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E為什么不選
趙老師
??|
提問時間:09/21 11:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 假報出口,是指以虛構(gòu)已稅貨物出口事實(shí)為目的,具有下列情形之一的行為:①偽造或者簽訂虛假的買賣合同;②以偽造、變造或者其他欺騙手段取得出口貨物報關(guān)單、出口收匯核銷單、出口貨物專用繳款書等有關(guān)出口退稅單據(jù)、憑證;③虛開、偽造、非法購買增值稅專用發(fā)票或者其他可以用于出口退稅的發(fā)票;④其他虛構(gòu)已稅貨物出口事實(shí)的行為。 《兩高解釋》第7條規(guī)定,具有下列情形之一的,屬于“假報出口或者其他欺騙手段”:①使用虛開、非法購買或者以其他非法手段取得的增值稅專用發(fā)票或者其他可以用于出口退稅的發(fā)票申報出口退稅的;②將未負(fù)稅或者免稅的出口業(yè)務(wù)申報為已稅的出口業(yè)務(wù)的;③冒用他人出口業(yè)務(wù)申報出口退稅的;④雖有出口,但虛構(gòu)應(yīng)退稅出口業(yè)務(wù)的品名、數(shù)量、單價等要素,以虛增出口退稅額申報出口退稅的;⑤偽造、簽訂虛假的銷售合同,或者以偽造、變造等非法手段取得出口報關(guān)單、運(yùn)輸單據(jù)等出口業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)、憑證,虛構(gòu)出口事實(shí)申報出口退稅的;⑥在貨物出口后,又轉(zhuǎn)入境內(nèi)或者將境外同種貨物轉(zhuǎn)入境內(nèi)循環(huán)進(jìn)出口并申報出口退稅的;⑦虛報出口產(chǎn)品的功能、用途等,將不享受退稅政策的產(chǎn)品申報為退稅產(chǎn)品的;⑧以其他欺騙手段騙取出口退稅款的。 E.將未納稅或者免稅貨物作為已稅貨物出口:這屬于虛假申報貨物的稅務(wù)狀態(tài),但不屬于假報出口行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這兩個公司怎么區(qū)別,什么時候用第一個,什么時候用第二個?
小王老師
??|
提問時間:01/22 17:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個要看題目條件,給出了哪個信息就用哪一個來計算。 兩個公式本質(zhì)是一樣的。期初存貨+本期新增-本期減少=期末存貨 調(diào)整為:期初存貨+本期新增=期末存貨+本期減少 第一個公式用的是等號左邊的內(nèi)容,因此分母是:期初庫存商品的售價+本期發(fā)生商品的售價 第二個公式用的是等號右邊的內(nèi)容,因此分母是:期末存貨的成本【庫存商品+委托代銷商品+發(fā)出商品】+本月減少【按售價金額法核算,即存貨的成本是售價,因此營業(yè)收入的貸方發(fā)生額就是減少存貨的成本】 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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關(guān)于長期股權(quán)投資涉及內(nèi)部交易,確認(rèn)投資收益金額的計算,考試碰上這題不知如何下手,麻煩舉個歷年例題謝謝。什么情況下用內(nèi)部交易進(jìn)行計算凈利潤?
小王老師
??|
提問時間:11/10 20:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果題目中存在內(nèi)部交易都是需要進(jìn)行調(diào)整凈利潤的。 項目 投資時被投資方資產(chǎn)公允價與賬面價不等 順流、逆流交易 存貨 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(投資日存貨公允價-存貨賬面價)×當(dāng)期出售比例 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(存貨公允價-存貨賬面價)×(1-當(dāng)期出售比例) 在后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(存貨公允價-存貨賬面價)×當(dāng)期出售比例 固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn)) 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)公允價/尚可使用年限-資產(chǎn)原價/預(yù)計使用年限) 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)+(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)/預(yù)計使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)/預(yù)計使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 您可以按照上面公式理解一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,這個題預(yù)計負(fù)債金額為什么不是減去若銷售獲得的6萬,就選24000,為什么答案是8萬?
張老師
??|
提問時間:11/02 20:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題如果繼續(xù)執(zhí)行合同,那么損失額=[4500-(4200-100)]*100=40 000 如果不執(zhí)行合同,要支付違約金,那么損失額=4200*100*20%=84 000,同時產(chǎn)品會在市場上銷售,獲利=(5200-100-4500)*100=60000,最終預(yù)計總損失=84000-60000=24000 因此大山公司會選擇不執(zhí)行合同。要根據(jù)違約金的金額84000確認(rèn)預(yù)計負(fù)債【即本題答案是A】,同時存貨沒有減值,不用計提減值準(zhǔn)備。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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按照題目答案所說的,第一個也是對的啊?為什么不選,以公司的名義起訴啊
范老師
??|
提問時間:08/16 15:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 股東自己起訴時,是以“股東自己的名義”,而不是以“公司的名義”。所以A不對。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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銀行存款期末匯兌損益=(500+100-200+100)×6.72-(500×6.90+100×6.80-200×6.85+100×6.80)=-80(萬元人民幣)兩個100分別指的是什么
廖君老師
??|
提問時間:04/10 18:52
#稅務(wù)師#
您好,第1個是(1)投入的資本100,第2年是(3)收到貨款100
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國家稅務(wù)總局第44號《個體工商戶個人所得稅計稅辦法》、財稅〔2000〕91號《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個人所得稅的規(guī)定》的通知》 請問老師,圖片是對個人獨(dú)資企業(yè),工會經(jīng)費(fèi)的描述,但標(biāo)注黃色的文件不適用,請問最上面這兩個是適合個人獨(dú)資企業(yè)的政策,請問用哪個替換掉黃色的政策。
獨(dú)情
??|
提問時間:03/24 10:50
#稅務(wù)師#
你好,稍等我這邊查一下你標(biāo)注黃色的政策
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公司登記機(jī)關(guān)是指工商?
若素老師
??|
提問時間:03/12 11:11
#稅務(wù)師#
好是的,是指工商對的。
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老師您好,我遇到一個情況就是2月份的銷售額以及稅額在稅務(wù)數(shù)字賬戶和做賬時是一致的,但是在申報增值稅是系統(tǒng)自動帶的13%貨物這一欄自己多了一分錢不知道為什么,這就導(dǎo)致賬和申報表差了一分錢,這種情況該怎么辦呢!
郭老師
??|
提問時間:03/11 12:16
#稅務(wù)師#
你好,這個是四舍五入的差異,可以忽略的。
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老師,施工企業(yè)當(dāng)月預(yù)交增值稅和附加稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 09:32
#稅務(wù)師#
你好,這個你支付的時候就做就可以了。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅等。然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅貸,銀行存款。
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老師,過路費(fèi)和火車票汽車票怎么抵扣進(jìn)項
郭老師
??|
提問時間:12/20 10:17
#稅務(wù)師#
過路費(fèi)、電子通行費(fèi)的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
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老師, 人壽保險要交印花稅嗎
微微老師
??|
提問時間:11/27 22:23
#稅務(wù)師#
您好,人壽保險合同不需繳納印花稅
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小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)能否享受10萬元以下增值稅免稅政策?
樸老師
??|
提問時間:11/16 11:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)可以享受10萬元以下增值稅免稅政策。 根據(jù)《增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,除國家有關(guān)規(guī)定外,凡經(jīng)營者銷售價款(內(nèi)含增值稅)在10萬元以下的不動產(chǎn),應(yīng)憑發(fā)票兌現(xiàn),發(fā)票上增值稅稅額應(yīng)注明“零稅率(免稅)或“免稅”字樣,不征收增值稅。
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質(zhì)押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務(wù)師#
多次抵押,沒有具體限制
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請問老師這題應(yīng)該如何理解,對于職工福利費(fèi)我分不太清楚
小天老師
??|
提問時間:08/29 16:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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請問轉(zhuǎn)讓這個公司,下面有塊土地,請問要交哪些稅? 請問你怎么買這塊地最劃算?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/29 13:28
#稅務(wù)師#
我們公司直接連公司一起買。 變更個股權(quán)就可以了。 就是變更大股東。
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通貨膨脹為什么會引起有價證券價格下降,不太理解
新新老師
??|
提問時間:08/29 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)橥ㄘ浥蛎浲殡S著物價上漲,貨幣貶值,人們都傾向于將錢拿在手里,去做投資的很少,所以在證券市場上就會出現(xiàn)有價證券供過于求的現(xiàn)象,從而引起價格下降
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請問這題第五問怎么做???
暖暖老師
??|
提問時間:08/25 15:36
#稅務(wù)師#
你好這個題目的答案是C對嗎
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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老師,為何這題第一個算收入總額,怎么還包括境外分支機(jī)構(gòu)分回的2000萬收益也是收入總額,那個不是投資收益?
暖暖老師
??|
提問時間:08/19 10:47
#稅務(wù)師#
你好這里收入不是會計的那個營業(yè)收入,包括投資收益的
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老師,稅收保全和強(qiáng)制執(zhí)行中都提到了“限期期滿”這個詞的含義是哪個期 如果正常應(yīng)6.15交稅,6.5發(fā)現(xiàn)企業(yè)有逃避納稅義務(wù)的行為,稅務(wù)局通知6.10繳納,那這個限期期滿指的是6.10還是6.15,在保全和強(qiáng)執(zhí)中含義一樣么
玲竹老師
??|
提問時間:07/27 10:38
#稅務(wù)師#
您好 責(zé)令限期就是稅務(wù)通知書上規(guī)定的期限內(nèi) 規(guī)定6.10日前繳納 那就是6.10 在保全和強(qiáng)執(zhí)中含義一樣
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怎么理解? 我怎么覺得那么拗口
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/27 00:17
#稅務(wù)師#
該分公司按A國規(guī)定計算2021年10月1日至次年9月30日期間(即A國2021/2022年度)的營業(yè)利潤及其已納稅額,應(yīng)在我國2022年度計算納稅及境外稅額抵免。
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稅法 2 關(guān)于日期的能給個總結(jié)?或者記憶方法?
薛薛老師
??|
提問時間:07/26 23:12
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!最好的方法就是多做歷年**
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老師,這題,我感覺 之前做過,是合并后的企業(yè)對合并前的賬務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任??怎么這里選A,那個連帶責(zé)任是哪個點(diǎn)?
小林老師
??|
提問時間:07/25 13:05
#稅務(wù)師#
您好,就是合并后主體對合并前承擔(dān)連帶責(zé)任
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請問老師,這段話,一做題就出錯,記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/08 12:46
#稅務(wù)師#
您好!增量就是和2019年那個起點(diǎn)對比增加的 存量就是起點(diǎn)那個留抵,你再理解下
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老師是不是文化服務(wù)電影票不交印花稅 礦泉水哇哈哈才交印花稅,按購銷合同交印花稅哦
小林老師
??|
提問時間:07/08 13:06
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,季度超過30萬需要做未交增值稅然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文文老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
季度超過30萬需要做未交增值稅然后結(jié)轉(zhuǎn)
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老師:為何本題中B是對的,不應(yīng)該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務(wù)師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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