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老師收到投資款分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本這分錄不對哇
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/08 11:32
#稅務(wù)師#
不需要過其他應(yīng)付款
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老師,請問這個(gè)第四點(diǎn),如果形成無形資產(chǎn)的話,100w,現(xiàn)在問 要加計(jì)扣除多少,是100*100%還是100*200%
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:01/08 10:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是加計(jì)扣除100% 形成無形資產(chǎn)因?yàn)檫€有折舊,所以是200%的成本稅前扣除
?閱讀? 740
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老師這題怎么不是A?
大明老師
??|
提問時(shí)間:01/08 10:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,看附件的圖片,答案是A
?閱讀? 513
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老師,本月要申報(bào)資金賬簿和其他營業(yè)賬簿的印花稅,我公司實(shí)收資本為零,還需要申報(bào)嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)收資本為0,就需要做資金賬簿印花稅的0申報(bào)
?閱讀? 867
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老師,分公司可以非獨(dú)立核算嗎?非獨(dú)立核算是不是年終需要把資料匯總到總公司?如果總分公司匯總后,還符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是不是總公司還可以享受小薇政策?
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/08 09:44
#稅務(wù)師#
在會(huì)計(jì)上,無論分公司是否獨(dú)立核算,都要求單獨(dú)建賬,區(qū)別在于非獨(dú)立核算的分公司,所有賬務(wù)需要匯總到總公司核算。
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請問,比如小規(guī)模上季度開具50萬1%的普票,本季度沖銷,重新開具50萬3%的普票,并且本季度沒有其他的開票金額,申報(bào)時(shí),還需要補(bǔ)差2的稅率嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/08 09:40
#稅務(wù)師#
您好,不需要的,普票也不能抵扣,以下雖然是老時(shí)間,但能參考 《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào))規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 在上述復(fù)工復(fù)業(yè)政策實(shí)施期間,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬元,開具了征收率為3%的增值稅普通發(fā)票的,可以在申報(bào)納稅時(shí)直接減按1%征收率申報(bào)繳納增值稅。需要提醒的是,按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,納稅人應(yīng)如實(shí)開具發(fā)票。納稅人享受減按1%征收率征收政策的,在開具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在稅率或征收率欄次填寫“1%”字樣。今后,納稅人應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票。
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老師,建設(shè)工程施工合同的增值稅發(fā)票稅率應(yīng)該是9%,還是11%?
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/08 09:22
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人9%沒有11%了。
?閱讀? 861
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補(bǔ)交以前年度增值稅做未開票收入,以后還可以沖掉嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/08 08:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)沖掉即可。
?閱讀? 557
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老師,您好,這個(gè)題目具有商業(yè)實(shí)質(zhì)和不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),消費(fèi)稅的那個(gè)處理是一樣的嗎 甲公司于2019年5月1日與乙公司進(jìn)行非貨幣性資產(chǎn)交換,甲公司用生產(chǎn)用的動(dòng)產(chǎn)設(shè)備交換乙公司的一批商品,雙方交換后均保持資產(chǎn)的原有使用狀態(tài),設(shè)備的原價(jià)為500萬元,累計(jì)折舊為350萬元,已提減值準(zhǔn)備15萬元,公允價(jià)值為200萬元,增值稅率為13%庫存商品的賬面余額為150萬元,已提跌價(jià)準(zhǔn)備為3萬元,公允價(jià)值為180萬元,增值稅率為13%,消費(fèi)稅率為8%,雙方約定由乙公司另行支付銀行存款17.2萬元。如果此非貨幣性資產(chǎn)交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),則下列會(huì)計(jì)處理中,正確的有
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:01/08 07:07
#稅務(wù)師#
我覺得處理應(yīng)該是一樣的 計(jì)到 稅金及附加
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老師,您好 企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的制造費(fèi)用是屬于存貨的組成部分嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/08 06:51
#稅務(wù)師#
對的 一會(huì)需要轉(zhuǎn)成本的
?閱讀? 559
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老師,您好 雙安商場2022年3月初存貨成本為885 000元,售價(jià)946 000元;本月購入存貨成本603 000元,售價(jià)654 000元;本月實(shí)現(xiàn)銷售收入830 000元。在采用零售價(jià)法核算的情況下,該商場3月末存貨成本為( )元。 老師這個(gè)題目直接用的是期末的售價(jià),然后再乘以成本率, 這個(gè)可以用期初成本加上購入成本,然后減售出收入乘以成本率來計(jì)算嗎,答案都是一樣的嗎,老師
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/08 06:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 738
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請問這題怎么算出來的 我一直沒有算出答案 謝謝老師
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:01/07 23:40
#稅務(wù)師#
您好! 該出版社應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王某的個(gè)人所得稅=30000×(1-20%)×30%-2000=5200(元)。居民個(gè)人發(fā)生的公益捐贈(zèng)支出選擇在綜合所得項(xiàng)目中扣除的,取得的項(xiàng)目若為勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的,其預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出,統(tǒng)一在綜合所得匯算清繳時(shí)扣除。
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老師請問這題怎么計(jì)算
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/07 23:28
#稅務(wù)師#
在a國的個(gè)稅,按中國口徑是60000*20%=12000
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老師,這題為啥選A選項(xiàng)
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 22:44
#稅務(wù)師#
您好,前一段不對, 為建資產(chǎn)借入的利息是資本化的,減值前還在建造,不是費(fèi)用化的利息
?閱讀? 742
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老師, 您好,收入是平臺(tái)店鋪提現(xiàn),流水不會(huì)經(jīng)過公司的基本銀行賬戶,直接在平臺(tái)提現(xiàn)就可以。那這種需要怎么操作才能避免風(fēng)險(xiǎn)
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 22:28
#稅務(wù)師#
您好,提現(xiàn)時(shí)還是到公賬戶的,平臺(tái)會(huì)扣手續(xù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi),我們要按扣前金額確認(rèn)收入申報(bào)增值稅,我們也是電商
?閱讀? 818
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企業(yè)直接向脫貧地區(qū)捐贈(zèng)可以免企業(yè)所得稅嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/07 22:03
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不免的
?閱讀? 723
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這題的題目沒看懂什么叫做按資產(chǎn)定義?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/07 20:12
#稅務(wù)師#
題目意思就是屬于遺產(chǎn)的是哪些
?閱讀? 676
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文化事業(yè)建設(shè)稅是按銷售額的3%計(jì)算需繳納的稅金嗎
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/07 19:32
#稅務(wù)師#
是的呀,如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評哦
?閱讀? 706
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老師好,請問一下夫妻倆在不同的地方注冊了兩家公司,A公司和B公司,B公司是商貿(mào)企業(yè),法人是老板娘,老板也有股份、A公司是老板,老板娘也有股份、平時(shí)工資和社保都是從B公司發(fā)放(B公司主要是用來交社保的,業(yè)務(wù)量很少),現(xiàn)在年底了需要發(fā)放一年的提成,金額太大,B公司的賬戶金額不夠,這樣可以直接從A公司發(fā)放嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:01/07 17:10
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),可以直接從A公司發(fā)放
?閱讀? 740
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我們是小規(guī)模企業(yè) 可以入13%稅率的機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎 可以入固定資產(chǎn)嗎 每個(gè)月折舊?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/07 16:54
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題
?閱讀? 713
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老師,我是小規(guī)模,但沒有差額征稅,23年4季度,3%的專票開了9000(含稅),1%的普票開了9742,合計(jì)含稅收入18742元,申報(bào)時(shí)提示必須填寫增值稅附列資料申報(bào)表,請問第五5欄和第8欄如何填寫?直接告訴我數(shù)字和原因好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 15:31
#稅務(wù)師#
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
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一般納稅人銷售舊家具,按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節(jié) 課后練習(xí)5) 為什么上述說法是正確的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 14:36
#稅務(wù)師#
銷售固定資產(chǎn)符合簡易計(jì)稅可以這么做 08年之前買來的
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老師:公司房子出租的話,收30萬每年,老師是要交多少增值稅和房產(chǎn)稅?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/07 12:04
#稅務(wù)師#
公司作為一般納稅人,按照10%的稅率計(jì)算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 10%) * 10% = 27272.73元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 公司作為小規(guī)模納稅人,按照5%的征收率計(jì)算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 5%) * 5% = 14285.71元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 個(gè)人作為出租方,需要繳納個(gè)人所得稅和房產(chǎn)稅: 個(gè)人所得稅 = (30萬 - 合理的修繕費(fèi)用等) * 10% = 27000元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。
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職工發(fā)放的取暖費(fèi)需要計(jì)入工資薪金所得扣除個(gè)稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/07 11:33
#稅務(wù)師#
是的。職工發(fā)放的取暖費(fèi)需要計(jì)入工資薪金所得扣除個(gè)稅
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房開企業(yè)工程檢測費(fèi)交印花稅嗎?如果交,按那個(gè)稅目
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/07 09:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,按照技術(shù)服務(wù)就可以
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稅務(wù)師參考網(wǎng)站及學(xué)歷要求
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 09:29
#稅務(wù)師#
報(bào)名條件 (一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報(bào)名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)?;蛘呷〉闷渌麑W(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報(bào)名: 1.被中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì)取消登記的稅務(wù)師,自取消登記之日起至申請報(bào)名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試因違紀(jì)違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經(jīng)取得全科合格者。
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老師,你好 這個(gè)題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來計(jì)算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個(gè)題目在這里糾結(jié)了一會(huì)
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實(shí)際發(fā)放時(shí)計(jì)算
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廚房改造,健身房改造,值班室改造需要繳納印花稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:41
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。按建設(shè)工程合同交
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老師,您好 這個(gè)貼現(xiàn)息的計(jì)算怎么是乘的4/12呢
立峰老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:19
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因?yàn)橘N現(xiàn)期只有4個(gè)月,所以在計(jì)算貼現(xiàn)息時(shí)要除以12再乘以4
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老師,您好 這個(gè)題目直接將面值和利息一起進(jìn)行價(jià)稅分離來計(jì)算嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:08
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是直接一起價(jià)稅分離的
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