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包工包部分材料可以開9點嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 10:25
#建筑#
您好,這個是可以的,可以
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建筑企業(yè),接了一個工程,開過來的材料票和工程票是不是應(yīng)該計入 工程施工_合同成本
郭老師
??|
提問時間:08/22 15:43
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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建筑企業(yè)施工會計聯(lián)系題麻煩寫一下過程
Amy
??|
提問時間:11/10 15:12
#建筑#
好的同學(xué)。請稍等,晚點回復(fù)哈。
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計提稅金、五險一金、工資、折舊需要附什么依據(jù)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/24 10:22
#建筑#
你好 計提五險一金、工資,附件是工資表 計提折舊,附件是折舊表 計提稅金,通常沒有附件
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如果建筑業(yè)工程項目,開發(fā)票都開9%工程維修這樣行嗎?有進(jìn)項是13%的
金金老師
??|
提問時間:10/05 15:42
#建筑#
您好,這個是可以的
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你好,老師,小規(guī)模納稅人,開專票要交的稅點是1個點嗎,還有抵扣是幾個點
郭老師
??|
提問時間:01/11 18:49
#建筑#
你好,對的,是的,交1%的增值稅,這個他抵扣不了的。
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想問一下各位老師,人防易地建設(shè)費用屬于稅費嗎,還是其他什么費用
鄒老師
??|
提問時間:11/02 11:17
#建筑#
你好,人防易地建設(shè)費用,不屬于稅款
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稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費抵減280元在增值稅申報表主表的哪個位置填寫?
青老師
??|
提問時間:10/17 16:32
#建筑#
你好; 你什么類型的; 小規(guī)模嗎
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老師,您好! 外地的項目,預(yù)繳的增值稅和附加稅,總公司怎么做賬?
鄒老師
??|
提問時間:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的項目,預(yù)繳的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存款
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就是公司去年11月份,12月份有到抵扣認(rèn)證的專票,然后今年一月二月都沒有開票,三月份才有開票,還可以繼續(xù)抵扣嗎?
玲老師
??|
提問時間:03/27 19:50
#建筑#
你好 現(xiàn)在可以抵扣呢
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事業(yè)單位的基建撥款在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該記入哪個項目呢?是專項應(yīng)付款還是累計盈余呢?
易 老師
??|
提問時間:09/22 13:05
#建筑#
在專項應(yīng)付款中核算 依據(jù)是政府事業(yè)單位會計準(zhǔn)則 一、本科目核算企業(yè)取得的國家指定為資本性投入的具有專項或特定用途的款項,如屬于工程項目的資本性撥款等。 二、本科目應(yīng)當(dāng)按照撥入資本性投資項目的種類進(jìn)行明細(xì)核算。 三、企業(yè)收到資本性撥款時,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。
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老師,想知道預(yù)交增值稅科目設(shè)置到應(yīng)交稅費的子科目下面還是單另設(shè)置科目,有相關(guān)規(guī)定嗎
青老師
??|
提問時間:10/17 12:18
#建筑#
你好; 是的;二級科目的; 建筑服務(wù)公司的話; 要設(shè)置一個預(yù)交科目的
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資產(chǎn)負(fù)債表里面實收資本是0,所有者權(quán)益合計有金額,實收資本是看哪個金額呢
一鳴老師
??|
提問時間:12/14 17:51
#建筑#
就是看實收資本的金額呀
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我們是建筑公司,勞務(wù)費是分包的,現(xiàn)在勞務(wù)公司開普票過來,內(nèi)容是工程服務(wù),稅率是3%,這樣可以的嗎?覺得是不是應(yīng)該開勞務(wù)費分包的內(nèi)容,不應(yīng)該開工程服務(wù)吧?
郭老師
??|
提問時間:01/13 12:24
#建筑#
號不可以的,應(yīng)該開樓建筑樓的。
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勞務(wù)公司開了增值稅發(fā)票給發(fā)包公司,發(fā)包公司把錢打給了勞務(wù)公司的對公賬戶上,勞務(wù)公司能把錢直接轉(zhuǎn)到包工頭私人賬戶上嗎?這筆錢要交個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/01 08:24
#建筑#
你好,可以的,需要交個稅。
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收不回的壞賬如何處理?可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?要什么手續(xù)
李老師(1)
??|
提問時間:09/05 12:13
#建筑#
正常這種收不回的錢應(yīng)該是去稅務(wù)局備案的,不過你去之前要提前給稅務(wù)局打電話,每個地區(qū)的規(guī)定不太一樣的。嗯,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出也可以的。
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向法人支付往來摘要寫什么,科目一般掛哪個
一鳴老師
??|
提問時間:11/23 15:06
#建筑#
就寫法人往來款,一般就是其他應(yīng)收或者應(yīng)付款
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老師 我們是甲供材施工方,給現(xiàn)場機(jī)械加的油料是甲供的,現(xiàn)在的問題是,比如機(jī)械租賃費是100萬,扣油30萬,我們給機(jī)械僅支付70萬,也收到了70萬的機(jī)械租賃費發(fā)票,但是這個30萬我們計入到什么科目呢,
郭老師
??|
提問時間:10/06 12:35
#建筑#
你好,油費你們單位承擔(dān)的嗎?是的話,借工程施工間接費用,機(jī)械費 貸銀行
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我企業(yè)是小規(guī)模,承接市政工程業(yè)務(wù)的,改造地面,公告設(shè)施,安裝路燈等,每次工程完工開銷票,再直接確定銷售,整套會計分錄怎么寫尼?
venus老師
??|
提問時間:10/22 08:52
#建筑#
同學(xué)你們工程時間長是按照工程量清單確認(rèn)收入,發(fā)生的勞務(wù)成本確認(rèn)成本
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實名制通道,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,計入哪個科目,工程施工的主材,輔材,辦公費?哪一個
星河老師
??|
提問時間:10/12 21:06
#建筑#
同學(xué) 實名制通道,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備--辦公費
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老師,小規(guī)模建筑公司,和出包方簽了勞務(wù)分包合同13萬,首次付款5萬,出包方為了追回自己的債務(wù),把3.57萬的工程款按工資讓他的債務(wù)人(另一個公司代發(fā)了)因此我們只給出包方開了1.43萬的發(fā)票且錢已收到,如果是出包方代發(fā)工資,我們就直接給出包方開5萬的發(fā)票,然后沖減我們的應(yīng)收?,F(xiàn)在是出包方的債務(wù)人代付的工資,我們和這個債務(wù)人沒有關(guān)系,所以沒開票。那我們沒開3.57萬是不是也要交稅,且我們還要申報個稅?如果我們給出包方的債務(wù)人要來代發(fā)工資的回單和工資表就可以所得稅前扣除是不?還需要出包方和他的債務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不?
耿老師
??|
提問時間:07/10 20:08
#建筑#
你好,需要補(bǔ)一個三方清欠協(xié)議,還是按正規(guī)的申報個稅,你們沖減應(yīng)收賬款
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老師您好,我想咨詢一下,山東省電子稅局新版上線后,3.31沖紅的發(fā)票,啥時間上傳,如果3.31檢查超30萬,已經(jīng)把多余的沖紅后,是不是就不用多交稅
易 老師
??|
提問時間:03/31 23:44
#建筑#
同學(xué)您好, 山東省電子稅務(wù)局新版上線后,沖紅的發(fā)票通常應(yīng)在沖紅操作完成后及時上傳不跨月即可,確保稅務(wù)信息的實時更新。至于稅務(wù)檢查,若沖紅操作導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少至30萬以下,理論上應(yīng)不需多交稅。
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老師好 是建筑行業(yè)工地上的,這樣做行嗎
郭老師
??|
提問時間:03/29 20:51
#建筑#
你好做了收入的可以的
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老師你好,我們公司投資合作的電影院項目,是在自由房屋上裝修后營業(yè)的,那現(xiàn)在我入固定資產(chǎn),硬裝一個是建筑工程,軟裝一個是設(shè)備安裝工程,我是一起入到電影院一個房屋固定資產(chǎn),還是按照不同設(shè)備、建筑入到不同的固定資產(chǎn),比如裝修工程,就是房屋固定資產(chǎn);家具就是家具類的;空調(diào)就是設(shè)備類的。
玲老師
??|
提問時間:03/28 14:59
#建筑#
能自己獨立使用的單獨計固定資產(chǎn)。
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老師晚上好 問一下丁丁打卡怎樣核算工資,能舉例說明嗎?謝謝老師
小天老師
??|
提問時間:03/26 19:20
#建筑#
您好,這里有規(guī)則設(shè)置 1、打開釘釘,點擊左側(cè)導(dǎo)航欄的“工作臺”,再點擊“智能人事”。 2、在智能人事界面,點擊上方的“薪酬”。 3、點擊“薪資計算”,再點擊薪資組下面的“更多設(shè)置”,選擇“計薪規(guī)則設(shè)置”。 4、然后在“計薪規(guī)則設(shè)置”界面完成相應(yīng)的設(shè)置,點擊“保存設(shè)置”即可。
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加油費計入管理費用明細(xì)什么科目?
宋老師2
??|
提問時間:02/29 17:08
#建筑#
你好!管理費用-車輛費-加油費
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你好,有人員用著建筑公司資質(zhì)建筑公司可以開發(fā)票嗎?稅率是多少
小林老師
??|
提問時間:01/18 09:45
#建筑#
您好,開發(fā)票是根據(jù)業(yè)務(wù),企業(yè)業(yè)務(wù)是什么,開什么發(fā)票
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是不是建筑公司驗收了就解散了,所以會計要重新找工作?
樸老師
??|
提問時間:01/16 09:30
#建筑#
同學(xué)你好 這個看還有沒有新項目
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老師好,我是查賬征收的個體工商戶,23年10月給其他公司開了12萬發(fā)票,這個錢轉(zhuǎn)到其他個人賬戶上了,我怎么做賬
棉被老師
??|
提問時間:01/15 10:07
#建筑#
你好 需要把開出去的發(fā)票做收入 把轉(zhuǎn)到別人的賬上的錢做其他應(yīng)收款的哈
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老師 我們項目上項目經(jīng)理租的房子,房東開了發(fā)票,但是水電,供暖的費用項目經(jīng)理是開的他個人抬頭的發(fā)票 這種供暖費可以稅前扣除么 實際發(fā)生的
郭老師
??|
提問時間:12/26 09:21
#建筑#
你好,開給項目經(jīng)理個人的?
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