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請(qǐng)問深圳社保申報(bào)的時(shí)候,填那個(gè)新繳費(fèi)工資,應(yīng)該填4492還是2520
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
你好這個(gè)天最低的就是4492這個(gè)。
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老師,報(bào)企業(yè)所得稅年度審報(bào),一般企業(yè)收入明細(xì)表填不了,是什么問題
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
你好,它上面有沒有數(shù)字
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老師,現(xiàn)在初級(jí)考試的試題會(huì)提供相關(guān)稅率嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:08
#稅務(wù)#
你好是的,一般都會(huì)提供。
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老師,公司用水泥制作路邊的水溝蓋板,現(xiàn)在要開票,大類我看是非金屬礦物質(zhì)品,小類是寫混凝土水溝蓋板還是其他水泥混凝土制品?選哪個(gè)比較合適因?yàn)槭堑谝淮伍_票
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:04
#稅務(wù)#
你好,寫其他水泥混凝土制品好一些
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B公司從A廠家購(gòu)買設(shè)備,開票金額為含稅價(jià),支付貨款20萬(wàn)。賣給C公司21萬(wàn)。開票金額為含稅價(jià)21萬(wàn),收到貨款21萬(wàn)。其中約定B和C的合同開票稅費(fèi)2328.71元由A廠家承擔(dān),全盤賬務(wù)該怎么做賬呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:03
#稅務(wù)#
1. B 公司從 A 廠家購(gòu)買設(shè)備購(gòu)入設(shè)備時(shí): 已知支付含稅貨款 20 萬(wàn),假設(shè)增值稅稅率為 13% ,先計(jì)算不含稅金額和稅額。 不含稅金額 = 200000÷(1 + 13%)≈176991.15元 稅額 = 200000 - 176991.15 = 23008.85元 借:固定資產(chǎn)(或庫(kù)存商品等,根據(jù)設(shè)備用途 ) 176991.15 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 23008.85 貸:銀行存款 200000與 A 廠家約定由其承擔(dān)開票稅費(fèi)時(shí): 這部分稅費(fèi)相當(dāng)于 B 公司應(yīng)收 A 廠家的款項(xiàng),可作其他應(yīng)收款處理。 借:其他應(yīng)收款 - A 廠家 2328.71 貸:銀行存款 2328.71 (假設(shè)先由 B 公司墊付 )2. B 公司將設(shè)備賣給 C 公司銷售設(shè)備時(shí): 含稅售價(jià) 21 萬(wàn),不含稅金額 = 210000÷(1 + 13%)≈185840.71元 稅額 = 210000 - 185840.71 = 24159.29元 借:銀行存款 210000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì) ) 185840.71 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 24159.29結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)備成本為從 A 廠家購(gòu)入成本 ): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等 ) 176991.15 貸:固定資產(chǎn)(或庫(kù)存商品等 ) 176991.15后續(xù)收到 A 廠家支付承擔(dān)的稅費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 2328.71 貸:其他應(yīng)收款 - A 廠家 2328.71
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跨區(qū)域業(yè)務(wù),屬期是24年,但是在1月交的增值,附加,所得稅。申報(bào)24年第四季度時(shí)未自動(dòng)遞減稅額,導(dǎo)致本地多交了。更正申報(bào)后自動(dòng)遞減24年12月應(yīng)交稅費(fèi),導(dǎo)致有可退稅費(fèi)。怎么記帳?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:02
#稅務(wù)#
借、應(yīng)交稅費(fèi) 貸、銀行存款 借方有余額,表示多交了稅款,退回來(lái)的時(shí)候再紅沖。
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所得稅年報(bào)中營(yíng)業(yè)外支出:其中壞賬損失包括存貨跌價(jià)這部分金額嗎?還是只是應(yīng)收款的壞賬損失?
重樓老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:01
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,營(yíng)業(yè)外支出一般包括公益性捐贈(zèng)支出、稅收滯納金、罰款、罰金和被沒收財(cái)產(chǎn)損失、贊助支出、與取得收入無(wú)關(guān)的其他支出、經(jīng)濟(jì)合同違約金、行政和解金、企業(yè)扶貧捐贈(zèng)支出等,壞賬損失、存貨跌價(jià)都屬于資產(chǎn)減值損失,需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目表。
?閱讀? 73
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外人用法人賬號(hào)進(jìn)稅務(wù)局開票,開票人需要掃碼認(rèn)證,開票人不是法人,需怎么樣綁定才能開票
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:01
#稅務(wù)#
開票人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
?閱讀? 33
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財(cái)產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個(gè)人所得稅稅率是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是20%的個(gè)稅。
?閱讀? 23
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請(qǐng)問,高新企業(yè),差旅費(fèi)怎么入帳呀?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常做管理費(fèi)用,差旅費(fèi)就好了。
?閱讀? 27
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想問一下我們單位是民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度,銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)入其他費(fèi)用,但是在填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),其他費(fèi)用被自動(dòng)帶入營(yíng)業(yè)外支出,需要調(diào)整嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:56
#稅務(wù)#
需要調(diào)整,你應(yīng)該放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。
?閱讀? 100
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民非匯算清繳時(shí)凈資產(chǎn)可以是負(fù)數(shù)嗎
李老師A
??|
提問時(shí)間:05/15 15:54
#稅務(wù)#
民非匯算清繳時(shí)凈資產(chǎn)可以是負(fù)數(shù) 。當(dāng)民非組織的負(fù)債總額超過資產(chǎn)總額時(shí),凈資產(chǎn)就會(huì)呈現(xiàn)負(fù)數(shù)狀態(tài),這表明組織處于資不抵債的財(cái)務(wù)狀況。
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人力資源服務(wù)公司增值稅差額征稅,月銷售額是實(shí)際開票金額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:52
#稅務(wù)#
你好,如果你沒有其他不開票的收入的話就是這樣。
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老師就是我們租入的門面,自己拿來(lái)裝修了,我這個(gè)租金攤銷在每個(gè)月,我在做匯算清繳時(shí)要不要在折舊那張表里面填寫啦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:52
#稅務(wù)#
你裝修的金額計(jì)入什么科目的
?閱讀? 26
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請(qǐng)問老師,企業(yè)修改以前年度個(gè)稅申報(bào)表要補(bǔ)交稅款,產(chǎn)生的滯納金從什么時(shí)候開始計(jì)算,是從征期結(jié)束第二天開始算,還是從第二年匯算清繳結(jié)束后開始計(jì)算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:48
#稅務(wù)#
你好,個(gè)稅的話,是征期結(jié)束的第二天開始算。
?閱讀? 92
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您好老師,房土稅小規(guī)模季度不超過9萬(wàn)減免政策是到什么時(shí)候
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按現(xiàn)在的到2027年底。
?閱讀? 23
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火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里面的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況表里面的高企所得稅減免額從哪里找到這個(gè)數(shù)據(jù),不能填0
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:47
#稅務(wù)#
你們使用的稅率是15%嗎?那就是有納稅所得額×10%
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請(qǐng)問老師,教育費(fèi)發(fā)票的稅率是多少哇
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:44
#稅務(wù)#
你好小規(guī)模1%,一般納稅人6%。
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汽車加油費(fèi)有發(fā)票入賬的可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:41
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的
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老師我們是代理美團(tuán) 申報(bào)個(gè)稅會(huì)超過200多個(gè)人 不交殘保金的情況下需要幾個(gè)殘疾人呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:41
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,用人單位安排殘疾人就業(yè)的比例不得低于本單位在職職工總數(shù)的1.5%。 如果用人單位在職職工總數(shù)超過30人(含),并且沒有安排殘疾人就業(yè)或者安排的殘疾人數(shù)量不足規(guī)定比例,就需要繳納殘疾人就業(yè)保障金。具體計(jì)算方法為:應(yīng)繳納的保障金 =(單位上年度在職職工總數(shù)×1.5%-已安排殘疾職工人數(shù))×本地區(qū)上年度職工年平均工資4。因此,如果不交殘保金的情況下,需要安排的殘疾人數(shù)量為:200*1.5%=3個(gè)
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老師,稅務(wù)稽查,查了2022-2024年的賬,有些進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。比如2022年有10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,被查了,都要我們調(diào)整出來(lái),然后他們自己操作后,我們網(wǎng)銀直接扣了10萬(wàn)元。那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?另外,匯算清繳的時(shí)候又該怎么申報(bào)
李老師A
??|
提問時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如原材料、庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)確定 ) 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 這里是因?yàn)橹暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以要從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,增加對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用。 繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 貸:銀行存款 100000 將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際繳納,沖減銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳:由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加了成本費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分增加的成本費(fèi)用會(huì)影響應(yīng)納稅所得額。在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》及相關(guān)附表(如 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 )中,準(zhǔn)確填寫相關(guān)成本費(fèi)用調(diào)整數(shù)據(jù)。
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填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:39
#稅務(wù)#
在中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額 從企業(yè)研發(fā)費(fèi)用輔助賬、財(cái)務(wù)賬取數(shù),僅統(tǒng)計(jì)境內(nèi)研發(fā)費(fèi),剔除委托境外部分,按實(shí)際發(fā)生額,以人民幣為單位,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位填。 基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額 明確基礎(chǔ)研究范圍,從企業(yè)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目費(fèi)用核算資料提取數(shù)據(jù),無(wú)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目則為 0 ,以人民幣為單位,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位填。
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提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:37
#稅務(wù)#
您好,是的,就是您說(shuō)的這樣的
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老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票?。?/a>
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:37
#稅務(wù)#
你好你可以開1%的發(fā)票。
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老師 印花稅合同印花這塊計(jì)稅依據(jù)怎么算呢 有采購(gòu)有銷售 銷售有開票和無(wú)票收入兩部分 是按銷售開票和無(wú)票兩部分的不含稅銷售額為計(jì)稅依據(jù)嗎 因?yàn)闆]有核定 我這邊可以按年申報(bào)吧
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:36
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以按照不含稅來(lái)。
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老師 匯算清繳年度納稅表里面營(yíng)業(yè)收入提示申報(bào)數(shù)據(jù)比去年變化超百分之五十以上 但是是23年度后兩個(gè)月新開的公司呢 所以去年申報(bào)無(wú)收入 這種合理吧
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:34
#稅務(wù)#
你好這個(gè)沒關(guān)系的可以解釋
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匯算清繳的A105080表 無(wú)形資產(chǎn)如果已經(jīng)攤銷完的,原值還需要放上去嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:34
#稅務(wù)#
無(wú)形資產(chǎn)如果已經(jīng)攤銷完的,原值還需要放上去。
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老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
是,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理
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土地租賃開票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
按經(jīng)營(yíng)租賃,不動(dòng)產(chǎn)租賃
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老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
若只在一家公司有工資,且平時(shí)都申報(bào)了個(gè)稅,沒有超過12萬(wàn),不用匯算
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