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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個人出的,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?
金金老師
??|
提問時間:08/21 14:17
#稅務(wù)師#
您好,這個資金后期還支付給法人嗎
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搬運費的增值稅按多少算的?
郭老師
??|
提問時間:08/20 08:37
#稅務(wù)師#
裝卸搬運一般納稅人6%,小規(guī)模的1%
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 10:55
#稅務(wù)師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個界面,讓你選擇上級稅目
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是指包括哪兩種情況?
青老師
??|
提問時間:08/17 16:34
#稅務(wù)師#
不征土地增值稅的房地產(chǎn)贈與行為包括以下兩種情況: (1) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與直系親屬或承擔(dān)直接贍養(yǎng)義務(wù)人的行為。 (2) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人通過中國境內(nèi)非營利的社會團體、國家機關(guān)將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與教育、民政和其他社會福利、公益事業(yè)的行為。社會團體是指中國青少年發(fā)展基金會、希望工程基金會、宋慶齡基金會、減災(zāi)委員會、中國紅士字會歡中國殘疾人聯(lián)合會、全國老年基金會、老區(qū)促進會,以及經(jīng)民政部門批準(zhǔn)成立的其他非營利的公益性組織。
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該房產(chǎn)持有期間為5年2個月 土地增值稅的扣除項目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬元)老師這一步?jīng)]看明白
暖暖老師
??|
提問時間:08/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整發(fā)一下
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商混站自產(chǎn)混凝土用于廠區(qū)打地坪,怎么進行賬務(wù)處理及納稅申報
新新老師
??|
提問時間:08/14 16:33
#稅務(wù)師#
你好。接管理費用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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以公司的名義買的商墅開的增值稅專用發(fā)票可以做進項抵扣嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/09 15:32
#稅務(wù)師#
可以的,可以進行抵扣的可以。
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老師你好!司機運費按什么工資所得還是按從事貨物運輸所得申報個人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報
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請問老師,這段話,一做題就出錯,記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/08 12:46
#稅務(wù)師#
您好!增量就是和2019年那個起點對比增加的 存量就是起點那個留抵,你再理解下
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工程建設(shè)項目建設(shè)期間占用的土地使用權(quán)的攤銷不影響廠房建造成本跟圖片這句話是不是有點沖突?
金金老師
??|
提問時間:06/23 16:22
#稅務(wù)師#
您好,這個是有點的,因為這個攤銷本身就是計入廠房成本的
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我們是小規(guī)模納稅人,收入480萬,成本120萬,管理費用230萬,這樣的比例合理嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個毛利潤太高。
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老師:為何本題中B是對的,不應(yīng)該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務(wù)師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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請問為什么不除以2呢 因為21年 22年不是各應(yīng)扣除一半嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/14 14:55
#稅務(wù)師#
您好 2020年電子公司企業(yè)所得稅前可扣除的利息費用=5000×7%=350(萬元)。 7%是年利率啊 一年的 不需要除以2啊
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畫圈的金額是怎么計算出來的?不是應(yīng)該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時間:06/13 20:30
#稅務(wù)師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 依據(jù) 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財稅〔2017〕37號) 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財稅〔2018〕32號) 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的10個專欄不結(jié)轉(zhuǎn)不串門,不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是指不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,是的,不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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你好老師,應(yīng)付職工薪酬的職工福利費,有沒有可能這個福利費要算到員工交個稅的基數(shù)里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務(wù)師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節(jié)發(fā)的過節(jié)費,禮品
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租賃合同免租期屬于增值稅視同銷售嗎161題
小林老師
??|
提問時間:06/04 10:04
#稅務(wù)師#
您好,不屬于視同銷售
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工程類錨桿屬于那種類型的分類發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時間:05/29 11:40
#稅務(wù)師#
這個錨桿是屬于貨物按銷售貨物的大類開
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是次月開始納稅,為什么答案算12個月,而不是11個月的納稅時間呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/29 07:03
#稅務(wù)師#
你好題目不是1月購進的,是原來就有的!所以按一整年計算
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請問老師,圖片紫色的部分,收取的利息超過金額機構(gòu)借款利率的,全額繳納是什么意思?比如收取的利息是5%,而超銀行的借款利率是4.8%。請問是超出的0.2%征收,還是說5%全額征收。
羽羽
??|
提問時間:05/27 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是按照5%全額征收繳納增值稅的哦
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老師,請問稅務(wù)師買指南還是題解比較好,八套和必刷要買嗎,太多也怕看不完,可以給點建議嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/25 12:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 題解比較好,八套就行
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稅收滯納金做在了稅金及附加里面,導(dǎo)致第四季度的利潤增加,后在匯算清繳時,在納稅調(diào)整明細表里調(diào)增后,利潤總額減少,彌補虧損明細表利潤也是減少,年度財務(wù)報表要不要減少,怎么處理呢
樸老師
??|
提問時間:05/19 13:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的填寫
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老師 稅務(wù)師考幾年幾科???
新新老師
??|
提問時間:05/04 15:59
#稅務(wù)師#
你好 稅務(wù)師考試考5門,要求5年內(nèi)完成。 5門科目具體是《稅法一》、《稅法二》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《財務(wù)與會計》、《涉稅服務(wù)實務(wù)》。
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老師,延考的稅務(wù)師這周六周日就要考試了,怎么還不能打印準(zhǔn)考證呢?
朱立老師
??|
提問時間:12/19 20:11
#稅務(wù)師#
你好 21號以后才可以打印的
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老師,這個題怎么理解呢,估計小林老師被我問煩了,反正我也沒問出個所以然來?哪位大神指教下呢
逝水流痕老師
??|
提問時間:10/16 19:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這里您看這一句話,《在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,減半征收個人所得稅》 我們就先看前半句,就是現(xiàn)行的優(yōu)惠政策,我們應(yīng)該繳納多少稅 80000*10%-1500-2000 在看后半句,在此基礎(chǔ)上,再減半征收 =(80000*10%-1500-2000)*0.5
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銷售代銷貨物,這個為啥視同銷售
李老師(1)
??|
提問時間:07/26 11:48
#稅務(wù)師#
因為代銷的話,別人是要給你出具票據(jù)的,所以你要再銷售。
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麻煩老師看看這個題怎么做?要過程
朱朱老師
??|
提問時間:06/28 16:53
#稅務(wù)師#
您好,計算過程如下 1. 招待費限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6所以允許扣除管理費用=30-10+5=25 2. 廣告費用限額=1000*15%=150發(fā)生額沒有超過限額 所以銷售費用允許扣除金額是70 3. 非金融企業(yè)利息扣除限額是200*6%=12 所以允許扣除財務(wù)費用=20-14+12=18 4.B選項 福利費限額=80*14%=11.2不調(diào)整 教育經(jīng)費限額=80*8%=6.4調(diào)增1.6萬元 工費經(jīng)費限額=80*2%=1.6調(diào)增4.4萬元 允許扣除金額合計=10+6.4+1.6=18
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請問運輸公司我信票付他貨款,票到后才能付款,那么票未到,我要怎么做賬?才能在賬上體現(xiàn)呢?
新新老師
??|
提問時間:01/31 11:58
#稅務(wù)師#
你好 你們用 信票付貨款對嗎 ?
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不是說可以對抗善意第三人嗎?為什么又不能對抗丙?
若言老師
??|
提問時間:10/12 16:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.動產(chǎn)登記后可以對抗的善意第三人指的是“一般”善意第三人。如我將自己的汽車抵押給了甲,且辦理了抵押登記,不知道我的車已經(jīng)抵押給了甲的乙支付了合理的價格買走了我這輛車,乙就屬于“一般”善意第三人,甲作為已經(jīng)辦理了登記的抵押權(quán)人即可以對抗乙,未來如果我不能按期還錢,盡管車輛已經(jīng)銷售給乙了,但甲仍可對該輛車行使優(yōu)先受償權(quán)。此時的立法側(cè)重保護的是已經(jīng)辦理了登記的抵押權(quán)人。 2.“正常經(jīng)營活動中支付價款的人” 肯定也屬于善意第三人,但與上述例子相比較而言,咱們可以暫且叫他“特殊的善意第三人”,其特殊性則在于抵押人抵押的是在自己的經(jīng)營范圍內(nèi)且持續(xù)銷售的同類商品。這個題目中的甲本身是珠寶經(jīng)銷商,售賣珠寶就是他的正常營業(yè)范圍,在這種情況下,咱們?nèi)魏稳巳ブ閷毜曩I珠寶,無論看中哪一款,法律也不能要求咱們先去調(diào)查店內(nèi)正常出售的商品是否設(shè)定了抵押,因為這樣做的交易成本太高了。此時,法律則側(cè)重保護善意的買受人。 通過以上分析,就可以得出結(jié)論,做題時需要注意的就是看抵押物是否是抵押人(此時抵押人肯定是商家)正常經(jīng)營的商品,如果是,考慮適用正常經(jīng)營買受人規(guī)則,如果抵押人不是商家,抵押的只是自己的某個物品,或者抵押人哪怕是商家,但抵押的并不是自己正常出售的庫存商品,而是自用的車輛或其他物品,則適用登記的抵押權(quán)可以對抗善意第三人的規(guī)則。
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老師,你好,我單位是一個集團公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個賬?
青老師
??|
提問時間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個不會涉及20%個稅的 ; 你們是公司之間的
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