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轉(zhuǎn)賬土地使用權(quán)用什么稅率啊
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:09/17 10:45
#稅務(wù)師#
你好,如果是一般納稅人的話,就按照一般的計(jì)稅,就是9%。
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單位、個(gè)人在改制重組時(shí)以房地產(chǎn)作價(jià)入股進(jìn)行投資,對(duì)其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請(qǐng)問一個(gè)公司以土地使用權(quán)投資入股另一個(gè)公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時(shí)間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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請(qǐng)問老師,重組里面員工自愿遣散和強(qiáng)制解散,是確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債但是分錄不做預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?那為什么還叫確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債呢?這個(gè)確認(rèn)是什么意思?有啥意義?
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/07 22:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)槭腔蛴惺马?xiàng),所以屬于預(yù)計(jì)負(fù)債的范疇,只是會(huì)計(jì)科目是應(yīng)付職工薪酬而已 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么在共同管轄中,先立案的法院不可以將案件移送給另一個(gè)有管轄權(quán)的法院,
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在共同管轄的情況下,先立案的法院不可以將案件移送給另一個(gè)有管轄權(quán)的法院,這是因?yàn)椤睹袷略V訟法》關(guān)于管轄的規(guī)定明確指出,當(dāng)兩個(gè)以上人民法院對(duì)案件都有管轄權(quán)時(shí),當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)選擇其一提起訴訟。如果原告向兩個(gè)以上人民法院起訴,例如在侵權(quán)糾紛中既向被告所在地又向侵權(quán)行為的結(jié)果地人民法院起訴,由最先立案的人民法院管轄。這一規(guī)定確保了案件的管轄權(quán)歸屬于最先立案的法院,“禁止踢皮球”,以避免管轄權(quán)的沖突和混亂。因此,先立案的法院不得將案件移送給另一個(gè)有管轄權(quán)的法院,以確保案件處理的連貫性和效率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師。子公司向集團(tuán)公司的內(nèi)部借款是否需要繳納印花稅?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 未簽訂借款合同的情況下,無需繳納。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師請(qǐng)問這道題怎么做
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/04 00:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 10月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬元)。 10月份選煤銷售額為650萬元,不足以扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)金額,差額25萬需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬元)。 11月份應(yīng)納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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短期借款會(huì)計(jì)處理,歸還借款本息如何編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄這些數(shù)應(yīng)該怎么算
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/12 09:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您參照下面例題理解: 2017年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金350萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),借款期限是3個(gè)月,年利率為6%。到期一次還本付息,利息按月計(jì)提。下列關(guān)于該借款的會(huì)計(jì)處理中,正確的是(?。?。 A. 借入款項(xiàng)時(shí),借記“短期借款”科目350萬元 B. 每月預(yù)提借款利息時(shí),貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目5.25萬元 C. 每月預(yù)提借款利息時(shí),借記“應(yīng)付利息”科目1.75萬元 D. 借款到期歸還本息時(shí),貸記“銀行存款”科目355.25萬元 【正確答案】 D 【答案解析】借入款項(xiàng): 借:銀行存款 350 貸:短期借款 350 按月計(jì)提利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (350×6%/12)1.75 貸:應(yīng)付利息 1.75 到期: 借:短期借款 350 應(yīng)付利息?。?.75×3)5.25 貸:銀行存款 355.25 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),到底是沖管理費(fèi)用,還是計(jì)入其他收益?
張老師
??|
提問時(shí)間:11/05 09:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 管理費(fèi)用,參考下面的處理: 購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 按照增值稅有關(guān)規(guī)定,初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。 ?。?)企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 借:固定資產(chǎn)[含稅價(jià)款] 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用[含稅價(jià)款] ?。?)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 (3)企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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選擇A應(yīng)該不選吧 固定股利支付率政策適用的是成熟階段吧 穩(wěn)定階段不是:固定或者穩(wěn)定增長(zhǎng)的股利政策嗎?
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:04/24 11:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 可以這樣理解,穩(wěn)定階段不是一成不變,而是穩(wěn)步增長(zhǎng),所以,股利支付用固定股利支付率,和公司增長(zhǎng)相匹配
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D選項(xiàng)不該是以出售的價(jià)格與回購(gòu)價(jià)格之差為收入嗎?感覺不懂
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/20 17:57
#稅務(wù)師#
您好,不是回購(gòu),這是銷售當(dāng)月發(fā)生了退貨的意思
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老師 你好 我是小規(guī)模的物業(yè)公司 目前我測(cè)算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規(guī)模公司的 我報(bào)稅填寫申報(bào)表 有個(gè)這個(gè)表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:28
#稅務(wù)師#
你好,這里差額交稅的是什么業(yè)務(wù)的?
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(3) 項(xiàng)目終結(jié)時(shí)固定資產(chǎn)變價(jià)凈收入=__96.00_萬元, 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值=()萬元,由于凈現(xiàn)值 請(qǐng)選擇(大于,等于,小于)0,該項(xiàng)目 請(qǐng)選擇(可行,不可行)
悶悶
??|
提問時(shí)間:11/27 10:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)計(jì)算凈現(xiàn)值,還需要提供折現(xiàn)率,因?yàn)樾枰獙⒏髂甓鹊臓I(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)到投資年份,才能計(jì)算
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用現(xiàn)金發(fā)工資給農(nóng)民,可以直接用轉(zhuǎn)賬記錄入賬嗎?不開發(fā)票也不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/24 11:18
#稅務(wù)師#
你好!可以的。但是要申報(bào)個(gè)稅
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語(yǔ)音總結(jié)在哪里可以聽
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:26
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)需要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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這題委托建造的倉(cāng)庫(kù)為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/22 22:01
#稅務(wù)師#
您好,您說的是哪個(gè)原值嗎
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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅下支付的分包款的稅額,可以抵稅嗎?圖中是賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/18 09:47
#稅務(wù)師#
好,對(duì)的,是的,他可以差額交稅,收入減去成本,按照這個(gè)來交。
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請(qǐng)問一下稅務(wù)師報(bào)名2科以上,考點(diǎn)有可能安排在同一城市不同區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/16 13:06
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不會(huì)的,是安排在一起的
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一個(gè)費(fèi)用,每月攤銷,那稅怎么辦?也是每月攤銷嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/11 21:45
#稅務(wù)師#
您好, 稅直接抵扣就可以了
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計(jì)算消費(fèi)稅時(shí),什么情況用銷售額/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率?什么情況用銷售額*消費(fèi)稅率就行
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/08 16:12
#稅務(wù)師#
組成計(jì)稅就是組成計(jì)稅價(jià)個(gè)/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率 知道開票的銷售額,就用銷售額*消費(fèi)稅率就行
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6月份計(jì)提所得稅72000元,申報(bào)時(shí)提示彌補(bǔ)虧損了,7月做賬,6月計(jì)提的所得稅怎么處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/03 16:38
#稅務(wù)師#
沖銷計(jì)提分錄,即做相反分錄
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這個(gè)題還是不是很理解,想請(qǐng)稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時(shí)間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個(gè)公式去計(jì)算的; 比如 納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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醫(yī)院免稅醫(yī)療收入怎么記分錄
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/06 23:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)收入金額,借:銀行存款,貸:經(jīng)營(yíng)收入。
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B個(gè)體介紹大項(xiàng)目給A公司,C甲方,AB溝通好,即A給B個(gè)人50%大項(xiàng)目中的什么類型?稱:返利
青老師
??|
提問時(shí)間:06/27 10:32
#稅務(wù)師#
你好; 你們這個(gè)是 給返利的話; 是算是介紹費(fèi)的話; 按照現(xiàn)代服務(wù)去開票的
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老師 我有一個(gè)問題 就是我們公司買了十輛車是分四年貸款買的 ,然后對(duì)方給我們開的專票 這個(gè)分期貸款的錢還是送法人賬戶扣款的 這種進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/15 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 公司抬頭,就可以抵扣
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財(cái)務(wù)管理專業(yè) 怎么報(bào)不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報(bào)嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報(bào)考的呀
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老師,捕撈漁船不是免車船 稅嗎?為何A選項(xiàng)不選?另外,摩托車和三輪汽車是車船稅的范圍?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:06/05 22:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你要看一下問題的前提,是人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r減免的
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稅務(wù)師淘寶店賣的斯兒教育銷量挺好的,知識(shí)點(diǎn)和做題的選哪個(gè)比較好,是正保還是**還是斯兒教育?
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/29 21:36
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于 正保 的就可以
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營(yíng)業(yè)外支出是違約金罰款,在匯算清繳中屬于哪一項(xiàng)?是其他還是非常損失,另外匯算清繳中工資薪金支出中實(shí)際發(fā)生額是本年借方還是貸方的發(fā)生額,以及匯算清繳中交易性金融資產(chǎn)賬載金額和稅收金額分別指的什么
青老師
??|
提問時(shí)間:05/24 15:00
#稅務(wù)師#
你好1; 納稅調(diào)整表里面- 你們這個(gè)是什么方面的違約金; 看是否可以稅前扣除的; 2. 賬載金額看貸方金額; 實(shí)際發(fā)生額看借方金額哈 ;
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職工教育經(jīng)費(fèi)超出部分去明年抵扣嗎?跟應(yīng)納稅所得額沒關(guān)系吧
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/23 09:06
#稅務(wù)師#
你好 是的對(duì), 可以抵扣的
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請(qǐng)問老師,離職補(bǔ)償金雖然在應(yīng)付職工薪酬中核算,但是不屬于工資對(duì)吧?
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:37
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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