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老師不太明白ab不就是解釋中的證劵和保險行業(yè)嗎?為何a可以實際扣,b選項不也是實際扣嘛?
羅雯老師
??|
提問時間:06/15 15:37
#稅務(wù)師#
保險企業(yè)發(fā)生與其經(jīng)營活動有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過當(dāng)年全部保費收入扣除退保金等后余額的18%(含本數(shù))的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過部分,允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?!?/a>
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題目中并未說明甲存貨之前計提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時間:06/14 11:39
#稅務(wù)師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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4.依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅 請問老師 這個是講限售股以公司名義出售 收入余額給實際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問時間:06/13 16:41
#稅務(wù)師#
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓上述限售股取得的收入,應(yīng)作為企業(yè)應(yīng)稅收入計算納稅。 上述限售股轉(zhuǎn)讓收入扣除限售股原值和合理稅費后的余額為該限售股轉(zhuǎn)讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準(zhǔn)確計算該限售股原值的,主管稅務(wù)機關(guān)一律按該限售股轉(zhuǎn)讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費。 依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅。
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延期交房付的違約金可以稅前扣除嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/12 19:03
#稅務(wù)師#
你好是可以扣除的
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復(fù)利現(xiàn)值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:03
#稅務(wù)師#
您好,就是除10次計算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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老師,捕撈漁船不是免車船 稅嗎?為何A選項不選?另外,摩托車和三輪汽車是車船稅的范圍?
獨情
??|
提問時間:06/05 22:17
#稅務(wù)師#
你好,這個你要看一下問題的前提,是人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r減免的
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租賃合同中免租期屬于增值稅視同銷售嗎
東老師
??|
提問時間:06/04 09:55
#稅務(wù)師#
你好,免租期屬于增值稅視同銷售的。
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老師,這個數(shù)我都算對了但是,計入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說a選項,銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財務(wù)費用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個科目呢?
小林老師
??|
提問時間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動×匯率=本期匯兌損益
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怎樣做納稅籌劃可以少加企業(yè)所得稅?
獨情
??|
提問時間:05/19 20:25
#稅務(wù)師#
你好,你這邊答案已經(jīng)出來了,是哪里不理解嗎?
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報,后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報 10個人 ;同步的;
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我公司為一般納稅人, 購進一批B貨物不含稅金額為:177761.42元 增值稅23108.98元,此批貨用的汽車運輸,共支付不含稅運費49171元,由于汽車運輸是個人無法開具增值稅票,后來找一運輸公司代開價稅合計5萬元,9%的運輸發(fā)票,實付稅點50000*5.6%=2800元給運輸公司。如果這批貨銷售不含稅金額為211090元,增值稅27441.7元。求這個題目的具體分錄?凈利潤多少?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/11 21:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,5萬元的運輸發(fā)票,是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款也會相應(yīng)減少。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個嗎?
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在線教育平臺免費提供試聽課程,不就是免費向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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公司是小規(guī)模生產(chǎn)公司,季度不超過45萬免征增值稅,請問老師每月稅金及附加是不是要計提,改怎么核算交稅金及附加,
玲竹老師
??|
提問時間:07/28 21:41
#稅務(wù)師#
您好 如果沒有繳納增值稅 不需要計提附加稅
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為什么這個題目里面計算煙葉稅不用乘以1 10%
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 15:05
#稅務(wù)師#
實際支付的價款=收購價+補貼了,所以,煙葉稅不用乘以1 +10%
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小規(guī)模7月份開專票1000萬,如果要升為一般納稅人7月就要登記是嗎,8月就是一般納稅人是嗎?那7月份的開票收入怎么申報?
小惑老師
??|
提問時間:06/30 20:27
#稅務(wù)師#
你好,不是的,你可以選擇7,月份還是小規(guī)模,8月份再做一般人
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請問老師,單位骨干人員團建,聚餐的餐費,屬于福利費嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于的哈,屬于
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/13 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對的
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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2022年財務(wù)與會計必刷550題第100題,答案是不是錯誤了,應(yīng)該折現(xiàn)到建設(shè)期期初
財會老師
??|
提問時間:11/17 11:49
#稅務(wù)師#
答案是沒有問題的,折到的就是零時點。
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老師 加工費這樣開是對的嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/19 16:33
#稅務(wù)師#
你好,這樣開是可以的
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請問我們經(jīng)營范圍智能儀器儀表,能開電子元件嗎?
王超老師
??|
提問時間:02/03 08:14
#稅務(wù)師#
你好 可以的,這個是正常開發(fā)票的
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老師 您好 我21年10-12月開了18153 22年1-9月開了475萬 ,還有22萬我不想開了,從哪一個月開始又重新連續(xù)累積啊
小林老師
??|
提問時間:09/17 12:50
#稅務(wù)師#
您好,那您從22年10月重新開始,
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這里說的年現(xiàn)金凈流量和年均現(xiàn)金凈流量有什么區(qū)別啊?
沈家本老師
??|
提問時間:11/16 10:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,現(xiàn)金凈流量和凈現(xiàn)金流量是一個意思,年均現(xiàn)金凈流量的話就是個平均數(shù),比如第一年現(xiàn)金凈流量是8,第二年是6,第三年是9,則三年的年均現(xiàn)金凈流量是(8+6+9)/3=7.666 年凈現(xiàn)金流量是每年的凈現(xiàn)金流量
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撤銷婚姻與婚姻無效區(qū)別?
一鳴老師
??|
提問時間:07/09 15:28
#稅務(wù)師#
無效婚姻是不符合結(jié)婚的實質(zhì)要件而形成的婚姻,請求權(quán)人為當(dāng)事人及利害關(guān)系人??沙蜂N的婚姻僅僅是指欠缺婚姻合意要件的當(dāng)事人非自愿而形成。請求權(quán)人是當(dāng)事人,必須在登記后一年內(nèi)請求撤銷。
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老師,月末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
一鳴老師
??|
提問時間:07/04 15:24
#稅務(wù)師#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應(yīng)計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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非居民常住人員進口自用完稅價格150萬超豪華小汽車,消費稅按進口和零售環(huán)節(jié)加總計算? 這里不涉及零售???又不是生產(chǎn)之后零售?
稅法老師
??|
提問時間:10/30 14:41
#稅務(wù)師#
是的,按著加總計算;因為超豪華小汽車是在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)兩個環(huán)節(jié)征收,進口自用后,沒有零售環(huán)節(jié),所以是需要在進口時加征零售環(huán)節(jié)的消費稅。
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為什么這里在計算企業(yè)所得稅時,沒有把員工王某的工資18000元進行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說會計利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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