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老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報錯數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?直接更改會提示和上傳報表數(shù)據(jù)不一樣。
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:26
#稅務(wù)#
可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
?閱讀? 17
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請問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:26
#稅務(wù)#
你好,這個是按照3%。 直接就是156000乘以3%。
?閱讀? 19
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公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/15 14:25
#稅務(wù)#
您好,三四季度的資產(chǎn)最大值最大不能超過4700萬,最好比這還要小一些。只要是資產(chǎn)類的科目都可以減少的。
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老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個季度超40萬也是免稅的是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:22
#稅務(wù)#
...
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老師好,請問稅法中收入的確認(rèn)條件是?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:16
#稅務(wù)#
您好,比如貨物,有合同按合同,沒有合同按貨物發(fā)出時間
?閱讀? 28
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老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報第一季度財報沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報財務(wù)報表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報,第一季度財報需要更正申報?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 14:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你要保持一致。 如果你應(yīng)付工資金額是0,第一季度報表里面的應(yīng)付工資也要是0
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請問增值稅計提少了,怎么調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:12
#稅務(wù)#
您好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個點(diǎn)的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:11
#稅務(wù)#
您好,這個是開9%的發(fā)票的
?閱讀? 13
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公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:09
#稅務(wù)#
這個車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。
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老師,我們委托外部研發(fā)的合同沒備案,稅局說不能享受加計扣除要更正申報,這種要怎么更正的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:09
#稅務(wù)#
把這表里的金額刪掉嗎,但我這個表全是委托外部研發(fā)的金額,全刪的話,就不能選這個表,要不提交不了 還是直接不選這個表?
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老師,公司租賃一次大巴車的費(fèi)用可以計入銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:04
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:03
#稅務(wù)#
您好,要的,這個要申報個稅的
?閱讀? 21
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老師,公司從23年繳納的土地使用稅,當(dāng)時并未做賬,現(xiàn)在從4月份需要建賬,之前繳納過的土地使用稅還有把賬補(bǔ)上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:58
#稅務(wù)#
你好,這個你如果不打算從一開始的話就不要做進(jìn)去了。你要么就從企業(yè)成立開始補(bǔ)。
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老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 內(nèi)帳的話,不做稅額的,直接做主營業(yè)務(wù)收入就行
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老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會,要匯算清繳的時候才會多退少補(bǔ)
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請問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:48
#稅務(wù)#
你好是的這個是需要交的
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做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:47
#稅務(wù)#
你好,這個是建筑施工的資質(zhì)。
?閱讀? 12
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老師,請問房租調(diào)減了,簽了補(bǔ)充協(xié)議,還需要交印花稅嗎。原租賃合同已交印花稅。
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:45
#稅務(wù)#
你好,補(bǔ)簽的協(xié)議,如果有增加租金的才需要按增加部分交。
?閱讀? 204
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4月付了代理費(fèi),用的4月固定匯率7.1775,6月有4月支付多的的退款,退的代理費(fèi)金額用哪個匯率,公司以每個月第一個工作日固定匯率記賬
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:40
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個本身沒有規(guī)定。不過如果是退款,應(yīng)該先按4月份的退。
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老師,公司要做股權(quán)變更,原股東A公司轉(zhuǎn)讓給新B公司,像這種公司轉(zhuǎn)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做呢?涉及哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個先做股東會決議,然后去稅務(wù)局交稅,去工商局做變更。 涉及的稅主要就是印花稅,另外還可能會涉及到所得稅,這個要看實(shí)際情況。
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老師,請問下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個七月的申報表要重新去更正申報嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 13:20
#稅務(wù)#
你好,7月改的就沒必要,因?yàn)檫@是6月的報表申報的
?閱讀? 24
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跨區(qū)域個稅申報是不是外經(jīng)證受理月份開始申報,到反饋后結(jié)束
郭老師
??|
提問時間:07/15 13:18
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 24
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請問工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 13:16
#稅務(wù)#
你好,運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票才可以抵扣9個點(diǎn)得
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老師,我們公司跟對方開了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
郭老師
??|
提問時間:07/15 13:09
#稅務(wù)#
你好業(yè)務(wù)發(fā)票開的是什么內(nèi)容?
?閱讀? 17
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我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你之前的車,進(jìn)項(xiàng)有抵扣過嗎??
?閱讀? 24
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老師亂賬錯賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
樸老師
??|
提問時間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
清查:收齊憑證 / 賬簿 / 報表,盤資產(chǎn)、核往來,摸家底; 找問題:逐賬核對分錄、科目、稅務(wù),標(biāo)記錯漏 / 亂賬 / 風(fēng)險; 調(diào)整:補(bǔ)漏記業(yè)務(wù)、調(diào)錯賬(紅字沖銷等 )、清往來(核銷 / 轉(zhuǎn)收入 ); 收尾:試算平衡,重編報表,拿干凈賬走注銷流程(稅務(wù)→工商 )。
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老師,我咨詢你一個問題,就是現(xiàn)在這個公司有兩個工程,然后簽的合同在21年簽的合同,可是這個。印花稅從來沒有繳納過,嗯,現(xiàn)在稅務(wù)局查的說這個最低要交12萬多的印花稅。然后,這個有一個工程,他是和中郵關(guān)區(qū)這個簽的合同金額算下來,印花稅就是12萬多。還有一個另外一個工程的合同算下來印花稅也是8萬多。這樣的話,滯納金就不少錢呢?這個咋樣能夠就是讓滯納金能夠少交一點(diǎn)?有沒有什么好的對策?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 12:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有辦法,你現(xiàn)在是被查到了,這個就少交不了。你可以試一下,問問稅務(wù)局是否能減免滯納金。
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省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供合同能源管理服務(wù)可以免征增值稅嗎
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:31
#稅務(wù)#
符合條件的省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供的合同能源管理服務(wù),屬于孵化服務(wù)中的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),可免征增值稅
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老師,公司買種子的,4月份購買了種子,5月份種在地里了,說是以后要給客戶展示,這個賬怎么做,買種子時我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:27
#稅務(wù)#
借消耗性生物資產(chǎn)在原材料。
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