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老師,個人給我們公司代開的建筑服務(wù)工程款的普通發(fā)票,我們要給他交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:38
#稅務(wù)#
你好!如果對方?jīng)]有交過個稅,就要代扣代繳
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我們恒泰公司是銷售方,開具了銷售產(chǎn)品給購買方萬澤公司,產(chǎn)品包運輸費,運輸公司開具了5萬元的運輸費,5萬元的運輸費里面不只是有萬澤公司的,還包括了別的公司,前幾個月恒泰公司已經(jīng)開具了增值稅發(fā)票給萬澤公司,按道理這個運輸費也應(yīng)該抵扣,但是至今未抵扣,那么往后這個運輸費的稅額要怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可能他們還用不到哦
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會計需要取得哪些憑證才可以開發(fā)票
東老師
??|
提問時間:06/06 10:48
#稅務(wù)#
你好,比如說合同,比如說收款和付款的回單。比如說出庫單,入庫單。是要拿到證明真實性的文件才行。
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個體戶核定征收,如果當(dāng)月沒有開票,都需要按核定的額度來交稅嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 16:34
#稅務(wù)#
你好,你是核定率還是定期定額?
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公司制企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股份,個人所得稅按照什么計算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 08:34
#稅務(wù)#
個稅=(轉(zhuǎn)股收入-實繳資本金-印花稅)*20%
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你好老師,我是我們單位的財務(wù)工作人員,因其他工作需要,我們單位像我咨詢金融服務(wù)的事物,單位支付給我5000元的咨詢服務(wù)費,我是不是可以給他們在稅務(wù)局那代開5000元的信息咨詢服務(wù)的發(fā)票呢
東老師
??|
提問時間:06/05 10:46
#稅務(wù)#
你好,這個可以去代開發(fā)票的。
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左邊計算時為什么不需要加包裝物押金,而右邊的計算時需要加上包裝物租金和包裝物押金
bamboo老師
??|
提問時間:04/24 20:56
#稅務(wù)#
您好 《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強增值稅征收管理若干問題的通知》(國稅發(fā)[1995]192號)規(guī)定:從1995年6月1日起,對銷售除啤酒,黃酒外的其他酒類產(chǎn)品而收取的包裝物押金,無論是否返還以及會計上如何核算,均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征稅.
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勞務(wù)報酬所得里的提供勞務(wù)是買方只獲得賣方的純勞務(wù)嗎?就是賣方提供勞務(wù)(智力勞動、體力勞動、服務(wù))的時候不提供給買方任何實物,如賣方為別人安裝設(shè)備的同時不為買方提供設(shè)備,設(shè)備由買方自己花錢買;如一個大廚為別人提供烹飪的同時,烹飪需要用到的食材全部由別人購買;是不是這種情況下獲得的全部收入才能按照勞務(wù)報酬所得繳納個稅?如果為別人安裝的同時還給別人提供設(shè)備,為別人烹飪的同時還為別人提供食材,那么取得的全部收入不能都按勞務(wù)報酬所得繳納個稅了? 請老師解答疑惑,謝謝老師!
立峰老師
??|
提問時間:06/17 21:36
#稅務(wù)#
你好,如果同時提供商品,那么商品就要按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅。而勞務(wù)報酬部分按勞務(wù)報酬所得征稅。
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以前年度的為啥每個月都要出現(xiàn)
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:28
#稅務(wù)#
你每個月正常交稅的話,這個30欄和25欄填寫一樣的。
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麻煩老師回答一下,辛苦了
丁小丁老師
??|
提問時間:09/28 20:14
#稅務(wù)#
您好!解析有公式,是哪里不理解呢?
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簡易征收只能開普票?
波德老師
??|
提問時間:06/08 17:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,符合條件,可以開具增值稅專用發(fā)票。
?閱讀? 11306
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公司生產(chǎn)產(chǎn)品之前的樣品,賣掉之后,樣品按照什么類型開發(fā)票,開幾個點?一般納稅人
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:20
#稅務(wù)#
按貨物類開具,稅率是13%
?閱讀? 11306
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在電子稅務(wù)局系統(tǒng)新辦納稅人套餐里,有個投資總額要填?填什么?
郭老師
??|
提問時間:06/08 19:08
#稅務(wù)#
填寫你單位的注冊資本
?閱讀? 11305
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企業(yè)出租租入的部分辦公區(qū)域怎么開票交稅?
郭老師
??|
提問時間:06/06 08:51
#稅務(wù)#
經(jīng)營租賃,房屋租賃,一般納稅人9%,小規(guī)模的5%。還需要交附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
?閱讀? 11305
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自產(chǎn)自銷香蕉,增值稅和企業(yè)所得稅免稅嗎? 如果我連續(xù)四個季度超過500萬,升級一般納稅人,還繼續(xù)免嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:36
#稅務(wù)#
你好,升為一般納稅人也是可以免的。
?閱讀? 11305
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想請教下,預(yù)測期間(征收期)是指稅費的所屬期嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/05 09:05
#稅務(wù)#
您好 預(yù)測期間(征收期)是指稅費的所屬期
?閱讀? 11305
?收藏? 0
那個3,那個2從哪里來的?搞不明白,有點糊涂
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 06:29
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下再提問
?閱讀? 11305
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買固定資產(chǎn),有進項稅,專票,原產(chǎn)資是哪個
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:13
#稅務(wù)#
你好,這個就是不含稅的發(fā)票金額。
?閱讀? 11304
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個人可以去開運費發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 22:14
#稅務(wù)#
你好可以的 帶著身份證就可以開
?閱讀? 11303
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老師,您好,企業(yè)開房屋租賃發(fā)票,有哪些稅呢
宋生老師
??|
提問時間:06/05 10:30
#稅務(wù)#
你好這個需要增值稅及附加房產(chǎn)稅,印花稅。
?閱讀? 11303
?收藏? 47
老師,你好,請問百旺稅控盤電子發(fā)票下載PDF時,讓我請先進行上傳設(shè)置,怎么進行上傳設(shè)置?
青老師
??|
提問時間:05/08 10:55
#稅務(wù)#
你好; 你們是在使用百旺稅控盤開具電子發(fā)票之后,如果你要將發(fā)票保存為PDF文件,需要進行上傳設(shè)置,具體步驟如下:1.點擊電子發(fā)票管理界面中的“已開電子發(fā)票”選項。2.在“已開電子發(fā)票”頁面中,找到需要保存為PDF文件的發(fā)票,點擊右側(cè)的“PDF”按鈕。3.在彈出的“保存為PDF文件”窗口中,找到“上傳設(shè)置”選項,并點擊該選項。4.在“上傳設(shè)置”頁面中,選擇需要上傳的目錄,并設(shè)置好相關(guān)參數(shù),如文件命名規(guī)則、是否自動上傳等。5.設(shè)置完成后,點擊“確定”按鈕保存設(shè)置。設(shè)置完成后,你就可以在保存電子發(fā)票為PDF文件時,選擇上傳設(shè)置中指定的目錄,自動上傳PDF文件至指定目錄了。
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你好,老師,普票季度超過30萬是不是要全額交一個點的增值稅
東老師
??|
提問時間:06/05 15:31
#稅務(wù)#
對,全額按照1%的稅率來計算。
?閱讀? 11302
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提供的發(fā)票只是極小的一部分
廖君老師
??|
提問時間:06/05 06:29
#稅務(wù)#
您好,沒有發(fā)票的成本費用不能稅前扣除,我們在年度匯繳時需要納稅調(diào)增的哦 年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
?閱讀? 11302
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3月的個稅匯算清繳?多久會退到賬戶上?是退到自己賬戶還是公司賬戶?
郭老師
??|
提問時間:05/24 11:01
#稅務(wù)#
你好,你說的這個是綜合所得嗎?
?閱讀? 11302
?收藏? 16
老師,匯算如果工資調(diào)增了,需要賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 09:01
#稅務(wù)#
匯算如果工資調(diào)增了,不需要賬務(wù)處理
?閱讀? 11302
?收藏? 31
公司與員工解除合同,給協(xié)議補償款,3倍以內(nèi)免個稅,單位需要留存哪些資料備查?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 10:25
#稅務(wù)#
就是那個補償協(xié)議,還有申報個稅的完稅憑證,銀行回單
?閱讀? 11300
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老師,小規(guī)模可以轉(zhuǎn)為個體嗎?
易 老師
??|
提問時間:02/21 15:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,有很多小規(guī)模本身是個體,屬公司的不能轉(zhuǎn)個體
?閱讀? 11300
?收藏? 31
老師您好,想問下,個人名下有一個核定征收的個體戶,同時還是一個有限公司的合伙人,請問這個需要做經(jīng)營所得的匯算清繳嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/20 12:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個需要做的
?閱讀? 11299
?收藏? 47
老師,我們在學(xué)企業(yè)所得稅的收入時關(guān)于銷售貨物收入的銷售退回,書上寫的是:企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回,企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入而售出商品發(fā)生的銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售收入。這段話的意思可以理解成企業(yè)在2023年銷售商品并在2023年確認了收入,但在2024年因質(zhì)量問題被退貨了,退貨時應(yīng)當(dāng)沖減2024年的收入?
樸老師
??|
提問時間:05/27 09:22
#稅務(wù)#
1.調(diào)整2023年的財務(wù)報表(如果可能且必要):如果企業(yè)仍然可以修改2023年的財務(wù)報表(例如,尚未發(fā)布最終年報或可以進行財務(wù)報表重述),則可以直接在2023年的財務(wù)報表中沖減相關(guān)銷售收入。 2.在2024年的財務(wù)報表中反映:如果無法修改2023年的財務(wù)報表,企業(yè)需要在2024年的財務(wù)報表中通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整分錄來反映這一銷售退回。這通常涉及沖減2024年的銷售收入(或增加費用),并可能涉及調(diào)整相關(guān)的成本和稅費。
?閱讀? 11298
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2019年1月,北京記文貿(mào)易發(fā)展有限公司給員工張?zhí)祉嵃l(fā)放2018年的年終獎,公司有兩種方案讓其選擇: 方案一:一次性發(fā)放年終獎金39000元; 方案二:先發(fā)放年終獎金36000元,剩余的3000元加到下月工資中一起發(fā)放。 注:該員工每月稅前工資是5000元(已扣除社保費),每月的專項附加扣除金額為3000元。 求方案一、二下的年終獎應(yīng)交個人所得稅、工資應(yīng)交個人所得稅、應(yīng)交的個人所得稅合計、決策結(jié)論
小默老師
??|
提問時間:04/14 18:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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