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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)?,涉及到的稅分別有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個可以全額抵扣增值稅的
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老師,想問下非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)價值和非商業(yè)價值有什么區(qū)別嗎?一個使用的是公允價值,一個使用的是賬面價值?
小天老師
??|
提問時間:10/03 12:26
#稅務(wù)師#
...
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當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎
文文老師
??|
提問時間:09/27 21:06
#稅務(wù)師#
當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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請問老師這題應(yīng)該如何理解,對于職工福利費(fèi)我分不太清楚
小天老師
??|
提問時間:08/29 16:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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通貨膨脹為什么會引起有價證券價格下降,不太理解
新新老師
??|
提問時間:08/29 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因為通貨膨脹往往伴隨著物價上漲,貨幣貶值,人們都傾向于將錢拿在手里,去做投資的很少,所以在證券市場上就會出現(xiàn)有價證券供過于求的現(xiàn)象,從而引起價格下降
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我租賃自己名下的車輛,不用繳納個稅??????????
東老師
??|
提問時間:08/28 15:53
#稅務(wù)師#
自己為啥租自己的車呢?
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老師您好我的課聽不了聯(lián)系客服 沒人都一天了
文文老師
??|
提問時間:08/21 16:15
#稅務(wù)師#
你好,是指客服也沒人在線?
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費(fèi) 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 10:55
#稅務(wù)師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個界面,讓你選擇上級稅目
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費(fèi)800后 是3400 這時候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費(fèi),這個單獨(dú)扣,計算(4200*(1-20%)-800)*20%
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是指包括哪兩種情況?
青老師
??|
提問時間:08/17 16:34
#稅務(wù)師#
不征土地增值稅的房地產(chǎn)贈與行為包括以下兩種情況: (1) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與直系親屬或承擔(dān)直接贍養(yǎng)義務(wù)人的行為。 (2) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人通過中國境內(nèi)非營利的社會團(tuán)體、國家機(jī)關(guān)將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與教育、民政和其他社會福利、公益事業(yè)的行為。社會團(tuán)體是指中國青少年發(fā)展基金會、希望工程基金會、宋慶齡基金會、減災(zāi)委員會、中國紅士字會歡中國殘疾人聯(lián)合會、全國老年基金會、老區(qū)促進(jìn)會,以及經(jīng)民政部門批準(zhǔn)成立的其他非營利的公益性組織。
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該房產(chǎn)持有期間為5年2個月 土地增值稅的扣除項目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬元)老師這一步?jīng)]看明白
暖暖老師
??|
提問時間:08/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整發(fā)一下
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商混站自產(chǎn)混凝土用于廠區(qū)打地坪,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報
新新老師
??|
提問時間:08/14 16:33
#稅務(wù)師#
你好。接管理費(fèi)用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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老師,購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,改用于職工食堂改建工程,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
??|
提問時間:08/09 17:21
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額部分,不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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這題不理解 麻煩細(xì)說
wu老師
??|
提問時間:07/24 21:43
#稅務(wù)師#
你好 題目**有嗎
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一般納稅人外地預(yù)交后季報時我想抵扣掉怎么填寫,有沒有詳細(xì)的填寫資料啊?
郭老師
??|
提問時間:07/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好,具體的是哪一個稅款的,企業(yè)所得稅的嗎?
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你好 老師 2022年度研發(fā)費(fèi)用(已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費(fèi)用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費(fèi)用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
劉倩老師
??|
提問時間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
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請問老師,這段話,一做題就出錯,記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/08 12:46
#稅務(wù)師#
您好!增量就是和2019年那個起點(diǎn)對比增加的 存量就是起點(diǎn)那個留抵,你再理解下
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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我們是小規(guī)模納稅人,收入480萬,成本120萬,管理費(fèi)用230萬,這樣的比例合理嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個毛利潤太高。
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畫圈的金額是怎么計算出來的?不是應(yīng)該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時間:06/13 20:30
#稅務(wù)師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。 依據(jù) 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財稅〔2017〕37號) 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財稅〔2018〕32號) 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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你好老師,應(yīng)付職工薪酬的職工福利費(fèi),有沒有可能這個福利費(fèi)要算到員工交個稅的基數(shù)里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務(wù)師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節(jié)發(fā)的過節(jié)費(fèi),禮品
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租賃合同免租期屬于增值稅視同銷售嗎161題
小林老師
??|
提問時間:06/04 10:04
#稅務(wù)師#
您好,不屬于視同銷售
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是次月開始納稅,為什么答案算12個月,而不是11個月的納稅時間呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/29 07:03
#稅務(wù)師#
你好題目不是1月購進(jìn)的,是原來就有的!所以按一整年計算
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稅收滯納金做在了稅金及附加里面,導(dǎo)致第四季度的利潤增加,后在匯算清繳時,在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增后,利潤總額減少,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表利潤也是減少,年度財務(wù)報表要不要減少,怎么處理呢
樸老師
??|
提問時間:05/19 13:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的填寫
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老師,請問企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè),23年第一季度的企業(yè)所得稅如何計算?如果利潤60萬。高新15%,小微企業(yè)減按12.5%是什么意思?這兩個優(yōu)惠政策一起怎么算企業(yè)所得稅?謝謝!
劉倩老師
??|
提問時間:04/18 08:27
#稅務(wù)師#
你好,你這個只能選擇一個優(yōu)惠政策去享受。
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老師,選項E為什么也對?(稅一8套模擬試卷第4套試卷第51題)
稅法老師
??|
提問時間:11/22 17:12
#稅務(wù)師#
這個是政策規(guī)定,建議記住
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我們付款一批設(shè)備款,但是發(fā)票沒有到怎么入賬,和計提呢分錄
曉寧老師
??|
提問時間:07/14 10:21
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在設(shè)備到貨了嗎
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麻煩老師看看這個題怎么做?要過程
朱朱老師
??|
提問時間:06/28 16:53
#稅務(wù)師#
您好,計算過程如下 1. 招待費(fèi)限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6所以允許扣除管理費(fèi)用=30-10+5=25 2. 廣告費(fèi)用限額=1000*15%=150發(fā)生額沒有超過限額 所以銷售費(fèi)用允許扣除金額是70 3. 非金融企業(yè)利息扣除限額是200*6%=12 所以允許扣除財務(wù)費(fèi)用=20-14+12=18 4.B選項 福利費(fèi)限額=80*14%=11.2不調(diào)整 教育經(jīng)費(fèi)限額=80*8%=6.4調(diào)增1.6萬元 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=80*2%=1.6調(diào)增4.4萬元 允許扣除金額合計=10+6.4+1.6=18
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