之類的,設立時主營行業(yè)應該選什么
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:25
#稅務#
你好,這個你就是寫建筑材料就可以了。這個行業(yè)是商貿(mào)
?閱讀? 17
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公司買的電腦什么的,當時入賬的時候計提了殘值,后面電腦賣掉或者報廢要處理嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:23
#稅務#
是的,后面電腦賣掉或者報廢要處理的
?閱讀? 21
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出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計算土地增值稅時,增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:23
#稅務#
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地計算土地增值稅時,扣除金額既不是單純的原值也不是凈值,而是根據(jù)不同情況確定,具體如下: 評估價格模式:若能取得評估價格,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實施細則》第七條規(guī)定,扣除項目包括舊房及建筑物的評估價格,即由政府批準設立的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的重置成本價乘以成新度折扣率后的價格,同時還包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關的稅金等。 發(fā)票金額加計模式:根據(jù)《關于土地增值稅若干問題的通知》(財稅〔2006〕21 號)規(guī)定,凡能提供原購房發(fā)票的,經(jīng)當?shù)囟悇諜C關確認,可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計 5% 計算扣除項目的金額??鄢椖拷痤~ = 原購房發(fā)票金額 ×(1+5%×N)+轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的有關稅金,其中 N 代表原購房發(fā)票所載日期至售房發(fā)票開具之日止的年數(shù)。 核定征收模式:若轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,既沒有評估價格,又不能提供購房發(fā)票的,稅務機關可以根據(jù)《稅收征收管理法》第 35 條的規(guī)定,實行核定征收,此時扣除金額根據(jù)稅務機關核定結(jié)果確定。
?閱讀? 31
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物業(yè)公司地下停車服務費可以開管理費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:16
#稅務#
你好,可以的,這個沒問題。
?閱讀? 28
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個稅導入表填報,本期收入一欄填 到賬工資+本人繳納的社保公積金部分。三險一金幾欄填的是 單位繳納的金額部分么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:16
#稅務#
那個是填的個人部分社保
?閱讀? 19
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子公司給母公司分紅,子公司企業(yè)所得稅10%,母公司收到分紅后是否需要補繳稅,母公司企業(yè)所得稅25%
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:13
#稅務#
不需要的,國內(nèi)公司不需要補交
?閱讀? 27
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老師,我六月份做賬的時候因為增值稅留抵了,那在月末還結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項和進項嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:10
#稅務#
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,補交以前年度投資款印花稅是更正補交年度第四季度的報表嗎?還是更正收到投資款那個季度的報表?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:08
#稅務#
你好,這個一般是按年申報的。你按季度的話,就要在收到投資款的季度所屬期。
?閱讀? 27
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