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老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:24
#稅務(wù)師#
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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請問這個(gè)題目,抵押權(quán)已登記,乙可以對抗善意第三人,為什么不可以對丙呢?丙不是善意的嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/19 18:07
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬元,最高不含稅售價(jià)為30萬元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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為什么這里在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),沒有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說會(huì)計(jì)利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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題目問的是 降低為 ,不是指 降低到 多少么? 0.4說的是 降低了 多少。。。
答疑蘇老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:43
#稅務(wù)師#
你好,是的,降低為就是降低到多少的意思。
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請問老師,餐飲3層2022.9月裝修完畢,已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,請問老師11月收到監(jiān)理費(fèi)發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額2萬元
青老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好; 到時(shí)分?jǐn)偤?轉(zhuǎn) 成本去 ;可以的
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單位、個(gè)人在改制重組時(shí)以房地產(chǎn)作價(jià)入股進(jìn)行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個(gè)公司以土地使用權(quán)投資入股另一個(gè)公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時(shí)間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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老師好,請問銷售自用的固定資產(chǎn)不是3%減按2%計(jì)算增值稅的嗎,為什么這道題還是13%
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),且沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的可以簡易計(jì)稅按照3%減按2%,注意區(qū)分 一般納稅人 看固定資產(chǎn)購入時(shí)是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)稅公式 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳納的增值稅=含稅售價(jià)÷(1+3%)×2% 抵扣過進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額=含稅售價(jià)÷(1+稅率)×稅率 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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合法性合理性傻傻分不清應(yīng)該怎么清晰的區(qū)分?
周老師
??|
提問時(shí)間:10/25 13:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 合法性關(guān)注的是行政行為是否符合法律規(guī)定,包括執(zhí)法主體、內(nèi)容、程序和依據(jù)的合法性。 合理性則側(cè)重于行政裁量權(quán)行使時(shí)的內(nèi)容要求是否合理、適度、合乎理性。 結(jié)合圖片內(nèi)容中的行政法基本理論,雖然主要涉及行政機(jī)關(guān)的行為,但可以借鑒其對合法性和合理性的要求來理解財(cái)會(huì)領(lǐng)域的應(yīng)用: **合法性**行政機(jī)關(guān)作出不予行政許可決定,是根據(jù)具體的規(guī)章制度來作出不予行政許可的決定,是有法可依的,所以要求說明為什么不予行政許可決定的理由。體現(xiàn)了行政合法性原則要求。(如選項(xiàng)D所述)。 **合理性**則要求行政機(jī)關(guān)在行使裁量權(quán)時(shí),充分考慮相關(guān)因素,排除不相關(guān)因素的干擾(如選項(xiàng)C所述)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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名下有房,貸款已經(jīng)逾期,實(shí)際是租房住可以申請個(gè)稅租房抵扣還是個(gè)稅住房貸款抵扣
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/21 14:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是個(gè)稅住房貸款抵扣 注意首套房才可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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B項(xiàng)不就是異地出租不動(dòng)產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因?yàn)槔钅呈瞧渌麄€(gè)人,即自然人。其他個(gè)人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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取得短期借款的會(huì)計(jì)分錄中,借記銀行存款 貸記短期借款-本金 這兩個(gè)科目的數(shù)怎么來的
張老師
??|
提問時(shí)間:11/12 09:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這兩個(gè)科目的金額就是實(shí)際的借款額。 2017年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金350萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款期限是3個(gè)月,年利率為6%。到期一次還本付息,利息按月計(jì)提。下列關(guān)于該借款的會(huì)計(jì)處理中,正確的是( )。 A. 借入款項(xiàng)時(shí),借記“短期借款”科目350萬元 B. 每月預(yù)提借款利息時(shí),貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目5.25萬元 C. 每月預(yù)提借款利息時(shí),借記“應(yīng)付利息”科目1.75萬元 D. 借款到期歸還本息時(shí),貸記“銀行存款”科目355.25萬元 【正確答案】 D 【答案解析】借入款項(xiàng): 借:銀行存款 350 貸:短期借款 350 按月計(jì)提利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用?。?50×6%/12)1.75 貸:應(yīng)付利息 1.75 到期: 借:短期借款 350 應(yīng)付利息 (1.75×3)5.25 貸:銀行存款 355.25 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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超豪華小汽車超豪華小轎車零售環(huán)節(jié)加征消費(fèi)稅稅率是多少
小彬老師
??|
提問時(shí)間:10/31 20:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,超豪華小汽車的征收范圍為每輛零售價(jià)格 130 萬元(不含增值稅)及以上的乘用車和中輕型商用客車。超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征的消費(fèi)稅稅率是 10%,其計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 零售環(huán)節(jié)銷售額(不含增值稅)×零售環(huán)節(jié)稅率。例如,如果一輛超豪華小汽車的零售不含稅價(jià)格為 150 萬元,那么其零售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為 150×10% = 15 萬元。
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某公司上年的銷售量為 10 萬臺,單價(jià)為 18 元/臺,變動(dòng)成本率為 70%,固定性經(jīng)營成本為 20 萬元;預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高 20%(即達(dá)到 12 萬臺),單價(jià)、變動(dòng)成本率和固定成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為( )。
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/04 10:45
#稅務(wù)師#
您好,經(jīng)營杠桿系數(shù)=基期邊際貢獻(xiàn)/(基期邊際貢獻(xiàn)-固定性經(jīng)營成本)=基期銷售收入×(1-變動(dòng)成本率)/[基期銷售收入×(1-變動(dòng)成本率)-固定性經(jīng)營成本]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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老師 這個(gè)A選項(xiàng),為啥是視同銷售,
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/03 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)是規(guī)定,《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第 (四)項(xiàng)規(guī)定,將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物.
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老師:為何這個(gè)按年來收取的房租,最后交納印花稅時(shí),還是要交3年的。不應(yīng)該 按合同或?qū)嶋H1年的租金來并印花稅?
東老師
??|
提問時(shí)間:09/28 17:06
#稅務(wù)師#
你好,就是按照你合同簽訂那個(gè)總金額來申報(bào)的
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/29 15:14
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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小微企業(yè)企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的吧
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/27 14:05
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,是的,季度申報(bào)的
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請問老師,公司800以下的小車租賃協(xié)議個(gè)人到稅務(wù)代開發(fā)票1%就可以了嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:44
#稅務(wù)師#
您好對的,800元以下是不需要的
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農(nóng)產(chǎn)品買賣由此引起的收入應(yīng)該算是物流收入吧?請問物流收入按多少稅率計(jì)算?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/20 19:58
#稅務(wù)師#
引起的收入??? 物流是按照6%的
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老師,支票要做帳嗎?!
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/12 08:42
#稅務(wù)師#
你是開了支票還是,取的了支票?
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你好老師…我們公司給員工上了團(tuán)體意外險(xiǎn)…團(tuán)體意外險(xiǎn)要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:29
#稅務(wù)師#
你好 請問一下,你們是高危行業(yè)嗎,比如煤礦之類的企業(yè)
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物業(yè)公司保潔部購垃圾桶,服裝做那個(gè)科目
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/06 16:31
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是計(jì)入到低值易耗品就行
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非債清償為什么是給付不當(dāng)?shù)美?/a>
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:14
#稅務(wù)師#
您好,您 不欠我錢,您還把錢給我,沒欠我錢,我拿到您的錢來路不明,這就是不當(dāng)?shù)美?/a>
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題目中并未說明甲存貨之前計(jì)提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/14 11:39
#稅務(wù)師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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延期交房付的違約金可以稅前扣除嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/12 19:03
#稅務(wù)師#
你好是可以扣除的
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這題怎么套用(期初進(jìn)銷差價(jià)+本期發(fā)生進(jìn)銷差價(jià))/(期初售價(jià)+本期發(fā)生售價(jià))
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:26
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!是219題嗎?
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怎么算,有點(diǎn)迷糊,可以仔細(xì)寫一下過程嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:30
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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老師 客戶轉(zhuǎn)了一筆錢15萬(稅金+代理費(fèi))銀行日記賬是要按照圖片一記還是按照圖片二記,圖一是我自己記得,可是財(cái)務(wù)非要我按照她的圖二的方式,可是按圖二記那這樣會(huì)不會(huì)給別人造成是應(yīng)該有兩張銀行回單的錯(cuò)覺
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:33
#稅務(wù)師#
你好,按照財(cái)務(wù)說的去做,是可以的,謝謝
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老師他們第二題,為何認(rèn)職受雇的話,不是工資薪金?怎么用勞務(wù)報(bào)酬?
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:26
#稅務(wù)師#
您好,任職受雇這個(gè),不再公司任職,單獨(dú)的懂事,所以是勞務(wù)報(bào)酬
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