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這個(gè)還是不理解,外賣(mài)食品不是屬于餐飲服務(wù)嗎?KTV的酒水也屬于現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)啊,為什么不能算混合銷(xiāo)售呢
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/16 21:51
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)要看情況,如果不是同一次消費(fèi),那就是ktv既有唱歌又有銷(xiāo)售酒水,此時(shí)就是兼營(yíng),如果是同一個(gè)業(yè)務(wù),那么就是混合銷(xiāo)售
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收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票,報(bào)增值稅是不是也要填?(小規(guī)模)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 16:46
#稅務(wù)師#
你好,該申報(bào)也是需要申報(bào)的
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 13:49
#稅務(wù)師#
是的 沒(méi)有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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語(yǔ)音總結(jié)在哪里可以聽(tīng)
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 15:26
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)需要問(wèn)下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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中獎(jiǎng)10000元以內(nèi)免個(gè)稅,抽獎(jiǎng)價(jià)值800元以內(nèi)免個(gè)稅對(duì)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 21:38
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是這意思的
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老師,第218題的第六問(wèn)為什么選B???
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 19:14
#稅務(wù)師#
利用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)稅是不屬于銷(xiāo)項(xiàng)稅的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
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技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)趺匆?guī)定的?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 21:50
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 1、企業(yè)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅; 2、超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 3、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定, 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
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老師,代理記賬公司申請(qǐng)下來(lái)執(zhí)照后,需要到什么部門(mén)備案呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 22:43
#稅務(wù)師#
你好,你光有營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?你有許可證書(shū)嗎?
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我想問(wèn)下老師月末結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品為什么直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而不是生產(chǎn)成本
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 11:32
#稅務(wù)師#
這個(gè)是錯(cuò)賬哈,除非你們公司直接銷(xiāo)售在產(chǎn)品
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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅下支付的分包款的稅額,可以抵稅嗎?圖中是賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 09:47
#稅務(wù)師#
好,對(duì)的,是的,他可以差額交稅,收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交。
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請(qǐng)問(wèn)一下稅務(wù)師報(bào)名2科以上,考點(diǎn)有可能安排在同一城市不同區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 13:06
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不會(huì)的,是安排在一起的
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土地是租賃的 廠房是自己搭建的 這部分房產(chǎn)稅要交嗎 要交的話由誰(shuí)來(lái)交
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 11:29
#稅務(wù)師#
...
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計(jì)算消費(fèi)稅時(shí),什么情況用銷(xiāo)售額/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率?什么情況用銷(xiāo)售額*消費(fèi)稅率就行
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 16:12
#稅務(wù)師#
組成計(jì)稅就是組成計(jì)稅價(jià)個(gè)/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率 知道開(kāi)票的銷(xiāo)售額,就用銷(xiāo)售額*消費(fèi)稅率就行
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債權(quán)讓與是混同么?為什么?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 13:08
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)債權(quán)人與債務(wù)人合同混同的意思是說(shuō)的債權(quán)人和債務(wù)人同歸于一人,致使合同關(guān)系及其他債的關(guān)系消滅的事實(shí)。 這個(gè)地方要看第三方是誰(shuí);如果不是同一個(gè)人; 是不屬于混同的;債權(quán)人通過(guò)協(xié)議將其債權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)移于第三人,但不改變債權(quán)關(guān)系的內(nèi)容。
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請(qǐng)問(wèn)老師,醫(yī)院收到財(cái)政給醫(yī)院的衛(wèi)材補(bǔ)助可以沖成本嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 21:25
#稅務(wù)師#
您好, 這種是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
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醫(yī)院免稅醫(yī)療收入怎么記分錄
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 23:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,一般情況下,根據(jù)收入金額,借:銀行存款,貸:經(jīng)營(yíng)收入。
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這是老政策了吧?不是10和15嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 21:53
#稅務(wù)師#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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老師 我有一個(gè)問(wèn)題 就是我們公司買(mǎi)了十輛車(chē)是分四年貸款買(mǎi)的 ,然后對(duì)方給我們開(kāi)的專(zhuān)票 這個(gè)分期貸款的錢(qián)還是送法人賬戶扣款的 這種進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 12:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 公司抬頭,就可以抵扣
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 怎么報(bào)不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報(bào)嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報(bào)考的呀
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老師這種車(chē)票可以稅前扣除嗎?不是發(fā)票,去車(chē)票服務(wù)臺(tái)可以開(kāi)票嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 16:41
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以做賬的,稅前扣除
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稅務(wù)師今天報(bào)名嗎?還是明天
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:08
#稅務(wù)師#
你好,稍等,我這一下查詢一下,馬上發(fā)給您。
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老師我想問(wèn)下 要去代帳公司把外帳交接過(guò)來(lái)自己做,交接的時(shí)候需要注意什么?需要交接哪些東西啊
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 21:11
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,注意憑證,賬簿,發(fā)票,申報(bào)表等資料都要齊全 另外申報(bào)賬號(hào),密碼,印章印鑒都要齊全
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我們公司是光伏安裝企業(yè),老師。具體業(yè)務(wù)有租賃組件,也有電站發(fā)電,收取電費(fèi)。本月還新增加一項(xiàng)業(yè)務(wù),就是賣(mài)了一批光伏組件,簽的是租賃物的買(mǎi)賣(mài)合同。您幫我看看,我應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅?我把具體業(yè)務(wù)的發(fā)票 拍給您
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 09:15
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),經(jīng)營(yíng)租賃按照租賃金額的千分之一納稅哦
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老師,問(wèn)下新購(gòu)的固定資產(chǎn)忘了計(jì)提折舊了,過(guò)了3個(gè)月了,怎么辦?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 10:09
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,可以補(bǔ)涉及到以前年度損益的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理
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稅法二中,例題2-15為什么個(gè)人高某參與的合伙企業(yè)利潤(rùn)可以減半征收,例2-16與2-17個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)則不能減半 征收個(gè)人所得稅
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 11:04
#稅務(wù)師#
您指的是稅二教材吧?合伙企業(yè)不能減半征收,例題處理有誤。
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第15題外購(gòu)商品不確認(rèn)收入不是應(yīng)付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 12:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 外購(gòu)商品發(fā)放職工福利 借,生產(chǎn)成本 一價(jià)稅合計(jì) 借,管理費(fèi)用一價(jià)稅合計(jì) 貸,應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 發(fā)放時(shí) 借,應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 貸,庫(kù)存商品一價(jià)稅合計(jì);
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營(yíng)鞭炮加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬(wàn)元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬(wàn)元,鞭炮企業(yè)甲無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬(wàn)元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購(gòu)人鞭炮一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬(wàn)元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷(xiāo)售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷(xiāo)售額129.95萬(wàn)元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬(wàn)元,最高不含稅售價(jià)為30萬(wàn)元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷(xiāo)售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷(xiāo)售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對(duì)于乙來(lái)說(shuō),收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷(xiāo)售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷(xiāo)售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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這兩個(gè)題里的都是提供設(shè)計(jì)服務(wù),為什么一個(gè)是6%,一個(gè)是3%的稅率?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 09:07
#稅務(wù)師#
你好,6%的那個(gè)不對(duì)。第一個(gè)說(shuō)的是個(gè)人提供服務(wù)。個(gè)人適合小規(guī)模稅率一樣的也是3%。
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為什么這里在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),沒(méi)有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺(jué)題目說(shuō)的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說(shuō)會(huì)計(jì)利潤(rùn),那說(shuō)明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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請(qǐng)問(wèn)老師,這一題,我的答案是:-189 20年的資產(chǎn)減值損失是419,21年的資產(chǎn)減值損失是-230,資產(chǎn)減值損失合計(jì)是189,那么對(duì)損益的影響不是應(yīng)該是-189嗎,請(qǐng)問(wèn)老師,我是哪里理解的不對(duì)呢
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,資產(chǎn)減值損失本身就是對(duì)損益是負(fù)影響的,如果你再加一個(gè)負(fù)號(hào),相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正的,所以,還是應(yīng)該是189
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