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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,財(cái)務(wù)軟件總是出站這種問題是怎么回事呢,您知道嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可能是單位網(wǎng)絡(luò)問題,或者軟件服務(wù)器的問題
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老師,我的試用版迷你版為什么初始余額點(diǎn)不動(dòng)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/18 11:11
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 退出重新進(jìn)去試試
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財(cái)務(wù)管理的題目 希望有老師可以幫忙解答一下這三道小題
芳兒 老師
??|
提問時(shí)間:11/02 11:24
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,這邊給你解答
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老師,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的制圖費(fèi)用哪個(gè)科目核算???
鄒老師
??|
提問時(shí)間:02/01 09:11
#財(cái)務(wù)軟件#
新年好,這里鋼結(jié)構(gòu)的用途是?
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老師,這題怎么做,急
朱立老師
??|
提問時(shí)間:12/29 10:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 看下圖片 計(jì)算過程
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已知手上有進(jìn)項(xiàng)稅額9800元,稅負(fù)是2.3%,怎樣計(jì)算我可以開多少銷項(xiàng)票出去呢?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:02/13 10:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好這個(gè)只能試數(shù),不知道收入和銷項(xiàng)稅
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你好老師,請(qǐng)問公司融資后,從申請(qǐng)額度支取到對(duì)公賬戶那部分。資本投入賬務(wù)處理,是以固定資產(chǎn)填還是現(xiàn)金資產(chǎn)呢?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/12 09:09
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)你要作為長(zhǎng)期借款的,這個(gè)你們未來是有義務(wù)償還的
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多個(gè)表格如何快速合并在一張表上
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/19 00:07
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,使用=和+號(hào),就可以的。
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老師,速達(dá)軟件3000采購(gòu)的是成套的東西,怎么錄入成套的明細(xì)?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/02 16:32
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你得有清單
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速達(dá)3000pro ,當(dāng)月的庫(kù)存賬面匯總表的本期收入金額和當(dāng)月的供應(yīng)商供貨匯總表加上暫估入庫(kù)的金額為什么對(duì)不上?
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/06 09:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 你看一下明細(xì)賬,紅沖的情況有沒有考慮進(jìn)去
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我年末結(jié)賬的時(shí)候全部都結(jié)轉(zhuǎn)了為啥還是提示我有余額
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/02 18:40
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這個(gè)手動(dòng)做個(gè)分錄就好了
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老師,新收人準(zhǔn)則工程施工科目怎么調(diào)整
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/06 11:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 一、執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的建筑企業(yè)不再使用“工程施工”科目,而是使用“合同履約成本”科目,在該科目下設(shè)置“工程施工”二級(jí)科目;三級(jí)明細(xì)科目可根據(jù)成本分類直接設(shè)置,無需設(shè)置“合同成本”與“間接費(fèi)用”。同時(shí)“工程施工——合同毛利”科目也不再使用。 二、新收入準(zhǔn)則下,建筑企業(yè)的工程項(xiàng)目只要當(dāng)期發(fā)生了成本支出,即存在履約進(jìn)度的增長(zhǎng),不考慮其他特殊因素的情況下,就需要確認(rèn)合同收入,每期都需要將“合同履約成本”結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中,根據(jù)履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。 三、新設(shè)“合同資產(chǎn)”、“合同負(fù)債”等會(huì)計(jì)科目,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的填列產(chǎn)生了一些影響,特別是“存貨”欄。執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的建筑企業(yè),收到預(yù)收款時(shí)不再使用“預(yù)收賬款”,而是使用“合同負(fù)債”
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我想咨詢一下這個(gè)是發(fā)票么!
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/25 16:59
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)屬于正規(guī)的收據(jù),和普通發(fā)票一樣使用的
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公司只有日記賬,怎么去做資產(chǎn)負(fù)債表
艷子老師
??|
提問時(shí)間:10/13 15:41
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 根據(jù)日記賬的總數(shù)來填
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老師你好,想問下我們是小規(guī)模納稅人,開票一筆款開了四萬九另一筆開了14萬,四萬九的款沒到,14萬的款到了賬務(wù)處理分別怎么做
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,那你就是 借 銀行存款 14 應(yīng)收賬款4.9 貸 收入 合計(jì)金額
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這個(gè)為什么選年度呀老師 他不是時(shí)間最長(zhǎng)的嗎 老師
魯老師
??|
提問時(shí)間:06/12 12:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),這個(gè)你主要記住就行了。會(huì)計(jì)一般都是以年為一個(gè)區(qū)間
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金蝶軟件月底結(jié)轉(zhuǎn)成本需要手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/23 21:45
#財(cái)務(wù)軟件#
沒法自動(dòng)的,因?yàn)樾枰?jì)算和分配成本,而且,每月的科目都可能不一樣的
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公司現(xiàn)在是這一種情況,2022年5月1號(hào)之前的賬全部打包給記賬公司給整理了,202年5月1號(hào)以后的賬就給我做,我現(xiàn)在在你們這里買了一個(gè)金蝶云會(huì)計(jì)的軟件,創(chuàng)建這個(gè)賬號(hào)啟用時(shí)間,我是寫成我接手的2022年5月1號(hào)這個(gè)日期,還是寫成2017公司發(fā)生業(yè)務(wù)的日期,如果有懂得老師回復(fù)一下,記賬公司那邊還要三四個(gè)月才能把賬做出來,我這邊相當(dāng)于除了銀行存款有期初余額,其他的都沒有期初余額。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/22 11:23
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你做的賬的時(shí)間是什么時(shí)候開始 17年沒建賬嗎
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老師你好,這個(gè)合同有沒有什么問題呢?做賬應(yīng)該要怎么做賬呢?
海貝老師
??|
提問時(shí)間:11/02 18:35
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,合同沒什么問題,可以進(jìn)勞務(wù)費(fèi)
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老師:如果用金蝶軟件做賬,每個(gè)月未做完賬后財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)自己生成嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:02/14 14:24
#財(cái)務(wù)軟件#
是的是這樣的。是的,是這樣的流程。
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代加工的產(chǎn)品,包裝桶是我公司先采購(gòu),后面OEM公司在把包裝桶的款給轉(zhuǎn)過來,核算成本要不要帶包裝桶呢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/25 09:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是不屬于的,因?yàn)檫@個(gè)桶的錢畢竟你們都沒有實(shí)際支出
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麻煩老師給我看一下,這個(gè)明細(xì)賬對(duì)不對(duì),不對(duì)該如何改正呢
松松老師
??|
提問時(shí)間:11/17 18:29
#財(cái)務(wù)軟件#
不對(duì),明細(xì)賬指的是每一個(gè)科目的明細(xì),您把兩個(gè)科目寫在一起了
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開紅字發(fā)票的時(shí)候,提示開紅字發(fā)票金額(稅額)大于原藍(lán)票金額(稅額),這樣子的我需要怎么操作呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/21 14:11
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你少一分試試
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金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)模塊可以停止不使用的,但一般不建議你這么操作使用。蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)模塊停用方法,你只需要在金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版重新建三個(gè)科目: 1,固定資產(chǎn) 2,累計(jì)折舊 3,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 然后將這三個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來,以后這三個(gè)科目的憑證,直接在總賬里輸,不要做固定資產(chǎn)卡片就相當(dāng)于停止使用了。具體應(yīng)該怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/18 15:38
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 意思就是做分錄折舊 不再用固定資產(chǎn)模塊
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老師用友軟件做年結(jié)最后一張憑證怎么做?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/05 12:05
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好, 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
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過賬和結(jié)賬了為啥還是不能年度結(jié)賬呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/02 19:22
#財(cái)務(wù)軟件#
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老師,我的季度報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)提醒,應(yīng)該沒有問題吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/11 17:19
#財(cái)務(wù)軟件#
截圖,你的主表看一下的
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對(duì)方采購(gòu)東西,他沒有發(fā)票,只有采購(gòu)的銷售單。怎么做賬
艷子老師
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提問時(shí)間:02/17 20:01
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好,可以正常做賬,匯算清繳調(diào)增
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您好 老師實(shí)收資本16萬 全部轉(zhuǎn)讓 需要交稅嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:11/18 11:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是需要的,需要
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請(qǐng)問私營(yíng)口腔問診的賬務(wù)處理要怎么來做?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/15 10:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,私營(yíng)口腔問診的賬務(wù)處理: 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
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