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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/11 23:06
#稅務師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價值相應減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款也會相應減少。
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注會的戰(zhàn)略怎樣理解學習
文文老師
??|
提問時間:01/29 21:25
#稅務師#
課程學習這塊請咨詢在線客服
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買賣合同和加工承攬合同,稅務師教材里面,規(guī)定的都是萬分之3,答案解析里面承攬合同印花稅是萬分之5
郭老師
??|
提問時間:10/02 19:49
#稅務師#
是七月份之前,加工承攬合同是萬分之五的, 七月份之后和買賣合同是一樣的,都是萬分之三
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根據(jù)個人所得稅相關(guān)規(guī)定,個人再次轉(zhuǎn)讓所受讓股權(quán)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本為(?。?。 A.前次轉(zhuǎn)讓的交易價格及買方負擔的相關(guān)稅費 B.參照同類或者類似條件下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的成本核定 C.按股權(quán)比例所對應的資產(chǎn)份額核定的前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 D.前次轉(zhuǎn)讓的交易價格及買方負擔的相關(guān)稅費和賣方發(fā)生的相關(guān)稅費 A 納稅人再次轉(zhuǎn)讓所受讓的股權(quán)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的成本為前次轉(zhuǎn)讓的交易價格及買方負擔的相關(guān)稅費。 D選項呢?
鐘存老師
??|
提問時間:12/17 16:19
#稅務師#
同學你好 “賣方發(fā)生的相關(guān)稅費”這個不包括的
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老師,如果一個企業(yè)沒有吧金銀首飾,和非金銀首飾分開核算,這種情形如何交消費稅
木木老師
??|
提問時間:07/20 19:21
#稅務師#
那這種情況沒有分開的話,這首先你在那個生產(chǎn)環(huán)節(jié),你要交一次消費稅,那么后面零售的時候要交一次。
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的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問時間:08/29 16:25
#稅務師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業(yè)可享受自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業(yè)所得稅的待遇。
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員工的社保部分,是我們公司承擔的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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本來是去年的稅務師考試,但是因為疫情推到今年考試,通過了,今年拿的證,請問稅務師繼續(xù)教育是明天開始還是今年就得開始?怎么看我是什么時候開始繼續(xù)教育
小菲老師
??|
提問時間:06/05 14:31
#稅務師#
同學,你好 今年通過,今年就不用繼續(xù)教育了
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消費稅委托加工受托方不是代扣代繳義務人嗎?怎么答案是納稅人?如果是代扣代繳義務人就不要算進業(yè)務1的應繳納消費稅對嗎
稅法老師
??|
提問時間:09/19 11:46
#稅務師#
是的,這里應該是代扣代繳義務人的。您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下具體位置老師核實一下您的問題。
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當于進行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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居民個人轉(zhuǎn)讓美國上市公司股票取得的所得1000元,計算繳納個人所得稅嗎?不是說個人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時間:08/11 16:09
#稅務師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個稅。
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依法院判決、裁定等原因,通過證券登記結(jié)算公司,企業(yè)將其代持的個人限售股直接變更到實際所有人名下的,不視同轉(zhuǎn)讓限售股。怎么通俗易懂的理解這個?
金金老師
??|
提問時間:12/15 21:57
#稅務師#
您好,其實說白了,就是說,如果是裁判形成轉(zhuǎn)給我們的限售股的話,這個不需要交稅
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老師您好請問付款給a代理公司、收到b公司代理公司的發(fā)票可以?
東老師
??|
提問時間:03/27 17:17
#稅務師#
你好,這種情況肯定是不可以的
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老師,您好,長江公司2×20年4月1日自證券市場購入北方公司發(fā)行的股票100萬股,支付價款1 600萬元(包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元),另支付交易費用6萬元,長江公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)核算。2×20年12月31日,該股票的公允價值為1 650萬元。2×21年12月31日,該股票的公允價值為1 400萬元,假定北方公司股票下跌是暫時性的,長江公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,預計未來有足夠的應納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時性差異。則長江公司因該金融資產(chǎn)累計應確認的其他綜合收益是(? ?)萬元。 這個題目求出可抵扣暫時性差異191,再怎么求答案呢,
暖暖老師
??|
提問時間:03/13 07:34
#稅務師#
其他權(quán)益工具投資初始投資成本=1600-15+6=1591(萬元),截至2022年12月31日累計應確認的其他綜合收益金額=(1400-1591)×(1-25%)=-143.25(萬元)。
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老師,9%維修費增值稅報稅時主表填哪
鄒老師
??|
提問時間:03/11 09:38
#稅務師#
你好,是建筑方面的維修嗎?
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●3.根據(jù)利潤分配方案,股東李某本年3月從甲公司分得股利32000元,甲公司為其代扣代繳個人所得稅6400元,請對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(12\')
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:35
#稅務師#
借應付利潤32000, 貸銀行存款32000-6400, 應交稅費代扣代繳個人所得稅6400
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稅務師執(zhí)業(yè)需要什么條件?
易 老師
??|
提問時間:12/21 16:52
#稅務師#
稅務師執(zhí)業(yè)需要滿足以下條件: 取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿3年。 取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位);或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關(guān)工作滿1年。 經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科應屆畢業(yè)生可以報考稅務師,取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科學歷(學位)的當年應屆畢業(yè)生可以報名參加考試。
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請問老師、買一贈一,這個分錄為啥覺得不對呢?明明收到50元
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:12/02 10:24
#稅務師#
同學,應該是對的,哪里覺得不對呢
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通常企業(yè)所得稅怎么算的
宋老師2
??|
提問時間:11/27 16:04
#稅務師#
你好!一般就是利潤表的利潤總額乘以稅率
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一般納稅人勞務是開幾個點的發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時間:11/24 16:13
#稅務師#
一般納稅人勞務是開幾個點的發(fā)票。建筑勞務是9%。加工勞務是13%
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時間:11/19 11:32
#稅務師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 3.如果購買方為個人或者個體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進行抵扣。
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C答案是不是有問題
暖暖老師
??|
提問時間:09/30 15:46
#稅務師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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小規(guī)模,一個季度開了34萬,是不是作廢掉4萬,就可以不用交稅了
東老師
??|
提問時間:09/28 18:45
#稅務師#
您好,是的,作廢了四萬才是免稅的
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老師,第22題,我沒弄明白的是,為什么制造企業(yè)跟船東確認的工作量不一樣呢?我最開始以為是5000*80%來確認收入,因為實際也是收到4000。
繆永強
??|
提問時間:09/26 18:15
#稅務師#
同學您好,所得稅是按照結(jié)算進度確認收入,實際結(jié)算了4000,所以確認4000收入
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小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照里有場地租賃,自己可以開場地費發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/25 14:35
#稅務師#
同學你好 這個可以開的
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問時間:09/24 13:49
#稅務師#
是的 沒有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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這道題中的A選項為什么不對?
小天老師
??|
提問時間:08/31 15:52
#稅務師#
您好,因為召開職工代表大會選舉職工代表監(jiān)事;
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老師,債務對以自有財產(chǎn)設定擔保物權(quán)債權(quán)進行個別清償這段話怎么理解呢?
小天老師
??|
提問時間:08/21 22:29
#稅務師#
您好,比如用機器擔保從銀行貸款,破產(chǎn)時用機器拍賣款來還貸款,管理員請示攤銷是不行的,除非機器價值低于貸款金額。 這是為了保護債權(quán)人,當初的債權(quán)就是有保障的。
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不在同一縣市總機構(gòu)交消費稅,那在同一縣市呢
東老師
??|
提問時間:08/16 09:42
#稅務師#
你好,同一個現(xiàn)實的就不需要
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不理解C為什么不對,,,,,
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/16 00:08
#稅務師#
主要是因為 稅收征管法 里面沒有C這條文字闡述 我們只能按照法條來答題。 雖然C也是那個意思。
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