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老師請(qǐng)幫助理一下這句非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所,但所得與其機(jī)構(gòu)場(chǎng)所無(wú)實(shí)際聯(lián)系是什么意思
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 20:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所,但所得與其機(jī)構(gòu)場(chǎng)所無(wú)實(shí)際聯(lián)系,意味著盡管該企業(yè)在境內(nèi)有實(shí)體存在,但其所得并非直接來(lái)源于這些機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的業(yè)務(wù)活動(dòng),而是可能通過(guò)其他途徑或方式獲得。這種情況下的稅收處理需遵循相關(guān)稅法規(guī)定。
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排版膠裝文件要交印花稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 20:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 印刷合同交印花稅。排版膠裝文件一般也會(huì)印刷 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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經(jīng)濟(jì)普涉及工資這幾列根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)怎么填
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 16:28
#稅務(wù)師#
您好, 按應(yīng)發(fā)的工資來(lái)填的
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@賈apple老師,這5個(gè)憑證做賬那個(gè)黃色標(biāo)注沒(méi)問(wèn)題吧
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 16:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。黃色的部分 庫(kù)存現(xiàn)金 0.01 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金不對(duì)
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未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用,是指什么意思?什么是未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 14:47
#稅務(wù)師#
就是單位沒(méi)有為職工繳納醫(yī)保 醫(yī)療保險(xiǎn)
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老師,一般納稅人建筑企業(yè)A要購(gòu)進(jìn)混凝土,A企業(yè)先自己采購(gòu)水泥提供給B攪拌站,A企業(yè)能不能要求B攪拌站按委托加工開(kāi)13%的專(zhuān)票?如果B攪拌站只能開(kāi)3%的混凝土專(zhuān)票,那A建筑企業(yè)是不是不需要自購(gòu)水泥提供給攪拌站?我是建筑企業(yè)A的會(huì)計(jì),現(xiàn)在A(yíng)建筑企業(yè)要跟B攪拌站簽訂長(zhǎng)期供貨合同,這個(gè)事項(xiàng)該怎么做籌劃?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 11:36
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 老師,一般納稅人建筑企業(yè)A要購(gòu)進(jìn)混凝土,A企業(yè)先自己采購(gòu)水泥提供給B攪拌站,A企業(yè)能不能要求B攪拌站按委托加工開(kāi)13%的專(zhuān)票? 答:可以。
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老師,債權(quán)投資發(fā)發(fā)生減值,在計(jì)算期末攤余成本,是需要扣除發(fā)生減值后,作為基礎(chǔ)計(jì)算下一期的投資收益的金額嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 10:07
#稅務(wù)師#
在計(jì)算期末攤余成本時(shí),**需要考慮已計(jì)提的減值準(zhǔn)備**。 當(dāng)債權(quán)投資出現(xiàn)減值跡象時(shí),應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。這些準(zhǔn)備反映了投資價(jià)值的下降和預(yù)期信用損失。具體到攤余成本的計(jì)算,它包括以下步驟:從初始確認(rèn)金額中扣除已經(jīng)償還的本金;加上或減去采用實(shí)際利率法所進(jìn)行的累計(jì)攤銷(xiāo)額調(diào)整(例如溢價(jià)或折價(jià)的攤銷(xiāo));以及扣除累計(jì)計(jì)提的損失準(zhǔn)備(適用于金融資產(chǎn))。因此,如果已經(jīng)對(duì)債權(quán)投資計(jì)提了減值準(zhǔn)備,那么在計(jì)算期末攤余成本時(shí),應(yīng)該扣除這些減值準(zhǔn)備。 此外,根據(jù)減值的不同階段,計(jì)算投資收益時(shí)采用的基礎(chǔ)也會(huì)有所不同。在第一或第二階段的減值情況下,通常使用賬面余額(不考慮減值準(zhǔn)備的金額)乘以實(shí)際利率來(lái)計(jì)算投資收益。但如果處于第三階段減值,即金融資產(chǎn)實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生減值,此時(shí)應(yīng)以攤余成本(即考慮了減值準(zhǔn)備后的金額)為基礎(chǔ)來(lái)計(jì)算利息收入。 綜上所述,如果債權(quán)投資發(fā)生了減值,期末攤余成本的計(jì)算需要扣除已計(jì)提的減值準(zhǔn)備,并且在計(jì)算下一期的投資收益時(shí),應(yīng)使用考慮減值準(zhǔn)備后的攤余成本作為基數(shù)。
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@賈apple老師,這個(gè)打印封面沒(méi)有寫(xiě)單位名稱(chēng)字樣可以吧
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 09:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是 內(nèi)部資料封面吧。內(nèi)部的話(huà)。不用打印名稱(chēng)也可以 以后的資料裝訂,打印一個(gè)好看
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請(qǐng)問(wèn)老師這是9月才轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰紤]按月份計(jì)利息嗎?為什么只算兩年的利息?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 09:13
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 沒(méi)有特殊說(shuō)明,債權(quán)投資都是按年計(jì)算利息的,不分月考慮。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,在平時(shí)賬務(wù)處理中捐贈(zèng)做 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款是不是不對(duì)
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 08:31
#稅務(wù)師#
在平時(shí)的會(huì)計(jì)處理中,對(duì)于捐贈(zèng)的賬務(wù)處理,通常需要根據(jù)具體的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和政策來(lái)確定。但是,通常情況下,捐贈(zèng)會(huì)被視為一種非營(yíng)業(yè)性質(zhì)的支出,因此,將其記錄為“營(yíng)業(yè)外支出”是合理的。 具體的會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:營(yíng)業(yè)外支出(或特定的捐贈(zèng)支出科目) 貸:銀行存款 這樣的分錄表示公司從其銀行賬戶(hù)中支付了一筆捐贈(zèng),這筆支出不屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng),因此記錄為營(yíng)業(yè)外支出。 但是,具體的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)因國(guó)家和地區(qū)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政策以及公司的具體會(huì)計(jì)政策而異。在實(shí)際操作中,建議咨詢(xún)會(huì)計(jì)師或查閱相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)確保正確處理。
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老師,為什么外購(gòu)貨物用于集體福利是這樣記賬的,而不是記入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 22:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)只是簡(jiǎn)化操作處理的,因?yàn)檫@個(gè)借方的應(yīng)付職工薪酬,還需要計(jì)提,計(jì)提時(shí)再入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)。省略了這一步。
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沖減成本可以:借 庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 18:11
#稅務(wù)師#
你好,不要,還是要紅字,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放借方,不然很多報(bào)表會(huì)取不到數(shù)
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老師,轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生收益,投資收益不應(yīng)該是在貸方嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 15:17
#稅務(wù)師#
您好,這里是為了和 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 做對(duì)沖,交了稅就少收益,不會(huì)讓我們吃虧的,因?yàn)槭遣铑~交增值稅
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別除權(quán)是什么意思,能舉個(gè)例子?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 15:05
#稅務(wù)師#
您好 別除權(quán)是指在企業(yè)破產(chǎn)時(shí),對(duì)部分有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)可以不經(jīng)過(guò)破產(chǎn)程序而優(yōu)先以擔(dān)保物價(jià)值受償?shù)臋?quán)利。 由于作為擔(dān)保標(biāo)的物的財(cái)產(chǎn)不屬于破產(chǎn)財(cái)產(chǎn),債權(quán)人就此物行使權(quán)利無(wú)需通過(guò)破產(chǎn)程序。 破產(chǎn)企業(yè)以自己的設(shè)備為自己的債務(wù)提供擔(dān)保。破產(chǎn)企業(yè)A以自己的設(shè)備為自己對(duì)B的債務(wù)100提供擔(dān)保,B作為別除權(quán)人,可以以設(shè)備的變價(jià)款優(yōu)先清償。
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲 、乙公司的某集團(tuán)下的子公司,兼職人員的個(gè)稅問(wèn)題,乙公司的財(cái)務(wù)人員同時(shí)在甲公司兼職財(cái)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)甲公司負(fù)債支付此兼職人員的工資,請(qǐng)問(wèn)甲公司怎么做賬?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 14:57
#稅務(wù)師#
你好,甲公司支付工資,也按照職工薪酬支付,并申報(bào)個(gè)稅,屬于在兩處取得工資 計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資(不考慮社保等) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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這題怎么理解?A為什么不對(duì)?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 14:28
#稅務(wù)師#
比如甲企業(yè)破產(chǎn),乙公司為甲企業(yè)的債務(wù)人(假設(shè)乙欠甲100萬(wàn)元),破產(chǎn)申請(qǐng)受理后,乙從甲的債權(quán)人丙處花了30萬(wàn)取得了對(duì)甲的債權(quán)100萬(wàn),從而成為甲的債權(quán)人,這個(gè)新的債權(quán)和乙原有的債務(wù)是不可以抵銷(xiāo)的。
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債務(wù)人財(cái)產(chǎn)致人損害所產(chǎn)生的債務(wù)屬于共益?zhèn)鶆?wù)。共益?zhèn)鶆?wù)是什么意思?哪里的知識(shí)點(diǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 14:26
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 共益?zhèn)鶆?wù)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是為了全體債務(wù)人的共同利益,需要申請(qǐng)破產(chǎn),破產(chǎn)之后所要一起背負(fù)的債務(wù)。
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這個(gè)異議期滿(mǎn)是指?jìng)鶆?wù)人有權(quán)提出異議的7日后?開(kāi)始10日內(nèi)審理?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 14:24
#稅務(wù)師#
您好,是的,時(shí)間是這么理解的
?閱讀? 734
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老師,合同印花稅什么時(shí)間交,多久交一次。施工合同印花稅稅率是多少。交稅時(shí)間與合同簽訂時(shí)間有什么區(qū)別,注冊(cè)資本印花稅稅率是多少。房屋租賃有印花稅和房產(chǎn)稅2種稅嗎?罰款和滯納金如何算
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 13:16
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在印花稅改季度 申報(bào)了,施工合同印花稅稅率0.03%,注冊(cè)資本印花稅稅率0.025%,房屋租賃有印花稅和房產(chǎn)稅2種稅是房東交的,罰款是稅務(wù)定的金額,滯納金是逾期每日萬(wàn)分之5. 交稅時(shí)間是我們?cè)撋陥?bào)的時(shí)間,比如現(xiàn)在的季度, 印花稅實(shí)行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見(jiàn)表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉(cāng)儲(chǔ)合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;5.證券交易。 0.025%營(yíng)業(yè)賬簿 0.03%1.買(mǎi)賣(mài)合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運(yùn)輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
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公司稅務(wù)已注銷(xiāo),小規(guī)模小微,才發(fā)現(xiàn)以前申報(bào)的某一季度的現(xiàn)金流量表有2個(gè)數(shù)錯(cuò)誤,第三四季度和年報(bào)都正常。最后找原因是因?yàn)榻鸬浖仙傻默F(xiàn)金流量表錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)還有必要去稅反注銷(xiāo)后重新修改嗎?還是寫(xiě)個(gè)說(shuō)明自己會(huì)計(jì)資料中備注一下呢?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 12:31
#稅務(wù)師#
把正確的留存好了,之前的就不要去修改了,你這個(gè)沒(méi)法修改。到時(shí)候你稅務(wù)局找起來(lái),你再跟他解釋一下,當(dāng)時(shí)是申報(bào)錯(cuò)了,他如果要求你們強(qiáng)制修改的話(huà),你再去改。
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老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得稅采用定期定額和定率兩種征收方式在計(jì)算方面有什么區(qū)別
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 11:25
#稅務(wù)師#
你好!定期定額就是一個(gè)月規(guī)定你就交那么多稅 定率是按比例征收
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老師好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)是不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)票嗎?還是說(shuō)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)里面的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 11:15
#稅務(wù)師#
是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)票
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請(qǐng)問(wèn)往來(lái)款余額過(guò)大怎么處理
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 09:10
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 要具體分析一下是怎么回事,這種情況下一般都是兌付后予以結(jié)平。。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好 關(guān)于銷(xiāo)售利潤(rùn)的幾個(gè)公式是這樣的變形嗎 根據(jù)答案里的這個(gè)寫(xiě)的,銷(xiāo)售利潤(rùn)=邊際貢獻(xiàn)總額-固定成本=銷(xiāo)售收入×邊際貢獻(xiàn)率-固定成本=銷(xiāo)售收入×(1-變動(dòng)成本率)-固定成本=銷(xiāo)售收入×邊際貢獻(xiàn)率-盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售額×邊際貢獻(xiàn)率=(銷(xiāo)售收入-盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售額)×邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際×邊際貢獻(xiàn)率 您給看下
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 06:09
#稅務(wù)師#
您好,是的,這個(gè)等式都是成立的
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出口企業(yè)連續(xù)兩個(gè)月零申報(bào)增值稅戸影響企業(yè)納稅信用評(píng)級(jí) 實(shí)際是基本開(kāi)的出口發(fā)票 稅額i少,還有留底稅額。 2023年申請(qǐng)高新通過(guò)了。會(huì)不會(huì)跟這個(gè)有關(guān)系 要如何解決
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 22:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 連續(xù)兩個(gè)月零申報(bào)增值稅可能影響企業(yè)納稅信用評(píng)級(jí),尤其是實(shí)際存在出口業(yè)務(wù)但稅額少、有留底稅額時(shí)。高新申請(qǐng)通過(guò)與此關(guān)系不大,但長(zhǎng)期零申報(bào)或申報(bào)不實(shí)可能引起稅務(wù)部門(mén)關(guān)注。建議企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保申報(bào)準(zhǔn)確,及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通,以維護(hù)良好納稅信用。
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老師 核定征收經(jīng)營(yíng)所得有沒(méi)有匯算清繳
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 21:33
#稅務(wù)師#
您好, 不用,核定的不用匯算的
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老師我核定征收 核對(duì)3萬(wàn) 開(kāi)票2萬(wàn) 我是不是一分錢(qián)不交稅
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 21:25
#稅務(wù)師#
您好, 是 的,就是你說(shuō)的這樣的
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老師 。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)核定征收 核定的標(biāo)準(zhǔn)是什么 到底是核對(duì)3萬(wàn)還是9萬(wàn)
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 20:57
#稅務(wù)師#
你好,是根據(jù)收入核定。 具體是核定多少,看稅局核定情況(這個(gè)是沒(méi)有什么統(tǒng)一金額規(guī)律的)
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@小菲老師@小菲老師老師老師幫忙看看
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 20:17
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 還有什么問(wèn)題?
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老師,您好!我采購(gòu)貨物,供應(yīng)商不小心多開(kāi)了發(fā)票,我當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意,全部認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)就做了紅字信息表,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了增值稅,但是供應(yīng)商沒(méi)給開(kāi)紅字發(fā)票,而是把這部分稅額在接下來(lái)一次的采購(gòu)貨物中給做成了銷(xiāo)售折讓?zhuān)覒?yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,把之前的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出給平掉呀?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 20:02
#稅務(wù)師#
你好,也就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了兩次?
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