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小規(guī)模公司個(gè)稅匯算清繳問(wèn)題。 2024年01月帳上支付(12月工資) 14060元,計(jì)提1月工資18772元。 2024-02申報(bào)稅款所屬期202401,金額是18772。這樣是不是多申報(bào)了?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:14
#稅務(wù)#
你好,匯算清繳是計(jì)算上一年的工資總額。當(dāng)年的不會(huì)納入?yún)R算清繳。
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個(gè)人向公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的空調(diào),需要交什么稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:13
#稅務(wù)#
個(gè)人向公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的空調(diào),基本不用交稅
?閱讀? 61
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老師,去年全年工資63400元,麻煩幫我算下,沒(méi)有任何附加扣除,需要交多少個(gè)人所得稅,
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:13
#稅務(wù)#
您好,用63400-60000=3400*0.03.這個(gè)就是要交的個(gè)稅的
?閱讀? 37
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老師,稅務(wù)局要查其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款特別大,需要公司補(bǔ)稅嗎?老師,
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:13
#稅務(wù)#
其他應(yīng)付款特別大,通常不需要公司補(bǔ)稅
?閱讀? 20
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2016年注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?qū)嵗U資本
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:10
#稅務(wù)#
2016年注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本最遲2032年7月1日前完成實(shí)繳
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請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)高薪企業(yè)怎么認(rèn)定的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:09
#稅務(wù)#
認(rèn)定條件 注冊(cè)成立一年以上。 擁有對(duì)主要產(chǎn)品(服務(wù))起核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)。 主要產(chǎn)品(服務(wù))技術(shù)屬《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》范圍。 科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)比例不低于 10%。 近三個(gè)會(huì)計(jì)年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占同期銷(xiāo)售收入總額比例:最近一年銷(xiāo)售收入小于 5000 萬(wàn)元(含)的企業(yè),比例不低于 5%;5000 萬(wàn)元至 2 億元(含)的企業(yè),比例不低于 4%;2 億元以上的企業(yè),比例不低于 3%。境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用占比不低于 60%。 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入比例不低于 60%。 企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)得分在 70 分以上(不含 70 分)。 申請(qǐng)認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。 認(rèn)定流程 企業(yè)自我評(píng)價(jià),登錄 “高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”,認(rèn)為符合條件可向認(rèn)定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。 提交申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)等相關(guān)材料。 認(rèn)定機(jī)構(gòu)建立專(zhuān)家?guī)?,抽取?zhuān)家對(duì)申報(bào)企業(yè)審查并提出認(rèn)定意見(jiàn)。 認(rèn)定機(jī)構(gòu)認(rèn)定,經(jīng)認(rèn)定的企業(yè)在網(wǎng)上公示 15 個(gè)工作日,無(wú)異議則報(bào)送備案,公告認(rèn)定結(jié)果并頒發(fā)證書(shū)。
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老師您好,我想問(wèn)下,我們租辦公樓。物業(yè)給我們開(kāi)電費(fèi)發(fā)票?,F(xiàn)在操作是,我們預(yù)付多少就按照多少開(kāi)具。我們想改成:預(yù)付錢(qián)了,但開(kāi)發(fā)票按照實(shí)際使用多少電就給我們開(kāi)多少發(fā)票可不可以?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:07
#稅務(wù)#
可以那樣操作的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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您好,請(qǐng)問(wèn)“《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)) 增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額免征增值稅。” 這里的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),包括出租不動(dòng)產(chǎn)嗎?出租不動(dòng)產(chǎn)屬于銷(xiāo)售服務(wù),還是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:05
#稅務(wù)#
也包括出租不動(dòng)產(chǎn)的
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哪位老師幫我做一下不定項(xiàng)謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 、稍等我看看
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老師,我記得講的現(xiàn)金支票出票金額不是可以由持票人人補(bǔ)填嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:05
#稅務(wù)#
現(xiàn)金支票的出票金額可以由持票人補(bǔ)填,但需滿(mǎn)足以下條件: 出票人授權(quán)(明示或默認(rèn)); 補(bǔ)記內(nèi)容合法合規(guī)(金額明確、大小寫(xiě)一致
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銷(xiāo)售固定資產(chǎn)在申報(bào)增值稅表哪行填寫(xiě),沒(méi)有開(kāi)票
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:04
#稅務(wù)#
在未開(kāi)具發(fā)票列選對(duì)應(yīng)的稅率欄
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個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還使用最新政策規(guī)定。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:03
#稅務(wù)#
就是支付給辦稅員的不交個(gè)稅,支付給其他人員的要交
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公務(wù)用車(chē)制度改革包括私車(chē)公用嗎?
梁佩珊
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:02
#稅務(wù)#
你好同學(xué),您這個(gè)問(wèn)題是基于事業(yè)單位還是企業(yè)呢?
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,開(kāi)票的時(shí)候扣了增值稅和個(gè)稅,公司還需要代扣個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:00
#稅務(wù)#
開(kāi)票的時(shí)候扣了增值稅和個(gè)稅,公司不需要代扣個(gè)稅
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老師,請(qǐng)問(wèn)4月收到一份暫時(shí)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是又要用來(lái)入成本,沒(méi)有勾選,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額入賬的時(shí)候用什么科目?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:00
#稅務(wù)#
可用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,我是個(gè)體戶(hù)做的勞務(wù)項(xiàng)目,找的農(nóng)民工,甲方代付的農(nóng)民工工資,我需要去申報(bào)農(nóng)民工個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:00
#稅務(wù)#
若沒(méi)有核定工資個(gè)稅,不需要去申報(bào)農(nóng)民工個(gè)稅
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增值稅的征稅范圍主要包括銷(xiāo)售貨物、提供加工、修理修配勞務(wù)以及銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等行為。引用的是財(cái)稅文哪個(gè)文件號(hào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:58
#稅務(wù)#
你好這個(gè)屬于增值稅稅法規(guī)定的。
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老師,收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票和貸款利息發(fā)票可以抵扣增值稅不?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:58
#稅務(wù)#
手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票可以 貸款利息專(zhuān)票,不可以
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老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開(kāi)具發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:56
#稅務(wù)#
您好,簽的是勞務(wù)合同,按勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào)
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老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用?,F(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來(lái)報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅???
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)直接匯算清繳里面調(diào)增就可以
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老師我想問(wèn)問(wèn),納稅調(diào)整表里的扣除類(lèi)十七的其他,是應(yīng)付賬款沒(méi)有收到發(fā)票的金額就填在賬載金額里,那稅收金額是怎么算的呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:54
#稅務(wù)#
無(wú)票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:52
#稅務(wù)#
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票。若無(wú)發(fā)票,要并入工資報(bào)個(gè)稅
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2021年開(kāi)的紙質(zhì)普通發(fā)票現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會(huì)有什么影響
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:49
#稅務(wù)#
您好,可以紅沖的,這個(gè)沒(méi)什么影響,直接在電子稅務(wù)局上面開(kāi)紅字發(fā)票
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新開(kāi)的公司怎么辦理個(gè)稅代扣代繳,流程怎么做的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:47
#稅務(wù)#
2024年新辦公司如何做稅務(wù)登記?申報(bào)節(jié)點(diǎn)全總結(jié)! 你在百度上面搜一下這個(gè)第一條就可以了,因?yàn)殒溄颖黄帘瘟?,老師沒(méi)辦法發(fā)給你。
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24年收到的專(zhuān)票已入賬,未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月按照普票做的賬,當(dāng)月未做不抵扣勾選,25年從稅務(wù)局查到發(fā)票,需要做什么嘛?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:44
#稅務(wù)#
賬務(wù)處理 執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:金額小,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,貸 “相關(guān)成本費(fèi)用科目”(紅字);金額大,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,貸 “以前年度損益調(diào)整” ,再調(diào)整所得稅等。 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,貸 “相關(guān)成本費(fèi)用科目”(紅字) 。 稅務(wù)處理 在規(guī)定申報(bào)期填申報(bào)表抵扣,主動(dòng)和稅務(wù)溝通并配合核查。
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老師,我們25年補(bǔ)23年印花稅,匯算清繳在24年調(diào)整費(fèi)用了,那25年分錄是做到以前年度調(diào)整科目是吧,我們用的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:43
#稅務(wù)#
是的,使用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25 年補(bǔ) 23 年印花稅,分錄需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目。 計(jì)提補(bǔ)繳印花稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅 實(shí)際繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 若計(jì)提時(shí)涉及盈余公積調(diào)整,還需: 借:盈余公積 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)
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抖店的平臺(tái)補(bǔ)貼上個(gè)季度稅務(wù)多報(bào)了稅,因?yàn)殚_(kāi)票額度的問(wèn)題,所以多報(bào)了,但會(huì)計(jì)上是按實(shí)做的帳,這個(gè)季度收到補(bǔ)貼會(huì)計(jì)上怎么做帳務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
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工商年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債利潤(rùn)所得稅依據(jù)什么填寫(xiě)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:38
#稅務(wù)#
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表填寫(xiě)
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老師你好,24年企業(yè)所得稅需要退稅,我們是高新企業(yè),需要調(diào)增,不退稅,我怎么調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:34
#稅務(wù)#
在105000第30欄強(qiáng)行納稅調(diào)增
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銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎?填在納稅調(diào)整明細(xì)表的傭金和手續(xù)費(fèi)支出里可行?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:33
#稅務(wù)#
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,通常需要納稅調(diào)增
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