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23年的農(nóng)票能計(jì)算抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:12
#稅務(wù)#
你好可以的,可以計(jì)算抵扣
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我們公司賬上沒(méi)車,可以油費(fèi)報(bào)銷,計(jì)入管理費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:17
#稅務(wù)#
不可以的,稅局會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)
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支付銀行的貸款利息計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:09
#稅務(wù)#
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
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POS機(jī)刷卡試用,刷了1元,記入了營(yíng)業(yè)外收入,手續(xù)費(fèi)1分,這筆手續(xù)費(fèi)開(kāi)不了票,是不是只能轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出了?還是沒(méi)票也記入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的
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你好,小規(guī)模納稅人開(kāi)人力資源服務(wù)可以開(kāi)差額發(fā)票嗎
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:55
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人開(kāi)人力資源服務(wù)一般不能直接開(kāi)差額發(fā)票。 差額征稅是一種特殊的稅收征收方式,主要適用于符合一定條件的納稅人。而小規(guī)模納稅人實(shí)行的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,即應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,并不涉及差額征稅。 然而,這并不意味著小規(guī)模納稅人完全無(wú)法參與到差額征稅中。在某些特定的情況下,小規(guī)模納稅人也可能通過(guò)代開(kāi)等方式開(kāi)具差額征稅的發(fā)票。但這需要滿足一定的條件,并且需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行操作。
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老師 匯算清繳減免所得稅額A107040是怎么算出來(lái)的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你是小微企業(yè)嗎?這個(gè)報(bào)表是什么時(shí)候的?
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這個(gè)怎么打出來(lái) 新電子稅務(wù)局 老師
蒼鷺老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:56
#稅務(wù)#
你問(wèn)這張表怎么打印的嗎? 每個(gè)月申報(bào)的增值稅一套表里,有農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,這條。
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老師職工教育經(jīng)費(fèi)比例是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
這個(gè)現(xiàn)在是按8%來(lái)扣除。
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稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào),第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思,具體工作中怎么操作才能合理應(yīng)用這條政策
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:17
#稅務(wù)#
稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào)第二條提到的“納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅”,這條規(guī)定主要是指對(duì)于公司內(nèi)部員工為單位或雇主進(jìn)行的再生資源回收活動(dòng),不需要繳納增值稅。
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請(qǐng)問(wèn)租房開(kāi)票是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,是按9%的稅率開(kāi)具發(fā)票
?閱讀? 5646
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有滯納金怎么填寫(xiě)啊?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:31
#稅務(wù)#
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類里面有一項(xiàng)。 (八)稅收滯納金、加收利息
?閱讀? 5646
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在小擋口買材料200元,對(duì)方只開(kāi)收據(jù),可以入賬嗎?是可以稅前扣除嗎?如果一個(gè)月有幾單500元以下的呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:35
#稅務(wù)#
可以的,需要備注好個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目 都可以稅前扣除。
?閱讀? 5646
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老師,個(gè)體工商戶要開(kāi)發(fā)票,怎么繳稅?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:13
#稅務(wù)#
你好,是增值稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的計(jì)算? 增值稅方面,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
?閱讀? 5645
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請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)間是哪個(gè)節(jié)點(diǎn)?有要求嗎?過(guò)期會(huì)罰款嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 12:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 申報(bào)個(gè)稅時(shí)間是哪個(gè)節(jié)點(diǎn)? 是次月的15號(hào)之前,每年會(huì)有具體的納稅日通報(bào)的,過(guò)期有滯納金
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個(gè)體戶沒(méi)有顯示征收方式怎么辦?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 23:51
#稅務(wù)#
您好,麻煩截圖看下的呢。
?閱讀? 5645
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我的問(wèn)題是,23年在匯算清繳時(shí)調(diào)增,24年發(fā)票開(kāi)了后怎么調(diào)減?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:23
#稅務(wù)#
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
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老師,如圖,為啥等式兩邊不相等,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:14
#稅務(wù)#
你好同學(xué),有遞延所得稅時(shí),先確認(rèn)遞延所得稅,然后確定當(dāng)期應(yīng)交的所得稅,倒擠所得稅費(fèi)用
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年報(bào)不填會(huì)有什么影響?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:48
#稅務(wù)#
你好,必須要填報(bào)數(shù)字的,不然沒(méi)法提交
?閱讀? 5645
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這種車船票怎么計(jì)算抵扣,是按照上面總計(jì)費(fèi)用還是按照車票或是客票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 07:19
#稅務(wù)#
最后一行你看下那個(gè)是個(gè)人信息嗎?是的話,按照3%來(lái)抵扣,41.5÷1.03×3%。
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請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金申報(bào)中上年職工工資,只是職工工資,還是包含工資+福利+社保(單位部分)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 14:44
#稅務(wù)#
殘疾人保障金申報(bào)中上年職工工資,只是職工工資家獎(jiǎng)金
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老師,預(yù)收賬款是不是不用申報(bào)增值稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:24
#稅務(wù)#
你好,預(yù)收賬款是不用申報(bào)增值稅的。
?閱讀? 5644
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企業(yè)所得稅為預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候填的不是小微企業(yè),每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅的附加稅按小微企業(yè)申報(bào)了,還都通過(guò)了,這有毛病嗎?有問(wèn)題嗎
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:20
#稅務(wù)#
你好,增值稅與企業(yè)所得稅的小微企業(yè)不是一回事兒。沒(méi)有問(wèn)題。所得稅是不是小小微企業(yè)看的應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)300人、資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元。增值稅納稅人身份為增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元
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老師,我們每月固定額度只有50萬(wàn),但每月額度不夠開(kāi),我又提交了增額20萬(wàn)的額度審批,但我們都是框架合同,現(xiàn)在結(jié)的是去年的款。如何讓專管員可以通過(guò)審批呢?我和專管員發(fā)了消息,對(duì)方?jīng)]回我呢。業(yè)務(wù)也等著開(kāi)票。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)得看專管員哦
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公司采購(gòu)一批貨物銷售給客戶,目前都只是付了款,都沒(méi)有發(fā)貨。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在客戶在沒(méi)發(fā)貨的情況下開(kāi)銷項(xiàng)票給他可以嗎?本月公司要注銷,后期是不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以先開(kāi)票
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老師這道題第4小問(wèn)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不減去國(guó)債利息收入???
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:54
#稅務(wù)#
因?yàn)槟?200本來(lái)就沒(méi)含國(guó)債利息收入進(jìn)去了,所以就不用減了
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免稅申請(qǐng)時(shí),租房的個(gè)人減免需要上傳租房合同嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 16:41
#稅務(wù)#
免稅申請(qǐng)時(shí),租房的個(gè)人減免,不需要上傳租房合同
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老師,小規(guī)模只有收入沒(méi)得進(jìn)貨的轉(zhuǎn)賬支出,也沒(méi)得票,這個(gè)做季報(bào)的話影響大不,成本只能自己估一個(gè)填進(jìn)去
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:49
#稅務(wù)#
你好,是的,自己先暫估
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3月工資多計(jì)提1000,4月計(jì)提的時(shí)候是沖銷上個(gè)月多計(jì)提部分,還是直接少計(jì)提1000合適?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:13
#稅務(wù)#
直接少計(jì)提1000就可以了
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土地租賃費(fèi)可以開(kāi)差額發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
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下列不屬于納稅申報(bào)方式是?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)題目的選項(xiàng)是d
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