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老師你會信用修復(fù)不,在信用中國里我找不到我們的行政處罰
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/05 16:21
#事業(yè)單位#
您好,這個修不了,是稅務(wù)系統(tǒng)自動修復(fù)的
?閱讀? 2039
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以前會計期間漏記的預(yù)算會計賬務(wù),在發(fā)現(xiàn)后要如何處理,需要紅沖已記賬的財務(wù)會計明細(xì),再重新記錄財務(wù)會計與預(yù)算會計憑證嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/05 15:05
#事業(yè)單位#
如果發(fā)現(xiàn)以前會計期間漏記的預(yù)算會計賬務(wù),可以按照以下方法處理: 一、分析情況 首先要確定漏記的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容和涉及的金額,以及對財務(wù)報表的影響程度。同時,要考慮漏記的業(yè)務(wù)是否對當(dāng)前的財務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況產(chǎn)生重大影響。 二、處理方法 一般情況下,不需要紅沖已記賬的財務(wù)會計明細(xì)。 對于漏記的預(yù)算會計賬務(wù),可以直接補充登記預(yù)算會計憑證。在預(yù)算會計中,按照漏記業(yè)務(wù)的性質(zhì)和金額,編制相應(yīng)的記賬憑證,補記相關(guān)的預(yù)算收支和結(jié)余等科目。 例如,如果漏記了一筆財政撥款收入的預(yù)算會計處理,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)時補記 “財政撥款預(yù)算收入” 科目,同時根據(jù)具體情況可能需要調(diào)整相關(guān)的預(yù)算結(jié)余科目。 如果漏記的業(yè)務(wù)同時影響了財務(wù)會計和預(yù)算會計的勾稽關(guān)系,需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 這種情況下,可以在補充登記預(yù)算會計憑證的同時,對財務(wù)會計中的相關(guān)科目進(jìn)行備注說明,以便在后續(xù)的財務(wù)報表編制和審計過程中能夠清晰地反映出調(diào)整的情況。 例如,如果漏記的業(yè)務(wù)導(dǎo)致財務(wù)會計中的貨幣資金科目與預(yù)算會計中的資金結(jié)存科目不一致,可以在補充登記預(yù)算會計憑證后,在財務(wù)會計的貨幣資金科目備注中說明該調(diào)整事項,以便后續(xù)核對和調(diào)整。 三、注意事項 在處理漏記的預(yù)算會計賬務(wù)時,要確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。可以參考相關(guān)的會計制度和法規(guī),以及單位內(nèi)部的財務(wù)管理規(guī)定。 如果漏記的業(yè)務(wù)涉及到重大金額或?qū)ω攧?wù)報表產(chǎn)生重大影響,建議咨詢專業(yè)的會計師或?qū)徲嫀?,以確保處理方法的合理性和正確性。 處理完畢后,要及時對財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整和重新編制,確保財務(wù)信息的真實性和完整性。同時,要加強內(nèi)部控制,防止類似的漏記情況再次發(fā)生。
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老師,我們是公立醫(yī)院,事業(yè)單位,現(xiàn)在我們要辦個灶,讓病人和職工都吃,承包吧,人數(shù)少,承包不住。所以想醫(yī)院自己辦,醫(yī)院給廚師發(fā)工資,醫(yī)院直接從帳上支付肉菜錢等,吃飯也收費,收費就是費用少一點。我們收伙食費入醫(yī)院帳,各種支出再從帳上支,這個不知道合規(guī)不,符合事業(yè)單位財務(wù)制度不,如何符合如何作帳。
波德老師
??|
提問時間:09/05 13:10
#事業(yè)單位#
你好,如果醫(yī)院不補貼就合規(guī),補貼了就不合規(guī)
?閱讀? 2112
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事業(yè)單位,作為業(yè)主承建一段高速互通路段,請問前期設(shè)計費,工可費這些費用這么做分錄(財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄都要)?
樸老師
??|
提問時間:09/05 10:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位的前期設(shè)計費和工可費(工程可行性研究報告編制費)可以計入 “在建工程” 科目,完工后結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)” 科目。相關(guān)會計分錄如下(以下分錄僅為示例,具體會計科目可能因?qū)嶋H情況而有所不同): 財務(wù)會計分錄: 發(fā)生費用時: 借:在建工程 貸:銀行存款等科目 完工交付使用時: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 預(yù)算會計分錄: 發(fā)生費用時: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 完工交付使用時:無預(yù)算會計分錄
?閱讀? 2487
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7月 借其它應(yīng)收款一一叉板按金45000 貸預(yù)付款款一一工廠45000 8月想做回周轉(zhuǎn)材料怎么樣做分錄?
嬋老師
??|
提問時間:09/05 09:14
#事業(yè)單位#
7月為什么是計入其他應(yīng)收款呢? 如果是想把這部分資產(chǎn)計入周轉(zhuǎn)材料,可以: 借:低值易耗品-周轉(zhuǎn)材料-叉板按金 貸:其他應(yīng)收款-叉板按金45000
?閱讀? 1985
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1.借:費用 貸:應(yīng)付 2.借:應(yīng)收 貸:費用 3.借:銀行 貸:應(yīng)收 4.借:應(yīng)付 貸:銀行 事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請,不讓做其他應(yīng)付款不讓做收入,賬務(wù)這樣處理1-4可以嗎?特別是第2步。謝謝!
暖暖老師
??|
提問時間:09/05 08:57
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位中,這樣的賬務(wù)處理存在一定問題。 對于第 2 步“借:應(yīng)收 貸:費用”,這種處理方式不太恰當(dāng)。一般情況下,應(yīng)收款項通常是由于銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動產(chǎn)生的,而將費用沖減應(yīng)收款沒有合理的業(yè)務(wù)依據(jù)。 如果事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請,且不讓做其他應(yīng)付款和收入,可以考慮通過暫存款項或者專項資金等科目進(jìn)行核算,但具體的處理方式需要結(jié)合實際情況和相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,與上級主管部門及財政部門溝通確定合適的賬務(wù)處理方法。
?閱讀? 2119
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7月份45000元掛了 其它應(yīng)收款,8月做回周轉(zhuǎn)材料,憑證怎么樣做?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 22:05
#事業(yè)單位#
您好,把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再做正確的
?閱讀? 2053
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內(nèi)帳,工廠返利,7月份我們贈送了500元的飲料,8月份工廠返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問時間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈送了500元的飲料,工廠返給你這500元貨物嗎?贈送你怎么做的分錄?
?閱讀? 2060
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收到廠家返回來貨款怎么樣入帳?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 16:39
#事業(yè)單位#
借:庫存商品正數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)
?閱讀? 2062
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如何用對公賬戶給天貓直通車充值,具體怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 16:36
#事業(yè)單位#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 2142
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老師,我們公司,應(yīng)付賬款-暫存款,金額負(fù)2000多萬,這個科目的意義是啥。我沒看明白這個科目。
郭老師
??|
提問時間:09/04 12:25
#事業(yè)單位#
你好 暫估的業(yè)務(wù) 但是你沖暫估沖多了 預(yù)付給對方的了
?閱讀? 2045
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行政事業(yè)單位報銷差旅費,可以用手撕票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/04 11:59
#事業(yè)單位#
可以的,正規(guī)發(fā)票就行,不管需要消費小票證明業(yè)務(wù)的真實性
?閱讀? 2061
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學(xué)校的室外大型滑滑梯入了固定資產(chǎn),已經(jīng)計提完折舊,凈值為0。 現(xiàn)在對其進(jìn)行改造,改造完畢費用共計8萬元,本月已支付6萬,剩余2萬未支付,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:09/04 11:58
#事業(yè)單位#
你好!這個你計入借長期待攤費用-滑滑梯,貸銀行存款6,應(yīng)付賬款2萬
?閱讀? 1980
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我這邊是小學(xué),適用政府會計制度,請問以下業(yè)務(wù)怎么出分錄: 1.收到愛心企業(yè)捐贈1000萬用于蓋教室樓(專款專用) 2.撥款給建設(shè)單位350萬 3.撥款給建設(shè)單位650萬 4.建設(shè)款項有缺口,財政撥款20萬 5.工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn)
暖暖老師
??|
提問時間:09/04 11:41
#事業(yè)單位#
1. 收到愛心企業(yè)捐贈 1000 萬用于蓋教室樓(??顚S茫?- 財務(wù)會計分錄: - 借:銀行存款 10000000 貸:捐贈收入 10000000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 10000000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈收入 10000000 2. 撥款給建設(shè)單位 350 萬: - 財務(wù)會計分錄: - 借:預(yù)付賬款 3500000 貸:銀行存款 3500000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 3500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 3500000 3. 撥款給建設(shè)單位 650 萬: - 財務(wù)會計分錄: - 借:預(yù)付賬款 6500000 貸:銀行存款 6500000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 6500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 6500000 4. 建設(shè)款項有缺口,財政撥款 20 萬: - 財務(wù)會計分錄: - 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 5. 工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn): - 財務(wù)會計分錄: - 借:固定資產(chǎn)(根據(jù)實際情況確定資產(chǎn)價值) 貸:預(yù)付賬款 10000000(350 萬+650 萬,假設(shè)沒有其他調(diào)整) - 預(yù)算會計不做分錄。
?閱讀? 2101
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醫(yī)院從農(nóng)民收購中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個人,可以開收購發(fā)票
?閱讀? 2288
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普通合伙會計師事務(wù)所可以出稅審報告么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/04 10:46
#事業(yè)單位#
有稅務(wù)咨詢業(yè)務(wù)就可以出具
?閱讀? 2201
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您好,老師。我們單位是自收自支事業(yè)單位,單位轉(zhuǎn)賬有限額,有特殊情況無法提高限額,所以有好幾筆大額提現(xiàn),這種情況需要付說明或者其他的材料嗎?
廖君老師
??|
提問時間:09/04 09:05
#事業(yè)單位#
您好,要附說明材料 的,因為時間長了自已也會忘記的
?閱讀? 2111
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老師我想問一下電梯檢測,消防檢測,電氣檢測都走什么科目,事業(yè)單位,
樸老師
??|
提問時間:09/04 08:27
#事業(yè)單位#
一、電梯檢測費用 如果電梯主要用于辦公場所等日常業(yè)務(wù)活動,可以計入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 維修(護(hù))費” 科目。 理由:電梯檢測是為了確保電梯的正常運行和安全使用,屬于對固定資產(chǎn)(電梯)的維護(hù)費用。 二、消防檢測費用 一般可計入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 其他商品和服務(wù)支出” 科目。 理由:消防檢測是為了保障單位的消防安全,不屬于常見的辦公費、水電費等具體支出類別,可歸入其他商品和服務(wù)支出。 三、電氣檢測費用 可以計入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 維修(護(hù))費” 科目,如果電氣檢測與特定的工程項目相關(guān),也可根據(jù)情況計入該項目的成本。 理由:電氣檢測通常是對電氣設(shè)備的安全性和性能進(jìn)行檢測,與設(shè)備的維護(hù)相關(guān),類似電梯檢測,可計入維修(護(hù))費。如果是為特定工程項目進(jìn)行的電氣檢測,應(yīng)計入該項目成本,以便準(zhǔn)確核算項目支出。
?閱讀? 2248
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老師電氣檢測是業(yè)單位走哪個科目合適
小智老師
??|
提問時間:09/04 08:21
#事業(yè)單位#
電氣檢測費用通常計入“管理費用-維修費”或“生產(chǎn)成本-檢驗試驗費”。具體視企業(yè)情況而定。
?閱讀? 2035
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老師我想問一下電氣檢測是走維修費還是委托業(yè)務(wù)合適
郭老師
??|
提問時間:09/04 08:13
#事業(yè)單位#
檢測不屬于維修 走檢測服務(wù)就可以 自己能做了不是
?閱讀? 1976
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制造業(yè)企業(yè)租廠房給其他公司,從租計征怎么做分錄,以及怎么計算?稅率是多少?
小智老師
??|
提問時間:09/03 21:16
#事業(yè)單位#
租廠房給其他公司,收入確認(rèn)為租金收入。做分錄時借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記租金收入。稅率視地區(qū)而定,一般為增值稅6%。具體操作需結(jié)合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定。
?閱讀? 2064
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老師,單位的大樓已提足折舊,現(xiàn)在進(jìn)行改擴(kuò)建,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問時間:09/03 17:45
#事業(yè)單位#
你好!這個借在建工程, 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 然后擴(kuò)建的金額計入在建工程 完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
?閱讀? 2527
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老師,我們老板不是法人,也不是股東,往公司打錢45萬。這個怎么入賬啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/03 17:37
#事業(yè)單位#
掛其他應(yīng)付款-老板
?閱讀? 2008
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事業(yè)單位報廢的固定資產(chǎn)怎么下賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/03 16:04
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費用 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
?閱讀? 2092
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請問,公司老板有兩個公司、注冊資本都是100萬元,然后A公司100%投資B公司,然后老板是法人,他從自己賬戶轉(zhuǎn)300萬到A公司,然后又從A公司轉(zhuǎn)到300萬到B公司,要怎么入賬。
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/03 14:51
#事業(yè)單位#
A公司 借:銀行存款 貸:實收資本 借;長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 b公司 借:銀行存款 貸:實收資本
?閱讀? 2071
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所有的花費必須按照預(yù)算數(shù)嗎,如果和預(yù)算不同,比如辦公室的飲用水費多花了200,也要做預(yù)算調(diào)整嗎
堂堂老師
??|
提問時間:09/03 14:09
#事業(yè)單位#
嗯,原則上要按預(yù)算走。如果超出,得分析原因。如果頻繁超支,確實要考慮調(diào)整預(yù)算,優(yōu)化支出。
?閱讀? 2026
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公司將廠房租給別的公司,怎么做賬?需要交什么稅?
堂堂老師
??|
提問時間:09/03 14:07
#事業(yè)單位#
公司出租廠房,收入記“其他業(yè)務(wù)收入”,支出記“其他業(yè)務(wù)成本”。需交房產(chǎn)稅、增值稅及附加稅費。記得年度匯算清繳時申報扣除相關(guān)費用。
?閱讀? 2161
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同一地方,對方公司給我們公司錢,要我們交電費,開的我們公司的電費發(fā)票,這個怎么處理?
小智老師
??|
提問時間:09/03 12:46
#事業(yè)單位#
收到對方公司支付的款項用于支付電費,直接用你們公司的發(fā)票去電力公司報銷即可。記得核對金額和發(fā)票信息無誤哦。
?閱讀? 2100
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把別人給的租金做成了貨款怎么辦
郭老師
??|
提問時間:09/03 12:41
#事業(yè)單位#
你好 紅沖之前的在做正確的 當(dāng)年的還是跨年了 當(dāng)時怎么做的
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老師,我按照科目余額表2-6月的數(shù)據(jù)作費用分析,利潤表顯示是負(fù)的,我自己計算是正數(shù),怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:09/03 12:03
#事業(yè)單位#
你好!你對比2個利潤表,看除了利潤以外,其他科目,哪個對不上
?閱讀? 2046
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