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老師你好問下,個(gè)體戶給我們簽了租賃協(xié)議,他開租賃發(fā)票給我們,我們打款給對方。 還有就是我也可以給個(gè)體戶關(guān)工資嗎,也當(dāng)我們員工處理,雙重身份那種。
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/15 14:20
#稅務(wù)師#
你好,你不能給個(gè)體戶發(fā)工資,你只能給個(gè)人發(fā)。
?閱讀? 744
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請問老師,圖片0.03元企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/15 13:56
#稅務(wù)師#
收益不需要調(diào)整的。
?閱讀? 622
?收藏? 3
請問老師,單位發(fā)放的勞保費(fèi),是與工資一同發(fā)放的,請問這個(gè)要放到工資還是放到勞保費(fèi),還是放到福利費(fèi)。
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/15 13:51
#稅務(wù)師#
你好!發(fā)放勞保費(fèi),不是給勞保用品的話,是放福利費(fèi)
?閱讀? 711
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修訂后的《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例沒有視同銷售的規(guī)定,個(gè)人無償借款給企業(yè)也不涉及個(gè)人所得稅。但修訂后的《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例增加了反避稅條款,個(gè)人與其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來不符合獨(dú)立交易原則而減少本人或者其關(guān)聯(lián)方應(yīng)納稅額,且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法進(jìn)行納稅調(diào)整,需要補(bǔ)征稅款的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)征稅款,并依法加收利息。如果個(gè)人股東無償借款給其關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,存在被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅調(diào)整繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。請問老師,員工無償借給公司的有上面文字的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/15 13:20
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人借款給公司使用,不收利息,是真實(shí)業(yè)務(wù)情況,也并沒有減少公司納稅。對個(gè)人來說,沒有上面的風(fēng)險(xiǎn)的。
?閱讀? 599
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勞務(wù)派遣公司的工會經(jīng)費(fèi)包含公司承擔(dān)的員工社保嗎?用工單位把員工工資社保和服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司后勞務(wù)派遣公司給員工發(fā)工資,這樣算工會經(jīng)費(fèi)包括公司承擔(dān)的社保部分嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:03/15 13:14
#稅務(wù)師#
勞務(wù)派遣公司的工會經(jīng)費(fèi)通常**不包含**公司承擔(dān)的員工社保費(fèi)用。 在勞務(wù)派遣的情況下,工會經(jīng)費(fèi)的承擔(dān)通常由用工單位負(fù)責(zé)。如果勞務(wù)派遣員工加入了用工單位的工會,那么用工單位應(yīng)當(dāng)按照員工工資總額的一定比例提取并撥付工會經(jīng)費(fèi)給勞務(wù)派遣單位工會。這部分經(jīng)費(fèi)用于工會的日?;顒雍蜁T福利等支出。 至于員工的社會保險(xiǎn)費(fèi),它通常是**作為用工成本的一部分**,由用工單位直接繳納或者通過勞務(wù)派遣公司代繳。在異地派遣的情況下,勞動者的社會保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)在用工單位所在地繳納。如果用工單位在用工所在地設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),則由分支機(jī)構(gòu)為勞動者交納社會保險(xiǎn)費(fèi);若未設(shè)立分支機(jī)構(gòu),則由用工單位直接為勞動者繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。 因此,工會經(jīng)費(fèi)主要用于工會的相關(guān)活動和服務(wù),而社保費(fèi)用則是用于員工的社會保障,兩者在財(cái)務(wù)處理上是分開的。在實(shí)際操作中,企業(yè)需要根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和合同約定,明確各項(xiàng)費(fèi)用的承擔(dān)主體和支付方式。
?閱讀? 857
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小規(guī)模 開專票 開技術(shù)服務(wù)費(fèi),要叫老板實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)注意什么收集好防稅審查?謝謝您老師
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/15 12:03
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)你有合同,有發(fā)票,有銀行賬單,一般就沒什么問題。
?閱讀? 601
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老師,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)屬于收入范疇嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/15 11:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是的
?閱讀? 764
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你好我們單位在市場上收的租金100+收的押金20-退的押金5-平臺手續(xù)費(fèi)1元=114打到我賬上,我應(yīng)該如何做賬呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/15 11:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 發(fā)票砸開的呢
?閱讀? 742
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老師您好,怎么重新設(shè)置電子稅務(wù)局登錄賬號和密碼?因?yàn)榍叭螞]交接
venus老師
??|
提問時(shí)間:03/15 11:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 去法定代表人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的個(gè)人所得稅APP 重置辦稅密碼
?閱讀? 754
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當(dāng)月15號以前可以退下月的保險(xiǎn)嗎
夢瑤老師
??|
提問時(shí)間:03/15 10:42
#稅務(wù)師#
不可以退下月的保險(xiǎn)
?閱讀? 712
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請問企業(yè)在浦發(fā)銀行購買的圖片的的理財(cái),企業(yè)不涉及繳納任何稅費(fèi)吧。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/15 10:39
#稅務(wù)師#
你好有凈收益需要繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 682
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23年暫估成本300萬,24年3月份開進(jìn)來了300萬成本票,所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/15 09:55
#稅務(wù)師#
可以的,匯算清繳前回來發(fā)票可以扣除。
?閱讀? 747
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我想問下 像這種賬務(wù)處理應(yīng)收的話應(yīng)收出口退稅款這個(gè)科目是平了, 那應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目呢 這個(gè)科目貸方余額 要怎么處理?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:03/15 09:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目不需要平,應(yīng)交增值稅及其下級科目都是單邊記賬,并非借貸抵消。只需要在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目上看余額為零即可算是結(jié)平,其下明細(xì)科目都是單邊余額。
?閱讀? 789
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請問老師這個(gè)不用比價(jià)格了嗎?他當(dāng)日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值是1800,比例是40%,不應(yīng)該是720嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/15 09:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要的,這是2次購入分開考慮比較的 不必糾結(jié),考試時(shí)沒有這么難 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 741
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開發(fā)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人給建筑公司做銀行開戶手續(xù)可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/15 08:25
#稅務(wù)師#
可以的,是代辦人的可以
?閱讀? 633
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這個(gè)內(nèi)容是不是在稅務(wù)師課程里的涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)的第七張內(nèi)容企業(yè)涉稅會計(jì)核算?
周老師
??|
提問時(shí)間:03/15 08:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師沒有看到您的具體內(nèi)容,麻煩您明確一下,謝謝配合。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 721
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老師:生物性資產(chǎn)淘汰低價(jià)出售,怎樣賬務(wù)處理,納稅申報(bào)表怎樣填列
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/14 23:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 生產(chǎn)性生物資產(chǎn),如果出售符合免征增值稅的條件,可以免征增值稅。 出售生產(chǎn)性生物資產(chǎn)時(shí),應(yīng)按實(shí)際收到的金額,借記""銀行存款""等科目,按已計(jì)提的累計(jì)折舊,借記""生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊""科目,按其賬面余額,貸記本科目,按其差額,借記""營業(yè)外支出--處置非流動資產(chǎn)損失""科目或是資產(chǎn)處置損益科目。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的減值準(zhǔn)備。 企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除資產(chǎn)損失,僅需填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,不再報(bào)送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 963
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老師,這個(gè)題沒有思路,2021年10月1日給的50 25000 500等數(shù)據(jù)什么意思
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/14 21:56
#稅務(wù)師#
您好,這是用來算 材料成本差異率 材料成本差異率=(期初結(jié)存材料的成本差異+本期驗(yàn)收人庫材料的成本差異)÷(期初結(jié)存材料的計(jì)劃成本+本期驗(yàn)收入庫材料的計(jì)劃成本)
?閱讀? 330
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只想針對性學(xué)習(xí)增值稅相關(guān)的科目設(shè)置及運(yùn)用
張老師
??|
提問時(shí)間:03/14 21:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)交增值稅(一般計(jì)稅方式下計(jì)算增值稅稅額,最終轉(zhuǎn)入未交增值稅;下設(shè)10個(gè)專欄) 借方專欄(減少應(yīng)交稅費(fèi)) 貸方專欄(增加應(yīng)交稅費(fèi)) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額抵減(減少銷項(xiàng)) 出口退稅 已交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(減少進(jìn)項(xiàng)) 減免稅款 轉(zhuǎn)出多交增值稅 (期末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅) 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 (期末結(jié)轉(zhuǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 391
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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)里有講到應(yīng)交增值稅科目下的哪些二級明細(xì)
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/14 21:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)交增值稅(一般計(jì)稅方式下計(jì)算增值稅稅額,最終轉(zhuǎn)入未交增值稅;下設(shè)10個(gè)專欄) 借方專欄(減少應(yīng)交稅費(fèi)) 貸方專欄(增加應(yīng)交稅費(fèi)) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額抵減(減少銷項(xiàng)) 出口退稅 已交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(減少進(jìn)項(xiàng)) 減免稅款 轉(zhuǎn)出多交增值稅 (期末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅) 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 (期末結(jié)轉(zhuǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 516
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普票稅率也是13的啊,普票可以選稅率嗎
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 20:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般不可以的,跟專票稅率一樣的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 500
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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
?閱讀? 661
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老師:請問一下:一般納稅人提供純勞務(wù)安裝怎么開發(fā)票對企業(yè)有利。
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里要結(jié)合具體的情況來分析,如果開普票的話,稅率比較低,但取得的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。 如果開專票的話,稅率比較高,但是進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。 這里在實(shí)際情況中還要考慮到購買方的對發(fā)票的要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 669
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您好,請問我是20年通過的稅務(wù)師第一科,高會通過了免考一門了,成績是可以延到哪年呢
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:免試人員需要在4個(gè)年度內(nèi)通過稅務(wù)師考試,根據(jù)有關(guān)文件,受疫情影響無法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績有效期延長一年。因疫情影響無法參加2021年稅務(wù)師考試申請退費(fèi)成功的應(yīng)試人員,已取得的合格成績有效期延長一年。因疫情影響無法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的申請退費(fèi)并審核通過的應(yīng)試人員,已取得的合格成績有效期延長一年??梢愿鶕?jù)自己的具體情況判定,具體可以和稅協(xié)確認(rèn)一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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924.3怎么得出的?看不懂答案
棉被老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:14
#稅務(wù)師#
你好 具體是什么問題的呀
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老師我們單位有合同后,但是發(fā)票不是現(xiàn)在開,我是可以,借應(yīng)收30,貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票15,主營業(yè)務(wù)收入-未開票10,銷項(xiàng)稅,5。等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候:借:庫存-有票5,-暫估入庫3,應(yīng)付賬款8.借:主營業(yè)務(wù)成本8,貸:庫存商品8 這樣是不是內(nèi)賬外賬是對上的,可以這樣做嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 16:24
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 707
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購買方開具了紅字信息表,銷售方不開具紅字發(fā)票,那么購買方能否憑著紅字信息表入賬?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 16:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以的,建議協(xié)調(diào)銷售方開票 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師這為啥不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債呢,他可能虧損2000啊?
范老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)橛写尕?,所以?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備即可,不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債 可以按下述步驟確定: 首先應(yīng)計(jì)算比較執(zhí)行合同的損失和不執(zhí)行合同的損失; 其次看是否存在標(biāo)的資產(chǎn),具體情況有: (1)執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,合同損失超過存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的部分確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債; (2)執(zhí)行合同、無標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債; (3)不執(zhí)行合同、無標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債; (4)不執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),違約金確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,同時(shí)按市場價(jià)對標(biāo)的資產(chǎn)減值測試。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:麻煩你給普及一下約當(dāng)產(chǎn)量法,
瀟灑老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:17
#稅務(wù)師#
約當(dāng)產(chǎn)量法指將月末實(shí)際結(jié)存的在產(chǎn)品數(shù)量,按其完工程度折算成相當(dāng)于完工產(chǎn)品產(chǎn)量(即約當(dāng)產(chǎn)量),然后將生產(chǎn)費(fèi)用按完工產(chǎn)品產(chǎn)量和在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量之間的比例進(jìn)行分配,計(jì)算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本的一種方法。采用約當(dāng)產(chǎn)量法分配生產(chǎn)費(fèi)用,關(guān)鍵在于正確確定在產(chǎn)品完工程度,此外還應(yīng)考慮原材料投入生產(chǎn)的方式
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請問老師,物業(yè)公司開的供暖費(fèi)發(fā)票,稅率可以寫不征稅嗎
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:04
#稅務(wù)師#
你好,如果是轉(zhuǎn)供暖一般是不可以的
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