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請問一般納稅人買賣合同印花稅目前有什么優(yōu)惠政策嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 14:27
#稅務#
同學你好 這個各地不一樣哦
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您好,我老板在異地有一家個體戶A,在本地有個體戶B,兩個個體工商戶執(zhí)照上經營者都不是他,但他是背后實際經營者。現(xiàn)在A在異地賣貨,老板用自己的貨鋪貨,A把貨款打給了老板,沒有打給B。想問一下這種操作是否可行?1、可以從老板個人手里拿貨嗎?2、如果老板不想交個稅,是否可以簽一個AB老板的三方協(xié)議,由A把貨款打給老板,老板再付給B?3、如果不考慮B,老板是否可以以個人名義為A墊付貨款?(老板不是A的經營者)4、墊付貨款打給老板,老板是否會產生個人所得稅?
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/21 14:51
#稅務#
你好,A把貨款打給了老板,是不可以的。因為在營業(yè)執(zhí)照上不是實際經營者。最好把錢打給B或以執(zhí)照上經營者名義收款。 可以從老板個人手里拿貨,要按正常采購業(yè)務處理,有采購協(xié)議、付款記錄、入庫單、物流信息、發(fā)票最好有。 不想交個稅,是不可以的,簽三方協(xié)議沒有用。暫時不交沒有查你,一旦之后有問題,就會涉及相關稅務風險。為什么這么周轉一下呢,直接打款給B不行為,想規(guī)避什么呢。 老板可以為A墊付貨款,視同借款給A,要有借款協(xié)議,約定借款金額、利率、期限等相關信息 當然后會產生個人所得稅風險,不僅是個稅,還涉及增值稅相關附加稅費,墊付款項,視同借款,讓渡資產給別人使用。
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3月工資多計提1000,4月計提的時候是沖銷上個月多計提部分,還是直接少計提1000合適?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:13
#稅務#
直接少計提1000就可以了
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老師,23年度老板私人購買監(jiān)控設備等固定資產,沒有發(fā)票等憑據,當時沒有入賬,現(xiàn)在老板說要把這些固定資產入賬,如果開票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做補計提之前的折舊的賬務處理嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 13:39
#稅務#
你好,開在今年在今年開始計提折舊就成了
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金額和稅額
郭老師
??|
提問時間:02/26 14:14
#稅務#
這個是一般納稅人還是小規(guī)模的?
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老師你好 ,這個財務報表保送信息不出來呢,不曉得是選錯了嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:35
#稅務#
你好,前面的報表名字有嗎?
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老師:1月份支付1年廠房房租費10萬元,3月份開出發(fā)票。請問,就這個房租賬務處理?
家權老師
??|
提問時間:05/15 15:22
#稅務#
預付房租 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租
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老師您好,這張發(fā)票是沒有勾選抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/15 15:28
#稅務#
同學,你好 勾選了 增值稅用途狀態(tài):已確認
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老師:動車票的進項和收到滴滴搭車的進項填寫在報稅表哪里,表二還是表三
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:44
#稅務#
您好,應該是表二進項稅抵扣那個表
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本公司有一張進項發(fā)票已抵扣,跨月后對方沖紅重開發(fā)票,稅額減少,怎么申報本公司增值稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:21
#稅務#
你好!這個沒事,正常讀入銷項,如果你本月總的銷售超過了紅沖的就會要交稅,如果沒有超過負數(shù)可能要嗯上門申報。
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給辦公室采購的水壺之類的,進項稅可以抵扣吧
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:18
#稅務#
給辦公室采購的水壺之類的,進項稅可以抵扣
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老師,我公司23年1月稅務局催繳納以前的房產稅和土地使用稅,為鼓歷早補繳欠款特申請補綿正常稅款的,滯納金可以先繳后返還的政策,我公司補繳的正常稅款和滯納金,當月滯納金也全數(shù)返回公司了,那現(xiàn)在做23年匯算清繳需要調整嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/15 11:28
#稅務#
同學,你好 不需要的
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個人所得25863元,個人所得稅交多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:58
#稅務#
你好,要看是什么業(yè)務的收入?
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老師 匯算清繳減免所得稅額A107040是怎么算出來的
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:14
#稅務#
你好,這個你是小微企業(yè)嗎?這個報表是什么時候的?
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老師,請問支出給村民的土地流轉款,如何做賬,購買的生產設備實驗儀器折舊按幾年。購買的噴碼機還沒有投入使用,要計提折舊嗎?
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/15 11:35
#稅務#
首先,關于支出給村民的土地流轉款如何做賬,這主要取決于款項的用途。 如果土地是用于抵押貸款,那么這筆款項應計入當期的管理費用。會計分錄可以這樣做:借:銀行存款;貸:管理費用。 如果購買土地或者轉讓土地的時候支付了評估費,那么這筆費用應計入土地的成本,即無形資產。會計分錄可以這樣做:借:銀行存款或應收賬款;貸:無形資產-土地使用權、應交稅費-營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、營業(yè)外收入-出售無形資產收益。 其次,關于生產設備和實驗儀器的折舊問題。儀器設備的折舊年限一般沒有特別限定,但通常普通設備的折舊年限是5到10年。然而,具體折舊年限應充分考慮公司的財務盈利狀況和折舊方式。如果設備價值較高,折舊年限也可能相對較長。 最后,關于購買的噴碼機還沒有投入使用是否要計提折舊的問題。企業(yè)通常應對所有固定資產計提折舊,但以下情況除外:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產;以經營租賃方式租入的固定資產;已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產。因此,如果噴碼機是你們的固定資產且已經購置,即使還沒有投入使用,也需要計提折舊。
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支付銀行的貸款利息計入什么科目
家權老師
??|
提問時間:05/15 16:09
#稅務#
計入財務費用-利息支出
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公司采購一批貨物銷售給客戶,目前都只是付了款,都沒有發(fā)貨。沒有進項票,現(xiàn)在客戶在沒發(fā)貨的情況下開銷項票給他可以嗎?本月公司要注銷,后期是不會有進項票的
小菲老師
??|
提問時間:05/15 10:50
#稅務#
同學,你好 可以先開票
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老師們,22年和23年代理記賬公司做賬的,她在個人所得稅申報系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫的0,但在賬本里確每月計提5550元的工資,所以22年有虧損4萬多,我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計提的照做嗎?因為22年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據就是計提工資的4萬多虧損金額
東老師
??|
提問時間:05/15 11:56
#稅務#
你好,你現(xiàn)在肯定按照真實的來做賬,比如說沒有發(fā)放工資的話,在賬上就不要計提工資了。
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增值稅全電普票也需要發(fā)票標識入賬嗎?如何確定全電發(fā)票是否要入賬,是按實際收到發(fā)票,還是網上稅局查到為準?
青老師
??|
提問時間:05/04 14:11
#稅務#
你好; 是的; 需要有的; 一方面比如 供財務人員及時查驗,避免重復報銷入賬。 ;防止開票方惡意作廢或紅沖;也是便于稅務系統(tǒng)的監(jiān)管。試點納稅人可通過電子發(fā)票服務平臺標記發(fā)票入賬標識。納稅人以全電發(fā)票報銷入賬歸檔的,應符合財政和檔案主管部門的相關規(guī)定。 以系統(tǒng)為準的;
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老師,我們母公司給子公司轉賬,這筆款是不會還回去的,這樣合理嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/21 17:58
#稅務#
不會還的需要開票才行,不能無償占用資金
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本年利潤累計數(shù)是不是一定等于利潤表里的凈利潤累計數(shù)呀
文文老師
??|
提問時間:05/15 17:29
#稅務#
若本年利潤一直沒有結轉,是不會等 的
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年報不填會有什么影響?
家權老師
??|
提問時間:05/15 11:48
#稅務#
你好,必須要填報數(shù)字的,不然沒法提交
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老師,小公司,老板在商場買的衣服,鞋,這些可以作為福利費,或者招待費報銷嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/22 11:48
#稅務#
可以作為福利費,或者招待費報銷
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老師,這說的啥意思呢是?
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 13:15
#稅務#
你好,銀行的手續(xù)費有發(fā)票才可以的
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老師,我既要增資又要變更股權,同時辦理的,股權變更填注冊資本是填未變更前的注冊資本嗎?謝謝老師
易 老師
??|
提問時間:03/01 14:25
#稅務#
學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
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機械經營租賃一般納稅人開幾個點?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:28
#稅務#
您好,這個的話,是屬于13個點的
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就是我1月份多計提工資了,2月份沖多計提的工資757,但是我們這個財務軟件管理費用放貸方,利潤表取不上數(shù),但是2月份的應付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調賬怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:05/15 16:49
#稅務#
直接修改2月憑證就是,不然全年都沒法正常取數(shù)
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老師好,我們公司被稅務列為風險納稅人了,都有哪些方面會受影響???
樸老師
??|
提問時間:09/20 10:36
#稅務#
公司被稅務列為風險納稅人,可能會產生以下影響: ● 成為稅務機關重點監(jiān)控的對象,面臨各種罰款。 ● 暫停稅務登記證件、發(fā)票領購簿和發(fā)票的使用。 ● 對驗證、年檢等報送資料進行嚴格審核,可能進行實地復核。 ● 進入稅務“黑名單”并向社會公示,受到多方部門聯(lián)合追查和制裁。 ● 情節(jié)嚴重的,進行立案專項檢查,移交公安部門
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企業(yè)用工人數(shù)不足30人的,還用在殘聯(lián)申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:58
#稅務#
你好!新企業(yè)3年內,30人以內可以不用
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老師這個金額怎么來的,我怎么算起只有401174.46
郭老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務#
你好,你算錯了,我算的是是正確的,149783,0.24.1085,178.19-1958.99-35303,2.34-9518.6-38.71。
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