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老師這個題的答案除以括號里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬是儲值卡的消費金額,除以括號里的1-5% 就包含了不會被消費的金額,是全部金額了
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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權(quán)都是債權(quán)人申請的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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這題委托建造的倉庫為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時間:08/22 22:01
#稅務(wù)師#
您好,您說的是哪個原值嗎
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金銀屬于資源稅哪個稅目?
易 老師
??|
提問時間:08/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個屬于有色金屬礦產(chǎn)
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老師我問一下,就是我們公司租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開票,房東會涉及到繳納個人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/04 14:55
#稅務(wù)師#
以后稅局查到會交個稅的
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老師這個要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時間:07/05 23:44
#稅務(wù)師#
學(xué)員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計合同,
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湖南醫(yī)療險最低申報基數(shù)是多少??
金金老師
??|
提問時間:06/25 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)《 湖南省關(guān)于公布2023年社會保險繳費基準(zhǔn)值的通告》,《關(guān)于確定2023年度全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險月繳費基準(zhǔn)值的通告》,湖南省社?;鶖?shù)如下: 基準(zhǔn)值:5977元/月 上限:17931元/月
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某德國企業(yè)(實際管理機構(gòu)不在中國境內(nèi))中國境內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu),2021年,該機構(gòu)在中國境內(nèi)取得設(shè)計收入400萬元。在中國境內(nèi)培訓(xùn)技術(shù)人員。取得德國支付的培訓(xùn)收入600萬元。在境內(nèi)取得與該分支機構(gòu)無實際聯(lián)系的所得200萬元。在泰國取得與該分支機構(gòu)無實際聯(lián)系的所得100萬元。因該分支機構(gòu)會計核算不健全,稅務(wù)機關(guān)按收入總額核定其應(yīng)納稅所得額,核定利潤率為20%。2021年度該德國企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時間:06/19 18:21
#稅務(wù)師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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怎么算滴呀這個,可以解釋一下計算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 06:54
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅銷項稅是0 預(yù)收貨款是發(fā)出貨物當(dāng)天發(fā)生納稅義務(wù)
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老師您好,下面這張銀行回單怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時間:06/16 10:02
#稅務(wù)師#
你好 銀行年費的吧
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老師,請問計算殘保金時候上年平均工資是指本單位的還是當(dāng)?shù)氐哪兀?/a>
金金老師
??|
提問時間:06/11 12:08
#稅務(wù)師#
您好,這個是當(dāng)?shù)氐?/a>
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解答過程詳細的解答過程
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:13
#稅務(wù)師#
1會計利潤總額的的計算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的各類基本社會保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 16:47
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個就是社保的費用。
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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個沒有盜版
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請問老師,收到集團財務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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B錯在哪了呀,D為什么是對的呀
安安
??|
提問時間:07/04 09:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,B答案是由李某向王某負責(zé),D答案李某未經(jīng)王某同意將工作交由 第三人,王某有權(quán)解除合同。
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個人的 銷售方都是個人
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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老師 我賬有錯嗎 電子稅務(wù)局填財報的時候說我管理費用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計算遞延所得稅費用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負債的期末余額,所以計算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項3中確認(rèn)的遞延所得稅負債,因為事項2中遞延所得稅負債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認(rèn)的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。現(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負責(zé),就會避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個或兩個以上行政機關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個行政機關(guān)行使,原行政機關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,A的意思就是這個業(yè)務(wù)實質(zhì)上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務(wù) B的意思是實質(zhì)上風(fēng)險沒有轉(zhuǎn)移,所以當(dāng)對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當(dāng)于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費用和減員的8人的費用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務(wù)費和措施項目費可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細金額的 和明細內(nèi)容的;分別去開票明細的
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老師,那這個呢?不是小規(guī)?,F(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個限制
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請問老師,稅務(wù)師實務(wù)最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題??鄢椖拷痤~合計是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務(wù)師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內(nèi)容: 原文: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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B項不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
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