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賬上有一房屋固定資產(chǎn)殘值12萬,準(zhǔn)備做固定資產(chǎn)清理。那每年要交的房產(chǎn)稅還需要交嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/01 19:42
#稅務(wù)師#
您好,要交的,房產(chǎn)證還在呢,又沒有賣了,房產(chǎn)稅以原值計征的
?閱讀? 707
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老師,上一年無形資產(chǎn)攤銷多了,復(fù)制前一個月分錄,結(jié)果攤銷超過價值本身了,匯算清繳怎么處理?需要改財務(wù)報表嗎?
王 老師
??|
提問時間:03/01 19:37
#稅務(wù)師#
你好,一般金額不大或者小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以直接把攤銷多的金額調(diào)整負(fù)數(shù)沖回來 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 負(fù)數(shù)
?閱讀? 871
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2020年年末甲公司持有乙公司15%股權(quán),賬面價值為2000萬元,對乙公司具有重大影響。2021年甲公司將一批存貨出售給乙公司,售價1200萬元,成本1000萬元,乙公司取得后作為庫存商品核算,至年末乙公司已對外出售20%。除上述交易外,甲乙公司之間未發(fā)生其他交易。2021年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價值上升200萬元,分配股票股利400萬元,除此以外未發(fā)生影響所有者權(quán)益的交易或事項。不考慮其他因素,2021年年末該長期股權(quán)投資的賬面價值為()萬元。 A.2126 B.2156 C.2180 D.2096
暖暖老師
??|
提問時間:03/01 19:14
#稅務(wù)師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 987
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這個經(jīng)營范圍可以開垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?
鄒老師
??|
提問時間:03/01 19:00
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你提供的經(jīng)營范圍圖片,是可以的
?閱讀? 827
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老師你好問下,個體戶這邊在稅務(wù)系統(tǒng)我們代開了發(fā)票,這個怎么繳稅呢
小菲老師
??|
提問時間:03/01 18:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般增值稅在代開的時候直接繳納
?閱讀? 704
?收藏? 3
位于我國的外商生產(chǎn)型投資企業(yè)這45萬都是免稅的嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/01 18:07
#稅務(wù)師#
您好,是的,有這個 外商投資企業(yè)兼營投資業(yè)務(wù),應(yīng)分別計算投資收益和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入,以及各自有關(guān)的成本、費(fèi)用和損失。對從投資的企業(yè)取得的利潤(股息),可不計入本企業(yè)應(yīng)納稅所得額,但與該投資有關(guān)的可行性研究費(fèi)用、投資貸款利息支出、投資管理費(fèi)用等投資決策實施中的各項費(fèi)用和投資期滿不能收回的投資損失等,不得沖減本企業(yè)應(yīng)納稅所得額。企業(yè)所取得的除上述投資利潤(股息)以外的其他各類所得應(yīng)依法計算納稅。
?閱讀? 712
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這個題正常應(yīng)該調(diào)增收入20-1.5吧,但是這句話放這啥意思?
小天老師
??|
提問時間:03/01 17:26
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 698
?收藏? 3
為什么不用離岸價計算?
暖暖老師
??|
提問時間:03/01 16:39
#稅務(wù)師#
你好,題目中 給的是原油的資源稅稅率,成品油不繳納
?閱讀? 815
?收藏? 3
老師您好,這個稅不能抵了嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/01 15:30
#稅務(wù)師#
因為你這里是簡易計稅,簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
?閱讀? 1002
?收藏? 4
請問公司購車位有那些稅?如何繳納,申報。
宋老師2
??|
提問時間:03/01 15:21
#稅務(wù)師#
你好!購車位,需要印花稅,契稅。 你可以看下課堂的附加稅的申報課程。 印花稅萬分之五減半,契稅看當(dāng)?shù)?-4%之間
?閱讀? 894
?收藏? 4
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅計算是怎么計算?以哪種方式更為便捷且減上稅
宋老師2
??|
提問時間:03/01 14:51
#稅務(wù)師#
你好!這個是看有沒有利潤,有利潤就要交20%的個稅
?閱讀? 873
?收藏? 4
這個應(yīng)該是+10吧?不是11.3
杰杰潔
??|
提問時間:03/01 14:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,應(yīng)該是11.3,接受捐贈的貨物入賬金額應(yīng)該加上增值稅金額。
?閱讀? 779
?收藏? 3
招待費(fèi)100萬,營業(yè)收入1000萬,匯算清繳調(diào)增95萬,交95*5%企稅,會計利潤-95萬,意味利潤少95萬,也不需交20%分紅個稅, 會計利潤怎么少了95萬,不明白,100調(diào)增95萬實際只承認(rèn)5萬
棉被老師
??|
提問時間:03/01 14:41
#稅務(wù)師#
你好 我看下文字哈 稍等
?閱讀? 811
?收藏? 3
老師,一般納稅人收到的機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票的進(jìn)項稅能抵扣么?
文文老師
??|
提問時間:03/01 14:23
#稅務(wù)師#
是的,做勾選抵扣就可以
?閱讀? 786
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老師,這道題目怎么理解
青風(fēng)老師
??|
提問時間:03/01 14:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),從題干上理解,主要是體現(xiàn)行政監(jiān)督職能
?閱讀? 833
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老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
大張老師
??|
提問時間:03/01 14:06
#稅務(wù)師#
你好: 第二次分錄正確。 是的,23年所得稅不應(yīng)該包含第一筆所得稅。
?閱讀? 921
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這個股利應(yīng)該按0.5征收吧?持股1個月但不足一年?
小菲老師
??|
提問時間:03/01 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 具體題目是什么?
?閱讀? 791
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企業(yè)被吸收合并,合并方繼承了所持股權(quán),屬于重大影響權(quán)益法核算,然后合并方轉(zhuǎn)讓了部分股權(quán),請問處置所得是按轉(zhuǎn)讓價款減吸收合并后的金額還是被吸收方當(dāng)時的初始成本?謝謝
趙老師
??|
提問時間:03/01 12:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是轉(zhuǎn)讓時點(diǎn)權(quán)益法長投的賬面價值,然后加上其他綜合收益等轉(zhuǎn)入投資收益的金額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 447
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不管是別人給我開發(fā)票,還是我給對方開發(fā)票,都是要交稅的對嗎?比如一張發(fā)票稅額6元,另一張5元,實際網(wǎng)稅務(wù)局繳納1元就可以對嗎?
王 老師
??|
提問時間:03/01 10:15
#稅務(wù)師#
你好,你好,交稅是根據(jù)進(jìn)銷項的余額交 你說的意思是其他稅么
?閱讀? 685
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我個體工商戶,我第四季度時交了1700元企業(yè)經(jīng)營所得,年銷售額56萬,現(xiàn)在我進(jìn)行了匯算清繳,就直接按第四季度數(shù)提交了,顯示退稅1700元,怎么回事
若素老師
??|
提問時間:03/01 09:47
#稅務(wù)師#
你好,那你看咱這個收入成本費(fèi)用填寫的對不對?只有多交了稅款才會退稅。
?閱讀? 667
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請問老師,計提的集團(tuán)內(nèi)部的利息支出,計提沒有支付、因為沒有支付對方也沒有開票,請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?
venus老師
??|
提問時間:03/01 09:00
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),是要調(diào)增
?閱讀? 740
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公司年會,獎品由嘉賓抽中,怎么做賬報稅
venus老師
??|
提問時間:03/01 08:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,給外部嘉賓的同學(xué)您好您好,借:銷售費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款 按照偶然所得報個稅
?閱讀? 752
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請問老師,加油站,客戶充值加油卡的時候,送給客戶便利店現(xiàn)金抵扣券(也屬于加油站)。1.請問客戶在便利店消費(fèi)500元,可以抵扣50元。2.請問老師怎么寫這筆分錄。圖片顯示抵扣50元不用繳納增值稅的政策依據(jù)?兩個問題。請老師幫忙解答
郭老師
??|
提問時間:03/01 08:08
#稅務(wù)師#
第一個 借銀行存款500 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 積分不做 2 稅務(wù)總局關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知規(guī)定,除企業(yè)所得稅法及其實施條例另有規(guī)定外,企業(yè)銷售收入的確認(rèn),必須遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則和實質(zhì)重于形式原則.對于企業(yè)以買一贈一等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應(yīng)將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偞_認(rèn)各項的銷售收入.
?閱讀? 713
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同等和平等有什么區(qū)別
小天老師
??|
提問時間:03/01 07:38
#稅務(wù)師#
您好,1.平等特指在社會、政治、經(jīng)濟(jì)、法律面前享有同樣的待遇。同等泛指其他方面 2.同等是一樣的意思,不能有程度副詞
?閱讀? 805
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這個e和c不矛盾嗎?不是2/3股東通過就行嗎?e又說是全體也對?
小天老師
??|
提問時間:03/01 07:37
#稅務(wù)師#
您好,不矛盾的,修改是2/3,生效是從無到有就是全體
?閱讀? 817
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107.5是怎么算出來的?額
明玲老師
??|
提問時間:02/29 23:58
#稅務(wù)師#
完整的題目可以發(fā)一下嗎
?閱讀? 780
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員工加班后產(chǎn)生的餐費(fèi)計入什么科目,請問有政策依據(jù)嗎?或者會計準(zhǔn)則有相關(guān)規(guī)定嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/29 21:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是銷售部門發(fā)生的,那么計入銷售費(fèi)用——職工福利費(fèi) 如果是管理部門發(fā)生的,那么計入管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 因為這是為某一部門服務(wù)的,所以計入該部門費(fèi)用,誰受益誰負(fù)擔(dān)原則 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1022
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請問老師,單位發(fā)放的勞保費(fèi),與工資現(xiàn)金一同發(fā)放的。需要放到福利費(fèi)用中嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/29 19:10
#稅務(wù)師#
你好!是計入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)
?閱讀? 702
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老師你好,我想問下,固定資產(chǎn)丟了兩年了,一直沒有處理,一直在計提折舊,有沒有事,需要暫停計提折舊嗎,計提的折舊需要在匯算清繳的時候調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問時間:02/29 18:25
#稅務(wù)師#
有 需要沖折舊 然后盤虧 是的
?閱讀? 924
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企業(yè)沒有產(chǎn)權(quán)證需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
易 老師
??|
提問時間:02/29 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 是的,企業(yè)即使沒有產(chǎn)權(quán)證,如果實際使用房產(chǎn)和土地,也需要按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地稅。產(chǎn)權(quán)證只是證明產(chǎn)權(quán)歸屬的文件,而稅收是根據(jù)實際使用情況來確定的。因此,企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定及時申報并繳納房產(chǎn)稅和土地稅。
?閱讀? 861
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