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請問老師,和員工簽訂的勞務(wù)合同,該怎么繳納個(gè)稅
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:41
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)人所得稅,而且需要員工去稅局代開發(fā)票
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老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以被有限責(zé)任公司合并重組或資產(chǎn)收購嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/29 18:52
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不能收購的
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延期交房付的違約金可以稅前扣除嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/12 19:03
#稅務(wù)師#
你好是可以扣除的
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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實(shí)施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價(jià)值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款也會相應(yīng)減少。
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注會的戰(zhàn)略怎樣理解學(xué)習(xí)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/29 21:25
#稅務(wù)師#
課程學(xué)習(xí)這塊請咨詢在線客服
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買賣合同和加工承攬合同,稅務(wù)師教材里面,規(guī)定的都是萬分之3,答案解析里面承攬合同印花稅是萬分之5
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/02 19:49
#稅務(wù)師#
是七月份之前,加工承攬合同是萬分之五的, 七月份之后和買賣合同是一樣的,都是萬分之三
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根據(jù)個(gè)人所得稅相關(guān)規(guī)定,個(gè)人再次轉(zhuǎn)讓所受讓股權(quán)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本為(?。?。 A.前次轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格及買方負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi) B.參照同類或者類似條件下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的成本核定 C.按股權(quán)比例所對應(yīng)的資產(chǎn)份額核定的前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 D.前次轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格及買方負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)和賣方發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi) A 納稅人再次轉(zhuǎn)讓所受讓的股權(quán)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的成本為前次轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格及買方負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)。 D選項(xiàng)呢?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:12/17 16:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 “賣方發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)”這個(gè)不包括的
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老師,如果一個(gè)企業(yè)沒有吧金銀首飾,和非金銀首飾分開核算,這種情形如何交消費(fèi)稅
木木老師
??|
提問時(shí)間:07/20 19:21
#稅務(wù)師#
那這種情況沒有分開的話,這首先你在那個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),你要交一次消費(fèi)稅,那么后面零售的時(shí)候要交一次。
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請問2022年稅務(wù)師講義在哪里可以買到??
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/20 15:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你問班主任哦
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的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:08/29 16:25
#稅務(wù)師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業(yè)可享受自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業(yè)所得稅的待遇。
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個(gè)人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費(fèi)用和減員的8人的費(fèi)用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時(shí)間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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本來是去年的稅務(wù)師考試,但是因?yàn)橐咔橥频浇衲昕荚?,通過了,今年拿的證,請問稅務(wù)師繼續(xù)教育是明天開始還是今年就得開始?怎么看我是什么時(shí)候開始繼續(xù)教育
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 今年通過,今年就不用繼續(xù)教育了
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消費(fèi)稅委托加工受托方不是代扣代繳義務(wù)人嗎?怎么答案是納稅人?如果是代扣代繳義務(wù)人就不要算進(jìn)業(yè)務(wù)1的應(yīng)繳納消費(fèi)稅對嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/19 11:46
#稅務(wù)師#
是的,這里應(yīng)該是代扣代繳義務(wù)人的。您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下具體位置老師核實(shí)一下您的問題。
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時(shí)間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實(shí)際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進(jìn)行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計(jì)和咨詢等費(fèi)用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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居民個(gè)人轉(zhuǎn)讓美國上市公司股票取得的所得1000元,計(jì)算繳納個(gè)人所得稅嗎?不是說個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時(shí)間:08/11 16:09
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個(gè)稅。
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依法院判決、裁定等原因,通過證券登記結(jié)算公司,企業(yè)將其代持的個(gè)人限售股直接變更到實(shí)際所有人名下的,不視同轉(zhuǎn)讓限售股。怎么通俗易懂的理解這個(gè)?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/15 21:57
#稅務(wù)師#
您好,其實(shí)說白了,就是說,如果是裁判形成轉(zhuǎn)給我們的限售股的話,這個(gè)不需要交稅
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老師您好請問付款給a代理公司、收到b公司代理公司的發(fā)票可以?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/27 17:17
#稅務(wù)師#
你好,這種情況肯定是不可以的
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老師,9%維修費(fèi)增值稅報(bào)稅時(shí)主表填哪
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:38
#稅務(wù)師#
你好,是建筑方面的維修嗎?
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●3.根據(jù)利潤分配方案,股東李某本年3月從甲公司分得股利32000元,甲公司為其代扣代繳個(gè)人所得稅6400元,請對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(12\')
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/28 08:35
#稅務(wù)師#
借應(yīng)付利潤32000, 貸銀行存款32000-6400, 應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)人所得稅6400
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么條件?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 16:52
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要滿足以下條件: 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科應(yīng)屆畢業(yè)生可以報(bào)考稅務(wù)師,取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷(學(xué)位)的當(dāng)年應(yīng)屆畢業(yè)生可以報(bào)名參加考試。
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請問老師、買一贈一,這個(gè)分錄為啥覺得不對呢?明明收到50元
飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師
??|
提問時(shí)間:12/02 10:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),應(yīng)該是對的,哪里覺得不對呢
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通常企業(yè)所得稅怎么算的
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/27 16:04
#稅務(wù)師#
你好!一般就是利潤表的利潤總額乘以稅率
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一般納稅人勞務(wù)是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/24 16:13
#稅務(wù)師#
一般納稅人勞務(wù)是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。建筑勞務(wù)是9%。加工勞務(wù)是13%
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時(shí)什么情況下可以加計(jì)扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 3.如果購買方為個(gè)人或者個(gè)體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
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C答案是不是有問題
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/30 15:46
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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小規(guī)模,一個(gè)季度開了34萬,是不是作廢掉4萬,就可以不用交稅了
東老師
??|
提問時(shí)間:09/28 18:45
#稅務(wù)師#
您好,是的,作廢了四萬才是免稅的
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業(yè)跟船東確認(rèn)的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認(rèn)收入,因?yàn)閷?shí)際也是收到4000。
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:09/26 18:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,所得稅是按照結(jié)算進(jìn)度確認(rèn)收入,實(shí)際結(jié)算了4000,所以確認(rèn)4000收入
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小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照里有場地租賃,自己可以開場地費(fèi)發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/25 14:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以開的
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/24 13:49
#稅務(wù)師#
是的 沒有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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這道題中的A選項(xiàng)為什么不對?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/31 15:52
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)檎匍_職工代表大會選舉職工代表監(jiān)事;
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