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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款也會相應(yīng)減少。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個嗎?
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在線教育平臺免費提供試聽課程,不就是免費向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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老師,為什么圖一和圖二的研發(fā)加計扣除的比例不一樣呢? 圖一是100%圖二是75%,如何來區(qū)分呢? 圖一不是制造企業(yè)為什么是百分百加計扣除呢?怎么樣的情況是100%什么樣的情況是75%?
稅法老師
??|
提問時間:11/07 21:02
#稅務(wù)師#
這里圖一說的是中小科技型企業(yè),科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用 ,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2022年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前 加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
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公司是小規(guī)模生產(chǎn)公司,季度不超過45萬免征增值稅,請問老師每月稅金及附加是不是要計提,改怎么核算交稅金及附加,
玲竹老師
??|
提問時間:07/28 21:41
#稅務(wù)師#
您好 如果沒有繳納增值稅 不需要計提附加稅
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為什么這個題目里面計算煙葉稅不用乘以1 10%
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 15:05
#稅務(wù)師#
實際支付的價款=收購價+補貼了,所以,煙葉稅不用乘以1 +10%
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小規(guī)模7月份開專票1000萬,如果要升為一般納稅人7月就要登記是嗎,8月就是一般納稅人是嗎?那7月份的開票收入怎么申報?
小惑老師
??|
提問時間:06/30 20:27
#稅務(wù)師#
你好,不是的,你可以選擇7,月份還是小規(guī)模,8月份再做一般人
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請問老師,單位骨干人員團建,聚餐的餐費,屬于福利費嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于的哈,屬于
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企稅稅收優(yōu)惠,小型微利企業(yè) 應(yīng)納稅所得額不超過100的部分,不是減按12.5%嗎?怎么這兒會是25%。
稅法老師
??|
提問時間:10/05 21:24
#稅務(wù)師#
您說的是實際稅率2.5%嗎?減按12.5%*20%=2.5%
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老師,如果一個企業(yè)沒有吧金銀首飾,和非金銀首飾分開核算,這種情形如何交消費稅
木木老師
??|
提問時間:07/20 19:21
#稅務(wù)師#
那這種情況沒有分開的話,這首先你在那個生產(chǎn)環(huán)節(jié),你要交一次消費稅,那么后面零售的時候要交一次。
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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2022年財務(wù)與會計必刷550題第100題,答案是不是錯誤了,應(yīng)該折現(xiàn)到建設(shè)期期初
財會老師
??|
提問時間:11/17 11:49
#稅務(wù)師#
答案是沒有問題的,折到的就是零時點。
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老師 加工費這樣開是對的嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/19 16:33
#稅務(wù)師#
你好,這樣開是可以的
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請問我們經(jīng)營范圍智能儀器儀表,能開電子元件嗎?
王超老師
??|
提問時間:02/03 08:14
#稅務(wù)師#
你好 可以的,這個是正常開發(fā)票的
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老師 您好 我21年10-12月開了18153 22年1-9月開了475萬 ,還有22萬我不想開了,從哪一個月開始又重新連續(xù)累積啊
小林老師
??|
提問時間:09/17 12:50
#稅務(wù)師#
您好,那您從22年10月重新開始,
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老師,月末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
一鳴老師
??|
提問時間:07/04 15:24
#稅務(wù)師#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應(yīng)計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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為什么這里在計算企業(yè)所得稅時,沒有把員工王某的工資18000元進行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說會計利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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請問老師,餐飲3層2022.9月裝修完畢,已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費用,請問老師11月收到監(jiān)理費發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額2萬元
青老師
??|
提問時間:01/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好; 到時分攤后 轉(zhuǎn) 成本去 ;可以的
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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合法性合理性傻傻分不清應(yīng)該怎么清晰的區(qū)分?
周老師
??|
提問時間:10/25 13:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 合法性關(guān)注的是行政行為是否符合法律規(guī)定,包括執(zhí)法主體、內(nèi)容、程序和依據(jù)的合法性。 合理性則側(cè)重于行政裁量權(quán)行使時的內(nèi)容要求是否合理、適度、合乎理性。 結(jié)合圖片內(nèi)容中的行政法基本理論,雖然主要涉及行政機關(guān)的行為,但可以借鑒其對合法性和合理性的要求來理解財會領(lǐng)域的應(yīng)用: **合法性**行政機關(guān)作出不予行政許可決定,是根據(jù)具體的規(guī)章制度來作出不予行政許可的決定,是有法可依的,所以要求說明為什么不予行政許可決定的理由。體現(xiàn)了行政合法性原則要求。(如選項D所述)。 **合理性**則要求行政機關(guān)在行使裁量權(quán)時,充分考慮相關(guān)因素,排除不相關(guān)因素的干擾(如選項C所述)。 祝您學(xué)習愉快!
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我公司在稅務(wù)稽查時,說我公司的委托加工的業(yè)務(wù)不符合規(guī)定,稅法有規(guī)定判斷什么是委托加工嗎。讓我們把三年的給受托方提供的大宗原料,開具發(fā)票買給受托方。這樣有什么依據(jù)。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/22 17:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法上只有在增值稅中進行了表述如下: 《增值稅暫行條例實施細則》第二條第(二)款規(guī)定,條例第一條所稱加工,是指受托加工貨物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求,制造貨物并收取加工費的業(yè)務(wù)。 您的表述只有幾句話,稅務(wù)稽查讓將給受托方的大宗原料開具發(fā)票賣給受托方肯定有依據(jù)。如果你們提供原材料給受托方,但是受托方生成的產(chǎn)品較少,或者和提供的原材料不匹配,這里實際上是你們公司銷售原材料給受托方。 假設(shè):公司給受托方提供原材料1噸,可以生產(chǎn)成品10000個,但是公司只收回委托加工的產(chǎn)品100個,這里就會不匹配,稅務(wù)機關(guān)會認定你們公司真實業(yè)務(wù)是銷售原材料,所以需要開具發(fā)票按照銷售原材料給對方。并繳納相應(yīng)的增值稅附加稅等。 不知道是不是這種情況,如果不是可以詳細描述業(yè)務(wù)流程。 祝您學(xué)習愉快!
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B項不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習愉快!
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2018年7月1日,某企業(yè)向銀行借入一筆經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金100萬元,期限6個月,到期一次還本付息,年利率為6%,借款利息按月預(yù)提,2018年11月30日該短期借款的賬面價值為(?。┤f元。 為什么短期借款賬面價值為100萬元,不含利息呢
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/13 20:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為這里是短期借款,計提利息時借記財務(wù)費用,貸記應(yīng)付利息,不影響短期借款賬面價值。 祝您學(xué)習愉快!
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超豪華小汽車超豪華小轎車零售環(huán)節(jié)加征消費稅稅率是多少
小彬老師
??|
提問時間:10/31 20:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,超豪華小汽車的征收范圍為每輛零售價格 130 萬元(不含增值稅)及以上的乘用車和中輕型商用客車。超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征的消費稅稅率是 10%,其計算公式為:應(yīng)納稅額 = 零售環(huán)節(jié)銷售額(不含增值稅)×零售環(huán)節(jié)稅率。例如,如果一輛超豪華小汽車的零售不含稅價格為 150 萬元,那么其零售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅為 150×10% = 15 萬元。
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某公司上年的銷售量為 10 萬臺,單價為 18 元/臺,變動成本率為 70%,固定性經(jīng)營成本為 20 萬元;預(yù)計本年的銷售量會提高 20%(即達到 12 萬臺),單價、變動成本率和固定成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為( )。
金金老師
??|
提問時間:10/04 10:45
#稅務(wù)師#
您好,經(jīng)營杠桿系數(shù)=基期邊際貢獻/(基期邊際貢獻-固定性經(jīng)營成本)=基期銷售收入×(1-變動成本率)/[基期銷售收入×(1-變動成本率)-固定性經(jīng)營成本]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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老師:為何這個按年來收取的房租,最后交納印花稅時,還是要交3年的。不應(yīng)該 按合同或?qū)嶋H1年的租金來并印花稅?
東老師
??|
提問時間:09/28 17:06
#稅務(wù)師#
你好,就是按照你合同簽訂那個總金額來申報的
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小型微利企業(yè)所得稅沒超過100萬減征12.5%,100萬到300萬之間減征25%?是這樣算的嗎
小天老師
??|
提問時間:09/03 06:23
#稅務(wù)師#
您好,不是,您說的是2022年政策,2023年0萬到300萬之間減征25% 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問時間:08/29 15:14
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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小微企業(yè)企業(yè)所得稅是季度申報的吧
冉老師
??|
提問時間:08/27 14:05
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,是的,季度申報的
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