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老師,我們是建筑公司,工地發(fā)生了事故賠償,這個賠償金能稅前扣除嗎
辜老師
??|
提問時間:05/23 16:38
#建筑#
可以的,這個可以稅前扣除的
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全電發(fā)票,項目名稱那怎么填?挖機租賃公司
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/20 21:52
#建筑#
同學你好,項目名稱填寫租賃費。
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之前會計計提了好多成本,通過預提費用結(jié)轉(zhuǎn)的,那我現(xiàn)在接手,除了按規(guī)矩入成本,那么她之前那些來了的發(fā)票我還繼續(xù)沖嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/20 10:51
#建筑#
你好,她之前那些來了的發(fā)票,是針對計提的成本?
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老師你好,我公司買了一套房,還沒有收到房的發(fā)票,租出去了,需要收租金,我可以給租戶簽訂租賃合同嗎
辜老師
??|
提問時間:05/19 09:58
#建筑#
可以的,可以簽訂租賃合同的
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老師,監(jiān)理公司增值稅發(fā)票開具的時候稅率是多少,然后報企業(yè)所得稅的時候怎么報
郭老師
??|
提問時間:05/15 09:50
#建筑#
一般納稅人6%,小規(guī)模的1%, 企業(yè)所得稅是小型微利,企業(yè)利潤在300萬以內(nèi)的,稅率5%。
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建筑施工企業(yè)按照合同金額繳納的工傷保險費,需不需要過度應付職工薪酬科目
小菲老師
??|
提問時間:05/12 15:40
#建筑#
同學,你好 需要通過的
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老師好!建筑公司交物業(yè)公司物業(yè)費、電梯電費、其他費用分別入什么科目?
一鳴老師
??|
提問時間:05/11 10:38
#建筑#
這些都是辦公室發(fā)生的,計入管理費用
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老師房產(chǎn)稅和土地使用稅按照什么比例交?麻煩老師說一下計算公式了
一鳴老師
??|
提問時間:05/05 15:01
#建筑#
房產(chǎn)稅=房產(chǎn)余值*1.2%或租金收入*12% 土地使用稅=實際占用土地面積*單位稅額
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老師,我公司買了一輛二手車,您看一下發(fā)票,賣方是個人,但是打款要打給另外一個人,可以嗎老師
鄒老師
??|
提問時間:04/23 14:52
#建筑#
你好,打款要打給另外一個人,是不應當這樣操作的。
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老師建筑行業(yè)一般納稅人簡易計稅給甲方能開3%專票嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:08/23 15:37
#建筑#
學員你好,建筑行業(yè)一般納稅人簡易計稅給甲方能開3%專票的
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老師,請問我們建筑企業(yè),如果進項有多的情況下,可以在做賬的時候直接把進項部分做成本,以后也不勾選嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/22 09:51
#建筑#
同學你好 這個不行 你得勾選之后轉(zhuǎn)出
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老師,你好,我們公司好多項目都在外地,是每個月都要報個稅嗎?為什么?
新新老師
??|
提問時間:06/21 09:15
#建筑#
你好,個稅是按月全員全額申報。
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包工包部分材料可以開9點嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 10:25
#建筑#
您好,這個是可以的,可以
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建筑企業(yè),有資質(zhì),公司沒有固定資產(chǎn),對外開工程款發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎?
新新老師
??|
提問時間:12/30 13:56
#建筑#
你好 沒有真實業(yè)務(wù)是虛開
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建筑勞務(wù)分包會計處理
郭老師
??|
提問時間:08/24 09:21
#建筑#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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請問小規(guī)模勞務(wù)公司升為一般納稅人,需滿足啥子條件才可以去申請簡易計稅
郭老師
??|
提問時間:07/01 14:33
#建筑#
你好,建筑勞務(wù)嗎?只要是建筑勞務(wù)都可以簡易積水的。
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計提稅金、五險一金、工資、折舊需要附什么依據(jù)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/24 10:22
#建筑#
你好 計提五險一金、工資,附件是工資表 計提折舊,附件是折舊表 計提稅金,通常沒有附件
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老師好,勞務(wù)公司農(nóng)民工工傷保險甲方買了勞務(wù)公司還要買嗎
新新老師
??|
提問時間:06/07 10:03
#建筑#
您好,勞務(wù)公司也要買,一般是買雇主責任險。
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報銷餐費,有那些賬務(wù)處理方式
曉寧老師
??|
提問時間:11/15 15:39
#建筑#
1、用于業(yè)務(wù)招待餐費借:管理費用---業(yè)務(wù)招待費貸:現(xiàn)金或銀行存款。 2、用于職工工作餐費借:應付福利費貸:現(xiàn)金或銀行存款。 3、職工出差餐費(按報銷標準)借:管理費用--差旅費貸:現(xiàn)金。
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選擇不抵扣勾選認證,報稅出現(xiàn)兩張不抵扣勾選認證發(fā)票報稅需要做處理嗎?
王超老師
??|
提問時間:10/09 07:58
#建筑#
你好 你進行了勾選,但是你不進行抵扣的話,那么你賬務(wù)處理作為進項轉(zhuǎn)出就可以的
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收到回款是銀行承兌匯票,貼現(xiàn)有手續(xù)費但是手續(xù)費沒有發(fā)票,外賬怎么做,匯票100萬,手續(xù)費5萬,銀行收到95萬?
郭老師
??|
提問時間:09/09 10:03
#建筑#
你好,借銀行存款95,財務(wù)費用貼現(xiàn)息5萬,貸應收票據(jù)100萬。
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開通垮區(qū)域事項報告 外地預交 合同金額繳納完了如何繳銷
李老師(1)
??|
提問時間:09/29 15:34
#建筑#
你好,繳銷的話,第一種就是直接去當?shù)厝ゴ髲d去辦理繳銷,第二種的話是你在電子稅務(wù)局里面,然后呢,咱們有一個搜索欄,搜索繳銷兩個字兒,你看看能不能找到相應的鏈接。
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稅控設(shè)備技術(shù)維護費抵減280元在增值稅申報表主表的哪個位置填寫?
青老師
??|
提問時間:10/17 16:32
#建筑#
你好; 你什么類型的; 小規(guī)模嗎
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建筑工程的薪資計提分錄:借:工程施工 貸:應付職工薪酬 同時結(jié)轉(zhuǎn)為項目成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 老師 這兩個分錄正確嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/04 14:24
#建筑#
同學你好 嗯 這樣做分錄可以的
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老師,我司是建筑公司,去年的工程之前建的賬都不對,現(xiàn)在又重新建賬,我該怎么建
耿老師
??|
提問時間:06/25 19:35
#建筑#
你好,你是內(nèi)帳還是外帳?
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對公轉(zhuǎn)給法人備用金需要找成本票嗎
波德老師
??|
提問時間:08/21 04:32
#建筑#
同學你好,如果法人還錢就不用
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支付賬戶開戶費記入什么科目
王超老師
??|
提問時間:06/04 09:03
#建筑#
你好 這個是進入到財務(wù)費用的
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收不回的壞賬如何處理?可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?要什么手續(xù)
李老師(1)
??|
提問時間:09/05 12:13
#建筑#
正常這種收不回的錢應該是去稅務(wù)局備案的,不過你去之前要提前給稅務(wù)局打電話,每個地區(qū)的規(guī)定不太一樣的。嗯,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出也可以的。
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小規(guī)模納稅人,開專票的相關(guān)政策
青老師
??|
提問時間:12/13 08:40
#建筑#
你好; 開專票按3%或者5%來繳納增值稅; 這個不減免增值稅的 ;
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1.請問鋼結(jié)構(gòu)工程開的發(fā)票是9%還是13% 2.請問總包付給我們的工程款有一部分是直接付給農(nóng)民工卡上了,這個賬要怎么走,我們開出去發(fā)票,對公司收到的不是開出的發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:12/13 10:40
#建筑#
同學你好 工程服務(wù)是9% 2.借應付職工薪酬 貸應收賬款
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