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沒有評價的入口,肯定給老師你全……服務(wù)用心
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/08 19:54
#稅務(wù)#
您好,你結(jié)束問答就可以了
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評價的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
董孝彬老師
??|
提問時間:05/08 19:52
#稅務(wù)#
您好,我知道的,您按這個方法給您贊同的老師好評 左下角有個評價,點評價,點完評價就會出現(xiàn)五個小星星,把五個小星星全部點黃就行了。如果再沒有評價的話,結(jié)束問答,結(jié)束就能好評。 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
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謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
郭老師
??|
提問時間:05/08 19:51
#稅務(wù)#
不用客氣 工作愉快
?閱讀? 18
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一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費業(yè)主也沒有要求開發(fā)票,請問這一次性收取的物業(yè)費的增值稅怎么確認(rèn)
apple老師
??|
提問時間:05/08 19:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 和正常開票是一樣的, 兩種辦法,我給你寫
?閱讀? 37
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老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
apple老師
??|
提問時間:05/08 19:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 變更的合同,以及 你們家的 實際出貨單 用這兩個資料 ,來開發(fā)票
?閱讀? 24
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請問老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎?13%專票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/08 19:39
#稅務(wù)#
您好,小規(guī)模開不了13%的發(fā)票
?閱讀? 27
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老師您好,我想問一下我們有一個分包合同,訴訟中,有意愿調(diào)解,對方要要求我們將案件工程款通過公對私的方式轉(zhuǎn)給對方,而且不會給我們開發(fā)票,這樣有什么風(fēng)險嗎?因為我們主動提出的調(diào)解,所以比較被動。如果是這種情況,我們公司拿到法院出具的調(diào)解書還能做稅前扣除嗎?謝謝。
郭老師
??|
提問時間:05/08 19:34
#稅務(wù)#
沒法抵扣所得稅,你多交稅 不可以抵扣的
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老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計算?
郭老師
??|
提問時間:05/08 19:09
#稅務(wù)#
年累計的利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*15%
?閱讀? 78
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請問老師,2024年所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅,老板不想交,24年買了一輛新車20多萬,我可以一次性扣除嗎?我看去年的所得稅匯算清繳表里行次46其他調(diào)減了,這里什么情況能填?
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:59
#稅務(wù)#
2024 年買的 20 多萬新車,符合新購進(jìn)設(shè)備、器具單位價值不超 500 萬元可一次性扣除的政策,可一次性扣除。匯算清繳表行次 46 “其他” 調(diào)減,用于特殊、不常發(fā)生的納稅調(diào)減事項,如以前年度多繳稅款抵減、特殊稅收優(yōu)惠導(dǎo)致的調(diào)減等,不確定時應(yīng)咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)顧問,且企業(yè)應(yīng)如實匯算清繳,不能為避稅違規(guī)操作
?閱讀? 25
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老師您好,公司一般納稅人銷售免稅商品,要是不小心開了有稅率的發(fā)票,可以作廢然后繼續(xù)開免稅發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/08 18:55
#稅務(wù)#
你好, 可以的可以的
?閱讀? 20
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公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內(nèi)容比較合適
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:51
#稅務(wù)#
建筑服務(wù) - 裝飾服務(wù):整體裝飾裝修適用,一般納稅人 9%,小規(guī)模納稅人 3% 。 建筑服務(wù) - 修繕服務(wù):側(cè)重修繕建筑物時用,稅率同裝飾服務(wù)。 其他現(xiàn)代服務(wù) - 裝修服務(wù):簡單局部改造可選,一般納稅人 6% ,小規(guī)模納稅人 3% 。 材料銷售類:材料費用單獨核算時按此開,一般納稅人 13% ,小規(guī)模納稅人 3% 。 需注意備注欄按規(guī)注明相關(guān)信息。
?閱讀? 71
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銷售發(fā)票紅沖,增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個月紅沖的就沖減這個月的藍(lán)字發(fā)票了
?閱讀? 44
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哪位老師幫我做一下小題謝謝啦
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等一下哦
?閱讀? 26
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經(jīng)營所得查賬征收個體戶給法人發(fā)放工資申報個稅這個如何賬務(wù)處理,一般個體戶是不用給法人發(fā)放工資的
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:36
#稅務(wù)#
你好,你借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 62
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22年房產(chǎn)稅原來稅源采集錯了,那現(xiàn)在要去更改嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:31
#稅務(wù)#
你好,是的,是要更正。
?閱讀? 44
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老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:21
#稅務(wù)#
你好,說實話,沒有完美的辦法。你要么就去補(bǔ),要么你就先入賬,但是不能扣除,而且沒有代扣個稅,以后可能會被處罰。
?閱讀? 59
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老師好,我們是一個建筑施工企業(yè),與另外一家公司簽訂了分包合同,約定稅率為 9%,現(xiàn)在處于訴訟中,我方有意調(diào)解,但是在商討案款開具發(fā)票時候,對方回復(fù)因為是小規(guī)模,沒辦法進(jìn)行開9% 的發(fā)票,只能開具 1% 的發(fā)票,這個也是我們當(dāng)時法務(wù)沒有審查嚴(yán)格,但是工程確實是包工包料,我們想要對方開具 9% 但是對方無法開具,那我們就干脆不要發(fā)票,不可以嗎?對方說讓我們公戶直接對私轉(zhuǎn)款,我們覺得有風(fēng)險,我們是不是要堅持公對公,即使對方不開具發(fā)票,后期我們應(yīng)對檢查也可以?謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:15
#稅務(wù)#
不可以不要發(fā)票。發(fā)票是重要的會計和稅務(wù)憑證,沒發(fā)票成本費用不能稅前扣除,會多交企業(yè)所得稅,增值稅進(jìn)項也無法抵扣。公對私轉(zhuǎn)款風(fēng)險大,會被疑為偷逃稅款等,不符財務(wù)規(guī)范??勺寣Ψ降蕉惥执_ 3% 專票,協(xié)商調(diào)整合同價款,同時完善合同條款,明確發(fā)票相關(guān)要求及違約責(zé)任,以降風(fēng)險。
?閱讀? 45
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老師您好,我們是建筑企業(yè),按照要求部分特種工崗位要求體檢,這個體檢費發(fā)票可以直接給單位開,然后做賬嗎?可以稅前扣除嗎?或者是全額扣除?
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:14
#稅務(wù)#
你好,可以的,你可以入勞保費扣除。
?閱讀? 20
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 老師為什么月未結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項的借貸是相反的這個怎么理解
郭老師
??|
提問時間:05/08 18:14
#稅務(wù)#
讓你的進(jìn)項銷項沒有余額 都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
?閱讀? 41
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汽車維修行業(yè),開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,我的配件成本怎么來確認(rèn)呢?自己都不知道換的是什么配件。
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:09
#稅務(wù)#
你好,你這樣說恐怕很難解釋。 你自己都不知道換了什么配件,這樣稅務(wù)局能相信你嗎?
?閱讀? 46
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老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:09
#稅務(wù)#
你好,沒有可以不用填
?閱讀? 24
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老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/08 18:07
#稅務(wù)#
不可以開免稅發(fā)票。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán),其生產(chǎn)銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物或勞務(wù)均應(yīng)按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不得根據(jù)不同的銷售對象選擇部分貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán)。該公司在 2025 年 5 月 1 日開始放棄免稅政策,那么從 5 月 1 日起,其所有銷售業(yè)務(wù),包括之前已發(fā)生但延遲開票的業(yè)務(wù),都應(yīng)按照適用稅率開具發(fā)票,不能再開具免稅發(fā)票
?閱讀? 54
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我們小規(guī)模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發(fā)票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務(wù)費工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因為單獨勞務(wù)費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨的發(fā)票,因為實際為打給對方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
宋生老師
??|
提問時間:05/08 18:06
#稅務(wù)#
你好,操作上,對方出個委托付款協(xié)議。但是確實風(fēng)險不小。
?閱讀? 27
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增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進(jìn)行申報?
郭老師
??|
提問時間:05/08 18:00
#稅務(wù)#
你好,是進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量嗎?是的話影響退稅
?閱讀? 80
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公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 17:53
#稅務(wù)#
是的,固定資產(chǎn)要賣掉
?閱讀? 47
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老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:05/08 17:52
#稅務(wù)#
每個月工資一樣,通常會有風(fēng)險
?閱讀? 33
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老師,年度匯算清繳廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中,廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費沒有本年支出,需要填本年計算扣除限額的基數(shù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/08 17:50
#稅務(wù)#
你好,這個他是按照收入來填的,你填收入就可以了。
?閱讀? 565
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老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。不愿意做進(jìn)工資里面,憑票報銷。一個月交通費發(fā)票預(yù)計12000元。話費補(bǔ)貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發(fā)票。這在稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?是不是只能放進(jìn)工資里面?
嬋老師
??|
提問時間:05/08 17:42
#稅務(wù)#
話費開具個人抬頭的可以正常視同公司通訊費進(jìn)行報銷,只是報銷單據(jù)中要避免出現(xiàn)補(bǔ)貼等字樣,直接寫報銷通訊費即可; 而交通補(bǔ)貼需要開具公司抬頭的發(fā)票,不能以個人抬頭發(fā)票入賬。
?閱讀? 45
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老師,個人代開的發(fā)票(機(jī)械費),我們公司還用交個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/08 17:34
#稅務(wù)#
你好,是需要代扣代繳的。
?閱讀? 49
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農(nóng)村集體內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票,稅前扣除嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:05/08 17:34
#稅務(wù)#
你好,內(nèi)部憑證如工資單、成本分?jǐn)偙淼瓤梢宰鳛槎惽翱鄢龖{證,其余的不可以。
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